4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten |...

49
K a n t o o r s i m u l a t i e T r a i n i n g Opdrachten Handleiding 21 % btw vs3.0 - 2016 Copyright © De Jong Edusoft Sneek

Transcript of 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten |...

Page 1: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

Kantoorsimulatie Training

Opdrachten Handleiding

21 % btw

vs3.0 - 2016

Copyright © De Jong Edusoft Sneek

Page 2: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 1

INHOUD

ALGEMEEN ............................................................................................................................................................. 2

Voorbereiding ...................................................................................................................................................... 2

LES 1 – Magazijn ..................................................................................................................................................... 2

Voorraad controleren - inkoopsignaal doorgeven ............................................................................................... 2

LES 2 – Inkoop ........................................................................................................................................................ 5

Goederen inkopen ............................................................................................................................................... 5

LES 3 - Receptie ...................................................................................................................................................... 8

Uitgaande post – Inkooporders versturen .......................................................................................................... 9

Inkomende post – bestelling klant, inkoopopdracht en orderbevestiging ........................................................... 9

LES 4 – Inkoop ...................................................................................................................................................... 13

Orderbevestiging ............................................................................................................................................... 13

LES 5 - Magazijn ................................................................................................................................................... 15

Goederen ontvangst (pakbon)........................................................................................................................... 15

LES 6 – Inkoop ...................................................................................................................................................... 16

Pakbonnen verwerken ....................................................................................................................................... 16

LES 7 – Receptie ................................................................................................................................................... 17

Ontvangen inkoopfacturen ................................................................................................................................ 17

LES 8 – Inkoop ...................................................................................................................................................... 18

Inkoopfactuur inboeken ..................................................................................................................................... 18

LES 9 - Verkoop .................................................................................................................................................... 19

Nieuwe verkooporders ...................................................................................................................................... 19

LES 10 – Receptie (orderbevestigingen verzenden) ............................................................................................. 23

Post uit – Orderbevestigingen versturen ........................................................................................................... 23

LES 11 – Magazijn ................................................................................................................................................. 24 Magazijnopdrachtenbon 1

e ............................................................................................................................... 24

LES 12 – Magazijn (vervolg) ................................................................................................................................. 26 Magazijnopdrachtenbon 2

e en 3

e..................................................................................................................... 26

LES 13 – Verkoop .................................................................................................................................................. 27

De factuur opmaken .......................................................................................................................................... 27

LES 14 – Receptie ................................................................................................................................................. 30

Receptie Post Uit - Facturen versturen ............................................................................................................. 30

Receptie - Controle geregistreerde gegevens: ................................................................................................. 30

LES 15 - Boekhouding ........................................................................................................................................... 32 Beginbalans ....................................................................................................................................................... 31

Boekingstempels invullen .................................................................................................................................. 31

Facturen inboeken ............................................................................................................................................. 33

Manier 1 – facturen invoeren als boekingsstempel (journaalpost). .............................................................. 33

Manier 2 – dagboekmethode: facturen inboeken via de dagboeken Inkoopboek / Verkoopboek ................ 35

Controle ............................................................................................................................................................. 38

LES 16 – Boekhouding .......................................................................................................................................... 39

Materiaal-afgiftebonnen inboeken ..................................................................................................................... 39

Manier 1 – boeking invoeren als boekingsstempel (journaalpost) ................................................................ 39

Manier 2 – dagboekmethode: Materiaal-afgiftebonnen inboeken via het Diverse Postenboek ................... 39

Controle: ............................................................................................................................................................ 41

Betalingen doen ................................................................................................................................................ 41

LES 18 – Receptie ................................................................................................................................................. 42

Post uit – Betaalopdracht aan de bank ............................................................................................................. 42

Post ophalen ..................................................................................................................................................... 42

LES 19 - Boekhouding ........................................................................................................................................... 44

Bankafschriften inboeken .................................................................................................................................. 44

Manier 1 – boeking invoeren als boekingsstempel (journaalpost) ................................................................ 44

Manier 2 – dagboekmethode: bankafschrift invoeren via het Bankboek ...................................................... 44

LES 20 – Controles ................................................................................................................................................ 47

Page 3: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 2

H&A: Training Kantoorsimulatie

Docent: Programma installeren en eventueel gebruikers opgeven bij Instellingen Inkomende post komt automatisch dmv afdrukken op de printer Combinatiestempels, boekingsstempel of boekingsslips voorradig hebben

ALGEMEEN

Voorbereiding 1. Start in Windows de Kantoorsimulatie als

TRAINING. 2. Zorg voor 7 tabbladen achterin je map.

Als je geen tabbladen hebt, dan kun je ze afdrukken via menuoptie Documenten - Instructies en tabbladen. Kies daarbij het document TRAINING - Tabbladen7xknipvel.pdf

Denk erom dat je ze liggend afdrukt! Dit kun je opgegeven bij de eigenschappen van de printer òf door het afvinken van: Papierbron of basis van paginagrootte PDF-bestand of: Automatisch roteren.

Namen van de tabbladen: Receptie In - Receptie Uit - Magazijn – Inkoop – Verkoop – Boekhouding - Verzonden documenten. Je werkt bij het bedrijf Wibo BV te Heerenveen. Wibo BV is een groothandel in speelgoed, audio-video en verzorgingsproducten. Je wilt graag verkopen, maar dan moet je wel genoeg artikelen op voorraad hebben. Dat ga je allereerst controleren. Dat is een taak van de afdeling Magazijn, vandaar dat je deze afdeling eerst opent in deze kantoorsimulatietraining.

LES 1 – Magazijn

Voorraad controleren - inkoopsignaal doorgeven Welkom op de afdeling Magazijn. Onze verkoopvoorraad ligt hier. Er moet vanzelfsprekend wel voldoende voorraad zijn, zodat we ook werkelijk kunnen leveren wat een klant bestelt. Daarom moet je voortdurend controleren of er artikelen onder de vastgestelde minimum voorraad zitten. Zo ja, dan snel een intern bestelformulier maken en doorgeven aan de afd. Inkoop.

1. Kies

a. Wacht even en let op de letters voor de keuze Voorraad-Bestellen. Deze gaan knipperen, omdat er van enkele artikelen niet genoeg voorraad meer is. Ze zitten namelijk onder de minimum voorraad.

Het vrachtautootje zal verdwijnen omdat er nog geen vracht binnenkomt.

b. Kies VOORRAAD/BESTELLEN.

c. Kies 1 VOORRAAD CONTROLEREN.

Belangrijk: Vink elke gemaakte opdracht af, dan weet je een volgende keer waar je was gebleven. Zo dus:

Page 4: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 3

1e Interne bestelformulier:

d. Vink bestelhulp in kleur en lege kaarten weglaten aan om het jezelf gemakkelijk te maken. Artikelen die we nog niet verkopen worden nu weggelaten en als de voorraad van een artikel onder het minimum zit dan wordt de betreffende regel rood gekleurd.

e. Klik bovenaan het vakje Art.nr. open door op te klikken. Er verschijnt een lijst met artikelnummers.

f. Als de hele rij getallen verder naar beneden bekijkt door te scrollen of door de pijltjestoets omlaag in gedrukt te houden, dan zul je ontdekken dat er drie soorten artikelnummers zijn, namelijk: 4-cijferige (2072, enz. voor speelgoed), 5 cijferige (16811, enz. voor verzorgingsart.) en alfa-numerieke (CD495, enz. voor audio-video art.). Dit zijn artikelgroepen van drie verschillende leveranciers. Je moet er straks goed om denken dat je de artikelen bij de juiste leverancier besteld. Hierna ga je voor elke leverancier een intern bestelformulier maken met artikelen waarvan de huidige voorraad onder de minimum voorraad zit.

g. Klik op het eerste artikelnummer (2072) en de onderstaande voorraadkaart wordt getoond. Omdat de voorraad ( 24, zie kolom Voorraad) niet onder de minimum voorraad (ook 24) zit, is het niet nodig om van Duplo speel-/leerplateau artikelen bij te bestellen.

h. Gebruik de pijltjestoetsen en (of je scrollwiel) om snel de voorraadkaarten van de verschillende artikelen te bekijken en controleer hoeveel voorraad er van elk artikel is.

i. Bij artikelnummer 2672 zie je dat er 6 stuks op voorraad zijn, terwijl de minimumvoorraad 10 is. De regel is ook rood gekleurd als waarschuwing. Omdat je altijd gaat bestellen als de voorraad onder het minimum komt, klik je op de (rode) knop

j. Het artikel wordt in het onderste vak ‘Intern bestelformulier (IB)’ geplaatst.

k. Ook artikelnummer 6542 Lego Miniland grote kontainerhaven zit onder de minimum voorraad. Gebruik

ook hier de rode knop ARTIKEL BESTELLEN om dit speelgoedartikel in het onderste vak Intern

bestelformulier (IB) te plaatsen. Er staan nu twee regels in het vak Intern bestelformulier:

Page 5: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 4

l. De overige Lego artikelen (4-cijferig artikelnummer) zitten niet onder het minimum. Vandaar dat je nu het interne bestelformulier voor deze beide speelgoedartikelen kunt gaan afdrukken. Kies daarom: 2 INTERN BESTELFORMULIER AFDRUKKEN. Controleer de afdruk goed voor je verder gaat. Zo ziet ie er uit:

m. Kies 3 VERWERKEN OP VOORRAADKAARTEN.

n. Kies 4 INTERN BESTELFORM. NAAR INKOOP. (Bij deze training leg je de IB’s achter het tabblad Inkoop in je map).

o. Klik op de knop Terug.

Je bent nu klaar met dit interne bestelformulier. Je zult zien dat de letters IB nog steeds knipperen.

2e Interne bestelformulier:

p. Kies weer VOORRAAD/BESTELLEN en daarna VOORRAAD CONTROLEREN. Vink bestelhulp in kleur en lege kaarten weglaten weer aan.

q. Je ziet dat boven in het linker schermdeel achter Intern bestelnr IB-002 staat. Je kunt nu meteen verder om op dezelfde manier als bij opdrachten d t/m n een intern bestelformulier te maken van twee verzorgingsartikelen (5-cijferig art.nr. van Gaba BV) die onder het minimum zitten.

r. Maak een afdruk, verwerk op de voorraadkaarten en leg het IB achter het tabblad Inkoop .

3e Interne bestelformulier:

s. Maak tenslotte nog een derde intern bestelformulier (IB-003) van audio-video artikelen (alfa-numerieke art.nrs. van Philips) die onder de minimum voorraad zitten.

t. Maak een afdruk, verwerk op de voorraadkaarten en breng de IB’s naar (tabblad) Inkoop.

u. Kies ter controle nog eens VOORRAAD/BESTELLEN en daarna VOORRAAD CONTROLEREN. Zoek de voorraadkaart van artikelnummer 2672. Je ziet in de laatste kolom Bestelling de notitie IB-001 staan. Daaraan zie je dat je dit artikel al intern hebt besteld. Bij de andere artikelen waarvan je een IB hebt gemaakt zul je ook IB-001, IB-002 of IB-003 zien staan. Daaraan kun je zien dat je niet nog eens een intern bestelformulier hoeft aan te maken.

v. Klik op Terug. Als je het goed gedaan hebt, dan verdwijnen de letters IB voor ‘Voorraad/Bestellen’ .

w. Sluit het onderdeel Magazijn af door op Magazijn sluiten te klikken.

Page 6: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 5

LES 2 – Inkoop

Goederen inkopen Je verhuist nu van Magazijn naar de afdeling Inkoop. Daar kom je achter het tabblad Inkoop de drie Interne bestelformulieren tegen. Het is nu aan jou om te bepalen hoeveel je moet bestellen en bij wie. Je moet de huidige voorraad aanvullen tot de maximum voorraad. Bestelgegevens invullen

a. Pak intern bestelformulier IB-001.

b. Klik in de menuregel op OVERZICHTEN | ARTIKELEN.

c. Zoek van elk artikel dat je wilt bestellen de inkoopprijs op en schrijf die op het IB in de kolom Prijs.

d. Het bestelaantal kun je berekenen door de maximum voorraad en de huidige voorraad van elkaar af te trekken. Voor art.nr. 2672 wordt dat 30 - 6 = 24.

Het bestelaantal moet altijd een veelvoud zijn van de besteleenheid. Als dat niet zo is, dan moet je het bestelaantal verlagen totdat het deelbaar is door de besteleenheid. De besteleenheid van art.nr.2672 is 1. Het gevonden aantal 24 is altijd deelbaar door 1. Dus het bestelaantal behoeft niet aangepast te worden. De artikelnummers van de leverancier zijn gelijk aan onze artikelnummers.

Ook voor art.nr. 6542 moeten er 30 – 6 = 24 stuks besteld worden.

e. Vul de gevonden bestelaantallen in op het IB in de kolom ‘Te bestellen’.

f. Klik op de rekenmachine in de linker bovenhoek. Maak een berekening van de bedragen (aantal x prijs) op het IB, tel ze op en noteer het totaalbedrag achter Totaal inkoopbedrag. De bedragen zijn exclusief BTW. Dit bedrag heb je straks nodig op de inkooporder en de leverancierskaart. Laat het totaalbedrag door een collega narekenen of controleer het zelf nog eens!

g. Vul nu zelf IB-002 en IB-003 verder in op soortgelijke manier.

24 x 17,32 = 415,68

24 x 63,98 = 1535,52

1951,20

Page 7: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 6

1e Inkooporder maken:

a. Kies

b. Klik het vakje Inkoopordernr open met de knop . Er zijn nog geen eerdere

orders gemaakt, dus kies je bij inkoopordernr <NIEUW>.

Klik op Ja bij de vraag of je een nieuw order wilt aanmaken.

(Denk er om: Je moet de keuzes 1 t/m 5 afmaken om de hele order geregistreerd te krijgen!!)

c. Kies: 1 BESTELAANTALLEN INVOEREN.

d. Klik het vakje IB-nummer open met en kies het eerste nummer: IB-001.

e. De artikelen van dit interne bestelformulier worden hierna op het scherm ingevuld.

f. Daarna ga je de eerder berekende bestelaantallen overnemen van IB-001 en invullen in de kolom Aantal.

g. Kies: 2. VERWERKEN OP VOORRAADKAARTEN

h. Kies: 3. INKOOPORDER MAKEN

i. Vul de inkooporder in met de juiste gegevens. De naam en adresgegevens van de leveranciers kun je vinden op het scherm van het Kantoorsimulatie programma (of bij OVERZICHTEN | CREDITEUREN).

j. Vul bij Datum de datum van vandaag in en neem de overige gegevens van het IB over in deze inkooporder.

k. Sla deze order op als je klaar bent. De juiste bestandsnaam wordt al op je scherm ingevuld: Order I-001.

l. Druk de inkooporder af (het bestand wat je daarnet opgeslagen hebt is je kopie)

m. Kies: 4. LEVERANCIERSKAART BIJWERKEN

08-05-2013

Page 8: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 7

n. Werk de leverancierskaart bij. Let op wat erboven de kolommen staat. Op de leverancierskaart hoef je alleen maar het totaalbedrag van de order bij het onderdeel Bestelling in te vullen.

Nadat je op Ok heb geklikt, krijg je vanzelf de eerste inkoopkaart (van art.nr. 2672) voor je op het

scherm.

o. INKOOPKAARTEN BIJWERKEN. Werk de inkoopkaarten bij van alle artikelen die op de inkooporder voorkomen. Ze komen één voor één op het scherm. Vul het aantal en de inkoopprijs in.

p. Klaar? Vul dan eerst op het Interne bestelformulier achter inkoopordernummer (rechtsboven) in: I-001. Dat voorkomt vergissingen, want hieraan kun je zien dat het interne bestelformulier is verwerkt op order I-001.

q. Kies: 5. INKOOPORDER NAAR RECEPTIE. De inkooporder kan naar de receptie om verstuurd te worden, maar in deze simulatie berg je hem op achter tabblad Receptie Uit.

r. Kies Terug om order I-001 af te sluiten. De eerste order is

klaar.

2e Inkooporder maken:

a. Kies bij Inkoopordernr weer <NIEUW>

b. Maak de order voor de tweede leverancier (Gaba) op dezelfde manier als hierboven uitgelegd staat bij punt 4 a t/m r.

3e Inkooporder maken en verzenden:

a. Doe hetzelfde voor de order voor de derde leverancier (Philips).

b. De drie afgedrukte inkooporders breng je naar de Receptie (tabblad Receptie Uit) om te versturen.

c. Sorteren achter tabblad Inkoop:

Leg Intern bestelformulier IB-001 onderaan met daar bovenop IB-002 en IB-003.

Leg het laatst gemaakte formulier dus altijd boven op een eerder gemaakt formulier.

d. Sorteer achter tabblad Receptie Uit de inkooporders op dezelfde manier.

Page 9: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 8

LES 3 - Receptie

Als het envelopje knippert, dan is er post binnengekomen. Klik op post ophalen om deze post op de printer af te kunnen drukken.

Nadat de post is opgehaald moet deze worden geregistreerd, zodat er altijd nagegaan kan worden welke post binnen is gekomen. Ook de uitgaande post moet hier worden geregistreerd.

Reeds ingevoerde gegevens kunnen hier achteraf worden gecontroleerd. Tevens kan elke invoer worden gewijzigd of verwijderd indien deze onjuist blijkt te zijn.

Page 10: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 9

Uitgaande post – Inkooporders versturen

Receptie houdt van alle uitgaande en inkomende poststukken een register bij om achteraf altijd te kunnen zien wat er verstuurd en ontvangen is. Voor de verwerking van post, fax, telefoon gebruik je steeds hetzelfde invoerscherm. Het enige verschil tussen deze onderdelen is dat je bovenaan in het formulier het juiste onderdeel aanklikt. Jij gaat nu de inkooporders als uitgaande post registreren.

1. Kies .

2. Kies INVOEREN POST-TEL-FAX.

3. Klik op het keuzerondje bij Post Uit.

Je ziet dat bij volgnummer automatisch 001 komt te staan. Bij Verzenddatum staat de datum van vandaag ingevuld. Indien nodig verander je deze in de datum die op de inkooporder staat.

4. Pak de inkooporders I-001 t/m I-003 erbij. Je begint met I-001.

a. Klik bij Relatienummer op het knopje om de geadresseerde te kunnen zoeken.

b. Klik dubbel op de regel 1403 – Lego Nederland BV (of klik er 1x op en daarna op de knop Selecteer)

c. De gegevens van Lego worden automatisch op je scherm ingevuld.

d. Kies bij het vakje Afdeling de afdeling waar deze order vandaan kwam. Dat is natuurlijk afdeling Inkoop.

e. Klik het vak Soort formulier open en kies Inkooporder.

f. Klik het vakje Ordernr open en kies ordernummer I-001. Bij Kenmerk komt nu I-001 te staan.

g. Nadat alles is ingevuld wordt komt de knop Akkoord beschikbaar. Klik hierop om de gegevens te laten

verwerken. Het poststuk is verwerkt.

5. Verwerk op dezelfde manier ook de inkooporder I-002

6. Verwerk tenslotte ook inkooporder I-003 als uitgaande post.

7. Verstuur de inkooporders: Leg de poststukken achter het tabblad Verzonden documenten. Je hebt daarbij een perforator nodig voor de gaatjes.

Inkomende post – bestelling klant, inkoopopdracht en orderbevestiging

1. Klik op: .

2. Je ziet dat het envelopje voor ‘Post ophalen’ staat te knipperen. Dat betekent dat er post is binnengekomen. Als je met de muis op ‘Post ophalen’ gaat staan, dan zie een geel info-balkje verschijnen met de tekst: ‘Er is post: 3 bestellingen van klanten, 3 orderbevestigingen, 2 kostenfacturen, 1 inkoop-opdracht.’ Deze post moet je afdrukken op de printer.

3. Klik op: POST OPHALEN.

4. Kies: Ja als er gevraagd wordt of je wilt afdrukken.

08-05-2013

Page 11: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 10

5. Haal de afdrukken van de printer. Als ze goed zijn afgedrukt, dan klik

je in het rode venster op Ja . Je krijg niet weer een kans om dezelfde

post af te drukken. Dus zeker zijn van je zaak!

Zijn de afdrukken mislukt kies dan Nee om later opnieuw te kunnen

afdrukken.

6. Zet in het onderste deel van ELK POSTSTUK een stempel met als tekst: ‘Ingekomen + datum van vandaag’. (Je mag het er eventueel ook op schrijven als je geen stempel hebt)

7. Verwerk de BESTELLINGEN VAN KLANTEN als Ingekomen Post.

1e bestelling klant

Kies INVOEREN POST-TEL-FAX.

Klik op het keuzerondje bij Post In.

Je ziet dat bij Volgnummer automatisch 001 komt te staan. Bij Datum ontvangst staat de datum van vandaag ingevuld.

Klik bij Relatienummer op het

knopje om de afzender te kunnen zoeken.

Klik dubbel op de regel 1305 – DA Drogist J. Cornelis (of klik 1 x en klik daarna op de knop [Selecteer].

De overige gegevens van deze klant worden automatisch ingevuld.

Klik vervolgens het vakje Afdeling open en selecteer daar de afdeling waarvoor deze order bestemd is. Dat is natuurlijk afdeling Verkoop.

Klik het vakje Soort formulier open en kies Bestelling klant.

Klik het vakje ordernr open en kies het bestelnummer van deze klant: 05001.

Dit bestelnummer komt nu in het vak Kenmerk/Inhoud te staan.

Nadat alles is ingevuld komt de knop Accoord beschikbaar. Klik hierop om de gegevens te laten

verwerken.

8. Leg de bestelbrief meteen achter het tabblad Verkoop, zodat je deze niet per ongeluk nog eens invoert. Je hebt hierbij een perforator nodig!

2e bestelling klant

9. Verwerk op dezelfde manier ook bestelling van Bruinsma HiFi met kenmerk 8002.

INGEKOMEN 08-05-2013

05001

Page 12: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 11

3e bestelling klant

10. Verwerk op dezelfde manier ook bestelling van Beemster Speelgoed met kenmerk 13003.

11. Leg de ingevoerde bestellingen achter het tabblad Verkoop. (perforator nodig)

1e orderbevestiging

12. Registreer vervolgens de orderbevestiging van inkooporder I-001.

Kies bij Relatienummer: 1403 (Lego).

Klik het vakje Aan Afdeling open en kies Inkoop.

Klik het vakje Soort formulier open en kies orderbevestiging.

Klik het vakje ordernr open en kies het nummer van deze inkoopopdracht: I-001.

Dit nummer komt in het vak Kenmerk/Inhoud te staan.

Nadat alles is ingevuld komt de knop Akkoord beschikbaar. Klik hierop om de gegevens te verwerken.

Perforeer deze orderbevestiging en breng deze naar (tabblad) Inkoop.

2e orderbevestiging

13. Registreer ook de orderbevestiging van I-002 en berg deze op bij Inkoop.

3e orderbevestiging

14. Registreer tenslotte de orderbevestiging van I-003 en berg deze op bij Inkoop.

Page 13: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 12

Inkoopopdracht

15. Verwerk ook het interne poststuk: de inkoopopdracht. De afzender is je bedrijfsleider van je eigen bedrijf.

Kies bij Relatienummer: 9001–bedrijfsleider.

Klik het vakje Aan Afdeling open en kies Inkoop.

Klik het vakje Soort formulier open en kies inkoopopdracht.

Klik het vakje ordernr open en kies het nummer van deze inkoopopdracht: 1.

Dit nummer komt in het vak Kenmerk/Inhoud te staan.

Nadat alles is ingevuld komt de knop Accoord beschikbaar. Klik hierop om de gegevens te verwerken.

16. Leg de inkoopopdracht ook achter het tabblad Inkoop.

Kostenfacturen

17. Verwerk tot slot de binnengekomen (kosten)facturen van de Kamer van Koophandel en de KPN. Deze facturen gaan naar de afdeling Boekhouding! Het gaat hier immers niet om ingekochte handelsvoorraad.

Kies bij Relatienummer: 1404 (Kamer van Koophandel) of 1406 (KPN)

Klik het vakje Aan Afdeling open en kies Boekhouding.

Klik het vakje Soort formulier open en kies factuur.

Klik het vakje ordernr open en kies het nummer van deze inkoopopdracht: K-001.

Dit nummer komt in het vak Kenmerk/Inhoud te staan.

Nadat alles is ingevuld komt de knop Akkoord beschikbaar. Klik hierop om de gegevens te verwerken.

Beide facturen gedaan? Perforeer ze dan en breng deze naar (tabblad) Boekhouding.

18. Sluit Receptie af.

Page 14: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 13

LES 4 – Inkoop

Orderbevestiging De inkooporders zijn inmiddels door de Receptie verstuurd en we krijgen van alle drie leveranciers een orderbevestiging binnen. Ze zijn door de Receptie al voorzien van een stempel ‘Ingekomen: dd-mm-jjjj’

1. Kies INKOOP

2. Neem de orderbevestiging van LEGO voor je. Klik het vakje Inkoopordernr open en kies I-001.

a. Controleer de aantallen en artikelen op de orderbevestiging met de gegevens van de inkooporder op je scherm. Op de checklist ernaast kun je precies zien wat er allemaal gedaan moet worden bij deze inkooporder. Wat al gedaan is staat afgevinkt. Na de onderstaande opdracht zal het vinkje bij Orderbevestiging op leverancierskaarten invullen ook gezet worden.

b. Klik bij 1. Orderbevestiging op: a. OP LEVERANCIERSKAART. In de kolom ‘Orderbevest.’ staat de datum al ingevuld. Vul zelf bij kenmerk hun verkoopordernummer (3003) in.

c. Als je klaar bent druk je op Ok

d. Klik bij 1. Orderbevestiging: op: b. OP INKOOPKAART en vul hier ook hun verkoopordernummer in.

e. Als je klaar bent druk je op Ok om de volgende inkoopkaart in te kunnen vullen. Zo krijg je één voor

één de inkoopkaarten op het scherm van de bestelde artikelen.

f. Stempel of schrijf op de orderbevestiging: Behandeld + datum vandaag + je paraaf.

3. Verwerk op dezelfde manier (zie 2a t/m f) de orderbevestiging van Gaba (I-002)

4. Doe hetzelfde met de orderbevestiging van Philips (I-003).

Page 15: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 14

5. Klaar...controleer op je scherm of bij de orders I-001, I-002 en I-003 bij het onderdeel Orderbevestiging verwerken (links) de leveranciers- en inkoopkaarten zijn afgevinkt.

.

6. Berg de drie orderbevestigingen op in je map achter het tabblad Inkoop.

7. Nu is het wachten tot de goederen met pakbon komen.

Page 16: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 15

LES 5 - Magazijn

Goederen ontvangst (pakbon)

Na enige tijd komt een vrachtwagen met de goederen bij het Magazijn en de chauffeur laadt een aantal dozen uit. Je controleert of de dozen niet beschadigd zijn en tekent voor ontvangst. Je vindt de pakbon op de dozen of in de dozen. Kijk bij de afdeling Magazijn of er al vracht is.

1. Kies

2. De vrachtauto voor de regel ER IS VRACHT knippert. Klik op ER IS VRACHT en laat de documenten afdrukken.

3. Van elke inkooporder ontvang je een vrachtbrief en een pakbon.

Vrachtbrief Lego pakbon Lego

De vrachtbrief is het vervoersdocument voor de vervoerder. Er staat op hoeveel dozen er bezorgd moeten worden. In de praktijk vraagt hij je hierop een handtekening voor ontvangst te zetten. Een kopie houd je zelf. De pakbon is het document waarop staat hoeveel er van elk artikel in de dozen zit.

4. Bij het uitpakken blijkt dat alle aantallen en artikelen kloppen met de gegevens op de pakbon.

In de praktijk vink je alle aantallen op de pakbon af. Bij eventuele foutieve aantallen noteer je het werkelijk getelde aantal, zodat je later bij het reclameren (=klacht indienen) weet wat er mis was.

5. Kies GOEDEREN ONTVANGST (PAKBON)

6. Verwerk de eerste pakbon van LEGO. Ons inkoopordernr (I-001) zal er ook op staan.

a. Klik het vakje Ordernr open en kies I-001.

b. Controleer of de leverancier klopt.

c. Klik dan op 1 PAKBONGEGEVENS INVOEREN.

d. Voer het pakbonnummer in en druk daarna op Enter!

e. Voer daarna de juiste aantallen bij de artikelen in.

f. Controleer je invoer met de pakbon.

g. Klik op 2 VERWERKEN OP VOORRAADKAARTEN.

h. Klik op 3 PAKBON NAAR INKOOP. Je legt de pakbon achter het tabblad Inkoop. Dan kan Inkoop controleren of de bestelling compleet is binnen gekomen.

i. Klik op Terug om dit onderdeel af te sluiten.

De eerste pakbon is nu verwerkt. Op de voorraadkaarten zijn de ontvangen aantallen inmiddels bijgeteld. Controleer maar eens bij MAGAZIJN - VOORRAAD CONTROLEREN.

7. Verwerk nu ook de pakbon van Gaba (I-002).

8. Verwerk tenslotte de pakbon van Philips (I-003).

Page 17: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 16

LES 6 – Inkoop

Pakbonnen verwerken

1. Kies

2. Zoek de pakbon van Lego BV achter het tabblad Inkoop. Kies bij Ordernr het juiste inkoopordernummer (I-001).

a. Controleer de aantallen en artikelen op de pakbon met de gegevens van de inkooporder op je scherm.

b. Klik bij het onderdeel PAKBON VERWERKEN op LEVERANCIERSKAART en vul onder de kop Pakbon de datum en hun pakbonnummer in. Bij nalevering vul je een ‘n’ in. In principe zullen naleveringen niet voorkomen in je opdrachten.

c. Als je klaar bent druk je op Ok

d. Klik bij het onderdeel PAKBON VERWERKEN op INKOOPKAART en vul hier onder de kop Pakbon ook de datum en hun pakbonnummer in.

e. Als je klaar bent druk je op Ok om de volgende inkoopkaart in te kunnen vullen. Zo krijg je één voor

één de inkoopkaarten op het scherm van de bestelde artikelen.

f. Stempel of schrijf op de pakbon: Behandeld + datum vandaag + je paraaf.

3. Doe vervolgens hetzelfde (zie b t/m f) voor de pakbon van Gaba

4. Doe tenslotte hetzelfde (zie b t/m f) voor de pakbon van Philips.

Klaar...controleer bij elke order op je scherm of bij het onderdeel Pakbon de leveranciers- en inkoopkaarten zijn afgevinkt.

5. Berg de pakbonnen op in je map bij afdeling (tabblad) Inkoop.

Page 18: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 17

LES 7 – Receptie

Ontvangen inkoopfacturen

Je ontvangt vandaag per post de inkoopfacturen van Lego, Gaba en Philips. Deze post kun je bij Receptie ophalen.

1. Ga naar

2. Klik op POST OPHALEN en druk de poststukken af. Het zijn facturen (betreft onze inkooporders I-001 t/m I-003)

3. Zet in het onderste deel van elke factuur een stempel met als tekst: Ingekomen + de datum van vandaag. (Je mag het er eventueel ook op schrijven als je geen stempel hebt)

4. Verwerk de drie inkoopfacturen als Ingekomen Post. (Kijk bij Les 3 Inkomende post voor uitleg). - Denk erom dat je bovenin Post IN kiest en onderin het juiste soort formulier (factuur) aanklikt.

5. Leg de verwerkte inkoopfacturen achter het tabblad Inkoop.

6. Sluit Receptie af.

Page 19: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 18

LES 8 – Inkoop

Inkoopfactuur inboeken

De inkoopfacturen komen binnen van de leveranciers. Kijk maar achter tabblad Inkoop. Deze moeten eerst worden gecontroleerd op juistheid. Kloppen de aantallen en is het eindbedrag wel juist?

1. Kies

2. Pak de inkoopfactuur van Lego erbij.

a. Controleer op de factuur van Lego of het goederenbedrag (zonder BTW) overeenkomt met het bedrag dat je eerder uitgerekende op het IB of de order (het staat ook op de leverancierskaart). Afvinken indien juist. Eventuele fouten verbeteren met potlood.

b. Controleer de berekening vanaf het goederenbedrag t/m eindbedrag. Indien juist dan afvinken.

Als de factuur juist is, dan ga je deze verwerken in het Kantoorsimulatieprogramma.

c. Kies INKOOP en selecteer bij Ordernr ons inkoopordernummer van deze factuur: I-001. Je zult zien dat alleen de factuurverwerking nog open staat.

d. Klik bij 3.Factuur verwerken op: OP LEVERANCIERSKAART.

e. Vul bij fact.dd de datum in die op de factuur staat vermeld (factuurdatum). Vul daarna in: factuurnummer, goederenbedrag (zonder BTW), adm.kosten, vrachtkosten, btw-bedrag en het eindbedrag van de factuur.

f. Als je klaar bent druk je op Ok

g. Klik bij Factuur verwerken op: OP INKOOPKAART.

h. Wijzig de datum weer in de factuurdatum. Vul daarna in: factuurnummer, aantal, prijs per stuk, bedrag (aantal x prijs).

i. Als je klaar bent druk je op Ok om de volgende inkoopkaart in te kunnen vullen. Zo krijg je één voor

één de inkoopkaarten op het scherm van de bestelde artikelen.

j. Stempel of schrijf op de factuur: Behandeld + datum vandaag + je paraaf.

3. Doe vervolgens hetzelfde (zie a t/m j) voor de factuur van Gaba.

4. Registreer tenslotte nog de factuur van Philips.

5. Klaar...controleer of bij elke order op je scherm of bij het onderdeel Factuur de leveranciers- en inkoopkaarten zijn afgevinkt.

6. Geef de inkoopfacturen door aan afd. Boekhouding (dus achter het tabblad).

De inkopen zijn klaar. De afdelingen Magazijn en Inkoop hebben hun werk aan de inkooporders voltooid. De afdeling Boekhouding zal de financiële kant verder af moeten wikkelen (dit komt later in deze lessen aan de orde).

Je kunt nu ook verkopen omdat we inmiddels genoeg goederen op voorraad hebben. De eerste verkooporders zullen binnenkort binnenkomen.

Page 20: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 19

LES 9 - Verkoop

Nieuwe verkooporders Nu er goederen in het magazijn liggen kun je gaan verkopen. Gelukkig melden de eerste klanten zich al. Er zijn bestellingen binnengekomen. Kijk achter het tabblad Verkoop. Verwerk ze op volgorde van het laatste cijfer van het bestelnummer, dus eerst 05001, daarna 08002 enz.

Let op: Nadat de magazijnopdrachtenbon is afgedrukt ben je verplicht om de hele order af te maken. Mocht vanwege fouten deze order willen verwijderen, dan kan dat pas nadat alle vijf onderdelen zijn afgewerkt!. 1

e verkooporder

1. Pak alle drie bestelbrieven erbij. Je begint met de bestelnummer 05001 van Da Drogist J. Cornelis, Joure.

a. Kies .

b. Klik het vakje Verkoopordernummer open en kies <NIEUW>. Antwoord ‘Ja’ bij de vraag of je een nieuwe verkooporder wilt maken.

c. Het (eerste) verkoopordernummer al staat aangegeven: V-001

d. Kies ORDERGEGEVENS INVOEREN.

e. Klik op het knopje bij Klantnummer en selecteer de naam van de klant (DA Drogist J. Cornelis). Hierna staan de klantgegevens ingevuld op je scherm.

f. Wijzig, indien nodig, de datum van gisteren in de datum van de brief van deze bestelling.

g. Vul bij Uw kenmerk het bestelnummer van de klant in.

h. Het verzendadres mag je leeg laten als er geen speciaal verzendadres wordt vermeld.

i. Voer nu de bestelde aantallen en artikelen

in. Gebruik daarbij de knop om het juiste artikel te selecteren.

Page 21: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 20

j. Nu moet je nog weten of er sprake is van korting. Daarvoor heb je het totaal goederenbedrag nodig dat onderaan op het scherm wordt weergegeven.

k. Klik op of kies menuoptie OVERZICHTEN | BEDRIJFSINFO. Zoek bij de kortingsregeling op of de klant korting mag hebben.

Volgens dit overzicht krijgt een klant pas korting op verzorgingsartikelen als het totaal goederenbedrag € 1250,00 of hoger is. Deze korting is dan 3 %. Maar….het goederenbedrag is € 232,24 en dus veel lager dan de kortingsgrens van € 1250,00 . Er wordt dus geen korting gegeven op deze verkooporder. Vul dus een nul in bij Korting.

l. Kies: 2. MAGAZIJNOPDRACHTENBON AFDRUKKEN. Dit formulier wordt de basis van onze verkooporder.

m. Schrijf het totaal goederenbedrag over op de afdruk van de Magazijnopdrachtenbon.

Page 22: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 21

Wibo BV stuurt altijd een orderbevestiging om de klant te laten weten wat we wanneer naar hen zullen sturen met daarbij de leverings- en betalingsvoorwaarden. De klant kan dan controleren of alles wordt geleverd zoals ze wensen. Mochten er fouten in de orderbevestiging zitten, dan kan de klant reclameren (= bezwaar maken).

Opm: Bij vlotte leveringen wordt het sturen van een orderbevestiging vaak achterwege gelaten. Overigens, een orderbevestiging

kan heel goed nog dezelfde dag per fax of e-mail naar de klant worden gezonden. Dan kunnen eventuele fouten sneller worden hersteld.

n. Klik op 3. ORDERBEVESTIGING AFDRUKKEN. Deze afdruk is bestemd voor de klant ter controle.

o. Klik op 4. ORDERBEVESTIGING NAAR RECEPTIE (Leg de afdruk achter het tabblad Receptie Uit).

p. Klik op 5. MAGAZIJNOPDR.BON NAAR MAGAZIJN. (Leg ’m achter het tabblad Magazijn).

Nu is de gehele order in de administratie verwerkt. Mocht je achteraf fouten ontdekken, dan kun je deze order in het hoofdmenu van Verkoop kiezen en wijzigen of verwijderen.

q. Stempel of schrijf op de brief (verkooporder) van de klant: Behandeld + datum vandaag + je paraaf.

r. Leg de brief achter het tabblad Verkoop.

s. Klik op Terug om naar het Hoofdmenu van afd. Verkoop terug te gaan.

2e verkooporder

2. Verwerkt de tweede bestelling 08002 van Bruinsma HiFi op dezelfde manier als de vorige verkooporder (zie 1a t/m s). Dit wordt verkooporder V-002.

3e verkooporder

3. Verwerkt de derde bestelling 13003 van Beemster Speelgoed op dezelfde manier als de vorige verkooporder (zie 1a t/m s). Dit wordt verkooporder V-003.

4. Leg de drie behandelde bestelbrieven achter het tabblad Verkoop.

Page 23: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 22

5. Omzet

Het is voor een bedrijf interessant om de weten hoeveel een klant per jaar koopt of hoeveel van een bepaald artikel verkocht is. Deze omzetgegevens kunnen heel eenvoudig in het programma worden geraadpleegd.

a. Klik in de menuregel op Overzichten | Omzet. Als het selectievakje leeg is, wordt de totale omzet

getoond. Afhankelijk van of je ‘per artikel’ of ‘per debiteur’ kiest, kun je door op de knop te klikken een artikel of debiteur selecteren. Probeer artikelnummer 44307 (omzet 96,84) en debiteur 1305 (omzet 232,24).

b. Controleer of het omzettotaal nu € 6478,00 is. Klopt dit dan heb je geen fouten gemaakt. Klopt dit niet dan moet je de fout zoeken: V-001 = € 232,24; V-002 = € 5514,76 en V-003 = € 731,00. Verwijder een foutieve order en voer deze opnieuw in.

c. Sluit het omzetvenster.

d. Sluit de Kantoorsimulatie nog niet als je nog tijd genoeg hebt voor de volgende les hierna.

Page 24: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 23

LES 10 – Receptie (orderbevestigingen verzenden)

Post uit – Orderbevestigingen versturen

1. Kies .

2. Kies INVOEREN POST-TEL-FAX.

3. Klik op het keuzerondje bij Post Uit. Je ziet dat bij volgnummer automatisch 004 komt te staan.

4. Vul de onderdelen van de uitgaande orderbevestiging van V-001 als volgt in:

Aan Relatie nr: 1305 – Drogisterij Cornelis Van Afdeling: verkoop Soort formulier: orderbevestiging Ordernr: V-001

Klik daarna op de knop [Accoord].

5. Registreer nu ook de uitgaande orderbevestiging V-002 voor Bruinsma HiFi.

6. Registreer tot slot de uitgaande orderbevestiging V-003 voor Beemster Speelgoed.

7. Leg deze verzonden orderbevestigingen achter het tabblad Verzonden Documenten.

Page 25: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 24

LES 11 – Magazijn goederen versturen

Magazijnopdrachtenbon 1e

Je hebt (hopelijk) geen reactie gekregen op de verzonden orderbevestiging, dus de goederen kunnen naar de klant worden gestuurd. Magazijn moet inpakken een vervoersbedrijf bellen om de goederen op te halen en naar de klant te brengen.

1. Kies en daarvan GOEDEREN AFGIFTE (MAG.OPDR.BON)

1e verkooporder

2. Pak de magazijnopdrachtenbon van order V-001 die je van Verkoop hebt ontvangen. Je vindt hem achter het tabblad van Magazijn.

a. Selecteer ordernr. V-001. Controleer de gegevens en de getoonde checklist.

b. Kies AFGELEVERDE AANTALLEN INVOEREN. Let op: bij Pakbonnr. verschijnt PB-001 als eerste pakbonnummer. Hiervan wordt automatisch een register bijgehouden.

c. Gebruik de Magazijnopdrachtenbon om de juiste aantallen en artikelnummers in te vullen.

d. Klaar...klik dan op VERWERKEN OP VOORRAAD-KAART. De aantallen worden nu op de voorraadkaarten geregistreerd en afgeboekt.

Ontdek je hierna toch nog fouten, dan zit er niks anders op dan de knop Verwijderen te kiezen. Hierna moet je de aantallen van die order weer opnieuw invoeren en verwerken.

e. Vul de kolom Geleverd van de magazijn-opdrachtenbon in.

f. Vul in de kolom Gewicht het totale gewicht per artikelregel in (aantal x gewicht per stuk). Het gewicht kun je vinden in je bijlage Artikellijst of

klik op het knopje in de kolom Art.nr. om deze lijst op je scherm te raadplegen.

g. Tel de kolom Gewicht op en noteer het totaal gewicht op de daarvoor bestemde plaats op de mag.opdr.bon.

h. Noteer tot slot achter Aantal colli: 3 (we beschouwen elke regel als een doos (= collo) die verstuurd wordt, dus drie dozen (= colli)

i. Kies PAKBON MAKEN. Er verschijnt een lege pakbon. Vul deze in. Zie het voorbeeld hiernaast.

j. Sla de Pakbon op als: PB-001. Deze bestandsnaam staat al ingevuld.

k. Druk de pakbon af en houd deze bij de hand.

l. Sluit het Pakbon venster.

Page 26: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 25

m. Kies VRACHTBRIEF MAKEN. Er verschijnt een lege vrachtbrief. Vul deze in.

Vul bij Aan in: naam, adres, pc+plaats van de klant.

Vul bij Afzender in: naam, adres, pc+plaats van Wibo BV

Je mag afleveradres leeg laten als er geen sprake is van een apart verzendadres.

Laat comp.nr.afz. en code verw. leeg of plaats kruisjes (xx).

Vul bij frankering in: franco (dit betekent dat de vrachtkosten voor rekening van de afzender zijn)

Vul bij per in: VGL Transport. Dit is onze vaste vervoerder.

Vul bij plaats van afzending in: Heerenveen (Wibo BV is gevestigd in Heerenveen)

Vul bij datum in: de datum van vandaag.

Zet in de eerste kolom van het middelste deel het aantal te versturen dozen, dat is: 3 (één doos per artikelregel voor de kleine Gaba- en Lego-producten, maar bij Philips-producten het totaal aantal artikelen, want die zijn erg groot en per stuk in dozen verpakt).

Zet in de tweede kolom: dozen.

Zet in de derde kolom: Verzorgingsartikelen. (of Audio-Video (Philips) of Speelgoed (Lego))

Het vrachtbriefnr staat reeds ingevuld: VB-001 (het nummer is gelijk aan het pakbonnummer)

n. Sla de Vrachtbrief op als: VB-001. Deze bestandsnaam staat al ingevuld.

o. Druk de vrachtbrief af.

p. Sluit het vrachtbriefvenster.

q. Klik op GOEDERENVERVOER – PAKBON, VRACHTBRIEF. Hiermee geef je aan je dat de pakbon en vrachtbrief goed zijn afgedrukt en de goederen naar de klant kunnen worden vervoerd. Ook worden nu het gebruikte pakbon- en vrachtbriefnummer vastgelegd in het register.

r. Leg de pakbon en vrachtbrief achter het tabblad Verzonden documenten. De dozen worden met de pakbon erin of erop verzonden. De vrachtbrief gaat er los bij voor de vervoerder die de dozen bezorgd.

s. Klik op MATERIAAL-AFGIFTEBON maken. Deze bon wordt volledig ingevuld weergegeven. Bij Paraaf MAGAZIJN staat jouw naam ingevuld. Controleer of dit jouw naam is. Verbeter indien nodig.

t. Sla deze bon op. De bestandsnaam wordt automatisch toegewezen: MAB V-001.

u. Druk de ingevulde materiaal-afgiftebon af.

v. Sluit het venster.

w. Klik op MAT.AFGIFTEBON NAAR BOEKHOUDING.

x. Breng de materiaalafgiftebon naar afd. Boekhouding (leg deze dus achter het tabblad Boekhouding). Je geeft de boekhouding daarmee een intern boekingsstuk voor het bepalen van de inkoopwaarde van de verkopen.

y. Breng de magazijnopdrachtenbon terug naar afdeling Verkoop (tabblad) voor verdere verwerking.

z. Magazijn is nu klaar met verkooporder V-001. Mocht je toch nog fouten ontdekken, klik dan op de knop Verwijderen. De hele (!) invoer van deze goederenafgifte moet dan opnieuw worden gedaan! Controleer meteen, want als je inmiddels al een andere verkooporder hebt verwerkt, dan is het gebruikte pakbon- vrachtbriefnummer niet meer beschikbaar. Er wordt dan een nieuw (en hoger) nummer toegewezen. Dit is niet erg, maar alleen wat lastig bij controles.

Page 27: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 26

LES 12 – Magazijn goederen versturen (vervolg)

Magazijnopdrachtenbon 2e en 3e

2e verkooporder

1. Verwerk op dezelfde manier (a t/ m y) de goederenafgifte van V-002:

Aantallen invoeren

Noteren op mag.opdr.bon: kolom Aantal geleverd en kolom Gewicht plus totaal gewicht.

Pakbon

Vrachtbrief

materiaalafgiftebon

3e verkooporder

2. Verwerk zo ook de goederenafgifte van V-003.

3. Leg de materiaalafgiftebonnen bij afdeling Boekhouding. Leg de magazijnopdrachtenbonnen bij afdeling Verkoop.

4. Controle

a. Klik op [Terug]

b. Klik op VOORRAAD/BESTELLEN en controleer de voorraadkaart van de art.nr. 16822. Zijn de juiste aantallen afgeboekt en is de voorraad inmiddels 80 lager geworden? Kijk ook even of de afboekingen op de andere voorraadkaarten zijn verwerkt. Zo ja, dan is het goed gegaan, anders de foutieve goederenafgifte verwijderen en opnieuw invoeren!

c. Vink onder deze voorraadkaart bestelhulp in kleur aan. Als de voorraad onder het minimum komt dan zal de laatste regel in het rood staan. Dit betekent dat er een intern bestelformulier gemaakt moet worden. Dat doe je nu nog niet, maar pas later, want je gaat eerst geld verdienen: de facturen moeten de deur uit.

5. Zijn alle drie magazijnopdrachtenbonnen weer teruggelegd bij Verkoop? Zo nee, doe dat dan alsnog!

Page 28: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 27

LES 13 - Verkoop

De factuur opmaken

Pak de magazijnopdrachtenbonnen erbij die je van Magazijn hebt teruggekregen. Dit zijn de belangrijkste gegevensbronnen voor het maken van de factuur op afdeling Verkoop. Hierop staat wat er is geleverd, wat het totaalbedrag is, wat het totale gewicht is en of er sprake is van korting, administratiekosten, vrachtkosten. Deze gegevens heb je nodig bij het maken van de factuur.

1. Eerst ga je de onderste regel van de Magazijnopdrachtenbon van V-001 verder invullen. Daarvoor heb je de Leveringsvoorwaarden nodig. Je vindt deze in de menubalk bij OVERZICHTEN | BEDRIJFSINFO…

.

3. Deze klant krijgt geen korting omdat het totaal goederenbedrag lager is dan de kortingsgrens bij Gaba BV (€ 1250,-- zie leveringsvoorwaarden). Ga dit na.

a. Vul in bij Korting in: 0,00

b. Vul in bij Adm.kosten: 0,00. Ga na dat vanaf € 125,00 geen adm.kosten berekend worden.

c. Ga na dat je wel Vrachtkosten moet berekenen, omdat het totaal goederenbedrag lager is dan € 350,-- Daarvoor heb het totaal gewicht van deze zending nodig. Dat vind je op de magazijnopdrachtenbon in de laatste kolom. Als het goed is, heeft iemand van Magazijn dat al voor je opgeteld (12,56 kg)

Page 29: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 28

d. Klik op OVERZICHTEN | VRACHTTARIEVEN en zoek op hoeveel de vrachtkosten zijn.

e. Het gewicht 12,56 kg ligt tussen 10 en 15 kg. Kijk in de kolom kosten achter 10 om het bedrag te vinden. Vul het gevonden bedrag in bij Vrachtkosten op de magazijnopdrachtenbon: € 22,05.

f. Het aantal colli is 3, maar dat hoort al ingevuld te zijn door Magazijn. Collo=verpakking (colli=meervoud)

g. Pak magazijnopdrachtenbon V-002 en bepaal de gegevens van deze onderste regel en vul ze in.

h. Pak magazijnopdrachtenbon V-003 en bepaal de gegevens van deze onderste regel en vul ze in.

2. Kies .

Eerste verkoopfactuur

3. Klik het vakje Ordernr open en selecteer ordernummer V-001. Controleer of de gegevens overeenkomen. Ook hier kun je weer op de checklist zien wat er nog allemaal aan deze order gedaan moet worden.

4. Voor 1 GOEDEREN AFGELEVERD (MAGAZIJN) staat een vinkje omdat afdeling Magazijn deze goederen al heeft verstuurd.

5. Klik op 2 VERKOOPFACTUUR MAKEN.

Op het scherm verschijnt het factuurnummer (1305-001). Het is een samenvoeging van het debiteurennummer en het verkoopordernummer. De factuur die je gaat maken, krijgt automatisch dit nummer in de bestandsnaam, zodat je deze later eenvoudig kunt terugvinden.

6. Klik op Ok . Er verschijnt een lege factuur

om in te vullen.

a. Vul bij Uw kenmerk in: het bestelnummer (of ordernummer) van de klant.

b. Vul bij Uw order van in: de besteldatum (zie brief).

c. Vul bij deb.nr in: het klantennummer (of debiteurennummer)

d. Vul bij Verk.ordernr in: ons verkoopordernummer V-001

e. Vul bij Factuurnr in: het debiteurennr-verkoopordernummer (zonder V), dus 1305-001.

f. Vul bij Fact.datum in: de datum van vandaag.

g. Vul in bij Behandeld door: je initialen (eerste letters van je voor- en achternaam)

Page 30: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 29

h. Vul de aantallen, artikelnummers, artikelomschrijving, prijs per stuk in en bereken het totaal bedrag per regel door aantal x prijs te doen.

i. Tel alle bedragen in de laatste kolom op en zet het totaal in het vak Totaal goederenbedrag.

j. Vul bij Korting voor het %-teken in: 0

k. Vul in het tweede vakje bij Korting in: 0,00

l. Vul in bij Adm.kosten: 0,00.

m. Vul in bij Vrachtkosten: € 22,05.

n. Bereken nu eerst het bedrag zonder BTW:

232,24 – 0,00 (korting) + 0,00 (adm.k) + 22,05 (vr.kosten) = 254,29

o. Vul bij Totaal excl. btw in: 254,29

p. Vul voor % BTW in: 21

q. Bereken 21 % over 254,29. Vul het antwoord in het tweede vakje bij BTW in: 53,40.

r. Tel het bedrag zonder BTW (254,29) op bij de berekende BTW (53,40). Vul de som hiervan in bij Factuurbedrag: 307,69

s. Sla de factuur op. Het factuurnummer wordt automatisch toegewezen: Factuur V-001.

t. Druk de factuur 2 x af. Eén voor de klant en één voor de boekhouding.

u. Sluit het factuur-venster.

7. Klik op 3. VERKOOPFACTUUR NAAR RECEPTIE en beantwoord de vraag met Ja en breng de verkoopfactuur naar het tabblad Receptie Uit.

8. Klik op 4. KOPIE VERKOOPFACTUUR NAAR BOEKHOUDING en beantwoord de vraag met Ja en breng de verkoopfactuur naar het tabblad Boekhouding.

Berg de verwerkte magazijnopdrachtenbon op bij afd. Verkoop.

De hele verkooporder V-001 is nu verwerkt. Afdeling Boekhouding neemt het financiële deel van deze order verder voor haar rekening.

2e verkoopfactuur

9. Klik het vakje Ordernr open en selecteer ordernummer V-002. Maak ook voor deze order de factuur op dezelfde manier als hierboven omschreven.

3e verkoopfactuur

10. Maak de factuur voor ordernr. V-003.

11. Berg de verwerkte magazijnopdrachtenbonnen op bij afd. Verkoop

12. Sluit afdeling Verkoop.

Page 31: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 30

LES 14 – Receptie

Receptie Post Uit - Facturen versturen

1. Pak de facturen van orders V-001 t/m V-003.

2. Verwerk alle drie facturen als uitgaande post. Gebruik als verzenddatum de factuurdatum!

3. Verstuur deze poststukken (leg ze achter het tabblad Verzonden documenten).

Receptie - Controle geregistreerde gegevens:

1. Kies in afdeling RECEPTIE het onderdeel CONTROLE / WIJZIGEN.

2. Klik op het keuzerondje bij Post In.

3. Klik het vakje Volgnr open en controleer of de volgnummers 001 t/m 0012 verschijnen.

4. Ga van elk na of je de juiste afdeling hebt gekozen: de bestelling naar Verkoop; de rest naar Inkoop.

5. Alleen bij fouten: Mocht je een fout ontdekken klik dan op de knop Wijzigen en ga verbeteren. Indien klaar,

dan op de knop [Akkoord] klikken!

6. Klik op het keuzerondje bij Post Uit. Controleer of er 9 registraties zijn gedaan.

7. Ga van elk na of je de juiste afdeling hebt gekozen: alle I-nrs van Inkoop; alle V-nrs van Verkoop.

8. Verbeter fouten indien nodig.

9. Kies OVERZICHTEN - RECEPTIE - VERWERKTE DOCUMENTEN.

Controleer of jouw overzicht klopt met de hier afgebeelde gegevens.

Een sterretje* erbij betekent: Fout. Je zult de fout via Receptie Controle/wijzigen moeten herstellen!

Page 32: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 31

LES 15 – BOEKHOUDING

Beginbalans

1. Kies

2. Voordat je in de boekhouding kunt gaan werken moet je de beginbalans invoeren. Op je scherm staan inmiddels de gegevens. Druk deze af.

3. Kies menu NIEUW BOEKJAAR | BEGINBALANS INVOEREN en vul de bedragen op de juiste plaats op de beginbalans in.

4. Reken het Eigen Vermogen zelf uit door het Debettotaal en het Credittotaal van elkaar af te trekken.

5. Vul het berekende Eigen Vermogen in. Daarna kun je de knop [Opslaan] gebruiken om de beginbalans te bewaren.

Vanaf nu kun je boekingen invoeren.

Inmiddels zijn er facturen van de leveranciers binnengekomen en je hebt zelf drie facturen gemaakt en verstuurd naar klanten. Het is van belang om dit te registreren als schuld of vordering, zodat je als bedrijf daarvan een overzicht hebt. Door deze registraties (boekhouden) kun je in de verlies- en winstrekening en eindbalans zien of je bedrijf winst of verlies maakt. Als het Eigen Vermogen hoger wordt dan gaat het goed met je bedrijf, want je totale bezit is groter geworden.

Boekingstempels invullen

1. Zoek de drie inkoopfacturen op die betrekking hebben op de inkooporders I-001 t/m I-003.

2. Zet op elk een boekingsstempel (of gebruik een inputeringsbriefje).

3. Voor het boeken van een factuur heb je nodig: a. het factuur bedrag zonder BTW (exclusief BTW) b. het BTW-bedrag c. het eindbedrag van de factuur (inclusief BTW)

Zoek op de factuur van LEGO (ons ordernr I-001) naar deze bedragen, zodat je weet waar ze staan. Het zijn de volgende bedragen: 1951,20 + 409,75 = 2360,95.

4. De boeking van een inkoopfactuur heeft de volgende structuur:

Grootboekrekening Debet Credit

Crediteuren 2360,95 = eindbedrag factuur (totale schuld) inclusief BTW

Voorraad goederen 1951,20 = eindbedrag exclusief (zonder) BTW

Te vorderen BTW 409,75 = BTW-bedrag; door ons betaalde BTW mogen we terugvorderen van de belasting)

5. Vul het boekingsstempel in met behulp van het onderstaande rekeningschema:

Reknr Grootboeknaam Reknr Grootboeknaam Reknr Grootboeknaam

0100 Gebouw/Pand 0750 Lening 1720 Te betalen BTW

0200 Inventaris (winkel en kantoor) 1000 Kas 4000 Bedrijfskosten

0250 Machines 1100 Bank 7000 Voorraad goederen

0500 Eigen vermogen 1300 Debiteuren 8000 Inkoopwaarde van de verkopen

0550 Privé 1400 Crediteuren 8500 Opbrengst van de verkopen

0700 Hypothecaire lening 1700 Te vorderen BTW

6. Vul nu ook de boekingsstempels in op de andere twee inkoopfacturen van Gaba en Philips.

Page 33: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 32

7. Kostenfacturen: Wij hebben via de post ook nog twee andere facturen ontvangen van de Kamer van Koophandel en KPN. Dit zijn facturen voor geleverde diensten zoals de inschrijving in het KvK-register en gebruik van de telefoon. Het betreft hier bedrijfskosten, dus géén inkopen van voorraad!

Voor de boeking kun je het schema hiernaast gebruiken.

- Vul op beide kostenfacturen K-001 en K-002 de boekingsstempels in volgens deze manier.

8. Pak nu de verkoopfacturen V-001 t/m V-003 erbij.

9. Zet op elk een boekingsstempel (of gebruik voor elke factuur apart een inputeringsbriefje).

10. Op deze facturen staan de bedragen die je moet boeken meestal vlak bij elkaar bij het eindbedrag van de factuur. Het zijn het bedrag zonder BTW, daaronder meestal het BTW-bedrag en tenslotte deze twee bedragen bij elk opgeteld: het factuurbedrag dat betaald moet worden. (De vermelde kortingen en kosten houden wij in deze boekhouding niet speciaal bij)

11. De boeking van een verkoopfactuur heeft de volgende structuur:

Naam grootboekrekening Debet Credit

Debiteuren 307,69 = eindbedrag factuur (totale vordering inclusief BTW)

Opbrengst verkopen 254,29 = eindbedrag exclusief (zonder) BTW

Te betalen BTW 53,40 = BTW-bedrag;door ons ontvangen BTW moeten we afdragen aan de belasting

12. Vul het boekingsstempel in op factuur V-001.

13. Vul op dezelfde manier ook de boekingsstempels in op facturen V-002 en V-003.

Grootboekrekening Debet Credit

Crediteuren x

Bedrijfskosten x

Te vorderen BTW x

Page 34: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 33

Facturen inboeken Je kunt in deze boekhouding op twee manieren boekingen invoeren: 1. Het boekingsstempel rechtstreeks overnemen in het boekingsformulier onderin het boekhoudgedeelte. Je

moet hierbij uiteraard het boekingsstempel eerst hebben ingevuld op het document. 2. Via dagboeken de gegevens van de documenten invoeren, en daarvan een

boeking laten samenstellen. De dagboeken zijn: Kasboek, Bankboek, Inkoopboek, Verkoopboek en Diverse postenboek. Hierbij kun je het boekingstempel achteraf vergelijken met de boeking die de computer uit de ingevoerde gegevens maakt.

Kies de gewenste manier voordat je in de afdeling Boeking kiest om een bepaald soort document in te voeren. Je kunt dat aangeven door middel van het wel of niet aanvinken van invoer via dagboeken boven het hoofdmenu op je scherm.

Manier 1 – facturen invoeren als boekingsstempel (journaalpost).

Inkoopfacturen inboeken

1. Zorg ervoor dat linksboven invoer via dagboeken niet staat aangevinkt.

2. Pak fact.nr. 3003 van Lego met ons kenmerk I-001 er bij.

3. Kies INKOOPFACTUUR. Je ziet dat het IF nummer al staat ingevuld: IF-001. Dit is het eerste nummer van het inkoopfactuurregister.

4. Kies uit de keuzelijst bij ORDERNR: I-001.

5. Er verschijnt een controlevenster. Er zijn geen kortingen of kosten, daarom kun je meteen op

Bereken factuurbedrag klikken. Controleer of het

getoonde factuurbedrag overeenkomt met het factuurbedrag (incl. BTW) van de inkoopfactuur die je wilt inboeken (Lego).

Zo ja, klik op de knop Juist .

Zo nee, dan heb je de verkeerde factuur te pakken.

Page 35: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 34

6. Het boekingsformulier dat nu op je scherm is verschenen, heeft IF-001 als boekingstuknummer gekregen.

7. Klik in het eerste vakje van het getoonde boekingsformulier en

dan op het knopje dat in datzelfde vakje zal verschijnen.

8. Klik in de verschenen lijst met grootboekrekeningen bij

CREDITEUREN op het knopje om de juiste Crediteur te kiezen (1403 = Lego).

9. Dubbelklik op de regel ‘1403 – Lego’ (of éénmaal en dan [Selecteer]).

10. In het boekingsformulier komen de gekozen gegevens te staan.

11. Typ in de Creditkolom het totale fact.bedrag: 2360,95.

12. Vul op dezelfde manier ook de boekingen in voor de rekeningnummers 1700 (Te vorderen BTW) en 7000 (Voorraad goederen).

13. Als de totalen van Debet en Credit gelijk zijn, kun je op de knop Ok klikken om de boeking definitief te

laten verwerken.

Klik nu eens op de HELP-knop. Je ziet daar informatie over de boekingsregels. Gebruik het regelmatig ter controle!!!

14. Ga nu op dezelfde manier de twee inkoopfacturen van Gaba (I-002) en Philips (I-003) inboeken.

Kostenfacturen inboeken Behalve de drie inkoopfacturen van Lego, Gaba en Philips hebben we ook nog facturen van de Kamer van Koophandel en van KPN. Deze twee facturen betreffen bedrijfskosten. Je kunt ze via Inkoopfacturen of via Overige boekingsstukken inboeken. Via inkoopfacturen is de gemakkelijkste manier.

Als je een kostenfactuur inboekt wordt het boekingsstuknummer gewijzigd in een nummer dat begint met de letters BS. Dit is noodzakelijk voor de verdere verwerking binnen dit programma. In andere situaties zou je ook gewoon IF-nummers voor kostenfacturen kunnen gebruiken.

15. Boek de twee kostenfacturen K-001 en K-002 in als Bedrijfskosten.

Verkoopfacturen inboeken

16. Kies BOEKHOUDING

17. Kies VERKOOPFACTUUR.

18. Verwerk de drie verkoopfacturen op een soortgelijke manier in de boekhouding met de posten Debiteuren(nr), Te betalen BTW en Opbrengst verkopen (gebruik de Help-knop!).

Page 36: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 35

Manier 2 – DAGBOEKEN: facturen inboeken via de dagboeken Inkoopboek / Verkoopboek

Inkoopfacturen inboeken

1. Kies BOEKHOUDING.

2. Zorg ervoor dat linksboven invoer via dagboeken staat aangevinkt.

3. Pak inkoopfactuurnr 3003 van Lego erbij (I-001).

4. Kies INKOOPFACTUUR. Je ziet het venster met dagboeken verschijnen, waarbij het IF-nummer al staat ingevuld: IF-001. Dit is het eerste nummer van het inkoopfactuurregister, dat automatisch wordt bijgehouden.

5. Klik het vakje ORDERNR open en kies I-001. Er verschijnt een controlevenster. Er zijn geen kortingen of kosten, daarom hoef je niets in te vullen en meteen het factuurbedrag laten berekenen.

6. Klik op Bereken factuurbedrag.

Controleer of het getoonde factuurbedrag overeenkomt met het factuurbedrag (incl. BTW) van de inkoopfactuur die je wilt inboeken (Lego).

7. Zo ja, klik op de knop Juist. Zo nee, dan heb je de verkeerde factuur te pakken.

Het inkoopboek dat nu op je scherm is verschenen, heeft IF-001 als boekingsstuknummer gekregen. De datum van vandaag staat al ingevuld, evenals het factuurbedrag. Controleer of dit overeenkomt met de factuur.

8. Vul bij omschrijving in: speelgoed.

9. Klik het keuzerondje voor Factuur, zodat het geselecteerd wordt. Bij tegenrekening wordt automatisch 7000-Voorraad goederen ingevuld. Er worden tevens twee invoervelden toegevoegd, namelijk Crediteur en Factuurnr.

10. Klik op de keuzelijst ▼ achter BTWsoort en kies: hoog.

11. Klik op de keuzelijst ▼ achter Crediteur en kies: Lego Nederland BV.

12. Klik op de keuzelijst ▼ achter Factuur nr en kies: 3003.

Het invoerformulier van het inkoopboek zal er nu zo uit moeten zien:

Page 37: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 36

De invoer is nu compleet en de gegevens kunnen naar een boeking worden omgezet.

13. Klik op de knop .

De boeking wordt ingevuld in het boekingsformulier. De boeking zal er zo moeten uitzien:

De totalen van de Debet en Credit kolommen zijn gelijk. De boeking kan verwerkt worden.

14. Klik op de knop om deze boeking definitief in de boekhouding te verwerken.

15. Klik nu eens op de HELP-knop. Je ziet daar informatie over de boekingsregels. Gebruik het regelmatig ter controle!!!

16. Ga nu op dezelfde manier de twee inkoopfacturen van Gaba (I-002) en Philips (I-003) inboeken.

Kostenfacturen inboeken

Behalve de drie inkoopfacturen van Lego, Gaba en Philips hebben we ook nog facturen van de Kamer van Koophandel en van KPN. Deze twee facturen betreffen bedrijfskosten. Je kunt ze via Inkoopfacturen of via Overige boekingsstukken inboeken. Via inkoopfacturen is de gemakkelijkste manier.

Vergeet niet om Kostenfactuur aan te vinken, waardoor de tegenrekening zal veranderen in 4000-Bedrijfskosten. Tegelijkertijd wordt het boekingsstuknummer gewijzigd in een nummer dat begint met de letters BS. Dit is noodzakelijk voor de verdere verwerking binnen het programma.

17. Boek de twee kostenfacturen K-001 en K-002 in als Bedrijfskosten.

Verkoopfacturen inboeken

18. Kies BOEKHOUDING.

19. Zorg ervoor dat linksboven invoer via dagboeken staat aangevinkt.

20. Pak de verkoopfactuur V-001 erbij.

21. Kies VERKOOPFACTUUR.

22. Klik het vakje ORDERNR open en kies V-001.

Er verschijnt een controlevenster. Er kunnen korting of kosten op de factuur staan, daarom even goed kijken op de originele factuur. Je zult zien dat er geen korting maar wel vrachtkosten zijn berekend.

23. Vul bij Vrachtkosten in: 22,05.

24. Klik op Bereken factuurbedrag.

Controleer of het getoonde factuurbedrag overeenkomt met het factuurbedrag (incl. BTW) van de verkoopfactuur die je gaat inboeken (Drogisterij Cornelis).

25. Zo ja, klik op de knop Juist . Zo nee, dan heb je de verkeerde factuur te pakken.

Page 38: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 37

26. Het verkoopboek dat nu op je scherm is verschenen, heeft VF-001 als boekingsstuknummer gekregen. De

datum van vandaag staat al ingevuld, evenals het factuurbedrag. Controleer of dit overeenkomt met de factuur.

27. Vul bij omschrijving in: verzorgingsartikelen.

28. Klik het keuzerondje voor Factuur, zodat het geselecteerd wordt.

Bij tegenrekening wordt automatisch 8500-Opbrengst verkopen ingevuld. Er worden tevens twee invoervelden toegevoegd, namelijk Debiteur en Factuur nr.

29. Klik op de keuzelijst ▼ achter BTWsoort en kies: hoog.

30. Klik op de keuzelijst ▼ achter Debiteur en kies: DA Drogist J. Cornelis.

31. Klik op de keuzelijst ▼ achter Factuur nr en kies: 1305-001.

Het invoerformulier van het verkoopboek zal er nu zo uit moeten zien:

De invoer is nu compleet en de gegevens kunnen naar een boeking worden omgezet.

32. Klik op de knop .

De boeking wordt ingevuld in het boekingsformulier. De boeking zal er zo moeten uitzien:

De totalen van de Debet en Credit kolommen zijn gelijk. De boeking kan verwerkt worden.

33. Klik op de knop om deze boeking definitief in de boekhouding te verwerken.

34. Klik nu eens op de HELP-knop. Je ziet daar informatie over de boekingsregels. Gebruik het regelmatig ter controle!!!

35. Boek nu ook de andere twee verkoopfacturen V-002 en V-003 in.

Page 39: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 38

Controle

19. Klik op de menukeuze (bovenaan in het venster) OVERZICHTEN. Kies daarin GROOTBOEKREKENINGEN. Controleer de totalen van de volgende grootboekrekeningen:

Grootboekrekening Totaal Accoord?

1300 Debet: 7.638,34 Ja / nee

1400 Credit: 16.758,25 Ja / nee

1700 Debet: 2.899,78 Ja / nee

1720 Credit: 1.325,66 Ja / nee

Sluit het venster van de grootboekrekeningen.

20. Klik op OVERZICHTEN – CREDITEURENADMINISTRATIE. Controleer de totalen.

Grootboekrekening Totaal credit Accoord?

1401 1.601,56 Ja / nee

1402 12.595,74 Ja / nee

1403 2.360,95 Ja / nee

1404 50,00 Ja / nee

1406 150,00 Ja / nee

Sluit het venster van de crediteurenadministratie.

21. Klik op OVERZICHTEN – DEBITEURENADMINISTRATIE. Controleer de totalen.

Grootboekrekening Totaal debet Accoord?

1305 307,69 Ja / nee

1308 6.472,68 Ja / nee

1313 857,97 Ja / nee

Sluit het venster van de debiteurenadministratie.

Fouten?

- Kies in het hoofdmenu van de afdeling Boekhouding: CONTROLE/WIJZIGEN

- Zoek het gewenste boekingsstuknr op in het vakje BOEKSTUKNR.

- Wijzig de getoonde boekingen, of klik op Verwijderen als je de boeking helemaal wilt wissen.

Als je achteraf fouten ontdekt in de boekhouding dan heb je een probleem. Er mag nooit achteraf verbeterd worden. Correcties voer je uit als tegengestelde boekingen. Je moet dan dezelfde foute boeking precies andersom doen: debet wordt credit en credit wordt debet. Daardoor wordt het resultaat van de boekingen op nul gebracht. Dit heeft wel tot gevolg dat het totaal van de proefbalans hoger wordt, maar het totaal van de Saldibalans zal gelijk blijven en dat is het belangrijkst.

Na deze correctieboeking moet je nog de juiste gegevens inboeken.

Omdat het hier geen echte boekhouding betreft, is het wel mogelijk om foutieve boekingen te verwijderen om verbeteringen wat gemakkelijker te maken.

Page 40: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 39

LES 16 – Boekhouding

Materiaal-afgiftebonnen inboeken

Je weet vast nog wel dat je bij verkopen ook altijd de inkoopwaarde boekt, omdat je daardoor in de boekhouding goed kunt bepalen hoeveel winst (of verlies) er gemaakt wordt. Deze inkoopwaarde wordt samen met de tegenrekening Voorraad goederen (credit) geboekt. De boeking ziet er als volgt uit:

Om deze bedragen in te kunnen boeken moet je natuurlijk weten wat er verkocht is en wat de inkoopprijs van elk artikel is. Bij het afleveren van de goederen door de afdeling Magazijn is er daarom een Materiaal-afgiftebon gemaakt. De afdeling Boekhouding ontvangt deze bonnen en verwerkt ze in de boekhouding als intern boekingsstuk volgens bovenstaand voorbeeld. De bedragen zijn eerder al automatisch ingevuld.

Boekingstempels invullen

Zet nu op elk van de drie materiaal-afgiftebonnen een boekingsstempel (of gebruik een inputeringsbriefje).

Vul de boekingstempels in volgens het bovenstaande voorbeeld met Inkoopwaarde en Voorraad.

Verwerken in de boekhouding

Manier 1 – boeking invoeren als boekingsstempel (journaalpost)

1. Kies BOEKHOUDING | MATERIAAL-AFGIFTEBON.

Het boekingsstuk nr staat al ingevuld: MAB-001. Dit betekent: Mat.AfgifteBon nr. 1. Er wordt automatisch genummerd.

Pak de Materiaal-afgiftebon van V-001 erbij.

2. Klik het vakje bij Ordernr open en kies daarin V-001.

Controleer het totale inkoopbedrag (€ 185,88) dat achter het ordernummer verschijnt met jouw berekende bedrag op Materiaalafgiftebon van V-001.

Als de totale inkoopbedragen niet overeenkomen dan is de order foutief ingeboekt òf de materiaal-afgiftebon is foutief ingevuld of uitgerekend. In zo’n geval moet je de order vanaf het begin nalopen!!

Als de inkoopwaarde klopt kun je de boekingsregels in het boekingsformulier verwerken (zie voorbeeld).

3. Klaar?.... Klik op Ok . De boeking wordt verwerkt.

4. Schrijf het boekingsstuknummer naast of in het stempel op de verwerkte materiaal-afgiftebon en leg deze weer terug bij Boekhouding.

5. Boek op dezelfde manier de overige twee materiaal-afgiftebonnen van de verkooporders V-002 en V-003.

Manier 2 - Materiaal-afgiftebonnen inboeken via het Diverse Postenboek

1. Kies BOEKHOUDING

Zorg ervoor dat linksboven invoer via dagboeken staat aangevinkt.

2. Kies MATERIAAL-AFGIFTEBON.

3. Pak de materiaal-afgiftebon van V-001 erbij.

4. Klik het vakje bij Ordernr open en kies daarin V-001.

Controleer het totale inkoopbedrag (€ 185,88) dat achter het ordernummer verschijnt met het totaalbedrag op de materiaal-afgiftbon.

Grootboekrekening Debet Credit

Inkoopwaarde v.d. goederen 185,88 = totale inkoopbedrag excl. BTW)

Voorraad goederen 185,88 = idem

Inkoopwaarde € 185,88

Page 41: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 40

Het diverse postenboekboek dat nu op je scherm is verschenen, heeft MAB-001 als boekingsstuknummer gekregen. De datum van vandaag staat al ingevuld.

Je boekt eerst de inkoopwaarde als debet-boeking.

5. Vul de gegevens in zoals in onderstaand voorbeeld staat aangegeven.

Als de invoer compleet is kunnen de gegevens naar een boeking worden omgezet.

6. Klik op de knop .

De boeking wordt ingevuld in het boekingsformulier. De boeking zal er zo moeten uitzien:

De eerste regel van de boeking is klaar. De tegenboeking op Voorraad goederen moet nog ingevoerd worden.

7. Vul in het diverse postenboek de gegevens in voor de boeking van de Voorraad goederen, zoals in onderstaand voorbeeld wordt aangegeven.

Als de invoer compleet is kunnen de gegevens naar een boeking worden omgezet.

8. Klik op de knop .

De tweede boekingsregel wordt ingevuld in het boekingsformulier. De boeking moet er zo uitzien:

De totalen van de Debet en Credit kolommen zijn gelijk. De boeking kan verwerkt worden.

9. Klik op de knop om deze boeking definitief in de boekhouding te verwerken.

10. Klik nu eens op de HELP-knop. Je ziet daar informatie over de boekingsregels. Gebruik het regelmatig ter controle!!!

11. Schrijf het boekingsstuknummer naast of in het stempel op de verwerkte materiaal-afgiftebon en leg deze weer terug bij Boekhouding.

12. Boek op dezelfde manier de overige twee materiaal-afgiftebonnen van de verkooporders V-002 en V-003.

Page 42: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 41

Controle:

Je kunt snel controleren of je boekingen goed zijn bij Overzichten | Grootboekrekeningen.

Is het totaal van de grootboekrekening 7000 debetzijde € 26.259,81? ja/nee

Is het totaal van de grootboekrekening 8000 debetzijde€ 5182,60? ja/nee

Herstel gemaakte fouten door boekingen te wijzigen of te verwijderen via de keuze Controle / Wijzigen.

De administratie van de drie inkooporders en drie verkooporders is nu klaar. Het enige wat nu nog rest zijn de betalingen. Deze boek je vanaf de bankafschriften die per post binnen zullen komen.

Betalingen doen

De leverancier wilt natuurlijk graag zijn geld hebben, net als jij graag het geld van je klanten zo snel mogelijk wilt ontvangen. Daarom ga je nu de betalingen doen. Je bent bij de afd. Boekhouding begonnen met een beginbalans met een voordelig saldo op de bank. We hebben dus wat geld om te betalen.

1. Pak de inkoopfacturen K-001, K-002 en I-001 t/m I-003 erbij.

2. Zoek op de facturen naar het vakje met het factuurnummer. Die heb je nodig!

3. Klik in de afdeling Boekhouding op: BETALINGEN DOEN. Je krijgt dan een overzicht van de ingeboekte inkoopfacturen (K-001, K-002 en IF-001 t/m IF-003) te zien. Alleen de laatste kolom is leeg.

4. Klik op de regel met boeking BS-001.

5. In de laatste kolom ‘Fact.nr. verschijnt een knop Factuurnummer. Dit betekent dat het factuurnr. daar nog

ontbreekt. Klik op deze knop en vul het gevonden factuurnr van de Kamer van Koophandel in.

6. Het kan zijn dat er in de derde kolom ‘Cred.nr’ een knop Crediteurennummer invullen verschijnt als daar

niet 1404 staat maar 1400. Klik dan op die knop en vul in: 1404. Dat is het crediteurennummer van KvK.

7. Als de regel geheel is ingevuld, druk je op de knop Betaalbaar stellen (of dubbelklik op de regel). De regel

wordt geel en in de kolom Betaald wordt het woordje ‘nee’ vervangen door het woord ‘betalen’.

De knop Betaalbaar stellen verandert in Niet betaalbaar stellen. Daarmee kun je dus een foutieve

betaalbaarstelling weer ongedaan maken (dubbelklikken op de regel mag ook!).

8. Ga op dezelfde manier alle kostenfacturen en inkoopfacturen betaalbaar stellen.

9. Klaar...klik dan op Ok om de verwerking te laten doen.

10. Antwoord met ‘Ja’ bij de mededeling dat er een afdruk gemaakt wordt met de betaalopdracht.

11. Haal de afdruk van de printer.

12. Zet je handtekening op de stippellijn onder op de betaalopdracht, anders voert de bank je opdracht niet uit!

13. Schrijf of stempel op elke factuur die je betaald hebt: Betaald + datum vandaag. Hiermee voorkom je dat je deze factuur nog eens gaat betalen.

14. Berg de betaalde facturen weer op bij afdeling Boekhouding.

15. Breng de betaalopdracht naar de Receptie (tabblad Uit). De Receptie moet deze straks naar de bank opsturen als opdracht om het geld over te maken.

Nadat deze betalingen zijn verzonden en door de bank zijn uitgevoerd, ontvang je een bankafschrift. Pas dan worden de betalingen in de boekhouding verwerkt.

Page 43: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 42

LES 18 – Receptie

Post uit – Betaalopdracht aan de bank 1. Pak de betaalopdracht aan de bank.

2. Kies Post Uit en verwerk de verzending van dit poststuk naar de bank in het uitgaande postregister.

3. Verstuur deze poststukken (leg ze achter het tabblad Verzonden documenten).

Post ophalen

Je hebt inmiddels facturen aan leveranciers betaald en facturen verstuurd naar klanten. De geldstroom komt op gang. Kijk maar eens bij de post. Daar zul je een bankafschrift vinden met jouw betalingen en die van je klanten.

1. Ga naar de afdeling RECEPTIE.

Je ziet een envelopje knipperen. Dat betekent dat er post is. Deze post moet je eerst even afdrukken.

2. Klik op POST OPHALEN.

3. Klik op [Ja] bij de vraag of je wilt afdrukken. Laat de computer even met rust.

4. Haal de afdruk(ken) van de printer. Er zit nog maar één bankafschrift bij. Controleer of de afdruk juist is. - het bankafschrift moet afkomstig zijn van de SIM BANK en aan ons bedrijf gericht (Wibo BV) - datum van vandaag - volgnr. 1 (het is het eerste bankafschrift dat je ontvangt; de volgende zal volgnr. 2 hebben) - vorig saldo: € 98.000,00 (weet je nog...het banksaldo van de beginbalans uit de vorige les) - er horen vier af- en bijschrijvingen op te staan: twee van leveranciers en twee van klanten.

Pas als je zeker weet dat het afdrukken van de poststukken goed gelukt is, kun je bij de vraag hierover op

Ja drukken. Als je geen goede afdruk hebt, druk dan op Nee, want dan kun je nog eens een

afdrukpoging doen door de post opnieuw op te halen. Ga in het laatste geval dus niet verder met punt 5!

5. Druk op Ja bij de vraag of de afdruk is gelukt.

Het envelopje blijft knipperen! Er is nog meer post, namelijk nog een tweede bankafschrift met de overige af- en bijschrijvingen.

6. Herhaal punt 2 t/m 5 om ook dit bankafschrift op te halen.

Het envelopje knippert nog steeds! Er is nog meer post, namelijk een derde bankafschrift met nog één afschrijving.

7. Herhaal punt 2 t/m 5 om dit bankafschrift op te halen.

Hierna zal de keuze ‘Post ophalen’ uitgeschakeld zijn en het envelopje is verdwenen. Er is geen post meer.

8. Stempel (of schrijf) op de bankafschriften: INGEKOMEN + DATUM VANDAAG.

9. Kies INVOEREN POST-TEL-FAXREGISTER

10. Kies POST IN.

11. Kies bij relatienummer het nummer van de Sim Bank: 9002.

12. Klik het vakje bij ‘Aan afdeling’ open en kies afdeling BOEKHOUDING.

13. Kies bij Soort/kenmerk voor: BANKAFSCHRIFT.

14. Klik het vakje ernaast open en kies het nummer van dit bankafschriftt: 01. Dit nummer komt in het vak Kenmerk/Inhoud te staan.

Page 44: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 43

15. Klik tenslotte op de knop Akkoord die nu beschikbaar is gekomen.

16. Herhaal nu punten 9 t/m 15 om ook bankafschrift 02 te registreren in het postregister.

17. Registreer op dezelfde manier ook bankafschrift 03 in het postregister.

18. Klik op Sluiten om de postverwerking af te sluiten.

De bankafschriften zijn nu door de Receptie verwerkt als ingekomen post. Dat kun je controleren door middel van menukeuze OVERZICHTEN – RECEPTIE - OVERZICHT REGISTRATIES te kiezen. (of: afdeling Receptie – Controle/wijzigen - knop [Overzicht]).

19. Breng het bankafschrift naar de afdeling Boekhouding.

Page 45: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 44

LES 19 - Boekhouding

Bankafschriften inboeken

Je zit op de afdeling Boekhouding en ontvangt het bankafschrift nr. 01 van Receptie. Het is jouw taak op deze in de boekhouding te verwerken.

1. Plaats eerst een boekingsstempel op bankafschrift 01.

2. Vul vijf(!) regels in op het boekingsstempel. Het boekingsstuk nr kun je straks op de computer aflezen. Bank: verschil tussen Nieuw saldo en Vorig saldo. Nieuw saldo is hoger, dus meer BIJ dan AF, dat

betekent Debet boeken. Crediteur LEGO: onze schuld neemt af door deze

betaling aan Lego, dus bedrag Debet boeken. Crediteur Gaba idem. Debiteur Drogisterij Cornelis betaalt ons. Onze

vordering op hem neemt af, dus Credit boeken. Debiteur Bruinsma idem.

Manier 1 – boeking invoeren als boekingsstempel (journaalpost)

3. Kies afdeling BOEKHOUDING.

4. Klik op BANKAFSCHRIFTEN.

5. Neem het Boekingsstuknr over van je scherm en noteer het in het boekingsstempel van het bankafschrift.

6. Vul Vorig saldo en Nieuw saldo beide in. De computer rekent het totaal Bij/Af voor je uit. Controleer of dat bedrag hetzelfde is als je op het boekingsstempel achter Bank hebt ingevuld.

7. Klik in het eerste vakje van het boekingsformulier op je scherm en neem de gegevens van het boekingsstempel over op de computer.

DENK EROM: Gebruik het grijze knopje om de juiste crediteuren- en debiteurennummers te selecteren (in plaats van grootboekrekeningen 1400 en 1300) !!!

8. Klik op als je klaar bent.

Als de totalen Debet en Credit ongelijk zijn weigert de computer om de boekingen te verwerken. Je zult dan de fout(en) moeten zoeken en verbeteren! De totalen moeten beide 6.780,37 zijn.

9. Schrijf het boekingsstuknummer (BA-001) bij het boekingsstempel!

10. Herhaal nu de stappen 1 t/m 8 voor bankafschrift 02 en bankafschrift 03: eerst stempel invullen, dan op de computer invoeren. Let vooral op de uitleg bij punt 2.

Manier 2 – boeking invoeren via het Bankboek

3. Kies BOEKHOUDING

4. Zorg ervoor dat linksboven invoer via dagboeken staat aangevinkt.

5. Kies BANKAFSCHRIFTEN.

6. Neem het Boekingsstuknr over van je scherm en noteer het in het boekingsstempel van het bankafschrift.

7. Vul Vorig saldo en Nieuw saldo beide in. De computer rekent het totaal Bij/Af voor je uit. Controleer of dat bedrag hetzelfde is als je op het boekingsstempel achter Bank hebt ingevuld.

8. Klik op de knop .

Page 46: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 45

Het Bankboek verschijnt op je scherm en de nieuwe boeking heeft BA-001 als boekingsstuknummer gekregen. De datum van vandaag staat al ingevuld. Je kunt elke regel van het bankafschrift één voor één invoeren. Het bedrag van de bank zal elke keer aangepast worden aan de betalingen of ontvangsten.

Je boekt de eerste regel, een betaling aan Lego, als een uitgave.

9. Vul de gegevens in zoals in onderstaand voorbeeld staat aangegeven.

10. Klik op de knop .

De eerste twee regels van de boeking zullen er zo uitzien:

11. Boek op dezelfde manier de betaling aan Gaba.

Nadat de boeking van deze betaling is toegevoegd zal van de boeking zijn aangepast: Let op het bedrag achter bank in de creditkolom. Het is automatisch verhoogd met het ingevoerde bedrag.

13. Boek nu het bedrag bij DA Drogist J. Cornelis als ontvangst (zie onderstaand voorbeeld).

13. Klik op de knop .

De regels van de boeking zijn weer aangepast. Het bankbedrag is nu verlaagd met het ingevoerde bedrag.

14. Boek de laatste regel van het bankafschrift op dezelfde manier als de vorige bijschrijving. Na het toevoegen moet de boeking er uitzien als onderstaande afbeelding.

Het creditbedrag achter bank is door het grote bedrag dat is ontvangen aangepast naar een debetbedrag van 2817,86. Dit is het verschil tussen het vorige en nieuwe saldo op het bankafschrift.

Page 47: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 46

De totalen van de debet- en creditkolommen moeten beide 6.780,37 zijn. Als dit het geval is, dan kan de boeking worden verwerkt in de boekhouding.

15. Klik op de knop om de boeking van bankafschrift 1 definitief in de boekhouding te verwerken.

16. Schrijf het boekingsstuknummer (BA-001) op het bankafschrift bij het boekingsstempel!

17. Boek op soortgelijke manier bankafschrift 02 en bankafschrift 03 in: eerst stempel invullen, dan op de computer invoeren.

11. De boekingen zijn verwerkt. De bedragen zijn op de grootboekrekeningen overgebracht. Berg de bankafschriften op bij afdeling Boekhouding.

Kies OVERZICHTEN | GROOTBOEKREKENINGEN. Controleer de totalen van de hiernaast staande grootboekrekeningen.

Kies OVERZICHTEN | BALANS EN VERLIES & WINSTREKENING Het Saldo winst moet € 956,11 zijn. Het Eigen vermogen moet € 233.531,42 zijn.

Klaar en correct?

Dan heb je in de afgelopen lessen alle handelingen op de verschillende afdelingen goed doorlopen. Je bent klaar voor de echte simulatie waarbij je zelfstandig een afdeling beheert.

Succes!

>> Bewaar deze trainingsopdrachten als handleiding voor later! <<

Grootboekrekening Debet Credit

Bank 100.817,86 11.933,77

Debiteuren 7.638,34 7638,34

Crediteuren 16.758,25 16.758,25

Te vorderen BTW 2899,78

Te betalen BTW 1325,66

Voorraad goederen 26.259,81 5.182,60

Inkoopwaarde van de verkopen 5.182,60

Opbrengst verkopen 6.312,68

Page 48: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 47

LES 20 – Controles

Controles op juistheid en volledigheid van je Kantoorsimulatietraining

1. Kies OVERZICHTEN | GOED/FOUT ANALYSE. Zorg er voor dat elke afdeling 100 % goed is. Klik op het afdelingspercentage of op GOED/FOUT RAPPORT om de foute onderdelen te ontdekken.

2. Kies OVERZICHTEN | INKOOPORDERS. Op de eerste drie regels moeten alle kolommen (t/m fact.bedrag) moeten ingevuld zijn met gegevens van de inkooporders.

3. Kies OVERZICHTEN | CHECKLIST INKOOPORDERS.

Klik het vakje Ordernr open. Kies een inkoopordernummer. Controleer of elk onderdeel is afgevinkt. Zo ja, dan heb je niets vergeten. Nee? Dan nog wat doen! Ga op deze manier alle drie inkooporders na.

4. Kies OVERZICHTEN | VERKOOPORDERS.

Op de eerste drie regels moeten alle kolommen (t/m fact.datum) moeten ingevuld zijn met gegevens van de inkooporders.

5. Kies OVERZICHTEN | CHECKLIST VERKOOPORDERS.

Klik het vakje Ordernr open. Kies een verkoopordernummer. Controleer of elk onderdeel is afgevinkt. Zo ja, dan heb je niets vergeten. Nee? Dan nog wat doen! Ga op deze manier alle drie verkooporders na

6. Kies op OVERZICHTEN | RECEPTIE | OVERZICHTLIJST. Klik op de kolomkop Reg.nr. om deze kolom te sorteren. PI–nummers (Post IN): PI-001 t/m PI-015. (of t/m PI-020 als je de nieuw binnengekomen bestellingen en facturen ook al hebt geregistreerd). PU-nummers (Post UIT): PU-001 t/m PU-010.

7. Kies OVERZICHTEN | RECEPTIE | VERWERKTE DOCUMENTEN. Check de documenten per afdeling:

als er een sterretje* achter een documentnummer staat, dan is de invoer onjuist, dus herstellen!)

Page 49: 4 HA: Training Kantoorsimulatie 2003 - De Jong Edusoft · 2017-04-18 · Overzichten | Grootboekrekeningen. . . . ...

ksimtraining_lessen_21btw.doc dd 12-10-2016 copyright © De Jong Edusoft 48

8. Kies OVERZICHTEN | DEBITEURENADMINISTRATIE. Klik het vakje Debiteurennummer open. Controleer of er op de 2

e regel 0,00 staat in de Saldo kolom van debiteuren 1305, 1308 en 1313. Dit

betekent dat we op geen van hen meer een vordering (tegoed) hebben, omdat de facturen betaald zijn.

9. Kies OVERZICHTEN | CREDITEURENADMINISTRATIE. Klik het vakje Crediteurennummer open. Controleer of er als laatste 0,00 staat in de Saldo kolom van crediteuren 1401, 1402, 1403, 1404, 1406. Dat betekent dat we bij geen van hen meer een schuld hebben, omdat we de facturen betaald hebben.

10. Kies OVERZICHT | OMZET. De totale omzet moet zijn: € 6478,00. Door ‘per artikel’ aan te klikken en daarna een artikelnummer te kiezen, kun je de omzet van dat ene artikel bekijken. Door ‘per debiteur’ aan te klikken en daarna een debiteurennummer te kiezen kun je de omzet per debiteur bekijken.

11. Kies OVERZICHTEN | PERSONEELSWERK. Hierin kun je zien wat je allemaal gedaan hebt op welke dag en op welke afdeling. De formulieren of handelingen staan een beetje gecodeerd weergegeven. Kijk maar eens of ze kunt ontcijferen.