Post on 01-Oct-2020
Jaarrekening 2015
Stichting Verkaart Development Team
Berglustlaan 71
3054 BD Rotterdam
Stichting Verkaart Development Team
Rotterdam
Inhoudsopgave Pagina
1. Accountantsrapport
1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant 4
1.2 Algemeen 6
2. Jaarrekening
2.1 Balans per 31 december 2015 8
2.2 Staat van baten en lasten over 2015 10
2.3 Toelichting op de jaarrekening 11
2.4 Toelichting op de balans 14
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 16
3. Overige gegevens
3.1 Wettelijke vrijstelling 19
3.2 Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2014 19
3.3 Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2015 19
4. Bijlagen
4.1 Jaaropstelling omzetbelasting 21
- 2 -
1. Accountantsrapport
Stichting Verkaart Development Team
Berglustlaan 71
3054 BD ROTTERDAM
Kenmerk | ir.9000 Den Haag | 27 september 2016
Geacht bestuur,
1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2015 van uw
stichting.
De balans per 31 december 2015, de staat van baten en lasten over 2015 en de toelichting, welke tezamen
de jaarrekening 2015 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".
Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en
presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare
grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van
administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan.
Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nage-
gaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Verkaart Development
Team.
De jaarrekening van Stichting Verkaart Development Team te Wateringen is door ons samengesteld
op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per
31 december 2015 en de winst- en verliesrekening over 2015 met de daarbij horende toelichting. In
deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving opgenomen.
- 4 -
Stichting Verkaart Development Team
Rotterdam
Met vriendelijke groeten,
Camelot Accountancy
Peter Wijngaards AA
mkb-accountant
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers
van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u
verstrekte gegevens.
- 5 -
Stichting Verkaart Development Team
Rotterdam
1.2 Algemeen
Oprichting
Doelstelling
Bestuur
- H. Verkaart (voorzitter)
- K. van 't Wout
De doelstelling van Stichting Verkaart Development Team wordt in artikel 2 van de statuten als volgt
omschreven:
Het bieden van ontwikkelingshulp aan Kenia, in het bijzonder door het bieden van technische hulp bij en
financiering van de watervoorziening, voorts het stimuleren van onderwijsprojecten en het ter beschikking
stellen van medische zorg en middelen.
Het bestuur bestaat uit:
- M. van Veen (penningmeester)
Blijkens de akte d.d. 21 april 2010 werd de stichting Stichting Verkaart Development Team per genoemde
datum opgericht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27379883.
- G.C. van Aken (secretaris)
- B. Mbogo
- I.P.M. Henebiens
- 6 -
2. Jaarrekening
Stichting Verkaart Development Team
Rotterdam
2.1 Balans per 31 december 2015(Na resultaatbestemming)
ACTIVA € € € €
Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen 6.437 14.570
Overlopende activa 2.012 -
8.449 14.570
Liquide middelen 51.567 97.399
Totaal activazijde 60.016 111.969
31 december 2015 31 december 2014
Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 27 september 2016 - 8 -
Stichting Verkaart Development Team
Rotterdam
2.1 Balans per 31 december 2015(Na resultaatbestemming)
PASSIVA € € € €
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen 34.867 92.859
34.867 92.859
Kortlopende schulden
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 703 617
Overige schulden 1.201 976
Overlopende passiva 23.245 17.517
25.149 19.110
Totaal passivazijde 60.016 111.969
31 december 2015 31 december 2014
Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 27 september 2016 - 9 -
Stichting Verkaart Development Team
Rotterdam
2.2 Staat van baten en lasten over 2015
2015 2014
€ €
Baten 50.597 117.378
Opbrengsten acties 243.093 296.209
Donaties 293.690 413.587
Lasten
Donaties 310.217 370.249
Personeelskosten 29.067 28.946
Algemene kosten 12.398 19.314
351.682 418.509
Resultaat -57.992 -4.922
Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 27 september 2016 - 10 -
Stichting Verkaart Development Team
Rotterdam
2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMEEN
Activiteiten
Valuta
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
Vorderingen
- het bieden van ontwikkelingshulp aan Kenia.
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.
De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden
omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode
worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden
opgenomen in de staat van baten en lasten.
De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze
worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering
gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorde-
ringen.
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder
winststreven'.
De activiteiten van Stichting Verkaart Development Team, statutair gevestigd te Wateringen, bestaan
voornamelijk uit:
Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 27 september 2016 - 11 -
Stichting Verkaart Development Team
Rotterdam
2.3 Toelichting op de jaarrekening
Liquide middelen
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen
Kortlopende schulden
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen
nominale waarde.
Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde
organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel
waarvoor de stichting is opgericht.
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden
bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamor-
tiseerde kostprijs.
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld,
ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen
en kasmiddelen.
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij
op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend
zijn geworden.
Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 27 september 2016 - 12 -
Stichting Verkaart Development Team
Rotterdam
2.3 Toelichting op de jaarrekening
Baten
Beheerslasten
Personeelsbeloningen
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na
aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde
van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de
koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en
verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 27 september 2016 - 13 -
Stichting Verkaart Development Team
Rotterdam
2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
31-12-2015 31-12-2014
€ €
Overige vorderingen
Nog te vorderen donaties 6.437 14.570
Overlopende activa
Vooruitbetaalde bedragen 2.012 -
Liquide middelen
Rabobank 51.567 97.399
Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 27 september 2016 - 14 -
Stichting Verkaart Development Team
Rotterdam
2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
2015 2014
€ €
Vrij besteedbaar vermogen
Stand per 1 januari 92.859 97.781
Bestemming resultaat boekjaar -57.992 -4.922
Stand per 31 december 34.867 92.859
KORTLOPENDE SCHULDEN
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting 703 -
Loonheffing - 617
703 617
Overige schulden
Reservering vakantiegeld 976 976
Bankkosten 225 -
1.201 976
Overlopende passiva
Vooruitontvangen donaties 23.245 17.517
Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 27 september 2016 - 15 -
Stichting Verkaart Development Team
Rotterdam
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2015 2014
€ €
BATEN
Opbrengsten acties
Opbrengsten acties 141.250 364.334
Kosten acties -90.653 -246.956
50.597 117.378
Donaties
Donaties weeskinderen 203.428 115.209
Donaties Wilde Ganzen - 47.905
Donaties algemeen 39.665 133.095
243.093 296.209
LASTEN
Donaties
Donaties project Secundary Schools 170.431 176.747
Donaties naar Wilde Ganzen 87.058 153.549
Donaties overige projecten 52.728 22.257
Donaties project Handicaped - 12.644
Donaties project Polytechnics - 1.394
Donaties project Albinism - 3.658
310.217 370.249
Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 27 september 2016 - 16 -
Stichting Verkaart Development Team
Rotterdam
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2015 2014
€ €
Personeelskosten
Brutolonen 22.756 22.757
Sociale lasten 3.964 4.262
Mutatie vakantiegeld - -417
Reis- en verblijfkosten 1.822 2.344
Overige personeelskosten 525 -
29.067 28.946
Algemene kosten
Kantoorkosten 1.133 2.040
Bankkosten 1.014 948
Organisatiekosten Kenia 6.494 16.326
Websitekosten 3.757 -
12.398 19.314
Rotterdam, 18 oktober 2016
Stichting Verkaart Development Team
w.g. M. van Veen (penningmeester)
w.g. G.C. van Aken (secretaris)
w.g. B. Mbogo
w.g. I.P.M. Henebiens
w.g. H. Verkaart (voorzitter)
w.g. K. van 't Wout
Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 27 september 2016 - 17 -
3. Overige gegevens
Stichting Verkaart Development Team
Rotterdam
3. Overige gegevens
3.1 Wettelijke vrijstelling
3.2 Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2014
3.3 Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2015
Rapportdatum: 27 september 2016
De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond
van artikel 2:396 lid 7 BW.
De jaarrekening 2014 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op 21 januari 2016. Het bestuur
heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.
Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2015 wordt verwezen naar de staat van baten en
lasten.
- 19 -
4. Bijlagen
Stichting Verkaart Development Team
Rotterdam
4.1 Jaaropstelling omzetbelasting
Omzet
Omzet-
belasting
€ €
Boekjaar | 2015
Omzetbelastingnummer | NL8224.09.392.B.01
Omzet
Omzet hoog 1a 4.680 982
Verschuldigde omzetbelasting 982
Voorbelasting
Voorbelasting 5b 279
279
Te betalen omzetbelasting 5g 703
Afdrachten omzetbelasting
4e kwartaal 641
641
Verschil omzetbelasting 2015 62
31-12-2015
€
Balanspost omzetbelasting
Omzetbelasting 4e kwartaal 2015 641
Omzetbelasting verschil 2015 (wordt aangegeven in eerstvolgende aangifte) 62
703
- 21 -