39000 Jaarrekening 2015 (publicatie) · 2.1 Balans per 31 december 2015 8 2.2 Staat van baten en...

21
Jaarrekening 2015 Stichting Verkaart Development Team Berglustlaan 71 3054 BD Rotterdam

Transcript of 39000 Jaarrekening 2015 (publicatie) · 2.1 Balans per 31 december 2015 8 2.2 Staat van baten en...

Page 1: 39000 Jaarrekening 2015 (publicatie) · 2.1 Balans per 31 december 2015 8 2.2 Staat van baten en lasten over 2015 10 2.3 Toelichting op de jaarrekening 11 2.4 Toelichting op de balans

Jaarrekening 2015

Stichting Verkaart Development Team

Berglustlaan 71

3054 BD Rotterdam

Page 2: 39000 Jaarrekening 2015 (publicatie) · 2.1 Balans per 31 december 2015 8 2.2 Staat van baten en lasten over 2015 10 2.3 Toelichting op de jaarrekening 11 2.4 Toelichting op de balans

Stichting Verkaart Development Team

Rotterdam

Inhoudsopgave Pagina

1. Accountantsrapport

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant 4

1.2 Algemeen 6

2. Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december 2015 8

2.2 Staat van baten en lasten over 2015 10

2.3 Toelichting op de jaarrekening 11

2.4 Toelichting op de balans 14

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 16

3. Overige gegevens

3.1 Wettelijke vrijstelling 19

3.2 Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2014 19

3.3 Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2015 19

4. Bijlagen

4.1 Jaaropstelling omzetbelasting 21

- 2 -

Page 3: 39000 Jaarrekening 2015 (publicatie) · 2.1 Balans per 31 december 2015 8 2.2 Staat van baten en lasten over 2015 10 2.3 Toelichting op de jaarrekening 11 2.4 Toelichting op de balans

1. Accountantsrapport

Page 4: 39000 Jaarrekening 2015 (publicatie) · 2.1 Balans per 31 december 2015 8 2.2 Staat van baten en lasten over 2015 10 2.3 Toelichting op de jaarrekening 11 2.4 Toelichting op de balans

Stichting Verkaart Development Team

Berglustlaan 71

3054 BD ROTTERDAM

Kenmerk | ir.9000 Den Haag | 27 september 2016

Geacht bestuur,

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2015 van uw

stichting.

De balans per 31 december 2015, de staat van baten en lasten over 2015 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2015 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor

accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en

presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare

grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van

administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle

relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor

geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid

heeft voldaan.

Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nage-

gaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Verkaart Development

Team.

De jaarrekening van Stichting Verkaart Development Team te Wateringen is door ons samengesteld

op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per

31 december 2015 en de winst- en verliesrekening over 2015 met de daarbij horende toelichting. In

deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving opgenomen.

- 4 -

Page 5: 39000 Jaarrekening 2015 (publicatie) · 2.1 Balans per 31 december 2015 8 2.2 Staat van baten en lasten over 2015 10 2.3 Toelichting op de jaarrekening 11 2.4 Toelichting op de balans

Stichting Verkaart Development Team

Rotterdam

Met vriendelijke groeten,

Camelot Accountancy

Peter Wijngaards AA

mkb-accountant

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische

voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers

van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en

zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u

verstrekte gegevens.

- 5 -

Page 6: 39000 Jaarrekening 2015 (publicatie) · 2.1 Balans per 31 december 2015 8 2.2 Staat van baten en lasten over 2015 10 2.3 Toelichting op de jaarrekening 11 2.4 Toelichting op de balans

Stichting Verkaart Development Team

Rotterdam

1.2 Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

- H. Verkaart (voorzitter)

- K. van 't Wout

De doelstelling van Stichting Verkaart Development Team wordt in artikel 2 van de statuten als volgt

omschreven:

Het bieden van ontwikkelingshulp aan Kenia, in het bijzonder door het bieden van technische hulp bij en

financiering van de watervoorziening, voorts het stimuleren van onderwijsprojecten en het ter beschikking

stellen van medische zorg en middelen.

Het bestuur bestaat uit:

- M. van Veen (penningmeester)

Blijkens de akte d.d. 21 april 2010 werd de stichting Stichting Verkaart Development Team per genoemde

datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27379883.

- G.C. van Aken (secretaris)

- B. Mbogo

- I.P.M. Henebiens

- 6 -

Page 7: 39000 Jaarrekening 2015 (publicatie) · 2.1 Balans per 31 december 2015 8 2.2 Staat van baten en lasten over 2015 10 2.3 Toelichting op de jaarrekening 11 2.4 Toelichting op de balans

2. Jaarrekening

Page 8: 39000 Jaarrekening 2015 (publicatie) · 2.1 Balans per 31 december 2015 8 2.2 Staat van baten en lasten over 2015 10 2.3 Toelichting op de jaarrekening 11 2.4 Toelichting op de balans

Stichting Verkaart Development Team

Rotterdam

2.1 Balans per 31 december 2015(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen

Overige vorderingen 6.437 14.570

Overlopende activa 2.012 -

8.449 14.570

Liquide middelen 51.567 97.399

Totaal activazijde 60.016 111.969

31 december 2015 31 december 2014

Samenstellingsverklaring afgegeven

d.d. 27 september 2016 - 8 -

Page 9: 39000 Jaarrekening 2015 (publicatie) · 2.1 Balans per 31 december 2015 8 2.2 Staat van baten en lasten over 2015 10 2.3 Toelichting op de jaarrekening 11 2.4 Toelichting op de balans

Stichting Verkaart Development Team

Rotterdam

2.1 Balans per 31 december 2015(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen 34.867 92.859

34.867 92.859

Kortlopende schulden

Belastingen en premies sociale

verzekeringen 703 617

Overige schulden 1.201 976

Overlopende passiva 23.245 17.517

25.149 19.110

Totaal passivazijde 60.016 111.969

31 december 2015 31 december 2014

Samenstellingsverklaring afgegeven

d.d. 27 september 2016 - 9 -

Page 10: 39000 Jaarrekening 2015 (publicatie) · 2.1 Balans per 31 december 2015 8 2.2 Staat van baten en lasten over 2015 10 2.3 Toelichting op de jaarrekening 11 2.4 Toelichting op de balans

Stichting Verkaart Development Team

Rotterdam

2.2 Staat van baten en lasten over 2015

2015 2014

€ €

Baten 50.597 117.378

Opbrengsten acties 243.093 296.209

Donaties 293.690 413.587

Lasten

Donaties 310.217 370.249

Personeelskosten 29.067 28.946

Algemene kosten 12.398 19.314

351.682 418.509

Resultaat -57.992 -4.922

Samenstellingsverklaring afgegeven

d.d. 27 september 2016 - 10 -

Page 11: 39000 Jaarrekening 2015 (publicatie) · 2.1 Balans per 31 december 2015 8 2.2 Staat van baten en lasten over 2015 10 2.3 Toelichting op de jaarrekening 11 2.4 Toelichting op de balans

Stichting Verkaart Development Team

Rotterdam

2.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Activiteiten

Valuta

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Vorderingen

- het bieden van ontwikkelingshulp aan Kenia.

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de

desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva

opgenomen tegen nominale waarde.

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden

omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode

worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden

opgenomen in de staat van baten en lasten.

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze

worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen

de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale

waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering

gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorde-

ringen.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder

winststreven'.

De activiteiten van Stichting Verkaart Development Team, statutair gevestigd te Wateringen, bestaan

voornamelijk uit:

Samenstellingsverklaring afgegeven

d.d. 27 september 2016 - 11 -

Page 12: 39000 Jaarrekening 2015 (publicatie) · 2.1 Balans per 31 december 2015 8 2.2 Staat van baten en lasten over 2015 10 2.3 Toelichting op de jaarrekening 11 2.4 Toelichting op de balans

Stichting Verkaart Development Team

Rotterdam

2.3 Toelichting op de jaarrekening

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen

nominale waarde.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde

organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel

waarvoor de stichting is opgericht.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden

bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamor-

tiseerde kostprijs.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld,

ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen

en kasmiddelen.

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden

toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij

op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het

einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend

zijn geworden.

Samenstellingsverklaring afgegeven

d.d. 27 september 2016 - 12 -

Page 13: 39000 Jaarrekening 2015 (publicatie) · 2.1 Balans per 31 december 2015 8 2.2 Staat van baten en lasten over 2015 10 2.3 Toelichting op de jaarrekening 11 2.4 Toelichting op de balans

Stichting Verkaart Development Team

Rotterdam

2.3 Toelichting op de jaarrekening

Baten

Beheerslasten

Personeelsbeloningen

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na

aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde

van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De

kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de

koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en

verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Samenstellingsverklaring afgegeven

d.d. 27 september 2016 - 13 -

Page 14: 39000 Jaarrekening 2015 (publicatie) · 2.1 Balans per 31 december 2015 8 2.2 Staat van baten en lasten over 2015 10 2.3 Toelichting op de jaarrekening 11 2.4 Toelichting op de balans

Stichting Verkaart Development Team

Rotterdam

2.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2015 31-12-2014

€ €

Overige vorderingen

Nog te vorderen donaties 6.437 14.570

Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen 2.012 -

Liquide middelen

Rabobank 51.567 97.399

Samenstellingsverklaring afgegeven

d.d. 27 september 2016 - 14 -

Page 15: 39000 Jaarrekening 2015 (publicatie) · 2.1 Balans per 31 december 2015 8 2.2 Staat van baten en lasten over 2015 10 2.3 Toelichting op de jaarrekening 11 2.4 Toelichting op de balans

Stichting Verkaart Development Team

Rotterdam

2.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2015 2014

€ €

Vrij besteedbaar vermogen

Stand per 1 januari 92.859 97.781

Bestemming resultaat boekjaar -57.992 -4.922

Stand per 31 december 34.867 92.859

KORTLOPENDE SCHULDEN

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 703 -

Loonheffing - 617

703 617

Overige schulden

Reservering vakantiegeld 976 976

Bankkosten 225 -

1.201 976

Overlopende passiva

Vooruitontvangen donaties 23.245 17.517

Samenstellingsverklaring afgegeven

d.d. 27 september 2016 - 15 -

Page 16: 39000 Jaarrekening 2015 (publicatie) · 2.1 Balans per 31 december 2015 8 2.2 Staat van baten en lasten over 2015 10 2.3 Toelichting op de jaarrekening 11 2.4 Toelichting op de balans

Stichting Verkaart Development Team

Rotterdam

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

2015 2014

€ €

BATEN

Opbrengsten acties

Opbrengsten acties 141.250 364.334

Kosten acties -90.653 -246.956

50.597 117.378

Donaties

Donaties weeskinderen 203.428 115.209

Donaties Wilde Ganzen - 47.905

Donaties algemeen 39.665 133.095

243.093 296.209

LASTEN

Donaties

Donaties project Secundary Schools 170.431 176.747

Donaties naar Wilde Ganzen 87.058 153.549

Donaties overige projecten 52.728 22.257

Donaties project Handicaped - 12.644

Donaties project Polytechnics - 1.394

Donaties project Albinism - 3.658

310.217 370.249

Samenstellingsverklaring afgegeven

d.d. 27 september 2016 - 16 -

Page 17: 39000 Jaarrekening 2015 (publicatie) · 2.1 Balans per 31 december 2015 8 2.2 Staat van baten en lasten over 2015 10 2.3 Toelichting op de jaarrekening 11 2.4 Toelichting op de balans

Stichting Verkaart Development Team

Rotterdam

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

2015 2014

€ €

Personeelskosten

Brutolonen 22.756 22.757

Sociale lasten 3.964 4.262

Mutatie vakantiegeld - -417

Reis- en verblijfkosten 1.822 2.344

Overige personeelskosten 525 -

29.067 28.946

Algemene kosten

Kantoorkosten 1.133 2.040

Bankkosten 1.014 948

Organisatiekosten Kenia 6.494 16.326

Websitekosten 3.757 -

12.398 19.314

Rotterdam, 18 oktober 2016

Stichting Verkaart Development Team

w.g. M. van Veen (penningmeester)

w.g. G.C. van Aken (secretaris)

w.g. B. Mbogo

w.g. I.P.M. Henebiens

w.g. H. Verkaart (voorzitter)

w.g. K. van 't Wout

Samenstellingsverklaring afgegeven

d.d. 27 september 2016 - 17 -

Page 18: 39000 Jaarrekening 2015 (publicatie) · 2.1 Balans per 31 december 2015 8 2.2 Staat van baten en lasten over 2015 10 2.3 Toelichting op de jaarrekening 11 2.4 Toelichting op de balans

3. Overige gegevens

Page 19: 39000 Jaarrekening 2015 (publicatie) · 2.1 Balans per 31 december 2015 8 2.2 Staat van baten en lasten over 2015 10 2.3 Toelichting op de jaarrekening 11 2.4 Toelichting op de balans

Stichting Verkaart Development Team

Rotterdam

3. Overige gegevens

3.1 Wettelijke vrijstelling

3.2 Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2014

3.3 Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2015

Rapportdatum: 27 september 2016

De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond

van artikel 2:396 lid 7 BW.

De jaarrekening 2014 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op 21 januari 2016. Het bestuur

heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2015 wordt verwezen naar de staat van baten en

lasten.

- 19 -

Page 20: 39000 Jaarrekening 2015 (publicatie) · 2.1 Balans per 31 december 2015 8 2.2 Staat van baten en lasten over 2015 10 2.3 Toelichting op de jaarrekening 11 2.4 Toelichting op de balans

4. Bijlagen

Page 21: 39000 Jaarrekening 2015 (publicatie) · 2.1 Balans per 31 december 2015 8 2.2 Staat van baten en lasten over 2015 10 2.3 Toelichting op de jaarrekening 11 2.4 Toelichting op de balans

Stichting Verkaart Development Team

Rotterdam

4.1 Jaaropstelling omzetbelasting

Omzet

Omzet-

belasting

€ €

Boekjaar | 2015

Omzetbelastingnummer | NL8224.09.392.B.01

Omzet

Omzet hoog 1a 4.680 982

Verschuldigde omzetbelasting 982

Voorbelasting

Voorbelasting 5b 279

279

Te betalen omzetbelasting 5g 703

Afdrachten omzetbelasting

4e kwartaal 641

641

Verschil omzetbelasting 2015 62

31-12-2015

Balanspost omzetbelasting

Omzetbelasting 4e kwartaal 2015 641

Omzetbelasting verschil 2015 (wordt aangegeven in eerstvolgende aangifte) 62

703

- 21 -