Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2....
Transcript of Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2....
Stad Kortrijk
Budgetwijziging 3 2014
Identificatie bestuur
Naam bestuur: Stad Kortrijk
NISCODE bestuur 34022
Adres bestuur: Grote Markt 54
8500 Kortrijk
Stadssecretaris: Geert Hillaert
Financieel beheerder: Johan Vanhoutte
Inhoudstabel
1. Beleidsnota 4
1.1. Doelstellingennota 5
1.2. Doelstellingenbudget 26
1.3. Financiële toestand 29
1.4. De lijst met de opdrachten voor werken, leveringen en diensten 31
1.5. De lijst met daden van beschikking 39
1.6. Lijst doorgeefleningen en investeringssubsidies 40
1.7. De lijst met nominatief toegekende subsidies 41
2. Financiële nota 49
2.1. Exploitatiebudget 50
2.2. Investeringsbudget 52
2.3. Liquiditeitenbudget 66
3. Toelichting 67
3.1. Toelichting bij het exploitatiebudget 68
3.1.1. Exploitatiebudget per beleidsdomein 69
3.1.2. Evolutie van het exploitatiebudget 70
3.2. Toelichting bij het investeringsbudget 71
3.2.1. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 71
3.2.2. Evolutie van transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 73
3.2.3. Raming exploitatie-uitgaven van nieuwe investeringen in prioritair beleid 74
3.3. Evolutie van het liquiditeitenbudget 75
3.4 Lijst van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld 76
3.5 Motivering van de wijzigingen 80
Naam bestuur: Stad Kortrijk
Grote Markt 54
8500 Kortrijk
Financieel beheerder: Johan Vanhoutte
Stadssecretaris: Geert Hillaert
NISCODE bestuur: 34022
Adres bestuur:
Budgetwijziging 3 2014
1. Beleidsnota
1. Beleidsnota
1.1. Doelstellingennota
De beleidsnota van het budgetwijziging 2014 bevat een oplijsting van de doelstellingen
met hun actieplannen die op het financiële boekjaar betrekking hebben. Het betreft die
doelstellingen waarvan de raad de realisatie uitdrukkelijk wil opvolgen. De prioritaire
beleidsdoelstellingen en de actieplannen in de beleidsnota stemmen overeen met de
strategische nota van het meerjarenplan.
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingennota
Doelstellingennota wijzigingPlanningsrapport: Budgetwijziging 3 2014(BP2014-0_3)Periode: 2014Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 29707 Investering: 1542 Andere: 78
Stad Kortrijk (NIS 34022)
Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk
Secr.: Geert Hillaert
Fin. beheerder: Johan Vanhoutte
Prioritair Beleid
Beleidsdoelstelling 01: Een stad die luistert en dialogeert
De stad doet beroep op de kennis en ervaring van zijn inwoners om keuzes te maken en dedienstverlening te optimaliseren. De actieve betrokkenheid van de burger bij zijn stad en buurt stijgt.
Actieplan 01.00: We brengen het bestuur dichter bij de mensen - Gemeenteraad on the move.
BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3
Exploitatie Uitgave 12.000,00 0,00 12.000,00
Investering Uitgave 15.000,00 0,00 15.000,00
Totaal Uitgave 27.000,00 0,00 27.000,00
Actie 01.00.01: Organiseren kindergemeenteraad of kinderwijkparlement waar kinderen hun stemkunnen laten horen.
Actie 01.00.02: Live streamen van gemeenteraadszittingen via internet.
Actie 01.00.03: Organiseren van gemeenteraad-on-the-move.
Actieplan 01.01: Kortrijk Spreekt: We nemen mensen au serieux door hen verantwoordelijkheid tegeven.
BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3
Exploitatie Uitgave 297.581,00 3.000,00 300.581,00
Actie 01.01.01: Verhogen betrokkenheid van de burger door communicatie met bewonersgroepenen gebruikers.
Actie 01.01.02: Organiseren van budgetgames op wijk- en buurtniveau in het kader van KortrijkSpreekt.
Actie 01.01.03: Ondersteunen, stimuleren en betrekken van buurtcomités, adviesorganen,doelgroepen en middenveld.
Actie 01.01.07: Vastleggen van participatieafspraken in een participatiecharter.
Actie 01.01.08: Aanstellen van een ombudsman/vrouw.
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingennota
Doelstellingennota wijziging Stad Kortrijk 2014
Actie 01.01.09: Stimuleren van communicatie door en voor jongeren via het versterken van Quindo.
Actieplan 01.02: We werken aan vitale wijken en buurten en versterken de sociale cohesie.
BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3
Exploitatie Uitgave 1.731.345,00 0,00 1.731.345,00
Ontvangst 2.815.660,00 0,00 2.815.660,00
Saldo 1.084.315,00 0,00 1.084.315,00
Investering Uitgave 0,00 0,00 0,00
Ontvangst 0,00 0,00 0,00
Saldo 0,00 0,00 0,00
Totaal Uitgave 1.731.345,00 0,00 1.731.345,00
Ontvangst 2.815.660,00 0,00 2.815.660,00
Saldo 1.084.315,00 0,00 1.084.315,00
Actie 01.02.01: Aanbieden basisaanbod van 4 functies, aangepast aan deelgebied.
Actie 01.02.02: Het proces van participatieve besluitvorming voorbereiden, begeleiden enuitvoeren.
Actie 01.02.03: Uitvoeren van wijkverwachtingsplannen in het kader van Kortrijk Spreekt.
Actie 01.02.04: Investeren in openbare infrastructuur in overleg met bewoners en gebruikers.
Actie 01.02.05: Verhogen van leefbaarheid van de buurten via laagdrempelige & toegankelijkeactiviteiten.
Actie 01.02.99: Stedenfonds: ontvangst subsidie Vlaamse Beleidsprioriteit stedenfonds (€2.815.661).
Beleidsdoelstelling 02: Een stad die verjongt en vergroent
We vergroten de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad voor jonge gezinnen door in te zettenop meer en beter groen en op een aangename leefomgeving voor jonge mensen.
Actieplan 02.01: Verjongingskuur voor Kortrijk: mogelijkheden voor jongeren om hun eigen vrije tijdvorm te geven.
Verjongingskuur voor Kortrijk: jongeren vinden in Kortrijk alle mogelijkheden om hun eigen vrije tijdvorm te geven.
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingennota
Doelstellingennota wijziging Stad Kortrijk 2014
BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3
Exploitatie Uitgave 1.692.357,00 12.999,00 1.705.356,00
Ontvangst 343.083,00 0,00 343.083,00
Saldo -1.349.274,00 -12.999,00 -1.362.273,00
Investering Uitgave 1.354.338,00 3.936.519,00 5.290.857,00
Ontvangst 251.313,00 0,00 251.313,00
Saldo -1.103.025,00 -3.936.519,00 -5.039.544,00
Totaal Uitgave 3.046.695,00 3.949.518,00 6.996.213,00
Ontvangst 594.396,00 0,00 594.396,00
Saldo -2.452.299,00 -3.949.518,00 -6.401.817,00
Actie 02.01.01: Infrastructureel, financieel, logistiek en inhoudelijk ondersteunen vanjeugdverenigingen.
Actie 02.01.02: Realiseren jeugdcentrum op Kortrijk Weide e.a. aanbieden jeugdwerkaanbod bijschoolvakanties.
Actie 02.01.03: Ondersteunen kwetsbare kinderen en jongeren: ontmoetingsplaatsen envrijetijdsaanbod.
Actie 02.01.04: Verhogen van aandacht voor en versterken van jeugdcultuur.
Actie 02.01.05: Realiseren van een middelgrote fuifzaal en bevorderen van veilig uitgaan en veiligthuiskomen.
Actie 02.01.06: Bouwen van een nieuwe jeugdherberg op de site Groeningeheem.
Actie 02.01.99: Jeugd: ontvangen subsidie Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd (€ 343.082,71).
Actieplan 02.02: We bouwen verder aan een kwalitatieve en kwantitatieve onderwijsstad.
Kortrijk onderwijsstad : hoger , secundair en basis onderwijs, flankerend onderwijsbeleid en BredeSchool.
BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3
Exploitatie Uitgave 258.197,00 -16.000,00 242.197,00
Ontvangst 71.301,00 0,00 71.301,00
Saldo -186.896,00 16.000,00 -170.896,00
Actie 02.02.01: Hoger onderwijs: ondersteunen en stimuleren van opleidingen en van kennis- &expertisecentra.
Actie 02.02.02: Hoger onderwijs: optimaliseren van Kortrijk als studentenstad.
Actie 02.02.03: Basis- en secundair onderwijs: wegwerken van capaciteitsproblemen, insamenwerking met de scholen.
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingennota
Doelstellingennota wijziging Stad Kortrijk 2014
Actie 02.02.04: Flankerend onderwijs: ontvangen van subsidie flankerend onderwijsbeleid (€71.301 ).
Actie 02.02.05: Flankerend onderwijsbeleid: ondersteunen scholen bij armoedebestrijding engelijke kansen creëren.
Actie 02.02.06: Flankerend onderwijsbeleid: inzetten van brugfiguren in Kortrijkse scholen.
Actie 02.02.07: Onder aandacht brengen van technisch en beroepsonderwijs doornetoverschrijdende samenwerkingen.
Actieplan 02.03: We werken aan meer en beter groen in de Stad.
BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3
Investering Uitgave 1.781.756,00 10.000,00 1.791.756,00
Actie 02.03.01: Behouden van en investeren in natuurgebieden, o.a. Marionetten, geboortebos, Leie-en beekvalleien.
Actie 02.03.02: Behouden, onderhouden, herstellen en bewegwijzeren van het netwerk van tragewegen.
Actie 02.03.03: (Her)aanleggen van parken.
Actie 02.03.04: Vergroenen van het openbaar domein.
Actie 02.03.05: (Her)aanleggen van wijkgroen en speelruimtes.
Actieplan 02.04: We streven naar een klimaatvriendelijk Kortrijk.
BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3
Investering Uitgave 372.400,00 57.240,00 429.640,00
Ontvangst 0,00 0,00 0,00
Saldo -372.400,00 -57.240,00 -429.640,00
Actie 02.04.01: Afsluiten en uitvoeren van de burgemeestersconvenant.
Actie 02.04.02: Werken aan een klimaatvriendelijke stadsorganisatie.
Actie 02.04.03: Subsidiëren, stimuleren en sensibiliseren over klimaatstad van inwoners endoelgroepen.
Actie 02.04.04: Stimuleren en ondersteunen van klimaatacties bij bedrijven.
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingennota
Doelstellingennota wijziging Stad Kortrijk 2014
Beleidsdoelstelling 03: Een stad die onderneemt en deelt
De stad heeft de ambitie om een actieve welvaartstad te zijn en zet in op acties die mensen enondernemers sterker maken.
Actieplan 03.01: We ondersteunen bedrijven, kantoren en ondernemerschap.
Ondersteunen van bedrijven, kantoren en ondernemerschap met nadruk op innovatie en deverdere ontwikkeling van creatieve maakeconomie.
BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3
Exploitatie Uitgave 535.361,00 0,00 535.361,00
Investering Uitgave 25.000,00 0,00 25.000,00
Totaal Uitgave 560.361,00 0,00 560.361,00
Actie 03.01.01: Creëren van een afgetoetst en gedragen beleidskader omtrent investeren inbedrijventerrein.
Actie 03.01.02: Voeren van een pro-actief bedrijfshuisvestingsbeleid.
Actie 03.01.03: Creëren van een afgetoetst en gedragen beleidskader omtrent de visualisering vanhet kantorenbeleid.
Actie 03.01.04: Verder stimuleren en ondersteunen van economische innovatie-incentives en -partners (toelagen).
Actie 03.01.05: Ontwikkelen van het netwerk Budafabriek tot motor voor economische (product-enproces) innovatie.
Actie 03.01.06: Afstemmen van potenties vanuit het onderwijs op economische context en viceversa.
Actieplan 03.02: We ondersteunen retail, handel en horeca.
BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3
Exploitatie Uitgave 275.000,00 33.084,00 308.084,00
Ontvangst 135.474,00 0,00 135.474,00
Saldo -139.526,00 -33.084,00 -172.610,00
Investering Uitgave 0,00 0,00 0,00
Ontvangst 0,00 0,00 0,00
Saldo 0,00 0,00 0,00
Totaal Uitgave 275.000,00 33.084,00 308.084,00
Ontvangst 135.474,00 0,00 135.474,00
Saldo -139.526,00 -33.084,00 -172.610,00
Actie 03.02.01: Creëren van een afgetoetst en gedragen geïntegreerd handels- en horecabeleid voorGroot-Kortrijk.
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingennota
Doelstellingennota wijziging Stad Kortrijk 2014
Actie 03.02.02: Streven naar een vlot toegankelijk en duidelijk uitgewerkt winkel-wandelgebied.
Actie 03.02.03: Zorgen voor een veilige omgeving voor retail, handel en horeca.
Actieplan 03.03: We verlenen een efficiënte, transparante en ondernemingsvriendelijkedienstverlening.
Actie 03.03.01: Creëren van een omgeving die de ondernemer daadkrachtig helpt en ondersteunt.
Actie 03.03.02: Streven naar een optimale communicatie, samenwerking en overleg.
Actieplan 03.04: We stimuleren de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie.
BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3
Investering Uitgave 3.600,00 0,00 3.600,00
Actie 03.04.01: Optimaliseren van de werkzaamheidsgraad met bijzondere aandacht voorjeugdwerkloosheid.
Actie 03.04.02: Realiseren voltijds engagement voor jongeren in systeem Leren en Werken.
Actieplan 03.05: Power to the people: we voeren 1 lokaal sociaal beleid met empowerment als rodedraad.
1 lokaal sociaal beleid door OCMW en Stad: zie ook meerjarenplanning OCMW.
BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3
Exploitatie Ontvangst 0,00 0,00 0,00
Actie 03.05.01: Voeren regierol om uitbouw van sociale economie te stimuleren.
Actie 03.05.02: We bundelen de expertise van Stad en OCMW om een sterk sociaal beleid te voeren.
Actie 03.05.03: De sociale economie heroriënteren tot een transparante en doelmatige sector.
Actie 03.05.04: De stad maakt samen met OCMW en alle betrokkenen werk van een totaal planarmoedebestrijding.
Actie 03.05.05: Meewerken aan een nieuwe interlokale samenwerking voor sociaal enwelzijnsbeleid.
Actie 03.05.06: Investeren in de uitbouw en de renovatie van Scala, focus op empowerment &mobiliseren van de buurt.
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingennota
Doelstellingennota wijziging Stad Kortrijk 2014
Actieplan 03.06: Kortrijk for life: we werken verder aan een kwalitatief Noord-Zuid beleid.
Noord-Zuid: De Stad Kortrijk deelt welvaart en ervaringen met het Zuiden via een Noord-Zuidbeleiddat inzet op actieve betrokkenheid van bestuur, diensten en organisaties.
BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3
Exploitatie Uitgave 162.428,00 0,00 162.428,00
Ontvangst 50.000,00 0,00 50.000,00
Saldo -112.428,00 0,00 -112.428,00
Actie 03.06.01: Noord-Zuid, Kortrijk for Life: ontvangen sectorale subsidieontwikkelingssamenwerking (€ 50.000).
Actie 03.06.02: Intern: optimaliseren van een geïntegreerd duurzaam aankoopbeleid .
Actie 03.06.03: Extern: stimuleren bij opzetten initiatieven Noord-Zuid solidariteit.
Actie 03.06.04: Verdiepen van de samenwerking met Cebu City door in te zetten opervaringsuitwisseling.
Beleidsdoelstelling 04: Een stad die veilig en proper is
De stad kiest voor een duurzame totaalaanpak om de onveiligheid te doen dalen en de netheid teverbeteren.
Actieplan 04.01: We creëren een veilige centrumstad, ook in de buurten.
BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3
Exploitatie Uitgave 302.378,00 -7.517,00 294.861,00
Investering Uitgave 380.000,00 91.818,00 471.818,00
Totaal Uitgave 682.378,00 84.301,00 766.679,00
Actie 04.01.01: Reorganiseren politiekorps met focus op operationele werking op straat &dienstbaarheid aan burgers.
Actie 04.01.02: Versmelten van de stedelijke en politionele preventiediensten tot 1 preventiedienst.
Actie 04.01.04: Plaatsen bijkomende veiligheidscamera's en meewerken aan provinciaalcameraschild.
Actie 04.01.05: Aanpakken van stadscriminaliteit: strijd tegen geweld in de publieke ruimte.
Actie 04.01.06: Aanpakken van stadscriminaliteit: toepassen snelrecht en inzetten opherstelbemiddeling.
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingennota
Doelstellingennota wijziging Stad Kortrijk 2014
Actie 04.01.07: Aanpakken van stadscriminaliteit: beheersen van de drugsproblematiek.
Actie 04.01.08: Aanpakken van stadscriminaliteit: strijd tegen woninginbraak.
Actie 04.01.09: Aanpakken van stadscriminaliteit: aanpakken van (gewelddadige) radicalisering.
Actie 04.01.10: Aanpakken van stadscriminaliteit: aanpakken van intrafamiliaal geweld.
Actie 04.01.11: Buurtveiligheid: uitrusten gemeenschapswachten met moderne technologie die oamelden vereenvoudigt
Actie 04.01.12: Buurtveiligheid: oprichten wijkteams. Opwaarderen taken wijkagent.
Actie 04.01.13: Buurtveiligheid: sensibiliseren bevolking om sociale controle te versterken.
Actie 04.01.14: Verder uitbouwen van een verstandig GAS-systeem (Gemeentelijke AdministratieveSancties).
Actieplan 04.02: We werken dagelijks aan een propere stad.
BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3
Investering Uitgave 60.000,00 0,00 60.000,00
Ontvangst 0,00 0,00 0,00
Saldo -60.000,00 0,00 -60.000,00
Actie 04.02.01: Reorganiseren van containerparken op maat van de gebruiker.
Actie 04.02.02: Optimaal organiseren en uitvoeren van het groenonderhoud in de stad.
Actie 04.02.03: Aanpakken van overlast (sluikstort, hondenpoep,vuile hoeken ...).
Actie 04.02.04: Uitbreiden van wijkcompostering.
Actieplan 04.03: We realiseren een verkeersveilige centrumstad.
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingennota
Doelstellingennota wijziging Stad Kortrijk 2014
BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3
Exploitatie Uitgave 13.319,00 0,00 13.319,00
Investering Uitgave 202.500,00 0,00 202.500,00
Ontvangst 0,00 0,00 0,00
Saldo -202.500,00 0,00 -202.500,00
Totaal Uitgave 215.819,00 0,00 215.819,00
Ontvangst 0,00 0,00 0,00
Saldo -215.819,00 0,00 -215.819,00
Actie 04.03.01: Verlagen en handhaven van snelheidsnormen op basis van onderzoek.
Actie 04.03.02: Organiseren en ondersteunen van verkeersveiligheidscampagnes en verkeersveiligeschoolomgevingen.
Actieplan 04.04: De brandweerhervorming draagt bij aan een veilige regio.
Beleidsdoelstelling 05: Een stad die betaalbaar is
Kortrijk moet betaalbaar blijven om in te wonen en in te leven voor al zijn inwoners.
Actieplan 05.01: We bevorderen betaalbaar en kwalitatief wonen.
BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3
Exploitatie Uitgave 1.011.175,00 -120.204,00 890.971,00
Actie 05.01.01: Realiseren van woonprojecten.
Actie 05.01.02: Verbeteren woonkwaliteit: voeren van een premiebeleid, bouwblokrenovatie enaanpakken leegstand.
Actie 05.01.03: Stimuleren van een sociaal woonbeleid.
Actie 05.01.04: Bevorderen van betaalbaar wonen.
Actie 05.01.05: Uitbaten van het doortrekkersterrein.
Actieplan 05.02: We realiseren een aantrekkelijke woonomgeving.
BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3
Investering Uitgave 1.186.500,00 -55.000,00 1.131.500,00
Ontvangst 230.000,00 -10.000,00 220.000,00
Saldo -956.500,00 45.000,00 -911.500,00
Actie 05.02.01: Realiseren van stadsvernieuwingsproject Overleie.
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingennota
Doelstellingennota wijziging Stad Kortrijk 2014
Actie 05.02.02: Voorbereiden van een nieuw dossier Stadsvernieuwingsproject.
Beleidsdoelstelling 06: Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's
De stad omarmt jong en oud en geeft meer ruimte aan kinderen en senioren om zich te ontplooien.
Actieplan 06.01: We creëren een kindvriendelijke stad.
BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3
Exploitatie Uitgave 331.481,00 15.000,00 346.481,00
Investering Uitgave 0,00 0,00 0,00
Ontvangst 0,00 0,00 0,00
Saldo 0,00 0,00 0,00
Totaal Uitgave 331.481,00 15.000,00 346.481,00
Ontvangst 0,00 0,00 0,00
Saldo -331.481,00 -15.000,00 -346.481,00
Actie 06.01.01: Voorzien van voldoende kwalitatieve speel- en ontdekkingsruimte in de stad en inhet groen.
Actie 06.01.02: Optimaliseren Speeldomein De Warande en Speelbos De Marionetten.
Actieplan 06.02: De stad regisseert een voldoende, betaalbare en toegankelijke kinderopvang engezinsondersteuning.
Kinderopvang: de stad regisseert en garandeert een voldoende aanbod aan betaalbare entoegankelijke kinderopvang en gezinsondersteuning.
BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3
Exploitatie Uitgave 12.000,00 -12.000,00 0,00
Actie 06.02.01: Maximaal afstemmen van vraag en aanbod en optimale bezetting vanopvangvoorzieningen.
Actie 06.02.02: Stimuleren van extra, betaalbare kinderopvangplaatsen in Kortrijk.
Actie 06.02.03: Gezinsondersteuning voorzien daar waar de ouders en kinderen aanwezig zijn.
Actieplan 06.03: Kortrijk voert een beleid voor en door senioren.
Kortrijk voert een beleid voor en door senioren: geïntegreerd beleid:ouderenbeleid/ ouderenadviesraad: zie doelstelling 1 (actieplan 1.1.)Sport en beweging: zie sport actieplan 09.5Toegankelijkheid: zie actieplan 8.2 (infrastructuur , verkeer), actieplan 10.4 (allemaal digitaal)Vrijwilligers: zie actieplan 8.4Vrije tijd: zie actieplan 9.2Diversiteit: zie actieplan 8.2.Levenslang wonen en zorg wordt door het OCMW opgenomen.
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingennota
Doelstellingennota wijziging Stad Kortrijk 2014
Beleidsdoelstelling 07: Een stad die beweegt, durft en verandert
We geven de stad terug aan de mensen door hen meer ruimte te geven om te fietsen, te wandelen envrij te bewegen.
Actieplan 07.01: Kortrijk Fietsstad: we streven naar een fietsvriendelijke stad.
We voeren een dynamisch en innovatief fietsbeleid.We verbeteren de bestaande infrastructuur en investeren in nieuwe toepassingen.
BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3
Investering Uitgave 469.218,00 37.722,00 506.940,00
Ontvangst 96.105,00 0,00 96.105,00
Saldo -373.113,00 -37.722,00 -410.835,00
Actie 07.01.01: Promoten van het fietsen in de stad.
Actie 07.01.02: Investeren in fietsinfrastructuur.
Actie 07.01.03: Investeren in fietsaccommodatie.
Actieplan 07.02: We geven de openbare ruimte terug aan de mensen.
BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3
Investering Uitgave 50.000,00 0,00 50.000,00
Ontvangst 0,00 0,00 0,00
Saldo -50.000,00 0,00 -50.000,00
Actie 07.02.01: Realiseren van groen bovengronds en parkeren ondergronds.
Actie 07.02.02: Creëren van ruimte langs de Leie: we geven de Leie terug aan de mensen.
Actieplan 07.03: We stemmen de mobiliteit af op de noden van inwoners en bezoekers.
BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3
Investering Uitgave 815.368,00 0,00 815.368,00
Ontvangst 0,00 0,00 0,00
Saldo -815.368,00 0,00 -815.368,00
Actie 07.03.01: Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer.
Actie 07.03.02: Verhogen van en informeren rond bereikbaarheid en verkeersleefbaarheid.
Actieplan 07.04: We leggen het openbaar domein duurzaam aan.
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingennota
Doelstellingennota wijziging Stad Kortrijk 2014
BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3
Investering Uitgave 3.163.500,00 5.445,00 3.168.945,00
Ontvangst 71.000,00 0,00 71.000,00
Saldo -3.092.500,00 -5.445,00 -3.097.945,00
Actie 07.04.01: Verbeteren van trottoirs en straten en versnelde afhandeling van meldingen .
Actie 07.04.02: Duurzaam omgaan met water en openbare verlichting.
Beleidsdoelstelling 08: Een stad die verenigt en verbindt
De stad betrekt alle groepen uit de samenleving op basis van gelijkwaardige rechten en plichten enbrengt hen samen om sterker te staan op alle mogelijke terreinen.
Actieplan 08.01: Consumentenbeleid: we informeren, beschermen en verenigen consumenten.
Werken aan de uitbouw van zowel het beleidsdomein als een dienst Consumentenbescherming ominwoners sterker te maken op de markt (energie, ICT en telecommunicatie, consumptiegoederen...) en met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, dit alles om de koopkracht of deinkomenssituatie te verbeteren door ondermeer uitgavenbeperkende maatregelen.
Actie 08.01.01: Uitbouwen dienst en beleidsdomein consumentenbeleid.
Actie 08.01.02: Inwoners sterker maken op de markt door uitgavenbeperkende maatregelen zoalsgroepsaankopen.
Actie 08.01.03: Flankerend onderwijs: onderzoeken welke groepsaankopen mogelijk zijn in hetonderwijs.
Actieplan 08.02: Diversiteit is een kracht: betrokkenheid op basis van gelijkwaardige rechten enplichten.
Diversiteit is een kracht: alle groepen uit de samenleving zijn betrokken op basis van gelijkwaardigerechten en plichten.
BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3
Exploitatie Uitgave 141.490,00 7.500,00 148.990,00
Ontvangst 126.379,00 7.500,00 133.879,00
Saldo -15.111,00 0,00 -15.111,00
Actie 08.02.01: Versterken sociale samenhang: bevorderen wederzijdse kennis, openheid enrespect tussen mensen.
Actie 08.02.02: Versterken personeel in omgang met een divers doelpubliek en verbeterenpersoneelsvacatures.
Actie 08.02.03: Versterken organisaties en voorzieningen bij bereiken bijzondere doelgroepen(integratiedecreet).
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingennota
Doelstellingennota wijziging Stad Kortrijk 2014
Actie 08.02.04: Aanpakken van discriminatie op de huisvestingsmarkt.
Actie 08.02.05: Aanpakken discriminatie op tewerkstellingsmarkt en bevorderen doorstroom vannieuwe belgen.
Actie 08.02.06: Optimaliseren van de toegankelijkheid bij elke stedelijke manifestatie.
Actie 08.02.07: Toegankelijk maken van (openbaar) vervoer voor personen met een handicap :trein, bus, parkeren e.a.
Actie 08.02.08: Aanpassen van publieke gebouwen en functies voor mensen met een handicap.
Actie 08.02.99: Integratie: ontvangen subsidie Vlaamse Beleidsprioriteiten integratie (€ 126.379).
Actieplan 08.03: Taal is cruciaal: met verhoogde taalbeheersing maken we mensen in hunfunctioneren.
Taal is cruciaal: Door een verhoogde taalbeheersing worden mensen sterker in hun functioneren inde maatschappij.
BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3
Exploitatie Uitgave 61.588,00 0,00 61.588,00
Investering Uitgave 0,00 0,00 0,00
Totaal Uitgave 61.588,00 0,00 61.588,00
Actie 08.03.01: Uitwerken en uitvoeren actieplan stadscommunicatie in klare taal en opmakenafsprakenkader.
Actie 08.03.02: Ontwikkelen, ingebruikname opvolginstrument Nederlands en invoerenbeloningssysteem.
Actie 08.03.03: Opzetten pilootproject taalcoaches in verenigingen en/of netwerk van vrijwilligers(meters/peters).
Actie 08.03.04: Uitbreiden project Diataal van pilootproject in geïnteresseerde secundaire scholen.
Actie 08.03.05: Opzetten project huiswerkbegeleiding gekoppeld aan dubbelloopproject ouders in(buurt)bibliotheek.
Actie 08.03.06: Uitbreiden aanbod Nederlands leren en oefenen voor minderjarigen in de vrije tijd.
Actieplan 08.04: Vrijwilligers zijn de ambassadeurs van onze stad.
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingennota
Doelstellingennota wijziging Stad Kortrijk 2014
Actie 08.04.01: Intern: ontwikkelen van vrijwilligersdatabank voor de totale werking van stad enOCMW.
Actie 08.04.02: Intern: organiseren van vorming voor personeelsleden over omgaan metvrijwilligers.
Actie 08.04.03: Extern: vrijwillige inzet positief in de aandacht brengen bij de bewoners.
Actie 08.04.04: Extern: faciliteren van vrijwillige inzet in Kortrijk.
Beleidsdoelstelling 09: Een stad met veel goesting en ambiance
Kortrijk opnieuw beleven door verbindingen te realiseren tussen alle vormen van culturele expressieen het ter beschikking stellen van de publieke ruimte. Alle Kortrijkzanen en niet-Kortrijkzanen dezestad laten omarmen vanuit diverse vormen van beleving.
Actieplan 09.01: We realiseren Kortrijk als een hippe stad en evenementenstad.
Er is een geïntegreerd vrijetijdsaanbod op maat van iedereen, met een gestroomlijndedienstverlening en communicatie en een verhoogde vrijetijdsparticipatie als gevolg. In Kortrijk is erambiance via een combinatie van vele grote en kleine initiatieven van de stad én van veleverenigingen, organisaties, horeca, jeugdgroepen en anderen.
BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3
Exploitatie Uitgave 521.912,00 20.560,00 542.472,00
Ontvangst 168.387,00 0,00 168.387,00
Saldo -353.525,00 -20.560,00 -374.085,00
Investering Uitgave 0,00 50.000,00 50.000,00
Totaal Uitgave 521.912,00 70.560,00 592.472,00
Ontvangst 168.387,00 0,00 168.387,00
Saldo -353.525,00 -70.560,00 -424.085,00
Actie 09.01.01: Lokaal Cultuurbeleid: ontvangen subsidie kwalitatief & duurzaam lokaalcultuurbeleid (€ 138.496,35).
Actie 09.01.02: Afsprakennota: ontvangen van trekkingsrecht voor vrijetijdsparticipatie vanmensen in armoede.
Actie 09.01.03: Verder zetten van een groot, divers en kwalitatief vrijetijdsaanbod voor een breedpubliek.
Actie 09.01.04: Stroomlijnen en digitaliseren van de vrijetijdscommunicatie en afstemmen opCitymarketing/Toerisme.
Actie 09.01.05: Harmoniseren van reservering en retributies voor zaalhuur en van subsidies voorverenigingen.
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingennota
Doelstellingennota wijziging Stad Kortrijk 2014
Actie 09.01.06: Verder professionaliseren van Uit in Kortrijk als uniek cultureel aanspreekpunt voordeelnemers.
Actie 09.01.07: Ontwikkelen UIT-PAS met voordelen voor elke bewoner en gepaste reductietarievenvoor doelgroepen.
Actie 09.01.08: Vzw Feest in Kortrijk, als organisator van imagobepalende jaarevenementen.
Actie 09.01.09: Organiseren van Leie 2015, feestelijk stadsbreed project door vzw Feest in Kortrijk
Actie 09.01.10: Ondersteunen sociaal artistieke organisaties, o.m. door het valoriseren vanplatformen (vb. scala).
Actieplan 09.02: We realiseren Kortrijk als een stad van culturele verademing.
In Kortrijk zijn bewoners en organisaties actief betrokken bij de uitbouw en realisatie van hetcultuurbeleid waarin ze de eigen cultuur kunnen plaatsen binnen bredere multiculturele eninternationale cultuurontwikkelingen.
BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3
Exploitatie Uitgave 2.181.482,00 0,00 2.181.482,00
Ontvangst 1.381.722,00 0,00 1.381.722,00
Saldo -799.760,00 0,00 -799.760,00
Investering Uitgave 40.000,00 0,00 40.000,00
Totaal Uitgave 2.221.482,00 0,00 2.221.482,00
Ontvangst 1.381.722,00 0,00 1.381.722,00
Saldo -839.760,00 0,00 -839.760,00
Actie 09.02.01: Cultuur en Kunstenbeleid: uittekenen en actualiseren van Cultuur enKunstenlandschap in Kortrijk.
Actie 09.02.02: Cutuur en Kunstenbeleid: stimuleren van projecten tussen amateurs enprofessionelen.
Actie 09.02.03: Cultuurcentrum: ontvangen van subsidie voor organisatie van een cultuurcentrum(€ 409.491,91).
Actie 09.02.04: Cultuurcentrum: realiseren van een eigen cultuuraanbod in alle disciplines.
Actie 09.02.05: Cultuurcentrum: actief ondersteunen van amateurskunsten en socio-cultureleverenigingen.
Actie 09.02.06: Inzetten op een gepast aanbod van kunst- en cultuureducatie ism diverse actoren.
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingennota
Doelstellingennota wijziging Stad Kortrijk 2014
Actie 09.02.07: Cultuurcentrum: realiseren Masterplan Schouwburg.
Actie 09.02.08: Bib: ontvangen van subsidie laagdrempelige bibliotheek met focus op e-inclusie (€972.229,19).
Actie 09.02.09: Bib: uitbouwen als laagdrempelig (digitaal) Infocentrum met oog voor de klassiekeuitleenfunctie.
Actie 09.02.10: Bib: ondersteunen van Literair Talent met een tweejaarlijkse stadsdichter alsambassadeur en coach.
Actie 09.02.11: Bib: verder ontwikkelen Bib als een volwaardig partner in Levenslang Leren enCultuureducatie.
Actie 09.02.12: Humuz, regionaal expertisenetwerk cultuureducatie.
Actie 09.02.13: Cultuur Regio Kortrijk: versterken culturele aanbod en vernieuwen opintergemeentelijk niveau.
Actieplan 09.03: We realiseren Kortrijk als een muziekstad.
BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3
Exploitatie Uitgave 237.430,00 0,00 237.430,00
Investering Uitgave 109.730,00 -31.970,00 77.760,00
Totaal Uitgave 347.160,00 -31.970,00 315.190,00
Actie 09.03.01: Optimaliseren van de muzieksite als landmark in de stad.
Actie 09.03.02: Ontwikkelen van marketingstrategie: verder uitbouwen van Muziekcentrum Track*als muziekloket.
Actie 09.03.03: Creatie maximaal ondersteunen: ontwikkelen van een residentiebeleid entrajectbegeleiding.
Actie 09.03.04: Economie en onderwijs als groeipool: ontwikkelen van nieuwe opleidingen.
Actieplan 09.04: Kortrijk staat op de toeristische kaart van België.
Kortrijk is een aantrekkelijke toeristische uitvalsbasis door haar historisch, innovatief enondernemend stadsimago.
BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3
Investering Uitgave 44.000,00 0,00 44.000,00
Actie 09.04.01: Aantrekken dag- en verblijfstoeristen uit Vlaanderen, Nederland en deEurometropool.
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingennota
Doelstellingennota wijziging Stad Kortrijk 2014
Actie 09.04.02: Ontwikkelen van een jaarlijks zichtbaar & trendy project en nieuw project ismtoeristische partners.
Actie 09.04.03: Realiseren en implementeren van een onthaalnetwerk.
Actieplan 09.05: Sport is het visitekaartje van de stad.
Kortrijk Sport: Kortrijkzanen vinden in hun omgeving goed onderhouden en functionelesportaccommodaties en een bewegingsaanbod op maat. Sportevenementen verhogen deaantrekkelijkheid van de stad.
BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3
Exploitatie Uitgave 948.944,00 0,00 948.944,00
Ontvangst 180.389,00 0,00 180.389,00
Saldo -768.555,00 0,00 -768.555,00
Investering Uitgave 215.000,00 33.000,00 248.000,00
Ontvangst 0,00 40.000,00 40.000,00
Saldo -215.000,00 7.000,00 -208.000,00
Totaal Uitgave 1.163.944,00 33.000,00 1.196.944,00
Ontvangst 180.389,00 40.000,00 220.389,00
Saldo -983.555,00 7.000,00 -976.555,00
Actie 09.05.01: Ondersteunen van sportverenigingen via een doelgericht subsidiereglement metkwaliteitscriteria.
Actie 09.05.02: De clubkwaliteit op vlak van jeugdsportbegeleiding en samenwerking verbeterenvia subsidiereglement.
Actie 09.05.03: Experimenteren met acties met als doel het profesioneel ondersteunenadministratie sportclubs.
Actie 09.05.04: Activeren levenslange sportparticipatie anders georganiseerd sport- enbewegingsaanbod.
Actie 09.05.05: Realiseren en faciliteren van een aangepast sport- en bewegingsaanbod op maat vankansengroepen.
Actie 09.05.06: Verder optimaliseren en uitbouwen van de digitale dienstverlening Sport.
Actie 09.05.07: Sport inzetten als instrument/ambassadeur voor city-marketing.
Actie 09.05.08: Investeren in masterplan zwembaden/zwembadenplan.
Actie 09.05.09: Investeren in masterplan buitensporten.
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingennota
Doelstellingennota wijziging Stad Kortrijk 2014
Actie 09.05.10: Investeren in masterplan binnensporten/zaalsporten.
Actie 09.05.11: Investeren in masterplan school- en buurtsport.
Actie 09.05.99: Sport: ontvangen subsidie Vlaamse Beleidsprioriteiten Sport (€ 180.388,80).
Actieplan 09.06: Kortrijk, een rijk DNA: Kortrijkzanen kennen de roots van hun stad en regio.
Kortrijk, een rijk DNA: Kortrijkzanen kennen de roots van hun stad en regio en geven dit erfgoedeen plaats binnen hun eigen leefomgeving.
BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3
Investering Uitgave 1.912.797,00 3.001.018,00 4.913.815,00
Ontvangst 0,00 0,00 0,00
Saldo -1.912.797,00 -3.001.018,00 -4.913.815,00
Actie 09.06.01: Realiseren van één visie en werking rond het roerend, onroerend en immaterieelerfgoed stad en OCMW.
Actie 09.06.02: Bouwen erfgoeddepot: professionele bewaaromstandigheden en zorg van bedreigdecollecties.
Actie 09.06.03: Omvormen van Kortrijk 1302 tot een museum over de geschiedenis van de stad.
Actie 09.06.04: Realiseren van een nieuw museum op Overleie (geschiedenis ondernemerschap,vakmanschap textiel).
Actie 09.06.05: Realiseren van een kunstenhal in Paardenstallen en Budafabriek.
Actie 09.06.06: Realiseren van een tentoonstellingsbeleid.
Actie 09.06.07: Digitaal ter beschikking stellen van het Kortrijkse erfgoed .
Beleidsdoelstelling 10: Een stadsbestuur dat transparant en sober is
We brengen de stadsdiensten dichter bij de mensen en springen zuiniger en beter om met demiddelen.
Actieplan 10.01: We realiseren een klantgericht en efficiënt ingericht stadhuis: toegankelijk enklantvriendelijk.
Klantgericht en efficiënt ingericht stadhuis: de dienstverlening in het stadhuis is toegankelijk enklantvriendelijk georganiseerd.
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingennota
Doelstellingennota wijziging Stad Kortrijk 2014
Actie 10.01.01: Heropstellen benedenverdieping stadhuis: loskoppeling infobalie en reoganisatiebalies burgerzaken.
Actie 10.01.02: Inrichten van een onthaalteam in het stadhuis en de coördinatie van depublieksstroom.
Actie 10.01.03: Opleiden van baliemedewerkers.
Actie 10.01.04: Uitvoeren optimalisatie van de openingsuren.
Actie 10.01.05: Optimaliseren van de telefonische dienstverlening.
Actieplan 10.02: We verzorgen een innovatieve, klantvriendelijke en digitaal geïnspireerdedienstverlening.
BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3
Investering Uitgave 50.000,00 -9.500,00 40.500,00
Actie 10.02.01: Finaliseren van een (digitaal) evenementen- en verenigingsloket.
Actie 10.02.02: Realiseren van 1 digitaal aanspreekpunt voor de ingebruikname van het openbaardomein.
Actie 10.02.04: Realiseren van gratis WIFI in alle Kortrijkse pleinen en parken.
Actie 10.02.05: Uitbouwen van een elektronisch loket.
Actieplan 10.03: We bouwen het meldpunt 1777 verder uit op een juiste, transparante enkwaliteitsvolle wijze.
Meldpunt 1777: vragen, suggesties, meldingen of klachten worden op een juiste, transparante enkwaliteitsvolle wijze aangepakt.
Actie 10.03.01: Omvormen van telefooncentrale 1777 naar klantencontactcentrum, zelfstandigafhandelen lijnsvragen.
Actie 10.03.04: Optimaliseren van 'mijn gemeente'.
Actie 10.03.06: Visualiseren meldingen & aanpak meldingen op kaart Kortrijk (website, schermen,sociale media).
Actieplan 10.04: Kortrijk gaat voor @llemaal digitaal.
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingennota
Doelstellingennota wijziging Stad Kortrijk 2014
BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3
Exploitatie Uitgave 379.187,00 0,00 379.187,00
Investering Uitgave 51.382,00 0,00 51.382,00
Totaal Uitgave 430.569,00 0,00 430.569,00
Actie 10.04.01: Alle bevolkingsgroepen wegwijs maken in de digitale samenleving en digitaledienstverlening.
Actie 10.04.02: Voorzien van laagdrempelige infrastructuur en betaalbare toegang tot hard- ensoftware.
Actie 10.04.03: Breed en samenhangend aanbod met betrekking tot e-inclusie realiseren met alleKortrijkse partners.
Actieplan 10.05: We verhogen de kwaliteit van het besturen.
BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3
Exploitatie Uitgave 732.157,00 0,00 732.157,00
Investering Uitgave 20.000,00 0,00 20.000,00
Totaal Uitgave 752.157,00 0,00 752.157,00
Actie 10.05.01: Streven naar een transversaal beleid over alle sectoren heen viaprogrammamanagement.
Actie 10.05.02: Data verzamelen, beheren en ontsluiten.
Actieplan 10.06: We voeren een zuinig en sober beheer.
Actie 10.06.01: De stad zet in op een duurzaam gebruik en inrichting van gebouwen.
Actie 10.06.02: Begeleiden van kerkbesturen voor een nieuw en ruimer gebruik van dekerkgebouwen.
Actie 10.06.03: Nauwe samenwerking tussen Stad, OCMW, brandweerzone Fluvia en PZVlas.
Actie 10.06.04: Het personeelsbestand vermindert met 104 VTE.
Actieplan 10.07: De stadsmedewerkers zijn gemotiveerd.
Actie 10.07.01: Implementeren van een nieuw organogram.
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingennota
1.2. Doelstellingenbudget
Het doelstellingenbudget bevat per beleidsdomein het totaal van de verwachte ontvangsten en
uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overig beleid:
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingenbudget
Doe
lste
lling
enbu
dget
wijz
igin
g (B
1W)
Plan
ning
srap
port
: Bud
getw
ijzig
ing
3 20
14(B
P201
4-0_
3)Pe
riode
: 201
4La
atst
e da
gboe
knrs
: E
xplo
itatie
: 297
07
Inve
ster
ing:
154
2 A
nder
e: 7
8
Stad
Kor
trijk
(NIS
340
22)
Grot
e M
arkt
(Kor
) 54
- 850
0 Ko
rtrij
k
Secr
.: Ge
ert H
illae
rt
Fin.
beh
eerd
er: J
ohan
Van
hout
te
Doel
Uitg
ave
Ont
vang
stSa
ldo
Type
BP20
14-0
_2Ve
rsch
ilBP
2014
-0_3
BP20
14-0
_2Ve
rsch
ilBP
2014
-0_3
BP20
14-0
_2Ve
rsch
ilBP
2014
-0_3
00: A
lgem
ene
finan
cier
ing
24.7
15.7
10,0
0-4
11.1
92,0
024
.304
.518
,00
105.
978.
845,
005.
906.
321,
0011
1.88
5.16
6,00
81.2
63.1
35,0
06.
317.
513,
0087
.580
.648
,00
Prio
rita
ir B
elei
d0,
002.
815.
660,
000,
002.
815.
660,
002.
815.
660,
000,
002.
815.
660,
00
Expl
.0,
002.
815.
660,
000,
002.
815.
660,
002.
815.
660,
000,
002.
815.
660,
00
Over
ig B
elei
d24
.715
.710
,00
-411
.192
,00
24.3
04.5
18,0
010
3.16
3.18
5,00
5.90
6.32
1,00
109.
069.
506,
0078
.447
.475
,00
6.31
7.51
3,00
84.7
64.9
88,0
0
Expl
.7.
411.
656,
000,
007.
411.
656,
0098
.411
.765
,00
5.26
4.72
4,00
103.
676.
489,
0091
.000
.109
,00
5.26
4.72
4,00
96.2
64.8
33,0
0
Inv.
0,00
-250
.664
,00
-250
.664
,00
1.70
3.56
2,00
0,00
1.70
3.56
2,00
1.70
3.56
2,00
250.
664,
001.
954.
226,
00
And.
17.3
04.0
54,0
0-1
60.5
28,0
017
.143
.526
,00
3.04
7.85
8,00
641.
597,
003.
689.
455,
00-1
4.25
6.19
6,00
802.
125,
00-1
3.45
4.07
1,00
01: B
edri
jfsvo
erin
g34
.485
.503
,00
-7.2
44.5
77,0
027
.240
.926
,00
1.83
5.45
2,00
70.7
70,0
01.
906.
222,
00-3
2.65
0.05
1,00
7.31
5.34
7,00
-25.
334.
704,
00
Prio
rita
ir B
elei
d1.
280.
740,
0012
.893
,00
1.29
3.63
3,00
0,00
0,00
0,00
-1.2
80.7
40,0
0-1
2.89
3,00
-1.2
93.6
33,0
0
Expl
.1.
127.
058,
0025
.500
,00
1.15
2.55
8,00
0,00
0,00
0,00
-1.1
27.0
58,0
0-2
5.50
0,00
-1.1
52.5
58,0
0
Inv.
153.
682,
00-1
2.60
7,00
141.
075,
000,
000,
000,
00-1
53.6
82,0
012
.607
,00
-141
.075
,00
Over
ig B
elei
d33
.204
.763
,00
-7.2
57.4
70,0
025
.947
.293
,00
1.83
5.45
2,00
70.7
70,0
01.
906.
222,
00-3
1.36
9.31
1,00
7.32
8.24
0,00
-24.
041.
071,
00
Expl
.22
.265
.162
,00
6.71
2,00
22.2
71.8
74,0
01.
625.
452,
0070
.770
,00
1.69
6.22
2,00
-20.
639.
710,
0064
.058
,00
-20.
575.
652,
00
Inv.
10.6
10.1
29,0
0-7
.301
.307
,00
3.30
8.82
2,00
210.
000,
000,
0021
0.00
0,00
-10.
400.
129,
007.
301.
307,
00-3
.098
.822
,00
And.
329.
472,
0037
.125
,00
366.
597,
000,
000,
000,
00-3
29.4
72,0
0-3
7.12
5,00
-366
.597
,00
02: M
ens
65.5
64.9
83,0
09.
136.
003,
0074
.700
.986
,00
9.69
9.40
1,00
-411
.359
,00
9.28
8.04
2,00
-55.
865.
582,
00-9
.547
.362
,00
-65.
412.
944,
00
Prio
rita
ir B
elei
d12
.375
.662
,00
7.08
7.77
4,00
19.4
63.4
36,0
02.
572.
574,
0047
.500
,00
2.62
0.07
4,00
-9.8
03.0
88,0
0-7
.040
.274
,00
-16.
843.
362,
00
Expl
.8.
376.
097,
007.
042,
008.
383.
139,
002.
321.
261,
007.
500,
002.
328.
761,
00-6
.054
.836
,00
458,
00-6
.054
.378
,00
Inv.
3.99
9.56
5,00
7.08
0.73
2,00
11.0
80.2
97,0
025
1.31
3,00
40.0
00,0
029
1.31
3,00
-3.7
48.2
52,0
0-7
.040
.732
,00
-10.
788.
984,
00
Over
ig B
elei
d53
.189
.321
,00
2.04
8.22
9,00
55.2
37.5
50,0
07.
126.
827,
00-4
58.8
59,0
06.
667.
968,
00-4
6.06
2.49
4,00
-2.5
07.0
88,0
0-4
8.56
9.58
2,00
Expl
.50
.608
.261
,00
164.
977,
0050
.773
.238
,00
7.08
9.55
9,00
-458
.859
,00
6.63
0.70
0,00
-43.
518.
702,
00-6
23.8
36,0
0-4
4.14
2.53
8,00
Inv.
2.08
1.06
0,00
1.10
8.25
2,00
3.18
9.31
2,00
37.2
68,0
00,
0037
.268
,00
-2.0
43.7
92,0
0-1
.108
.252
,00
-3.1
52.0
44,0
0
And.
500.
000,
0077
5.00
0,00
1.27
5.00
0,00
0,00
0,00
0,00
-500
.000
,00
-775
.000
,00
-1.2
75.0
00,0
0
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingenbudget
Doel
stel
linge
nbud
get w
ijzig
ing
(B1W
)St
ad K
ortr
ijk20
14
Doel
Uitg
ave
Ont
vang
stSa
ldo
Type
BP20
14-0
_2Ve
rsch
ilBP
2014
-0_3
BP20
14-0
_2Ve
rsch
ilBP
2014
-0_3
BP20
14-0
_2Ve
rsch
ilBP
2014
-0_3
03: R
uim
te42
.206
.310
,00
7.82
4.86
2,00
50.0
31.1
72,0
011
.423
.664
,00
-4.7
88.5
74,0
06.
635.
090,
00-3
0.78
2.64
6,00
-12.
613.
436,
00-4
3.39
6.08
2,00
Prio
rita
ir B
elei
d10
.504
.499
,00
-37.
953,
0010
.466
.546
,00
532.
579,
00-1
0.00
0,00
522.
579,
00-9
.971
.920
,00
27.9
53,0
0-9
.943
.967
,00
Expl
.2.
335.
657,
00-9
6.12
0,00
2.23
9.53
7,00
135.
474,
000,
0013
5.47
4,00
-2.2
00.1
83,0
096
.120
,00
-2.1
04.0
63,0
0
Inv.
8.16
8.84
2,00
58.1
67,0
08.
227.
009,
0039
7.10
5,00
-10.
000,
0038
7.10
5,00
-7.7
71.7
37,0
0-6
8.16
7,00
-7.8
39.9
04,0
0
Over
ig B
elei
d31
.701
.811
,00
7.86
2.81
5,00
39.5
64.6
26,0
010
.891
.085
,00
-4.7
78.5
74,0
06.
112.
511,
00-2
0.81
0.72
6,00
-12.
641.
389,
00-3
3.45
2.11
5,00
Expl
.25
.388
.832
,00
-67.
974,
0025
.320
.858
,00
9.82
3.00
8,00
-4.9
16.5
74,0
04.
906.
434,
00-1
5.56
5.82
4,00
-4.8
48.6
00,0
0-2
0.41
4.42
4,00
Inv.
6.31
2.97
9,00
7.93
0.78
9,00
14.2
43.7
68,0
01.
068.
077,
0013
8.00
0,00
1.20
6.07
7,00
-5.2
44.9
02,0
0-7
.792
.789
,00
-13.
037.
691,
00
Tota
al16
6.97
2.50
6,00
9.30
5.09
6,00
176.
277.
602,
0012
8.93
7.36
2,00
777.
158,
0012
9.71
4.52
0,00
-38.
035.
144,
00-8
.527
.938
,00
-46.
563.
082,
00
Expl
.11
7.51
2.72
3,00
40.1
37,0
011
7.55
2.86
0,00
122.
222.
179,
00-3
2.43
9,00
122.
189.
740,
004.
709.
456,
00-7
2.57
6,00
4.63
6.88
0,00
Inv.
31.3
26.2
57,0
08.
613.
362,
0039
.939
.619
,00
3.66
7.32
5,00
168.
000,
003.
835.
325,
00-2
7.65
8.93
2,00
-8.4
45.3
62,0
0-3
6.10
4.29
4,00
And.
18.1
33.5
26,0
065
1.59
7,00
18.7
85.1
23,0
03.
047.
858,
0064
1.59
7,00
3.68
9.45
5,00
-15.
085.
668,
00-1
0.00
0,00
-15.
095.
668,
00
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingenbudget
1.3. Financiële toestand
De toestand van het financieel evenwicht in het budget wordt vergeleken met de evenwichtstoestand in
het meerjarenplan, weergegeven in het M2-schema van het meerjarenplan. Het resultaat op
kasbasis (= toestandsevenwicht) wordt opgenomen onder het liquiditeitenbudget in schema BW4, voor de autofinancieringsmarge (= het structureel evenwicht) wordt aangetoond dat het resultaat op
kasbasis groter is dan nul en dat de autofinancieringsmarge in het budget gelijk is aan de
autofinancieringsmarge in het meerjarenplan.
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Financiële toestand
Financiële ToestandPlanningsrapport: Budgetwijziging 3 2014(BP2014-0_3)Periode: 2014Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 29707 Investering: 1542 Andere: 78
Stad Kortrijk (NIS 34022)
Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk
Secr.: Geert Hillaert
Fin. beheerder: Johan Vanhoutte
Resultaat op kasbasis BP2014-0_2 BP2014-0_3 VerschilI. Exploitatiebudget (B-A) 4.709.456,00 4.636.880,00 72.576,00
A. Uitgaven 117.512.723,00 117.552.860,00 -40.137,00B. Ontvangsten 122.222.179,00 122.189.740,00 32.439,00
a. Belastingen en boetes 63.496.059,00 63.496.059,00 0,00b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0,00 0,00c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00
2. Overige 58.726.120,00 58.693.681,00 32.439,00II. Investeringsbudget (B-A) -27.658.932,00 -36.104.294,00 8.445.362,00
A. Uitgaven 31.326.257,00 39.939.619,00 -8.613.362,00B. Ontvangsten 3.667.325,00 3.835.325,00 -168.000,00
III. Andere (B-A) -15.085.668,00 -15.095.668,00 10.000,00A. Uitgaven 18.133.526,00 18.785.123,00 -651.597,00
1. Aflossing financiële schulden 17.133.526,00 17.143.526,00 -10.000,00a. Periodieke aflossingen 17.133.526,00 17.143.526,00 -10.000,00b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00
2. Toegestane leningen 1.000.000,00 1.641.597,00 -641.597,003. Overige transacties 0,00 0,00 0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00
B. Ontvangsten 3.047.858,00 3.689.455,00 -641.597,001. Op te nemen leningen en leasings 1.000.000,00 1.641.597,00 -641.597,002. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.047.858,00 2.047.858,00 0,00
a. Periodieke terugvorderingen 2.047.858,00 2.047.858,00 0,00b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00
3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00a. Borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00c. Schenkingen, andere dan opgenomen in de exploitatie- of investeringsontvangsten 0,00 0,00 0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -38.035.144,00 -46.563.082,00 8.527.938,00V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 48.504.223,00 48.504.223,00 0,00VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 10.469.079,00 1.941.141,00 8.527.938,00VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00 0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 10.469.079,00 1.941.141,00 8.527.938,00
Autofinancieringsmarge BP2014-0_2 BP2014-0_3 VerschilI. Financieel draagvlak (A-B) 9.598.674,00 9.535.965,00 62.709,00
A. Exploitatieontvangsten 122.222.179,00 122.189.740,00 32.439,00B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 112.623.505,00 112.653.775,00 -30.270,00
1. Exploitatie-uitgaven 117.512.723,00 117.552.860,00 -40.137,002. Nettokosten van schulden 4.889.218,00 4.899.085,00 -9.867,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 19.974.886,00 19.994.753,00 -19.867,00A. Netto-aflossingen van schulden 15.085.668,00 15.095.668,00 -10.000,00B. Nettokosten van schulden 4.889.218,00 4.899.085,00 -9.867,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II) -10.376.212,00 -10.458.788,00 82.576,00
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Financiële toestand
1.4. De lijst met de opdrachten voor werken, leveringen en diensten
De lijst met de opdrachten voor werken, leveringen en diensten waarvan de raad de wijze van
vaststellen van gunning van de opdrachten en het vaststellen van de voorwaarden delegeert aan het
college van burgemeester en schepenen:
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten
STAD
KO
RTR
IJK
N.I.
S n
umm
er 3
4022
LIJS
T M
ET O
PDR
ACH
TEN
VO
OR
WER
KEN
, LEV
ERIN
GEN
EN
DIE
NST
EN
Alge
men
e fin
anci
erin
g
Inv
est
eri
ng
sen
ve
lop
pe
Act
ieit
em
Alg
em
ee
n
rek
en
ing
nu
mm
er
Pro
ject
de
tail
Tra
nsa
ctie
kre
die
t
20
14
na
BW
2 w
ijzi
gin
g
Tra
nsa
ctie
kre
die
t
20
14
na
BW
3V
erb
inte
nin
skre
die
t
IE-1
1G
BB
-CB
S0
03
0-0
02
85
20
00
Zil
ve
rfo
nd
sZ
ilve
rfo
nd
s-1
.70
3.5
62
-1.7
03
.56
2-4
.70
3.5
62
00
90
-00
21
10
00
0G
eb
ruik
sve
rgo
ed
ing
't
Se
nte
rg
eb
ruik
sve
rgo
ed
ing
01
07
.42
81
07
.42
81
07
.42
8
66
40
00
0V
erk
oo
p g
eb
ou
w '
t S
en
ter
teru
gn
am
e i
nve
ste
rin
gss
ub
sid
ie0
-35
8.0
92
-35
8.0
92
-35
8.0
92
-1.7
03
.56
2-2
50
.66
4-1
.95
4.2
26
-47
54
22
6
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten
STAD
KO
RTR
IJK
N.I.
S n
umm
er 3
4022
LIJS
T M
ET O
PDR
ACH
TEN
VO
OR
WER
KEN
, LEV
ERIN
GEN
EN
DIE
NST
EN
Bed
rijfs
voer
ing
en o
nder
steu
nend
e di
enst
en
Inv
est
eri
ng
sen
ve
lop
pe
Act
ieit
em
Alg
em
ee
n
rek
en
ing
nu
mm
er
Pro
ject
de
tail
Tra
nsa
ctie
kre
die
t
20
14
na
BW
2 w
ijzi
gin
g
Tra
nsa
ctie
kre
die
t
20
14
na
BW
3V
erb
inte
nis
kre
die
t
IE-1
01
.00
.03
01
19
-02
24
10
00
0O
nd
erh
ou
dsp
ort
efe
uil
le I
CT
Ge
me
en
tera
ad
on
th
e m
ov
e1
5.0
00
01
5.0
00
15
.00
0
So
m I
E-1
15
.00
00
15
.00
01
5.0
00
IE-2
02
.04
.02
01
19
-01
24
30
10
0O
nd
erh
ou
dsp
ort
efe
uil
le P
roje
cte
nv
erv
an
gin
g p
oo
lfie
tse
n2
5.0
00
-2.7
60
22
.24
02
2.2
40
So
m I
E-2
25
.00
0-2
.76
02
2.2
40
22
.24
0
IE-9
09
.06
.07
01
13
-00
24
10
00
0O
nd
erh
ou
dsp
ort
efe
uil
le I
CT
Dia
sca
nn
er
Arc
hie
f2
.30
0-3
47
1.9
53
1.9
53
IE-9
09
.03
.02
01
19
-02
24
10
00
0O
nd
erh
ou
dsp
ort
efe
uil
le I
CT
Po
rta
al,
da
tab
an
k,
ap
p v
oo
r m
uzi
ek
10
.00
00
10
.00
07
0.0
00
So
m I
E-9
12
.30
0-3
47
11
.95
37
1.9
53
IE-1
01
0.0
2.0
50
11
9-0
22
41
00
00
E-l
ok
et
ele
ktr
on
isch
lo
ke
t5
0.0
00
-9.5
00
40
.50
01
40
.50
0
IE-1
01
0.0
4.0
20
11
9-0
22
41
00
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
IC
Th
ard
wa
re i
fv @
all
em
aa
ldig
ita
al
15
.00
00
15
.00
05
5.0
00
So
m I
E-1
06
5.0
00
-9.5
00
55
.50
02
40
.50
0
IE-1
2G
BB
-CB
S0
11
3-0
02
21
00
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
He
rste
llin
g l
ift
Rij
ksa
rch
ief
02
5.0
00
25
.00
02
5.0
00
IE-1
2G
BB
-CB
S0
11
3-0
02
21
01
07
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Sta
dsa
rch
ief:
op
tim
ali
sati
e k
oe
lin
g e
n o
ntv
och
tig
ing
75
.00
0-6
8.0
00
7.0
00
7.0
00
IE-1
2G
BB
-CB
S0
11
9-0
11
50
00
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Ou
d-g
em
ee
nte
hu
is M
ark
e:
ren
ov
ati
e d
ak
en
-21
0.0
00
-21
0.0
00
-21
0.0
00
IE-1
2G
BB
-CB
S0
11
9-0
12
21
00
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Sch
ild
erw
erk
en
div
ers
e s
tad
sge
bo
uw
en
12
5.0
00
12
5.0
00
1.3
75
.00
0
IE-1
2G
BB
-CB
S0
11
9-0
12
21
00
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Ma
atr
eg
ele
n v
eil
igh
eid
div
ers
e s
tad
sge
bo
uw
en
50
.00
0-2
5.0
00
25
.00
02
75
.00
0
IE-1
2G
BB
-CB
S0
11
9-0
12
21
05
07
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Be
ve
ilig
ing
ssy
ste
em
bib
+ O
C2
5.9
96
25
.99
62
5.9
96
IE-1
2G
BB
-CB
S0
11
9-0
12
30
00
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Be
ve
ilig
ing
ssy
ste
em
- b
ad
ge
pri
nte
r2
.65
22
.65
22
.65
2
IE-1
2G
BB
-CB
S0
11
9-0
12
30
00
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Ra
am
ov
ere
en
ko
mst
hu
ish
ou
dto
est
ell
en
vo
or
div
ers
e d
ien
ste
n1
0.0
00
-6.0
00
4.0
00
54
.00
0
IE-1
2G
BB
-CB
S0
11
9-0
12
30
00
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Ve
rva
ng
en
ma
chin
es
vo
or
de
po
t 1
02
cfr
. M
JP W
&M
-pa
rk3
0.0
00
30
.00
06
00
.00
0
IE-1
2G
BB
-CB
S0
11
9-0
12
30
00
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Aa
nk
oo
p k
lein
ma
teri
aa
l e
xp
loit
ati
e r
uim
te e
n b
ed
rijf
svo
eri
ng
60
.00
0-1
0.0
00
50
.00
03
50
.00
0
IE-1
2G
BB
-CB
S0
11
9-0
12
30
00
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Aa
nk
oo
p l
aa
dp
ale
n e
n e
lek
tris
che
wa
ge
ns
01
.25
91
.25
91
.25
9
IE-1
2G
BB
-CB
S0
11
9-0
12
30
00
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Be
ve
ilig
ing
do
ort
rek
ke
rste
rre
in e
n V
ete
x e
n r
ecr
ea
tex
05
5.0
00
55
.00
05
5.0
00
IE-1
2G
BB
-CB
S0
11
9-0
12
21
00
07
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Ou
d-g
em
ee
nte
hu
is M
ark
e:
ren
ov
ati
e d
ak
en
25
0.0
00
-15
.02
62
34
.97
42
34
.97
4
IE-1
2G
BB
-CB
S0
11
9-0
12
21
00
07
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Be
ve
ilig
ing
sta
dsg
eb
ou
we
n1
7.2
38
17
.23
82
67
.23
8
IE-1
2G
BB
-CB
S0
11
9-0
12
21
00
07
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Nu
tsv
oo
rzie
nin
ge
n d
ive
rse
ge
bo
uw
en
20
.00
02
0.0
00
12
0.0
00
IE-1
2G
BB
-CB
S0
11
9-0
12
43
00
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Aa
nk
oo
p 3
be
ste
lwa
ge
ns
10
5.0
00
18
.00
01
23
.00
01
23
.00
0
IE-1
2G
BB
-CB
S0
11
9-0
12
43
00
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Ve
rva
ng
en
vo
ert
uig
en
Ru
imte
32
.13
4-2
0.0
00
12
.13
42
.45
1.6
05
IE-1
2G
BB
-CB
S0
11
9-0
12
21
03
07
Tu
igh
uiz
en
Zw
ev
eg
em
sest
raa
ta
an
pa
ssin
ge
n g
eb
ou
w1
00
.00
01
00
.00
01
00
.00
0
IE-1
2G
BB
-CB
S0
11
9-0
12
21
03
07
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Be
ve
ilig
ing
ssy
ste
em
De
po
t 1
02
4.1
14
4.1
14
4.1
14
IE-1
2G
BB
-CB
S0
11
9-0
12
21
03
07
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
De
po
t 1
02
: sp
uit
cab
ine
40
.00
0-4
0.0
00
00
IE-1
2G
BB
-CB
S0
11
9-0
12
40
00
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Go
rdij
ne
n e
n z
on
ne
we
rin
g2
0.0
00
20
.00
01
20
.00
0
IE-1
2G
BB
-CB
S0
11
9-0
12
40
00
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Me
ub
ila
ir a
lge
me
en
65
.00
0-3
2.7
21
32
.27
92
07
.27
9
IE-1
2G
BB
-CB
S0
11
9-0
12
21
01
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Sta
dh
uis
: d
ive
rse
on
de
rho
ud
swe
rke
n2
7.5
00
-12
.14
31
5.3
57
15
.35
7
IE-1
2G
BB
-CB
S0
11
9-0
12
21
01
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Nie
uw
e r
eg
eli
ng
sta
dh
uis
site
10
5.0
00
25
.00
01
30
.00
01
30
.00
0
IE-1
2G
BB
-CB
S0
11
9-0
12
21
01
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
ve
rnie
uw
en
vlo
erb
ek
led
ing
sta
dh
uis
site
07
2.7
21
72
.72
17
2.7
21
IE-1
2G
BB
-CB
S0
11
9-0
12
43
02
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Bu
ite
ng
ew
on
e h
ers
tell
ing
en
alg
em
ee
n w
ag
en
pa
rk4
6.6
05
-35
.00
01
1.6
05
51
1.6
05
IE-1
2G
BB
-CB
S0
11
9-0
12
43
02
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
He
rste
llin
g v
rach
twa
ge
ns
en
sp
eci
ale
vo
ert
uig
en
3.3
95
3.3
95
3.3
95
IE-1
2G
BB
-CB
S0
11
9-0
12
43
02
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Aa
nk
oo
p p
ick
up
35
.00
06
.00
04
1.0
00
41
.00
0
IE-1
2G
BB
-CB
S0
11
9-0
12
20
10
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Re
no
va
tie
dra
ad
afs
luit
ing
en
en
po
ort
en
div
ers
e g
eb
ou
we
n3
0.0
00
-20
.00
01
0.0
00
16
0.0
00
IE-1
2G
BB
-CB
S0
11
9-0
12
42
00
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Aa
nk
oo
p k
off
iese
rvie
s8
.50
0-2
.30
06
.20
06
.20
0
IE-1
2G
BB
-CB
S0
11
9-0
22
41
00
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
IC
TO
nd
erh
ou
dsp
ort
efe
uil
le I
CT
66
0.5
00
66
0.5
00
3.5
37
.50
0
IE-1
2G
BB
-CB
S0
71
0-0
02
30
00
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
De
po
t 1
02
: a
an
ko
op
uit
lee
nm
ate
ria
al
15
.00
01
5.0
00
26
5.0
00
IE-1
2G
BB
-CB
S0
79
0-0
02
14
00
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Op
ma
ak
nu
lme
tin
g k
erk
ge
bo
uw
en
0
35
.00
03
5.0
00
35
.00
0
IE-1
2G
BB
-CB
S0
79
0-0
02
21
07
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Op
ma
ak
nu
lme
tin
g k
erk
ge
bo
uw
en
3
5.0
00
-35
.00
00
0
So
m I
E-1
21
.78
8.6
34
-83
.21
01
.70
5.4
24
10
.96
6.8
95
1.9
05
.93
4-9
5.8
17
1.8
10
.11
71
1.3
16
.58
8
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten
STA
D K
OR
TRIJ
KN
.I.S
num
mer
340
22
LIJS
T M
ET O
PDR
AC
HTE
N V
OO
R W
ERK
EN, L
EVER
ING
EN E
N D
IEN
STEN
Men
s en
sam
enle
ving
Inv
est
eri
ng
sen
ve
lop
pe
Act
ieit
em
Alg
em
ee
n
rek
en
ing
nu
mm
er
Pro
ject
de
tail
Tra
nsa
ctie
kre
die
t
20
14
na
BW
2 w
ijzi
gin
g
Tra
nsa
ctie
kre
die
t
20
14
na
BW
3V
erb
inte
nis
kre
die
t
IE-2
02
.01
.01
07
50
-00
22
10
80
7Je
ug
dlo
ka
al
Bis
seg
em
bo
uw
we
rke
n6
02
.94
81
21
60
3.0
69
60
3.0
69
IE-2
02
.01
.03
07
50
-00
22
10
80
7U
itv
als
ba
sis
MK
KJ
(le
eg
)2
2.0
52
-22
.05
20
0
IE-2
02
.01
.03
07
50
-04
66
40
00
0in
ve
ste
rin
gst
oe
lag
e v
zw A
jko
inri
chti
ng
on
tmo
eti
nsp
lek
02
2.0
52
22
.05
22
2.0
52
IE-2
02
.01
.05
07
50
-00
22
10
80
7F
uif
zaa
ln
ieu
wb
ou
ww
erk
en
12
5.1
95
-12
11
25
.07
42
.49
9.8
79
IE-2
02
.01
.06
07
50
-00
15
00
00
0Je
ug
dh
erb
erg
Gro
en
ing
eh
ee
me
xtra
in
ko
mst
en
be
tro
kk
en
pa
rtn
ers
-25
1.3
13
-25
1.3
13
-25
1.3
13
IE-2
02
.01
.06
07
50
-00
22
10
80
7Je
ug
dh
erb
erg
Gro
en
ing
eh
ee
ma
an
pa
ssin
ge
n g
eb
ou
w2
51
.31
32
51
.31
32
51
.31
3
IE-2
02
.01
.02
07
50
-02
66
40
00
0O
nd
erh
ou
dsp
ort
efe
uil
le P
roje
cte
nD
ak
Wa
ran
de
04
5.0
00
45
.00
04
5.0
00
To
taa
l IE
-27
50
.19
54
5.0
00
79
5.1
95
3.4
70
.00
0
IE-4
04
.01
.04
04
90
-00
24
10
00
0C
am
era
be
wa
kin
g u
itb
ou
we
n o
pe
nb
aa
r d
om
ein
cam
era
be
wa
kin
g w
ink
elw
an
de
lge
bie
d3
50
.00
05
.37
43
55
.37
45
15
.37
4
IE-4
04
.01
.14
04
80
-01
24
10
00
0G
ass
oft
soft
wa
re v
oo
r G
AS
30
.00
03
0.0
00
30
.00
0
To
taa
l IE
-43
80
.00
05
.37
43
85
.37
45
45
.37
4
IE-9
09
.02
.07
07
02
-00
22
10
50
7S
tad
ssch
ou
wb
urg
n
oo
dza
ke
lijk
e o
pfr
issi
ng
swe
rke
n1
5.0
00
-15
.00
00
28
5.0
00
IE-9
09
.02
.07
07
01
-00
22
10
50
7S
tad
ssch
ou
wb
urg
n
oo
dza
ke
lijk
e o
pfr
issi
ng
swe
rke
n0
15
.00
01
5.0
00
15
.00
0
IE-9
09
.03
.01
07
01
-00
22
10
50
7M
uzi
ek
cen
tru
m -
lig
ht
ve
rsie
ve
rbo
uw
ing
en
06
7.7
60
67
.76
06
7.7
60
IE-9
09
.03
.01
07
09
-00
22
10
50
7M
uzi
ek
cen
tru
m -
lig
ht
ve
rsie
ve
rbo
uw
ing
en
99
.73
0-9
9.7
30
01
.90
0.2
70
IE-9
09
.05
.08
07
40
-00
21
40
00
7K
ort
rijk
We
ide
zwe
mb
ad
stu
die
ko
st/
be
sch
ikb
aa
rhe
idsv
erg
.1
00
.00
01
00
.00
04
57
.00
0
IE-9
09
.05
.10
07
40
-00
15
00
00
0M
ark
e s
po
rtv
loe
rsu
bsi
die
s B
loso
sp
ort
vlo
er
0-4
0.0
00
-40
.00
0-4
0.0
00
IE-9
09
.05
.10
07
40
-00
22
10
40
7M
ark
e s
po
rtv
loe
rv
erv
an
ge
n s
po
rtv
loe
r O
lym
pia
de
ple
in1
15
.00
03
3.0
00
14
8.0
00
14
8.0
00
IE-9
09
.06
.04
07
00
-00
22
10
50
7O
nd
erh
ou
dsp
ort
efe
uil
le P
roje
cte
nN
uts
vo
orz
ien
ing
en
Mu
seu
m2
5.4
51
25
.45
12
5.4
51
IE-9
09
.06
.04
07
00
-00
22
10
50
7M
use
um
Te
xtu
reLo
t 6
: co
nst
ruct
ies
42
8.1
00
42
8.1
00
42
8.1
00
IE-9
09
.06
.04
07
00
-00
22
10
50
7M
use
um
Te
xtu
reLo
t 1
0:
va
st m
eu
bil
air
14
1.7
28
14
1.7
28
14
1.7
28
IE-9
09
.06
.04
07
00
-00
22
10
50
7M
use
um
Te
xtu
reO
pti
es
nie
uw
mu
seu
m2
1.5
60
21
.56
02
1.5
60
IE-9
09
.06
.04
07
00
-00
22
10
50
7M
use
um
Te
xtu
reb
ar
mu
seu
m l
ot
3 h
va
c e
n s
an
ita
ir5
2.0
30
52
.03
05
2.0
30
IE-9
09
.06
.04
07
00
-00
22
10
50
7M
use
um
Te
xtu
reb
ar
mu
seu
m l
ot
10
- v
ast
me
ub
ila
ir1
2.1
00
12
.10
01
2.1
00
IE-9
09
.06
.04
07
00
-00
22
10
50
7M
use
um
Te
xtu
reo
pti
es
ba
r m
use
um
4.1
68
4.1
68
4.1
68
IE-9
09
.06
.04
07
00
-00
22
10
50
7M
use
um
Te
xtu
rev
err
ek
en
ing
en
02
70
.28
92
70
.28
92
70
.28
9
IE-9
09
.06
.04
07
00
-00
24
10
00
0M
use
um
Te
xtu
reLo
t 7
: m
ult
ime
dia
22
0.4
44
-16
.31
02
04
.13
42
04
.13
4
IE-9
09
.06
.04
07
00
-00
21
10
00
0M
use
um
Te
xtu
reLo
t 8
: a
ud
iov
isu
ele
cre
ati
es
18
3.2
55
-26
.62
01
56
.63
51
56
.63
5
IE-9
09
.06
.04
07
00
-00
24
00
00
0M
use
um
Te
xtu
reLo
t 9
: so
cla
ge
12
.10
0-1
2.1
00
00
IE-9
09
.06
.04
07
00
-00
24
00
00
0M
use
um
Te
xtu
reLo
t 1
1:
los
me
ub
ila
ir1
4.5
33
-7.9
00
6.6
33
6.6
33
IE-9
09
.06
.04
07
00
-00
24
00
00
0M
use
um
Te
xtu
reLo
t 1
2:
go
rdij
ne
n e
n z
on
ne
we
rin
g1
2.1
00
12
.10
01
2.1
00
IE-9
09
.06
.04
07
00
-00
24
00
00
0M
use
um
Te
xtu
reb
ar
mu
seu
m l
ot
11
- l
os
me
ub
ila
ir2
2.0
22
-14
.45
47
.56
87
.56
8
IE-9
09
.06
.04
07
00
-00
24
00
00
0M
use
um
Te
xtu
reb
ar
mu
seu
m l
ot
12
- g
ord
ijn
en
9.6
80
-9.4
91
18
91
89
IE-9
09
.02
.09
07
03
-00
22
10
80
7b
uu
rtb
ib S
t P
au
lus
Lan
ge
Mu
nte
ve
rbo
uw
ing
en
25
.00
02
5.0
00
50
0.0
00
IE-9
09
.01
.09
07
19
-01
27
51
00
0K
un
stro
ute
Le
ie 2
01
5in
sta
lla
tie
0
50
.00
05
0.0
00
50
.00
0
To
taa
l IE
-91
.51
4.0
01
19
4.4
44
1.7
08
.44
59
.51
0.2
15
IE-1
3G
BB
-CB
S0
70
3-0
02
21
05
07
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Bib
vlo
erb
ek
led
ing
ve
rnie
uw
en
13
.11
01
3.1
10
13
.11
0
IE-1
3G
BB
-CB
S0
70
3-0
02
21
05
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Ko
ets
hu
ize
n b
ij k
ast
ee
l H
eu
le:
he
rste
l d
ak
go
ten
45
.00
0-4
5.0
00
00
IE-1
3G
BB
-CB
S0
70
3-0
02
21
05
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Re
no
ve
ren
sto
ok
pla
ats
Bib
lio
the
ek
11
5.0
00
-20
.00
09
5.0
00
95
.00
0
IE-1
3G
BB
-CB
S0
70
5-0
02
30
00
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Te
chn
isch
ma
teri
aa
l o
ntm
oe
tin
gsc
en
tra
02
0.0
00
20
.00
02
0.0
00
IE-1
3G
BB
-CB
S0
70
5-0
02
21
05
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
OC
Aa
lbe
ke
ein
da
fre
ke
nin
g l
aa
dk
aa
i0
1.5
20
1.5
20
1.5
20
IE-1
3G
BB
-CB
S0
74
0-0
02
21
04
07
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
SC
Mim
osa
ein
da
fre
ke
nin
g b
ov
en
zaa
l5
.39
35
.39
35
.39
3
IE-1
3G
BB
-CB
S0
74
0-0
02
30
00
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Te
chn
isch
ma
teri
aa
l sp
ort
cen
tra
02
5.0
00
25
.00
02
5.0
00
IE-1
3G
BB
-CB
S0
74
0-0
02
30
00
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
ve
rva
ng
en
sp
ort
toe
ste
lle
n0
30
.00
03
0.0
00
30
.00
0
IE-1
3G
BB
-CB
S0
74
0-0
02
20
10
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
ve
ldv
erl
ich
tin
g S
C B
isse
ge
m9
.92
2-1
.74
28
.18
08
.18
0
IE-1
3G
BB
-CB
S0
74
0-0
02
21
04
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
On
de
rho
ud
sp
ort
infr
ast
ruct
uu
r4
0.0
78
-40
.07
80
37
5.0
00
IE-1
3G
BB
-CB
S0
74
0-0
02
21
04
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
SC
Mim
osa
sco
reb
ord
en
03
.00
03
.00
03
.00
0
IE-1
3G
BB
-CB
S0
74
0-0
02
21
04
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
ve
rnis
sen
vlo
er
bo
ve
nza
al
SC
La
ga
e0
8.4
93
8.4
93
8.4
93
IE-1
3G
BB
-CB
S0
75
0-0
06
64
00
00
Po
ntf
ort
ho
ev
eIn
ve
ste
rin
gst
oe
lag
e a
an
Jo
ng
ere
na
teli
er
15
0.0
00
15
0.0
00
15
0.0
00
IE-1
3G
BB
-CB
S0
75
0-0
26
64
00
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Da
k W
ara
nd
e4
5.0
00
-45
.00
00
0
IE-1
3G
BB
-CB
S0
70
0-0
02
21
05
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Ora
ng
eri
e:
rest
au
rati
e s
che
urv
orm
ing
57
.00
05
7.0
00
57
.00
0
IE-1
3G
BB
-CB
S0
41
0-0
01
50
00
00
Die
nst
kle
dij
Flu
via
sub
sid
ie F
OD
BiZ
a-2
7.9
51
-27
.95
1-2
7.9
51
IE-1
3G
BB
-CB
S0
41
0-0
01
50
00
00
Die
nst
kle
dij
Flu
via
Aa
nd
ee
l F
luv
ia a
an
Ko
rtri
jk-9
.31
7-9
.31
7-9
.31
7
IE-1
3G
BB
-CB
S0
41
0-0
02
30
00
00
Die
nst
kle
dij
Flu
via
die
nst
kle
dij
37
.26
83
7.2
68
37
.26
8
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten
IE-1
3G
BB
-CB
S0
41
0-0
02
30
00
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Bra
nd
we
er:
aa
nk
oo
p d
ive
rs m
ate
ria
al
65
.70
06
5.7
00
65
.70
0
IE-1
3G
BB
-CB
S0
41
0-0
02
43
00
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Bra
nd
we
er:
po
lyv
ale
nte
"ca
rgo
" b
est
elw
ag
en
(ro
lco
nta
ine
rs)
80
.00
0-8
0.0
00
00
IE-1
3G
BB
-CB
S0
41
0-0
02
43
02
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Bra
nd
we
er:
bu
ite
ng
ew
on
e h
ers
tell
ing
en
wa
ge
np
ark
15
.00
01
5.0
00
90
.00
0
IE-1
3G
BB
-CB
S0
41
0-0
02
21
03
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
On
tdu
bb
eli
ng
ele
ktr
isch
e i
nst
all
ati
e d
isp
atc
hin
g b
ran
dw
ee
r e
n p
oli
tie
75
.00
0-2
5.0
00
50
.00
05
0.0
00
IE-1
3G
BB
-CB
S0
41
0-0
02
21
03
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Bra
nd
we
er
Ko
rtri
jk:
ren
ov
ati
e H
VA
C e
n s
an
ita
ir7
5.0
00
75
.00
07
5.0
00
IE-1
3G
BB
-CB
S0
80
0-0
02
21
02
07
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Sch
oo
l K
oo
ige
m v
err
ek
en
ing
en
28
.25
72
8.2
57
28
.25
7
IE-1
3G
BB
-CB
S0
70
1-0
02
30
00
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Aa
nk
oo
p t
ech
nis
ch m
ate
ria
al,
kla
nk
- e
n l
ich
tin
sta
lla
tie
s v
oo
r cu
ltu
urc
en
tru
m e
n o
ntm
oe
tin
gsc
en
tra
30
.71
83
0.7
18
28
0.7
18
IE-1
3G
BB
-CB
S0
70
1-0
02
30
00
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
kle
in m
ate
ria
al
mu
zie
kce
ntr
um
/ sc
ho
uw
bu
rg1
1.4
65
-1.6
64
9.8
01
9.8
01
IE-1
3G
BB
-CB
S0
70
1-0
02
40
00
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
me
ub
ila
ir m
uzi
ek
cen
tru
m /
sch
ou
wb
urg
1.2
10
1.1
97
2.4
07
2.4
07
IE-1
3G
BB
-CB
S0
82
0-0
22
21
05
07
Aca
de
mie
(le
eg
)2
00
.00
02
00
.00
06
75
.00
0
IE-1
3G
BB
-CB
S0
82
0-0
12
30
00
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
kle
in m
ate
ria
al
con
serv
ato
riu
m4
.47
7-6
04
3.8
73
3.8
73
IE-1
3G
BB
-CB
S0
82
0-0
12
40
00
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Me
ub
ila
ir C
on
serv
ato
riu
m2
.13
0-2
02
1.9
28
1.9
28
IE-1
3G
BB
-EU
R1
07
40
-00
22
00
50
0P
rofi
t h
era
an
leg
vo
orp
lein
Le
ve
l H
ow
est
08
2.1
79
82
.17
98
2.1
79
IE-1
3G
BB
-EU
R1
07
40
-00
24
10
00
0P
rofi
t F
ield
lab
Tra
nzi
t0
34
.58
23
4.5
82
34
.58
2
IE-1
3G
BB
-EU
R1
07
40
-00
22
20
00
7P
rofi
t in
sta
lla
tie
Fie
ldla
b3
56
.60
3-1
16
.76
12
39
.84
22
39
.84
2
To
taa
l IE
-13
1.4
26
.06
3-1
70
.08
01
.25
5.9
83
3.3
55
.86
5
4.0
70
.25
97
4.7
38
4.1
44
.99
71
8.8
81
.45
4
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten
STAD
KO
RTR
IJK
N.I.
S n
umm
er 3
4022
LIJS
T M
ET O
PDR
ACH
TEN
VO
OR
WER
KEN
, LEV
ERIN
GEN
EN
DIE
NST
EN
Rui
mte
en
econ
omis
che
stad
sont
wik
kelin
g
Inv
est
eri
ng
sen
ve
lop
pe
Act
ieit
em
Alg
em
ee
n
rek
en
ing
nu
mm
er
Pro
ject
de
tail
Tra
nsa
ctie
kre
die
t
20
14
na
BW
2 w
ijzi
gin
g
Tra
nsa
ctie
kre
die
t
20
14
na
BW
3V
erb
inte
nis
kre
die
t
IE-2
02
.03
.01
02
00
-00
22
40
00
7K
ort
rijk
We
ide
Ere
loo
n2
37
.83
22
37
.83
23
65
.89
6
IE-2
02
.03
.01
03
10
-00
22
80
00
7K
ort
rijk
We
ide
Ere
loo
n6
7.6
69
67
.66
91
04
.10
6
IE-2
02
.03
.01
06
00
-00
22
10
00
0a
an
ko
op
gro
nd
en
en
ge
bo
uw
en
He
ule
be
ek
- s
tijn
str
eu
ve
lsla
an
10
0.0
00
10
0.0
00
10
0.0
00
IE-2
02
.03
.01
06
00
-00
22
00
20
0K
ort
rijk
We
ide
gro
nd
ve
rwe
rvin
ge
n7
1.0
60
71
.06
07
1.0
60
IE-2
02
.03
.01
06
80
-00
22
00
40
0G
roe
ne
Go
rde
l O
ost
Gro
en
aa
nle
g1
50
.00
01
50
.00
01
50
.00
0
IE-2
02
.03
.01
06
80
-00
22
00
40
0H
ee
rlij
ke
He
ule
be
ek
Gro
en
aa
nle
g5
0.0
00
50
.00
03
00
.00
0
IE-2
02
.03
.01
06
80
-00
22
00
40
0M
ari
on
ett
en
aa
nle
g l
an
dsc
ha
psk
am
er
25
0.0
00
25
0.0
00
1.2
50
.00
0
IE-2
02
.03
.01
03
20
-00
22
00
20
0K
ort
rijk
We
ide
Sa
ne
rin
g2
50
.00
02
50
.00
01
.22
5.0
00
IE-2
02
.03
.03
06
80
-00
22
00
40
0H
era
an
leg
He
ule
pa
rkG
roe
na
an
leg
01
0.0
00
10
.00
06
60
.00
0
IE-2
02
.03
.04
06
80
-00
22
00
40
0A
an
leg
vo
lkst
uin
en
Gro
en
aa
nle
g8
0.0
00
80
.00
02
00
.00
0
IE-2
02
.03
.04
06
80
-00
22
00
40
0K
MO
-zo
ne
To
rko
nje
stra
at
gro
en
aa
nle
gG
roe
na
an
leg
27
5.1
95
27
5.1
95
45
7.5
00
IE-2
02
.03
.04
06
80
-00
22
00
40
0O
mg
ev
ing
saa
nle
g O
C B
isse
ge
mG
roe
na
an
leg
15
0.0
00
-41
.43
71
08
.56
32
58
.56
3
IE-2
02
.03
.04
02
00
-01
22
40
00
7O
mg
ev
ing
saa
nle
g O
C B
isse
ge
m2
pa
rkin
gp
laa
tse
n v
oo
r m
ind
erv
alid
en
04
1.4
37
41
.43
74
1.4
37
IE-2
02
.03
.05
06
80
-00
22
00
80
0H
era
an
leg
wij
kg
roe
nG
roe
na
an
leg
10
0.0
00
10
0.0
00
60
0.0
00
IE-2
02
.04
.03
02
00
-00
22
40
00
7R
ioo
l- e
n w
eg
en
we
rke
n V
en
nin
gE
relo
on
22
.50
02
2.5
00
15
0.0
00
IE-2
02
.04
.03
02
00
-00
22
40
00
7R
ioo
l- e
n w
eg
en
we
rke
n V
en
nin
gP
roe
fko
ste
n6
.60
06
.60
07
2.6
00
IE-2
02
.04
.03
02
00
-00
22
40
00
7R
ioo
l- e
n w
eg
en
we
rke
n V
en
nin
gV
eili
gh
eid
sco
3.3
00
3.3
00
13
.86
0
IE-2
02
.04
.03
06
00
-00
22
10
00
0R
ioo
l- e
n w
eg
en
we
rke
n V
en
nin
ga
an
ko
op
ge
bo
uw
en
20
0.0
00
20
0.0
00
60
0.0
00
IE-2
02
.04
.03
06
30
-00
22
89
00
7R
ioo
l- e
n w
eg
en
we
rke
n V
en
nin
gN
uts
we
rke
n w
ate
r1
00
.00
01
00
.00
01
00
.00
0
IE-2
02
.04
.03
06
40
-00
22
89
00
7R
ioo
l- e
n w
eg
en
we
rke
n V
en
nin
gN
uts
we
rke
n e
lec
15
.00
01
5.0
00
15
.00
0
IE-2
02
.04
.03
03
50
-00
21
40
00
0T
he
rmo
gra
fisc
he
op
na
me
sta
dso
pp
erv
lak
test
ud
ies
06
0.0
00
60
.00
06
0.0
00
So
m I
E-2
2.1
29
.15
67
0.0
00
2.1
99
.15
66
.79
5.0
22
IE-3
03
.01
.06
08
35
-00
21
40
00
7O
pm
ak
en
ma
ste
rpla
n H
og
er
eco
no
mis
ch e
n t
ech
nis
ch o
nd
erw
ijs
stu
die
25
.00
02
5.0
00
25
.00
0
IE-3
03
.04
.01
05
50
-00
24
30
10
0S
no
rko
aa
nk
oo
p b
rom
fie
tse
n
3.6
00
3.6
00
21
.60
0
So
m I
E-3
28
.60
02
8.6
00
46
.60
0
IE-4
04
.02
.02
02
00
-00
22
50
00
0
Aa
nk
oo
p s
tra
atm
eu
bil
air
:
1e
fa
se v
uil
nis
ba
kje
s
2e
fa
se z
itb
an
ke
n e
n a
an
pla
kzu
ile
n
(le
eg
)
35
.00
03
5.0
00
23
5.0
00
IE-4
04
.02
.04
03
00
-00
23
00
00
0W
ijk
com
po
ste
rin
ga
an
leg
wijk
com
po
ste
rin
gsp
laa
tse
n2
5.0
00
25
.00
05
0.0
00
IE-4
04
.03
.02
02
00
-00
22
40
00
7H
eri
nri
chti
ng
sch
oo
lom
ge
vin
g P
ott
elb
erg
+ B
urg
. F
. d
e B
eth
un
ela
an
(m
od
ule
10
)P
roe
fko
ste
n2
.25
02
.25
02
4.7
50
IE-4
04
.03
.02
02
00
-00
22
40
00
7H
eri
nri
chti
ng
sch
oo
lom
ge
vin
ge
nH
erz
ien
ing
en
+ O
P's
+ .
..1
5.0
00
15
.00
09
0.0
00
IE-4
04
.03
.02
02
00
-00
22
40
00
7H
eri
nri
chti
ng
sch
oo
lom
ge
vin
ge
nP
roe
fko
ste
n3
.00
03
.00
01
8.0
00
IE-4
04
.03
.02
02
00
-00
22
40
00
7H
eri
nri
chti
ng
sch
oo
lom
ge
vin
ge
nV
eili
gh
eid
sco
1.5
00
1.5
00
9.0
00
IE-4
04
.03
.02
02
00
-00
22
40
00
7H
eri
nri
chti
ng
sch
oo
lom
ge
vin
ge
nW
eg
en
isw
erk
en
15
0.0
00
15
0.0
00
90
0.0
00
IE-4
04
.03
.02
03
10
-00
22
80
00
7H
eri
nri
chti
ng
sch
oo
lom
ge
vin
g P
ott
elb
erg
+ B
urg
. F
. d
e B
eth
un
ela
an
(m
od
ule
10
)P
roe
fko
ste
n7
50
75
08
.25
0
IE-4
04
.03
.02
06
70
-00
2
28
90
07
He
rin
rich
tin
g s
cho
olo
mg
ev
ing
en
Op
en
ba
re v
erl
ich
tin
g3
0.0
00
30
.00
01
80
.00
0
So
m I
E-4
26
2.5
00
26
2.5
00
1.5
15
.00
0
IE-5
05
.02
.01
02
00
-00
15
00
00
0M
use
um
Te
xtu
re:
om
ge
vin
gsa
an
leg
Vla
sple
inS
ub
sid
ies
-10
.00
01
0.0
00
00
IE-5
05
.02
.01
02
00
-00
22
40
00
7M
use
um
Te
xtu
re:
om
ge
vin
gsa
an
leg
Vla
sple
inH
erz
ien
ing
en
+ O
P's
+ .
..5
.00
0-5
.00
00
0
IE-5
05
.02
.01
02
00
-00
22
40
00
7M
use
um
Te
xtu
re:
om
ge
vin
gsa
an
leg
Vla
sple
inW
eg
en
isw
erk
en
50
.00
0-5
0.0
00
00
IE-5
05
.02
.01
02
00
-00
22
40
00
7O
ve
rle
iest
raa
tH
erz
ien
ing
en
+ O
P's
+ .
..2
6.0
00
26
.00
03
6.0
00
IE-5
05
.02
.01
02
00
-00
22
40
00
7O
ve
rle
iest
raa
tP
roe
fko
ste
n3
.00
03
.00
06
.00
0
IE-5
05
.02
.01
02
00
-00
22
40
00
7O
ve
rle
iest
raa
tW
eg
en
isw
erk
en
26
0.0
00
26
0.0
00
36
0.0
00
IE-5
05
.02
.01
02
00
-00
22
40
00
7S
t. A
ma
nd
sple
in:
he
raa
nle
gE
relo
on
10
.00
01
0.0
00
10
.00
0
IE-5
05
.02
.01
03
10
-00
22
80
00
7O
ve
rle
iest
raa
tH
erz
ien
ing
en
+ O
P's
+ .
..3
7.5
00
37
.50
03
7.5
00
IE-5
05
.02
.01
03
10
-00
22
80
00
7O
ve
rle
iest
raa
tR
iole
rin
gsw
erk
en
(e
xcl.
BT
W)
37
5.0
00
37
5.0
00
37
5.0
00
IE-5
05
.02
.01
06
00
-00
15
00
00
0B
elu
ike
np
lan
Su
bsi
die
s-2
0.0
00
-20
.00
0-2
0.0
00
IE-5
05
.02
.01
06
00
-00
22
10
00
0B
elu
ike
np
lan
aa
nk
oo
p g
eb
ou
we
n4
20
.00
04
20
.00
04
20
.00
0
IE-5
05
.02
.01
06
00
-00
22
10
00
0B
elu
ike
np
lan
ve
rko
op
ge
bo
uw
en
-20
0.0
00
-20
0.0
00
-20
0.0
00
So
m I
E-5
95
6.5
00
-45
.00
09
11
.50
01
.02
4.5
00
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten
Inv
est
eri
ng
sen
ve
lop
pe
Act
ieit
em
Alg
em
ee
n
rek
en
ing
nu
mm
er
Pro
ject
de
tail
Tra
nsa
ctie
kre
die
t
20
14
na
BW
2 w
ijzi
gin
g
Tra
nsa
ctie
kre
die
t
20
14
na
BW
3V
erb
inte
nis
kre
die
t
IE-7
07
.01
.02
02
00
-00
15
00
00
0B
yp
ass
Ei
Te
rug
vo
rde
rin
g e
relo
on
en
VC
O-7
1.8
17
-71
.81
7-7
1.8
17
IE-7
07
.01
.02
02
00
-00
22
40
00
7B
yp
ass
Ei
Ere
loo
n1
0.4
89
10
.48
91
0.4
89
IE-7
07
.01
.02
02
00
-00
22
40
00
7B
yp
ass
Ei
Ve
ilig
he
idsc
o1
.12
31
.12
31
.12
3
IE-7
07
.01
.02
02
00
-00
22
40
00
7F
iets
pa
de
n e
n r
iole
rin
g N
43
(M
oe
skro
en
sest
ee
nw
eg
) tu
sse
n d
orp
sko
m A
alb
ek
e e
n R
8 -
mo
du
le 1
3:
fase
1V
eili
gh
eid
sco
1.2
90
1.2
90
39
.13
0
IE-7
07
.01
.02
03
10
-00
15
00
00
0P
res.
Ke
nn
ed
yla
an
tss
Be
ne
lux
laa
n -
Mu
nk
en
do
orn
stra
at
sub
sid
ies
ere
loo
n e
n V
CO
AW
V-2
4.2
88
-24
.28
8-6
3.9
83
IE-7
07
.01
.02
03
10
-00
22
80
00
7F
iets
pa
de
n e
n r
iole
rin
g N
43
(M
oe
skro
en
sest
ee
nw
eg
) tu
sse
n d
orp
sko
m A
alb
ek
e e
n R
8 -
mo
du
le 1
3:
fase
1V
eili
gh
eid
sco
21
02
10
6.3
70
IE-7
07
.01
.02
03
10
-00
22
80
00
7P
res.
Ke
nn
ed
yla
an
tss
Be
ne
lux
laa
n -
Mu
nk
en
do
orn
stra
at
Ere
loo
n8
.29
88
.29
85
3.4
60
IE-7
07
.01
.02
03
10
-00
22
80
00
7P
res.
Ke
nn
ed
yla
an
tss
Be
ne
lux
laa
n -
Mu
nk
en
do
orn
stra
at
Ve
ilig
he
idsc
o1
.30
81
.30
88
.42
5
IE-7
07
.01
.02
06
00
-00
22
00
00
0P
res.
Ke
nn
ed
yla
an
tss
Mu
nk
en
do
orn
stra
at
- M
ari
on
ett
en
+ v
erb
ind
ing
swe
gg
ron
dv
erw
erv
ing
en
35
.50
03
5.5
00
35
.50
0
IE-7
07
.01
.02
06
00
-00
22
02
00
0K
en
ne
dy
laa
n:
ve
rwe
rvin
ge
n g
ron
de
n r
oto
nd
e e
n v
erb
red
ing
Ke
nn
ed
yla
an
: v
erw
erv
ing
en
gro
nd
en
ro
ton
de
en
ve
rbre
din
g6
5.0
00
65
.00
06
5.0
00
IE-7
07
.01
.02
06
00
-00
22
02
00
0P
res.
Ke
nn
ed
yla
an
tss
Mu
nk
en
do
orn
stra
at
- M
ari
on
ett
en
+ v
erb
ind
ing
swe
gA
an
ko
op
34
.00
03
4.0
00
34
.00
0
IE-7
07
.01
.02
06
70
-00
2
28
90
07
Pre
s. K
en
ne
dy
laa
n t
ss B
en
elu
xla
an
- M
un
ke
nd
oo
rnst
raa
tO
pe
nb
are
ve
rlic
hti
ng
12
.00
01
2.0
00
60
.00
0
IE-7
07
.01
.03
02
00
-00
22
50
00
0D
ee
lfie
tse
nP
laa
tsin
g3
00
.00
03
00
.00
03
00
.00
0
IE-7
07
.01
.03
02
20
-00
23
00
00
0M
ob
iele
fie
tse
nst
all
ing
Mo
bie
le f
iets
en
sta
llin
g0
22
.11
32
2.1
13
22
.11
3
IE-7
07
.01
.03
02
20
-00
24
30
00
0M
ob
iele
fie
tse
nst
all
ing
aa
nh
an
gw
ag
en
s v
oo
r fi
ets
en
sta
llin
g0
15
.60
91
5.6
09
15
.60
9
IE-7
07
.02
.02
02
00
-00
22
40
00
7B
roe
lka
ai
Ere
loo
n0
50
.00
05
0.0
00
25
0.0
00
IE-7
07
.02
.02
06
30
-00
22
89
00
7B
roe
lka
ai
Nu
tsw
erk
en
wa
ter
50
.00
0-5
0.0
00
02
00
.00
0
IE-7
07
.03
.01
02
00
-00
22
40
00
7S
tati
on
som
ge
vin
gE
relo
on
72
5.3
68
72
5.3
68
5.5
10
.48
7
IE-7
07
.03
.02
02
00
-00
22
50
00
0B
ew
eg
wij
zeri
ng
IZ
Ko
rtri
jk N
oo
rd e
n K
en
ne
dy
pa
rkP
laa
tsin
g9
0.0
00
90
.00
09
0.0
00
IE-7
07
.04
.01
02
00
-00
22
40
00
7A
alb
ek
eE
relo
on
30
.00
03
0.0
00
30
.00
0
IE-7
07
.04
.01
02
00
-00
22
40
00
7A
alb
ek
eH
erz
ien
ing
en
+ O
P's
+ .
..1
0.0
00
10
.00
01
0.0
00
IE-7
07
.04
.01
02
00
-00
22
40
00
7A
alb
ek
eV
eili
gh
eid
sco
17
.50
01
7.5
00
17
.50
0
IE-7
07
.04
.01
02
00
-00
22
40
00
7A
alb
ek
eW
eg
en
isw
erk
en
10
0.0
00
10
0.0
00
10
0.0
00
IE-7
07
.04
.01
02
00
-00
22
40
00
7A
alb
ek
eV
err
ek
en
ing
pa
rkin
g1
70
.00
01
70
.00
01
70
.00
0
IE-7
07
.04
.01
02
00
-00
22
40
00
7A
an
pa
ssin
ge
n k
ruis
pu
nte
n i
kv
ve
rke
ers
ve
ilig
he
idH
erz
ien
ing
en
+ O
P's
+ .
..1
5.0
00
15
.00
09
0.0
00
IE-7
07
.04
.01
02
00
-00
22
40
00
7A
an
pa
ssin
ge
n k
ruis
pu
nte
n i
kv
ve
rke
ers
ve
ilig
he
idW
eg
en
isw
erk
en
15
0.0
00
15
0.0
00
90
0.0
00
IE-7
07
.04
.01
02
00
-00
22
40
00
7A
an
pa
ssin
gsw
erk
en
we
ge
nH
erz
ien
ing
en
+ O
P's
+ .
..1
7.5
00
17
.50
01
15
.00
0
IE-7
07
.04
.01
02
00
-00
22
40
00
7A
an
pa
ssin
gsw
erk
en
we
ge
nW
eg
en
isw
erk
en
17
5.0
00
17
5.0
00
1.1
35
.00
0
IE-7
07
.04
.01
02
00
-00
22
40
00
7
V
ern
ieu
we
n b
rug
Ze
ge
r V
an
He
ule
stra
at
ov
er
He
ule
be
ek
Ere
loo
n4
6.1
54
46
.15
44
8.9
24
IE-7
07
.04
.01
03
10
-00
22
80
00
7
V
ern
ieu
we
n b
rug
Ze
ge
r V
an
He
ule
stra
at
ov
er
He
ule
be
ek
Ere
loo
n3
.84
63
.84
64
.07
7
IE-7
07
.04
.02
02
00
-00
22
40
00
7S
an
eri
ng
en
he
rin
rich
tin
g v
an
Wa
lle
Pro
efk
ost
en
2.0
80
2.0
80
5.2
00
IE-7
07
.04
.02
03
10
-00
15
00
00
01
09
6 R
iole
rin
g B
ell
eg
em
No
ord
Su
bsi
die
s-3
1.0
00
-31
.00
0-3
1.0
00
IE-7
07
.04
.02
03
10
-00
15
00
00
0R
oo
dh
uis
we
gS
ub
sid
ies
-40
.00
0-4
0.0
00
-40
.00
0
IE-7
07
.04
.02
03
10
-00
22
80
00
71
09
6 R
iole
rin
g B
ell
eg
em
No
ord
Rio
leri
ng
swe
rke
n v
err
ek
en
ing
40
.00
04
0.0
00
40
.00
0
IE-7
07
.04
.02
03
10
-00
22
80
00
7A
an
leg
DW
A-r
ioo
l tu
sse
n r
ee
ds
on
tdu
bb
eld
e r
ioo
l e
n L
ind
en
laa
n (
aa
nsl
uit
ing
op
co
lle
cto
r A
qu
afi
n)
Ere
loo
n1
.50
01
.50
08
.00
0
IE-7
07
.04
.02
03
10
-00
22
80
00
7A
an
slu
ite
n r
iole
rin
g G
oe
tha
lsla
an
op
co
lle
cto
r A
qu
afi
nE
relo
on
2.0
00
2.0
00
8.0
00
IE-7
07
.04
.02
03
10
-00
22
80
00
7D
WA
-po
mp
pu
t M
ark
eb
ek
est
raa
tE
relo
on
5.0
00
5.0
00
5.0
00
IE-7
07
.04
.02
03
10
-00
22
80
00
7D
WA
-po
mp
pu
t M
ark
eb
ek
est
raa
tH
erz
ien
ing
en
+ O
P's
+ .
..5
.00
05
.00
05
.00
0
IE-7
07
.04
.02
03
10
-00
22
80
00
7D
WA
-po
mp
pu
t M
ark
eb
ek
est
raa
tP
roe
fko
ste
n3
.00
03
.00
03
.00
0
IE-7
07
.04
.02
03
10
-00
22
80
00
7D
WA
-po
mp
pu
t M
ark
eb
ek
est
raa
tR
iole
rin
gsw
erk
en
(e
xcl.
BT
W)
50
.00
05
0.0
00
50
.00
0
IE-7
07
.04
.02
03
10
-00
22
80
00
7D
WA
-po
mp
pu
t M
ark
eb
ek
est
raa
tV
eili
gh
eid
sco
1.0
00
1.0
00
1.0
00
IE-7
07
.04
.02
03
10
-00
22
80
00
7R
ese
rve
vo
or
on
ve
rwa
chte
rio
leri
ng
spro
ble
me
n (
inst
ori
ng
sge
va
ar)
Rio
leri
ng
swe
rke
n (
exc
l. B
TW
)3
30
.00
03
30
.00
07
50
.00
0
IE-7
07
.04
.02
03
10
-00
22
80
00
7R
iole
rin
gsw
erk
en
Be
ek
laa
n,
Wie
lew
aa
ila
an
, M
ori
nn
est
raa
tE
relo
on
2.0
00
2.0
00
12
.00
0
IE-7
07
.04
.02
03
10
-00
22
80
00
7R
oo
dh
uis
we
gR
iole
rin
gsw
erk
en
(e
xcl.
BT
W)
15
0.0
00
15
0.0
00
15
0.0
00
IE-7
07
.04
.02
03
10
-00
22
80
00
7R
oo
dh
uis
we
gH
erz
ien
ing
en
20
.00
02
0.0
00
20
.00
0
IE-7
07
.04
.02
03
10
-00
22
80
00
7S
an
eri
ng
en
he
rin
rich
tin
g v
an
Wa
lle
Pro
efk
ost
en
1.9
20
1.9
20
4.8
00
IE-7
07
.04
.02
06
00
-00
22
00
00
0P
ers
leid
ing
RW
A p
om
pst
ati
on
E1
7 -
Gro
te W
all
eb
ee
kg
ron
dv
erw
erv
ing
en
1.5
00
.00
01
.50
0.0
00
1.5
00
.00
0
IE-7
07
.04
.02
06
00
-00
22
02
00
0D
oo
rnik
seri
jksw
eg
- i
nn
am
e g
ron
de
n r
iole
rin
g o
mg
ev
ing
Do
orn
ikse
rijk
swe
g -
in
na
me
gro
nd
en
rio
leri
ng
om
ge
vin
g1
00
.00
01
00
.00
01
00
.00
0
IE-7
07
.04
.02
06
30
-00
22
89
00
7S
an
eri
ng
en
he
rin
rich
tin
g v
an
Wa
lle
Nu
tsw
erk
en
wa
ter
50
.00
05
0.0
00
50
.00
0
IE-7
07
.04
.02
06
40
-00
22
89
00
7S
an
eri
ng
en
he
rin
rich
tin
g v
an
Wa
lle
Nu
tsw
erk
en
ele
c1
20
.00
0-1
0.0
00
11
0.0
00
11
0.0
00
IE-7
07
.04
.02
06
70
-00
2
28
90
07
Sa
ne
rin
g e
n h
eri
nri
chti
ng
va
n W
all
eO
pe
nb
are
ve
rlic
hti
ng
45
.00
01
0.0
00
55
.00
05
5.0
00
So
m I
E-7
4.3
30
.98
13
7.7
22
4.3
68
.70
31
1.9
92
.40
7
IE-9
09
.04
.01
02
00
-00
22
40
00
7K
am
pe
era
uto
terr
ein
He
rzie
nin
ge
n +
OP
's +
...
4.0
00
4.0
00
4.0
00
IE-9
09
.04
.01
02
00
-00
22
40
00
7K
am
pe
era
uto
terr
ein
We
ge
nis
we
rke
n4
0.0
00
40
.00
04
0.0
00
So
m I
E-9
44
.00
04
4.0
00
44
.00
0
IE-1
01
0.0
5.0
20
60
0-0
02
41
00
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
IC
TG
IS:
Ge
od
ata
en
GR
B i
mp
lem
en
tere
n2
0.0
00
20
.00
01
20
.00
0
So
m I
E-1
02
0.0
00
20
.00
01
20
.00
0
IE-1
4G
BB
-CB
S0
20
0-0
01
50
00
00
Ou
de
na
ard
sest
ee
nw
eg
Su
bsi
die
s0
-13
8.0
00
-13
8.0
00
-13
8.0
00
IE-1
4G
BB
-CB
S0
20
0-0
02
14
00
00
Stu
die
sM
OB
ER
15
.00
01
5.0
00
12
0.0
00
IE-1
4G
BB
-CB
S0
20
0-0
02
14
00
00
Stu
die
sV
erk
ee
rsm
od
el
15
.00
01
5.0
00
90
.00
0
IE-1
4G
BB
-CB
S0
20
0-0
02
14
00
00
Stu
die
sv
erk
ee
rsst
ud
ies
15
.00
01
5.0
00
45
.00
0
IE-1
4G
BB
-CB
S0
20
0-0
02
24
00
07
Aa
nd
ee
l S
tad
bij
pri
va
te v
erk
av
eli
ng
en
(ri
ole
rin
g -
afk
op
pe
lin
ge
n)
We
ge
nis
we
rke
n2
0.0
00
20
.00
01
20
.00
0
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten
Inv
est
eri
ng
sen
ve
lop
pe
Act
ieit
em
Alg
em
ee
n
rek
en
ing
nu
mm
er
Pro
ject
de
tail
Tra
nsa
ctie
kre
die
t
20
14
na
BW
2 w
ijzi
gin
g
Tra
nsa
ctie
kre
die
t
20
14
na
BW
3V
erb
inte
nis
kre
die
t
IE-1
4G
BB
-CB
S0
20
0-0
02
24
00
07
He
raa
nle
g H
ou
tma
rkt
en
La
ng
e B
rug
stra
at
Ere
loo
n9
6.1
57
96
.15
71
26
.75
7
IE-1
4G
BB
-CB
S0
20
0-0
02
24
00
07
He
raa
nle
g H
ou
tma
rkt
en
La
ng
e B
rug
stra
at
Pro
efk
ost
en
13
.00
01
3.0
00
22
.60
0
IE-1
4G
BB
-CB
S0
20
0-0
02
24
00
07
Ou
de
na
ard
sest
ee
nw
eg
ve
rre
ke
nin
g
Asw
eb
o1
78
.20
31
78
.20
31
78
.20
3
IE-1
4G
BB
-CB
S0
20
0-0
02
24
00
07
Ov
erb
ek
ep
lein
Ere
loo
n3
.00
03
.00
01
9.0
00
IE-1
4G
BB
-CB
S0
20
0-0
02
24
00
07
Ve
lle
n,
he
raa
np
lan
ten
str
ate
n (
ka
sta
nje
bo
me
n)
He
rzie
nin
ge
n +
OP
's +
...
13
.50
01
3.5
00
13
.50
0
IE-1
4G
BB
-CB
S0
20
0-0
02
24
00
07
Ve
lle
n,
he
raa
np
lan
ten
str
ate
n (
ka
sta
nje
bo
me
n)
We
ge
nis
we
rke
n1
35
.00
01
35
.00
01
35
.00
0
IE-1
4G
BB
-CB
S0
20
0-0
02
24
00
07
WC
St.
-R
och
us
ve
rre
ke
nin
g e
relo
on
80
28
02
80
2
IE-1
4G
BB
-CB
S0
20
0-0
02
24
00
07
wo
on
on
twik
ke
lin
g P
ep
ers
tra
at
We
ge
nis
we
rke
n5
4.0
00
54
.00
05
4.0
00
IE-1
4G
BB
-CB
S0
20
0-0
02
30
00
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Aa
nk
oo
p 2
Str
aa
tafv
alz
uig
ers
04
0.0
00
40
.00
08
0.0
00
IE-1
4G
BB
-CB
S0
20
0-0
02
43
02
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Aa
nk
oo
p v
ee
gw
ag
en
s0
14
0.0
00
14
0.0
00
42
0.0
00
IE-1
4G
BB
-CB
S0
21
0-0
02
82
10
00
de
eln
em
ing
in
De
Lij
n(l
ee
g)
3.0
42
3.0
42
18
.25
2
IE-1
4G
BB
-CB
S0
22
0-0
06
64
00
00
Inv
est
eri
ng
sto
ela
ge
inv
est
eri
ng
sto
ela
ge
Pa
rko
02
.74
3.4
15
2.7
43
.41
52
.74
3.4
15
IE-1
4G
BB
-CB
S0
22
0-0
06
64
00
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
pa
rkin
g L
an
ge
Mu
nte
/cre
ma
tori
um
15
.00
01
5.0
00
15
.00
0
IE-1
4G
BB
-CB
S0
31
0-0
01
50
00
00
Su
bsi
die
s V
MM
Su
bsi
die
s-1
.00
9.0
37
-1.0
09
.03
7-1
.30
0.2
31
IE-1
4G
BB
-CB
S0
31
0-0
02
28
00
07
Aa
nd
ee
l S
tad
bij
pri
va
te v
erk
av
eli
ng
en
(ri
ole
rin
g -
afk
op
pe
lin
ge
n)
Rio
leri
ng
swe
rke
n (
exc
l. B
TW
)4
0.0
00
40
.00
02
40
.00
0
IE-1
4G
BB
-CB
S0
31
0-0
02
28
00
07
Afk
op
pe
lin
gsa
dv
ies
Ere
loo
n3
0.0
00
30
.00
01
80
.00
0
IE-1
4G
BB
-CB
S0
31
0-0
02
28
00
07
Dis
gra
cht
(Gu
ido
Ge
zell
ela
an
- H
eu
leb
ee
k)
RW
A l
eid
ing
He
rzie
nin
ge
n +
OP
's +
...
15
.00
01
5.0
00
35
.00
0
IE-1
4G
BB
-CB
S0
31
0-0
02
28
00
07
Dis
gra
cht
(Gu
ido
Ge
zell
ela
an
- H
eu
leb
ee
k)
RW
A l
eid
ing
Rio
leri
ng
swe
rke
n (
exc
l. B
TW
)1
50
.00
01
50
.00
03
50
.00
0
IE-1
4G
BB
-CB
S0
31
0-0
02
28
00
07
Do
orn
ikse
rijk
swe
g
v
err
ek
en
ing
Ko
ch-O
ckie
r5
.58
45
.58
45
.58
4
IE-1
4G
BB
-CB
S0
31
0-0
02
28
00
07
Ou
de
na
ard
sest
ee
nw
eg
ve
rre
ke
nin
g A
swe
bo
18
6.7
97
18
6.7
97
18
6.7
97
IE-1
4G
BB
-CB
S0
31
0-0
02
28
00
07
Rio
leri
ng
s- e
n w
eg
en
isw
erk
en
in
de
He
ilig
e G
ee
stst
raa
tH
erz
ien
ing
en
+ O
P's
+ .
.. (
exc
l. B
TW
)1
2.2
96
12
.29
61
2.2
96
IE-1
4G
BB
-CB
S0
31
0-0
02
28
00
07
Rio
leri
ng
s- e
n w
eg
en
isw
erk
en
in
de
He
ilig
e G
ee
stst
raa
tP
roe
fko
ste
n2
.18
12
.18
12
.18
1
IE-1
4G
BB
-CB
S0
31
0-0
02
28
00
07
Rio
leri
ng
s- e
n w
eg
en
isw
erk
en
in
de
He
ilig
e G
ee
stst
raa
tR
iole
rin
gsw
erk
en
(e
xcl.
BT
W)
12
2.9
54
12
2.9
54
12
2.9
54
IE-1
4G
BB
-CB
S0
31
0-0
02
28
00
07
Vla
sro
ots
tra
at
(aa
nd
ee
l S
tad
in
VK
Ro
ese
laa
rse
stra
at)
Ere
loo
n0
9.1
14
9.1
14
34
.11
4
IE-1
4G
BB
-CB
S0
31
0-0
02
28
00
07
Vla
sro
ots
tra
at
(aa
nd
ee
l S
tad
in
VK
Ro
ese
laa
rse
stra
at)
Pro
efk
ost
en
2.0
00
2.0
00
10
.00
0
IE-1
4G
BB
-CB
S0
50
0-0
02
14
00
00
Stu
die
in
he
t k
ad
er
va
n h
et
Gro
en
bo
ek
ha
nd
els
be
leid
stu
die
50
.00
05
0.0
00
50
.00
0
IE-1
4G
BB
-CB
S0
50
0-0
02
21
08
07
Inri
chte
n l
ok
et
vo
or
on
de
rne
me
rs i
n o
nd
ern
em
ing
sce
ntr
um
ve
rbo
uw
ing
en
10
0.0
00
10
0.0
00
10
0.0
00
IE-1
4G
BB
-CB
S0
60
0-0
01
50
00
00
Pro
ject
Zw
ev
eg
em
sest
raa
t -
Sla
chth
uis
stra
at
Su
bsi
die
s-3
0.0
00
-30
.00
0-9
5.0
00
IE-1
4G
BB
-CB
S0
60
0-0
02
14
00
00
Stu
die
sst
ud
ies
Leie
(n
ieu
we
Le
ie,
Re
ep
bru
g)
15
.00
01
5.0
00
15
.00
0
IE-1
4G
BB
-CB
S0
64
0-0
02
28
90
07
Vla
sro
ots
tra
at
(aa
nd
ee
l S
tad
in
VK
Ro
ese
laa
rse
stra
at)
Nu
tsw
erk
en
ele
c7
3.0
00
73
.00
07
3.0
00
IE-1
4G
BB
-CB
S0
67
0-0
0
22
89
00
7V
lasr
oo
tstr
aa
t (a
an
de
el
Sta
d i
n V
K R
oe
sela
ars
est
raa
t)O
pe
nb
are
ve
rlic
hti
ng
11
0.0
00
11
0.0
00
11
0.0
00
IE-1
4G
BB
-CB
S0
68
0-0
02
20
04
00
Pro
ject
Zw
ev
eg
em
sest
raa
t -
Sla
chth
uis
stra
at
Gro
en
aa
nle
g1
00
.00
01
00
.00
03
15
.00
0
IE-1
4G
BB
-CB
S0
68
0-0
02
25
00
07
Ve
lle
n,
he
raa
np
lan
ten
str
ate
n (
ka
sta
nje
bo
me
n)
Gro
en
aa
nle
g5
0.0
00
50
.00
02
00
.00
0
IE-1
4G
BB
-CB
S0
99
0-0
02
14
00
00
ma
ste
rpla
n b
eg
raa
fpla
ats
en
stu
die
op
dra
cht
25
.00
02
5.0
00
25
.00
0
IE-1
4G
BB
-CB
S0
99
0-0
02
43
02
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
De
lfm
ach
ine
45
.00
04
5.0
00
45
.00
0
IE-1
4G
BB
-CB
S0
99
1-0
02
20
06
00
sam
en
we
rkin
g P
silo
no
mg
ev
ing
swe
rke
n7
0.0
00
70
.00
03
50
.00
0
IE-1
4G
BB
-CB
S0
30
0-0
02
43
02
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
he
rste
llin
g h
uis
vu
ilwa
ge
ns
45
.00
04
5.0
00
45
.00
0
IE-1
4G
BB
-CB
S0
61
0-0
02
14
00
00
Stu
die
s R
UP
s 1
20
.00
01
20
.00
07
20
.00
0
IE-1
4G
BB
-CB
S0
61
0-0
02
14
00
00
Stu
die
sg
lob
ale
stu
die
op
en
ba
ar
do
me
in2
5.0
00
25
.00
01
50
.00
0
IE-1
4G
BB
-CB
S0
61
0-0
02
14
00
00
Stu
die
sG
RB
- p
erc
ele
nk
aa
rt3
0.0
00
30
.00
01
80
.00
0
IE-1
4G
BB
-CB
S0
61
0-0
02
14
00
00
Stu
die
sin
rich
tin
gss
tud
ies
10
0.0
00
10
0.0
00
44
0.0
00
IE-1
4G
BB
-CB
S0
61
0-0
02
14
00
00
Stu
die
sM
ER
+ p
lan
ME
R s
cre
en
ing
70
.00
07
0.0
00
18
0.0
00
IE-1
4G
BB
-CB
S0
61
0-0
02
21
00
00
aa
nk
oo
p g
ron
de
n e
n g
eb
ou
we
no
pp
ort
un
ite
ite
n,
kle
ine
aa
nk
op
en
90
.00
09
0.0
00
54
0.0
00
IE-1
4G
BB
-CB
S0
20
0-0
12
25
00
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Ru
imte
ein
da
fre
ke
nin
g v
erz
ink
ba
re p
aa
ltje
s2
8.5
21
28
.52
12
8.5
21
IE-1
4G
BB
-CB
S0
20
0-0
12
24
00
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Ru
imte
We
ge
nis
we
rke
n1
.59
2.4
15
20
.50
31
.61
2.9
18
9.4
47
.91
8
IE-1
4G
BB
-CB
S0
20
0-0
12
24
00
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Ru
imte
ve
rre
ke
nin
g s
pe
cifi
ek
e v
erh
ard
ing
en
ma
x. 2
5 m
²0
8.7
27
8.7
27
8.7
27
IE-1
4G
BB
-CB
S0
31
0-0
12
28
00
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Ru
imte
rio
leri
ng
swe
rke
n
23
9.0
59
23
9.0
59
2.1
74
.05
9
IE-1
4G
BB
-CB
S0
31
9-0
12
26
00
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Ru
imte
Gra
chte
n1
28
.83
01
28
.83
04
28
.83
0
IE-1
4G
BB
-CB
S0
68
0-0
12
20
04
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Ru
imte
Gro
en
e r
uim
te2
61
.50
02
61
.50
01
.61
1.5
00
IE-1
4G
BB
-CB
S0
68
0-0
12
25
00
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Ru
imte
we
gb
ep
lan
tin
g3
0.0
00
30
.00
01
80
.00
0
IE-1
4G
BB
-CB
S0
68
0-0
12
20
10
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Ru
imte
aa
np
ass
ing
swe
rke
n W
ara
nd
e8
.50
08
.50
08
.50
0
IE-1
4G
BB
-CB
S0
63
0-0
12
28
90
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Ru
imte
wa
terv
oo
rzie
nin
g8
0.0
00
80
.00
04
80
.00
0
IE-1
4G
BB
-CB
S0
64
0-0
12
28
90
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Ru
imte
ele
ktr
icit
eit
64
.00
06
4.0
00
38
4.0
00
IE-1
4G
BB
-CB
S0
66
0-0
12
28
90
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Ru
imte
com
m.
Ne
tw.
8.0
00
8.0
00
48
.00
0
IE-1
4G
BB
-CB
S0
67
0-0
12
28
90
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Ru
imte
OV
84
.00
08
4.0
00
50
4.0
00
IE-1
4G
BB
-CB
S0
99
0-0
12
20
06
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Ru
imte
be
gra
afp
laa
tse
n1
00
.00
01
00
.00
06
00
.00
0
IE-1
4G
BB
-CB
S0
72
0-0
01
50
00
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Mo
len
Ma
rke
-29
.04
0-2
9.0
40
-29
.04
0
IE-1
4G
BB
-CB
S0
72
0-0
02
21
08
07
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
ein
da
fre
ke
nin
g e
relo
on
Bro
elt
ore
ns
05
.39
45
.39
45
.39
4
IE-1
4G
BB
-CB
S0
72
0-0
02
21
08
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Mo
len
Ma
rke
36
.30
03
6.3
00
36
.30
0
IE-1
4G
BB
-CB
S0
72
0-0
02
21
08
00
On
de
rho
ud
spo
rte
feu
ille
Pro
ject
en
Aa
np
ass
en
re
ge
ling
ve
rwa
rmin
g B
roe
lto
ren
s1
0.0
00
10
.00
01
0.0
00
So
m I
E-1
43
.86
4.5
64
2.8
29
.15
36
.69
3.7
17
23
.31
1.9
33
11
.63
6.3
01
2.8
91
.87
51
4.5
28
.17
64
4.8
49
.46
2
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten
STAD
KO
RTR
IJK
N.I.
S n
umm
er 3
4022
1.5
DAD
EN V
AN B
ESC
HIK
KIN
G
Do
me
in
Inv
est
eri
ng
s -
en
ve
lop
pe
Act
ieit
em
Alg
em
ee
n
rek
en
ing
nu
mm
er
Pro
ject
de
tail
kre
die
t 2
01
4 n
a
BW
3
3 R
uim
teIE
-70
7.0
1.0
20
60
0-0
02
20
00
00
Pre
s. K
en
ne
dy
laa
n t
ss M
un
ke
nd
oo
rnst
raa
t -
Ma
rio
ne
tte
n +
ve
rbin
din
gsw
eg
gro
nd
ve
rwe
rvin
ge
n3
5.5
00
3 R
uim
teIE
-70
7.0
1.0
20
60
0-0
02
20
20
00
Pre
s. K
en
ne
dy
laa
n t
ss M
un
ke
nd
oo
rnst
raa
t -
Ma
rio
ne
tte
n +
ve
rbin
din
gsw
eg
Aa
nk
oo
p3
4.0
00
3 R
uim
teIE
-70
7.0
1.0
20
60
0-0
02
20
20
00
Ke
nn
ed
yla
an
: v
erw
erv
ing
en
gro
nd
en
ro
ton
de
en
ve
rbre
din
gK
en
ne
dy
laa
n:
ve
rwe
rvin
ge
n g
ron
de
n r
oto
nd
e e
n v
erb
red
ing
65
.00
0
3 R
uim
teIE
-70
7.0
4.0
20
60
0-0
02
20
00
00
Pe
rsle
idin
g R
WA
po
mp
sta
tio
n E
17
- G
rote
Wa
lle
be
ekg
ron
dve
rwe
rvin
ge
n1
.50
0.0
00
3 R
uim
teIE
-70
7.0
4.0
20
60
0-0
02
20
20
00
Do
orn
ikse
rijk
swe
g -
in
na
me
gro
nd
en
rio
leri
ng
om
ge
vin
gD
oo
rnik
seri
jksw
eg
- i
nn
am
e g
ron
de
n r
iole
rin
g o
mg
evin
g1
00
.00
0
3 R
uim
teIE
-20
2.0
3.0
10
60
0-0
02
21
00
00
aa
nk
oo
p g
ron
de
n e
n g
eb
ou
we
nH
eu
leb
ee
k -
sti
jn s
tre
uve
lsla
an
10
0.0
00
3 R
uim
teIE
-20
2.0
3.0
10
60
0-0
02
20
02
00
Ko
rtri
jk W
eid
eg
ron
dve
rwe
rvin
ge
n7
1.0
60
3 R
uim
teIE
-20
2.0
4.0
30
60
0-0
02
21
00
00
Rio
ol-
en
we
ge
nw
erk
en
Ve
nn
ing
aa
nk
oo
p g
eb
ou
we
n2
00
.00
0
3 R
uim
teIE
-50
5.0
2.0
10
60
0-0
02
21
00
00
Be
luik
en
pla
na
an
ko
op
ge
bo
uw
en
42
0.0
00
3 R
uim
teIE
-50
5.0
2.0
10
60
0-0
02
21
00
00
Be
luik
en
pla
nve
rko
op
ge
bo
uw
en
-20
0.0
00
3 R
uim
teIE
-14
GB
B-C
BS
06
10
-00
22
10
00
0a
an
ko
op
gro
nd
en
en
ge
bo
uw
en
op
po
rtu
nit
eit
en
, k
lein
e a
an
ko
pe
n9
0.0
00
Ein
dto
taa
l2
.41
5.5
60
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Daden van beschikking
Doorgeefleningen
Bedrijfsvoering en ondersteunende diensten 366.597
0790-00 2903000 GBB-CBS Kerkfabriek Sint-Maarten 74.5000790-00 2903000 GBB-CBS Kerkfabriek O.L.-Vrouw 3.0200790-00 2903000 GBB-CBS Kerkfabriek O.L.-Vrouw 37.1250790-00 2903000 GBB-CBS Kerkfabriek Sint-Rochus 15.0000790-00 2903000 GBB-CBS Kerkfabriek Sint-Elooi 20.0000790-00 2903000 GBB-CBS Kerkfabriek Sint-Elisabeth 20.0000790-00 2903000 GBB-CBS Kerkfabriek Sint-Pius X 42.0000790-00 2903000 GBB-CBS Kerkfabriek Sint-Audomarus 28.0000790-00 2903000 GBB-CBS Kerkfabriek Eutropius 60.0000790-00 2903000 GBB-CBS Kerkfabriek Brixius 66.952
Mens 1.275.000
0400-00 2903000 GBB-CBS PZ Vlas 500.0000400-00 2903000 GBB-CBS PZ Vlas 775.000
Investeringstoelagen
Bedrijfsvoering en ondersteunende diensten 0
Mens en samenleving 217.052
0750-00 6640000 GBB-CBS Verbouwingen Pontforthoeve - Jongerenatelier 150.0000750-02 6640000 02.01.02 Dak Warande 45.0000750-04 6640000 02.01.03 inrichting ontmoetingsplek vzw Ajko 22.052
Ruimte en economische stadsontwikkeling 2.758.415
0220-00 6640000 GBB-CBS Parking Lange Munte/Crematorium 15.0000220-00 6640000 GBB-CBS Investeringstoelage Parko 2.743.415
Totaal investeringstoelagen 2.975.467
DOORGEEFLENINGEN EN INVESTERINGSTOELAGEN NA 3e BUDGETWIJZIGING 2014
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 doorgeeflening en investeringssubsidies
Bedrijfsvoering en ondersteunende diensten 1.559.851
6.6610100-00 6493000 GBB-CBS vergoeding opleiding raadsleden 6.2730100-00 6493000 GBB-CBS vergoeding opleiding raadsleden 388
1860110-00 6493000 GBB-CBS federaties verbonden wettelijke graden 186
50.9460112-00 6496000 02.01.01 vakbondspremies 2070112-00 6496000 02.01.02 vakbondspremies 9040112-00 6496000 GBB-CBS vakbondspremies 44.5130112-00 6493000 GBB-CBS vzw Kortijkzaan 5.322
25.0000114-00 6493000 GBB-CBS toelage designregio 25.000
00171-00 6493000 GBB-CBS toelage dorpskranten 28.1520171-00 6493000 GBB-CBS toelage dorpskranten -28.1520171-00 6493000 GBB-CBS toelage reglement gebiedswerking 8.8660171-00 6493000 GBB-CBS toelage reglement gebiedswerking -8.866
3.9410710-00 6493000 GBB-CBS toelage Leieslag 1.2390710-00 6493000 GBB-CBS toelage vaderlandse vereniging 2.702
1.473.1170790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Maarten 175.3250790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek O.L.Vrouw 231.1160790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Rochus 92.8470790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Elooi 81.9200790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Jan - Baptist 94.0610790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Elisabeth 119.2130790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Godelieve 60.7510790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek H. Damiaanparochie 65.0000790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Pius X 69.7240790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Protestantse kerk 31.4990790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Onbevlekt Hart Fatima 19.5000790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Audomarus 63.7780790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Eutropius 48.8790790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Katharina 30.8950790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Antonius Abt 46.5800790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Laurentius 23.7320790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Cornelius 43.8430790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Amandus 43.7720790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Brixius 129.0860790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Rita 8560790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Rita 2430790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Augustinus 497
1.7 TOELAGEN NA 3e BUDGETWIJZIGING 2014
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Lijst met nominatief toegekende subsidies
Mens en samenleving 29.538.428
00130-00 6491000 GBB-CBS oudstrijders 3.7680130-00 6491000 GBB-CBS oudstrijders -3.7680130-00 6491000 GBB-CBS huwelijksjubileum en 100 - jarigen 2.9250130-00 6491000 GBB-CBS huwelijksjubileum en 100 - jarigen -2.925
77.5000160-00 6493000 03.06.03 ontwikkelingsprojecten 40.0000160-00 6493000 03.06.03 Noord-zuid raad sensibiliseringsactiviteiten 6.0000160-00 6493000 03.06.03 11-11-11 aktie 6.0000160-00 6493000 03.06.03 fonds noodsituaties 12.5000160-00 6493000 03.06.03 Mayers of Peace 1.0000160-00 6493000 03.06.03 Postgraduaat Noord-Zuid 12.000
13.528.3250400-00 6494000 GBB-CBS bijdrage werkingskosten politiezone Vlas 13.528.325
3.0950410-00 6493000 GBB-CBS lidgeld W-Vl. Brandweerfederatie 3.0500410-00 6493000 GBB-CBS lidgeld W-Vl. Brandweerfederatie 45
124.9890700-00 6493000 GBB-CBS vzw "Vrienden van Preetjes Molen" 1.2390700-00 6493000 GBB-CBS vzw Van Clé (Molen- en bakkerijmuseum) 11.1140700-00 6493000 GBB-CBS vzw Van Clé (Molen- en bakkerijmuseum) -11.1140700-00 6493000 GBB-CBS Vlas-, kant- en linnenmuseum 25.0000700-00 6493000 GBB-CBS Vlas-, kant- en linnenmuseum -25.0000700-00 6493000 GBB-CBS vzw Stedelijke musea 71.2500700-00 6493000 GBB-CBS vzw Stedelijke musea 50.0000700-00 6493000 GBB-CBS Stimulans 2.5000700-00 6493000 GBB-CBS Tentoonstellingsbeleid 25.0000700-00 6493000 GBB-CBS Tentoonstellingsbeleid -25.000
228.8570701-00 6493000 GBB-CBS De Kortrijkse Schouwburg 161.2500701-00 6493000 GBB-CBS werkingskosten C.C. en wijkhuizen 67.6070701-00 6493000 GBB-CBS werkingskosten C.C. en wijkhuizen -67.6070701-00 6493000 GBB-CBS Toelage SPINRAG festival 67.607
6.0000703-00 6493000 GBB-CBS Rijksarchief 6.000
12.5000705-00 6493000 GBB-CBS toelage OC's vr omschreven projecten 7.5000705-00 6493000 GBB-CBS toelage OC's vr omschreven projecten 5.000
524.9520709-01 6493000 GBB-CBS culturele werkgroepen 2.4000709-01 6493000 GBB-CBS directe toelage internale projecten 2.0000709-01 6493000 GBB-CBS directe toelage muziekles (GR 10,6,88) 6.9100709-01 6493000 GBB-CBS directe toelage overleg cultuur 21.0460709-01 6493000 GBB-CBS directe toelage overleg cultuur 1.4810709-01 6493000 GBB-CBS directe toelage semi-professionele initiatieven 22.1000709-01 6493000 GBB-CBS Vereniging West - Vlaamse schrijvers 2450709-01 6493000 GBB-CBS Vereniging West - Vlaamse schrijvers -2450709-01 6493000 GBB-CBS directe toelage culturele verenigingen 109.8150709-01 6493000 GBB-CBS erfgoedplatform 3000709-01 6493000 GBB-CBS kunstenplatform 3000709-01 6493000 GBB-CBS private professionele podiumkunstensector 80.9000709-01 6493000 GBB-CBS private professionele podiumkunstensector -26.7000709-01 6493000 GBB-CBS bijzondere en vernieuwende projecten 14.5000709-01 6493000 GBB-CBS verenigingsplatform 9000709-01 6493000 GBB-CBS werkingstoelage (Buda - eiland) 265.0000709-01 6493000 GBB-CBS directe toelage Vormingsplus 5.0000709-01 6493000 GBB-CBS directe toelage Il fundamento 5.0000709-01 6493000 GBB-CBS Unie der Zorgelozen 14.000
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Lijst met nominatief toegekende subsidies
172.0000711-00 6493000 06.01.08 speelpleinen (VZW jongerenatelier) 172.000
430.5000719-01 6493000 09.01.08 directe toelage FIK 193.0000719-01 6493000 09.01.08 directe toelage FIK 185.0000719-01 6493000 GBB-CBS Kortrijk Congé 18.0000719-01 6493000 GBB-CBS Kortrijk Congé 2.0000719-01 6493000 GBB-CBS Zomercarnaval 32.500
104.0230719-02 6493000 GBB-CBS 11 juliviering deelgemeentes 2.4480719-02 6493000 GBB-CBS straat-, buurt- en wijkfeesten 69.3750719-02 6493000 GBB-CBS straat-, buurt- en wijkfeesten -20.0000719-02 6493000 GBB-CBS straat-, buurt- en wijkfeesten 3.7000719-02 6493000 GBB-CBS toelage evenementen derden 22.00007119-02 6493000 GBB-CBS toelage evenementen derden 6.5000719-02 6493000 GBB-CBS Tinnekesfeesten 20.000
12.7980729-00 6493000 GBB-CBS De Gaverstreke: kon. Geschied. & heemkund. Kring 1.8990729-00 6493000 GBB-CBS Kon. Geschied. & oudheidkund. Kring 1.8990729-00 6493000 GBB-CBS Leiegouw VZW 4.0000729-00 6493000 GBB-CBS Arbeidsmigratie in Midden en Zuid - West - Vlaanderen 5.000
00740-02 6493000 09.05.04 compensatie wedde Sportplus tot 2023 45.1330740-02 6493000 09.05.04 compensatie wedde Sportplus tot 2023 -45.133
749.9900740-04 6493000 GBB-CBS hoogste nat. En internat. Sportmanifestaties 100.0000740-04 6493000 GBB-CBS hoogste nat. En internat. Sportmanifestaties 6.0000740-04 6493000 09.05.02 impulssubsidies 65.0000740-04 6493000 09.05.02 impulssubsidies 2.0000740-04 6493000 GBB-CBS inrichting wielerkoersen en sportmanifestaties op de openbare weg16.2850740-04 6493000 GBB-CBS integratie maatschappelijk kwetsbaren 3.0000740-04 6493000 09.05.01 jeugdsportpromotie 37.0800740-04 6493000 GBB-CBS specifieke toelagen sportverenigingen hoogste nationale afdeling20.0000740-04 6493000 09.05.01 sportverenigingen (volgens relgement) GR 13.4.84 132.9630740-04 6493000 09.05.01 sportverenigingen (volgens relgement) GR 13.4.84 -2.0000740-04 6493000 GBB-CBS toelage aan sportverenigingen voor huur infrastructuur 17.0000740-04 6493000 GBB-CBS toelage individuele sporters 2.4000740-04 6493000 GBB-CBS stedelijke adviesraad 1.5000740-04 6493000 09.05.04 vzw Sportplus 125.0000740-04 6492000 GBB-CBS Werkingstoelage KVK 223.762
78.5310750-02 6493000 02.01.02 vzw De Warande 45.0000750-02 6493000 GBB-CBS vzw De Warande 33.531
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Lijst met nominatief toegekende subsidies
554.7670750-03 6493000 06.01.01 vzw Van Clé kinderboerderij 71.1340750-03 6493000 06.01.01 vzw Van Clé kinderboerderij 11.1140750-03 6493000 06.01.01 vzw Van Clé kinderboerderij 15.0000750-03 6493000 02.01.01 subsidies jeugdorganisties 304.1190750-03 6493000 02.01.03 subsidies jeugdorganisties 320.6290750-03 6493000 02.01.04 subsidies jeugdorganisties 16.1630750-03 6493000 02.01.01 subsidies jeugdorganisties -304.1190750-03 6493000 02.01.03 subsidies jeugdorganisties -320.6290750-03 6493000 02.01.04 subsidies jeugdorganisties -16.1630750-03 6493000 02.01.01 jeugdverenigingen basistoelagen 127.5370750-03 6493000 02.01.01 jeugdverenigingen infrastructuur 143.1800750-03 6493000 02.01.01 jeugdverenigingen infrastructuur -1.1800750-03 6493000 02.01.01 jeugdverenigingen veiligheids- en duurzaamheidsfonds 40.0000750-03 6493000 02.01.01 jeugdverenigingen kamptoelage 56.1550750-03 6493000 02.01.01 jeugdverenigingen kadervormingstoelage 4.9530750-03 6493000 02.01.01 kadervormingstoelage individueel 2.4610750-03 6493000 02.01.01 kadervormingstoelage individueel 1.1800750-03 6493000 02.01.01 projecttoelage 5.2000750-03 6493000 02.01.01 jeugdraad 5.0000750-03 6493000 02.01.01 fuifondersteuning 4.5000750-03 6493000 02.01.01 De Stroom 10.0000750-03 6493000 02.01.01 toelage Formaat vzw 8.0000750-03 6493000 02.01.04 Student Welcome concert 3.5000750-03 6493000 02.01.04 jeugdmuziekprogrammatie DE KREUN 26.0000750-03 6493000 02.01.04 jeugdmuziekprogrammatie DE KREUN 12.7000750-03 6493000 GBB-CBS Quindo 25.0000750-03 6493000 GBB-CBS Quindo -16.667
164.0680750-04 6493000 02.01.03 Uit de Marge 15.0000750-04 6493000 02.01.03 Uit de Marge 20.0000750-04 6493000 02.01.03 vzw Arktos - Jeugdhuis Jenga 8.5000750-04 6493000 02.01.03 vzw Arktos - Jeugdhuis Jenga 5.1660750-04 6493000 02.01.03 Werkingstoelage EVA MKKJ 109.6750750-04 6493000 02.01.03 Werkingstoelage EVA MKKJ -65.5230750-04 6493000 02.01.03 BND 65.0000750-04 6493000 02.01.03 Boothuis 6.250
3000800-00 6493000 GBB-CBS gemeentelijk onderwijs regio Kortrijk (G.O.R.K) 300
10.0000820-02 6494000 GBB-CBS bijdrage werkingskosten academie 6.0000820-02 6494000 GBB-CBS bijdrage werkingskosten academie -2.0000820-01 6494000 GBB-CBS bijdrage werkingskosten conservatorium 6.000
00869-00 6493000 GBB-CBS levenslang leren 10.0000869-00 6493000 GBB-CBS levenslang leren -10.000
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Lijst met nominatief toegekende subsidies
71.2500880-00 6493000 02.02.05 toelage Brede School 11.2500880-00 6493000 GBB-CBS levenslang leren 10.0000880-00 6493000 02.02.05 Lange time out project 50.000
11.743.3980900-00 6494000 GBB-CBS bijdrage O.C.M.W. 11.720.3980900-00 6494000 GBB-CBS bijdrage O.C.M.W. 23.000
71.3560902-00 6493000 GBB-CBS bijzondere projectsubsidie integratie 2.0860902-00 6493000 GBB-CBS bijzondere projectsubsidie integratie 7620902-00 6493000 08.02.01 project Kortrijk aan culturen 12.5070902-00 6493000 02.01.03 vzw Arktos - Jeugdhuis Jenga 24.0000902-00 6493000 02.01.03 vzw Arktos - Jeugdhuis Jenga -10.3330902-00 6493000 02.01.03 vzw Arktos - Jeugdhuis Jenga -13.6670902-00 6493000 GBB-CBS vzw SOM 6.0000902-00 6493000 GBB-CBS integratieraad Kortrijk 10902-00 6493000 GBB-CBS Leiaarde 50.000
647.9880904-00 6493000 GBB-CBS lokale diensteneconomie 200.0000904-00 6493000 GBB-CBS fonds voor sociaal kapitaal 58.5890904-00 6492000 GBB-CBS POM West - Vlaanderen 36.6910904-00 6492000 GBB-CBS POM West - Vlaanderen -36.6910904-00 6493000 GBB-CBS projecttoelagen met derden 125.0000904-00 6493000 GBB-CBS projecttoelagen met derden -50.6070904-00 6493000 GBB-CBS projecttoelagen met derden -20.0000904-00 6493000 GBB-CBS Sinergiek 7.7080904-00 6493000 GBB-CBS Sinergiek -2020904-00 6493000 GBB-CBS Snorko 13.0920904-00 6493000 GBB-CBS Snorko -13.0920904-00 6493000 GBB-CBS toelage buurtsport 20.0000904-00 6493000 GBB-CBS toelage buurtsport -20.0000904-00 6492000 GBB-CBS toelage vzw Constructief 50.0000904-00 6492000 GBB-CBS toelage vzw Constructief -50.0000904-00 6492000 GBB-CBS toelage vzw Constructief 5.0000904-00 6493000 GBB-CBS toelage vzw Mentor 175.0000904-00 6493000 GBB-CBS toelage vzw Mentor 17.5000904-00 6493000 GBB-CBS TRAVAK 31.5360904-00 6493000 GBB-CBS TRAVAK -31.5360904-00 6493000 GBB-CBS vzw Groep Intro West - Vlaanderen 121.3620904-00 6493000 GBB-CBS vzw Groep Intro West - Vlaanderen -121.3620904-00 6493000 GBB-CBS vzw Jongerenatelier 166.3810904-00 6493000 GBB-CBS vzw Jongerenatelier -166.3810904-00 6493000 GBB-CBS Deltagroep vzw 45.0000904-00 6493000 GBB-CBS Bolwerk stal 13 45.0000904-00 6493000 GBB-CBS Kanaal 127 25.0000904-00 6493000 GBB-CBS Kanaal 127 15.000
116.4840909-01 6493000 GBB-CBS vzw Basiseducatie 67.3520909-01 6493000 GBB-CBS jongerenbegeleidingsproject 6.2500909-01 6493000 GBB-CBS jongerenbegeleidingsproject -6.2500909-01 6493000 GBB-CBS Kom op tegen kanker 1.2500909-01 6493000 GBB-CBS Rode kruis 2.5000909-01 6493000 GBB-CBS koepel vrijzinnigen 24.7890909-01 6493000 GBB-CBS kinderkribben en peutertuinen (GR 10.6.77) 8.1700909-01 6493000 GBB-CBS kinderkribben en peutertuinen (GR 10.6.77) -8.1700909-01 6493000 GBB-CBS MSOC antenne Kortrijk 16.8250909-01 6493000 GBB-CBS begrafenis vergoeding oudstrijders 3.768
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Lijst met nominatief toegekende subsidies
00909-02 6493000 GBB-CBS toelage VZW Westkans 31.0000909-02 6493000 GBB-CBS toelage VZW Westkans -31.000
45.8340911-00 6493000 GBB-CBS toelage projecten ikv toegankelijkheid personen met handicap 23.3300911-00 6493000 GBB-CBS toelage projecten ikv toegankelijkheid personen met handicap 3.2700911-00 6493000 GBB-CBS erkende instellingen voor residentiële opvang van individuen en erkende centra integrale gezinszorg (GR 8.11.96)29.0000911-00 6493000 GBB-CBS erkende instellingen voor residentiële opvang van individuen en erkende centra integrale gezinszorg (GR 8.11.96)-29.0000911-00 6493000 GBB-CBS verenigingen en bonden minder-validen 15.8040911-00 6493000 GBB-CBS stedelijke adviesraad voor mensen met een handicap 3.430
20.0000944-00 6493000 GBB-CBS Opvoedingsondersteuning 20.000
38.9230959-00 6493000 GBB-CBS toelage seniorenverenigingen (GR 14.3.97) 37.1840959-00 6493000 GBB-CBS toelage aan seniorenraad 1.739
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Lijst met nominatief toegekende subsidies
Ruimte en economische stadsontwikkeling 5.956.371
37.0180171-00 6493000 GBB-CBS toelage dorpskranten 28.1520171-00 6493000 GBB-CBS toelage reglement gebiedswerking 8.866
2.300.0000220-00 6494000 GBB-CBS parkeergelden 2.300.000
4.5360290-00 6494000 GBB-CBS 55+ aktie, derde betalerssysteem, project gratis leerlingenvervoer29.4930290-00 6494000 GBB-CBS 55+ aktie, derde betalerssysteem, project gratis leerlingenvervoer-24.9570290-00 6493000 GBB-CBS projecttoelage duurzaamheidscharter scholen 10.0000290-00 6493000 GBB-CBS projecttoelage duurzaamheidscharter scholen -10.000
92.6140300-00 6494000 GBB-CBS beheerskosten IMOG 92.614
37.8310310-00 6491000 GBB-CBS subsidie gescheiden rioolstelsel 37.831
15.2700340-00 6491000 GBB-CBS aanleg kleine landschapselementen 3.8550340-00 6491000 GBB-CBS aanleg kleine landschapselementen 2.5000340-00 6491000 GBB-CBS beschermde zwaluwnesten 1.4150340-00 6491000 GBB-CBS beschermde zwaluwnesten 2.5000340-00 6493000 GBB-CBS vzw natuurpunt 5.000
67.0000390-00 6491000 GBB-CBS duurzaam milieubeleid: regenwaterputten, zonne-energie, IBA's, ecoteams72.0000390-00 6491000 GBB-CBS duurzaam milieubeleid: regenwaterputten, zonne-energie, IBA's, ecoteams-72.0000390-00 6491000 GBB-CBS duurzaam milieubeleid: herbruikbare luiers 67.000
00500-00 6492000 GBB-CBS Bedrijvenpark Kortrijk Noord vzw 10.0000500-00 6492000 GBB-CBS Bedrijvenpark Kortrijk Noord vzw -10.0000500-00 6492000 03.02.01 ondersteuningsmaatregelen voor handelszones in moeilijkheden25.0000500-00 6492000 03.02.01 ondersteuningsmaatregelen voor handelszones in moeilijkheden-25.0000500-00 6492000 03.02.01 BID 205.0000500-00 6492000 03.02.01 BID -205.0000500-00 6492000 03.01.04 Leiedal (2017) aanpassen aantal inwoners 192.8610500-00 6492000 03.01.04 Leiedal (2017) aanpassen aantal inwoners -192.8610500-00 6492000 GBB-CBS toelage aan ondernemingscentrum via Foruminvest 75.0000500-00 6492000 GBB-CBS toelage aan ondernemingscentrum via Foruminvest -75.0000500-00 6492000 03.01.04 werking ondernemingscentrum 25.0000500-00 6492000 03.01.04 werking ondernemingscentrum -25.0000500-00 6492000 03.01.04 MIC 67.5000500-00 6492000 03.01.04 MIC -67.5000500-00 6492000 03.01.04 Fabriek voor de toekomst 100.0000500-00 6492000 03.01.04 Fabriek voor de toekomst -100.0000500-00 6492000 03.02.01 toelage aan starters & leegstand 45.0000500-00 6492000 03.02.01 toelage aan starters & leegstand -45.000
300.0000510-00 6492000 GBB-CBS innovatiefonds 75.0000510-00 6492000 GBB-CBS innovatiefonds -75.0000510-00 6493000 GBB-CBS toelage interieur 150.0000510-00 6494000 03.01.06 toelage aan de Kortrijkse hogescholen 100.0000510-00 6494000 03.01.04 Kortrijk stad van ontwerpers 50.000
126.1000520-00 6493000 GBB-CBS vzw Toerisme 126.100
70.2360521-00 6493000 GBB-CBS Leiestreek 25.2360521-00 6493000 GBB-CBS Kortrijk Regionaal Convention bureau 45.000
5.2470530-00 6492000 GBB-CBS landbouwcomité' s 1.5000530-00 6492000 GBB-CBS inzaaien groenbemesters (GR 13.7.90) 3.747
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Lijst met nominatief toegekende subsidies
357.3710550-00 6493000 GBB-CBS Projecten met derden 25.0000550-00 6493000 GBB-CBS Snorko 13.0920550-00 6493000 GBB-CBS TRAVAK 31.5360550-00 6493000 GBB-CBS vzw Groep Intro West - Vlaanderen 121.3620550-00 6493000 GBB-CBS vzw Groep Intro West - Vlaanderen -40.4540550-00 6493000 GBB-CBS vzw Jongerenatelier 166.3810550-00 6493000 GBB-CBS vzw Jongerenatelier -82.1680550-00 6493000 GBB-CBS WerKbrug 122.622
660.5840590-00 6492000 GBB-CBS Bedrijvenpark Kortrijk Noord vzw 10.0000590-00 6492000 03.02.01 ondersteuningsmaatregelen voor handelszones in moeilijkheden25.0000590-00 6492000 03.02.01 BID 205.0000590-00 6492000 GBB-CBS toelage aan ondernemingscentrum via Foruminvest 75.0000590-00 6492000 03.01.04 werking ondernemingscentrum 25.0000590-00 6492000 03.01.04 MIC 67.5000590-00 6492000 03.01.04 Fabriek voor de toekomst 100.0000590-00 6492000 03.02.01 toelage aan starters & leegstand 45.0000590-00 6492000 03.02.01 toelage aan starters & leegstand 33.0840590-00 6492000 GBB-CBS innovatiefonds 75.000
651.4270610-00 6491000 GBB-CBS nu of nooit premie (bouwblokrenovatie) 310.0000610-00 6491000 GBB-CBS nu of nooit premie (bouwblokrenovatie) -310.0000610-00 6492000 GBB-CBS toelage SOK 458.5660610-00 6493000 GBB-CBS toelage woonclub (CAW Stimulans) 10.0000610-00 6493000 GBB-CBS toelage woonclub (CAW Stimulans) -10.0000610-00 6492000 03.01.04 Leiedal (2017) aanpassen aantal inwoners 192.861
249.7960620-00 6493000 GBB-CBS bouwblokrenovatie toelage de Poort 20.0000620-00 6493000 GBB-CBS bouwblokrenovatie toelage de Poort -20.0000620-00 6493000 05.01.04 huursubsidie de Poort 210.0000620-00 6493000 GBB-CBS premie sociaal woonpatrimonium 96.2500620-00 6493000 GBB-CBS premie sociaal woonpatrimonium -96.2500620-00 6491000 GBB-CBS premie veilig en duurzaam wonen 750.0000620-00 6491000 GBB-CBS premie veilig en duurzaam wonen -750.0000620-00 6493000 05.01.04 Eigen haard 30.8830620-00 6493000 05.01.04 Zuid West Vlaamse 8.913
270.2040621-00 6491000 GBB-CBS nu of nooit premie (bouwblokrenovatie 310.0000621-00 6491000 GBB-CBS nu of nooit premie (bouwblokrenovatie -39.796
555.0000629-00 6491000 05.01.02 premie veilig en duurzaam wonen 750.0000629-00 6491000 05.01.02 premie veilig en duurzaam wonen -195.000
58.2760680-00 6491000 GBB-CBS aanleg kleine landschapselementen 3.8550680-00 6491000 GBB-CBS aanleg kleine landschapselementen -3.8550680-00 6491000 GBB-CBS beschermde zwaluwnesten 1.4150680-00 6491000 GBB-CBS beschermde zwaluwnesten -1.4150680-00 6493000 GBB-CBS acties voor een groen en een fleuriger Kortrijk 20.0000680-00 6493000 GBB-CBS acties voor een groen en een fleuriger Kortrijk -920680-00 6494000 GBB-CBS onderhoud Rozentuin 32.7850680-00 6494000 GBB-CBS onderhoud Rozentuin 920680-00 6493000 GBB-CBS vereniging openbaar groen 5.4910680-00 6493000 GBB-CBS vzw natuurpunt 5.0000680-00 6493000 GBB-CBS vzw natuurpunt -5.000
89.9820720-00 6493000 GBB-CBS beschermde gebouwen ingevolge decreet (restauratiepremies) 29.8270720-00 6493000 GBB-CBS beschermde gebouwen ingevolge decreet (restauratiepremies) -5.0000720-00 6492000 GBB-CBS beschermde gebouwen ingevolge decreet (restauratiepremies) 60.1550720-00 6491000 GBB-CBS beschermde gebouwen ingevolge decreet (restauratiepremies) 5.000
7.8790990-00 6494000 GBB-CBS bijdrage werkingskosten andere overheden 7.879
Totaal toelagen 37.054.650
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Lijst met nominatief toegekende subsidies
Naam bestuur: Stad Kortrijk
Grote Markt 54
8500 Kortrijk
Financieel beheerder: Johan Vanhoutte
Stadssecretaris: Geert Hillaert
NISCODE bestuur: 34022
Adres bestuur:
Budgetwijziging 3 2014
2. Financiële nota
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Financiële nota
2. Financiële nota
De financiële nota van de budgetwijziging 2014 bestaat uit:
- Het exploitatiebudget (2.1)
- Het investeringsbudget (2.2)
- Het liquiditeitenbudget (2.3)
2.1. Exploitatiebudget
Het exploitatiebudget is het financieel plan van de exploitatie van het bestuur of dus een overzicht
van alle kosten en opbrengsten, weergegeven per beleidsdomein.
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Financiële nota/exploitatiebudget
Wijz
igin
g va
n he
t exp
loit
atie
budg
et (B
W1)
Plan
ning
srap
port
: Bud
getw
ijzig
ing
3 20
14(B
P201
4-0_
3)Pe
riode
: 201
4La
atst
e da
gboe
knrs
: E
xplo
itatie
: 297
07
Inve
ster
ing:
154
2 A
nder
e: 7
8
Stad
Kor
trijk
(NIS
340
22)
Grot
e M
arkt
(Kor
) 54
- 850
0 Ko
rtrij
k
Secr
.: Ge
ert H
illae
rt
Fin.
beh
eerd
er: J
ohan
Van
hout
te
Uitg
aven
Ont
vang
sten
Nie
uw sa
ldo
BP20
14-0
_2W
ijzig
ing
BP20
14-0
_3BP
2014
-0_2
Wijz
igin
gBP
2014
-0_3
00: A
lgem
ene
finan
cier
ing
7.41
1.65
6,00
0,00
7.41
1.65
6,00
101.
227.
425,
005.
264.
724,
0010
6.49
2.14
9,00
99.0
80.4
93,0
0
01: B
edrij
fsvo
erin
g23
.392
.220
,00
32.2
12,0
023
.424
.432
,00
1.62
5.45
2,00
70.7
70,0
01.
696.
222,
00-2
1.72
8.21
0,00
02: M
ens
58.9
84.3
58,0
017
2.01
9,00
59.1
56.3
77,0
09.
410.
820,
00-4
51.3
59,0
08.
959.
461,
00-5
0.19
6.91
6,00
03: R
uim
te27
.724
.489
,00
-164
.094
,00
27.5
60.3
95,0
09.
958.
482,
00-4
.916
.574
,00
5.04
1.90
8,00
-22.
518.
487,
00
Tota
len
117.
512.
723,
0040
.137
,00
117.
552.
860,
0012
2.22
2.17
9,00
-32.
439,
0012
2.18
9.74
0,00
4.63
6.88
0,00
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Financiële nota/exploitatiebudget
2.2. Investeringsbudget
Het investeringsbudget is het financieel plan van de ontvangsten en uitgaven en van de kosten en
opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame
middelen. Het bestaat enerzijds uit het overzicht van de nieuwe investeringsenveloppes en anderzijds uit
een overzicht van de transactiekredieten per beleidsdomein voor investeringsverrichtingen in 2014:
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Financiële nota/ investeringsbudget
Wijz
igin
g va
n ee
n in
vest
erin
gsen
velo
ppe
(BW
2)Pl
anni
ngsr
appo
rt: B
udge
twijz
igin
g 3
2014
(BP2
014-
0_3)
Perio
de: V
anaf
201
4La
atst
e da
gboe
knrs
: E
xplo
itatie
: 297
07
Inve
ster
ing:
154
2 A
nder
e: 7
8
Stad
Kor
trijk
(NIS
340
22)
Grot
e M
arkt
(Kor
) 54
- 850
0 Ko
rtrij
k
Secr
.: Ge
ert H
illae
rt
Fin.
beh
eerd
er: J
ohan
Van
hout
te
IE-1
Een
stad
die
luis
tert
en
dial
ogee
rtDe
el 1
: UIT
GAVE
NVe
rbin
teni
skre
diet
enTr
ansa
ctie
kred
iete
n
Vorig
kre
diet
Wijz
igin
gN
ieuw
kre
diet
2014
2015
2016
II. In
vest
erin
gen
in m
ater
iële
vas
te a
ctiv
a2.
565.
000,
000,
002.
565.
000,
0015
.000
,00
550.
000,
0050
0.00
0,00
A. G
emee
nsch
apsg
oede
ren
en b
edrij
fsm
atig
e m
ater
iële
vas
te a
ctiv
a2.
565.
000,
000,
002.
565.
000,
0015
.000
,00
550.
000,
0050
0.00
0,00
1. T
erre
inen
en
gebo
uwen
2.00
0.00
0,00
0,00
2.00
0.00
0,00
0,00
0,00
500.
000,
002.
Weg
en e
n ov
erig
e in
fras
truc
tuur
490.
000,
000,
0049
0.00
0,00
0,00
490.
000,
000,
003.
Roe
rend
e go
eder
en75
.000
,00
0,00
75.0
00,0
015
.000
,00
60.0
00,0
00,
00V.
TO
TAAL
UIT
GAV
EN2.
565.
000,
000,
002.
565.
000,
0015
.000
,00
550.
000,
0050
0.00
0,00
Deel
1: U
ITGA
VEN
Tran
sact
iekr
edie
ten
2017
2018
II. In
vest
erin
gen
in m
ater
iële
vas
te a
ctiv
a1.
050.
000,
0045
0.00
0,00
A. G
emee
nsch
apsg
oede
ren
en b
edrij
fsm
atig
e m
ater
iële
vas
te a
ctiv
a1.
050.
000,
0045
0.00
0,00
1. T
erre
inen
en
gebo
uwen
1.05
0.00
0,00
450.
000,
002.
Weg
en e
n ov
erig
e in
fras
truc
tuur
0,00
0,00
3. R
oere
nde
goed
eren
0,00
0,00
V. T
OTA
AL U
ITG
AVEN
1.05
0.00
0,00
450.
000,
00
Deel
2: O
NTV
ANGS
TEN
Verb
inte
nisk
redi
eten
Tran
sact
iekr
edie
ten
Vorig
kre
diet
Wijz
igin
gN
ieuw
kre
diet
2018
II. V
erko
op v
an m
ater
iële
vas
te a
ctiv
a1.
500.
000,
000,
001.
500.
000,
001.
500.
000,
00A.
Gem
eens
chap
sgoe
dere
n en
bed
rijfs
mat
ige
mat
erië
le v
aste
act
iva
1.50
0.00
0,00
0,00
1.50
0.00
0,00
1.50
0.00
0,00
1. T
erre
inen
en
gebo
uwen
1.50
0.00
0,00
0,00
1.50
0.00
0,00
1.50
0.00
0,00
IV. I
nves
terin
gssu
bsid
ies e
n -s
chen
king
en98
.000
,00
0,00
98.0
00,0
098
.000
,00
V. T
OTA
AL O
NTV
ANG
STEN
1.59
8.00
0,00
0,00
1.59
8.00
0,00
1.59
8.00
0,00
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Financiële nota/ investeringsbudget
Wijz
igin
g va
n ee
n in
vest
erin
gsen
velo
ppe
(BW
2)St
ad K
ortr
ijkVa
naf 2
014
IE-2
Een
stad
die
ver
jong
t en
verg
roen
tDe
el 1
: UIT
GAVE
NVe
rbin
teni
skre
diet
enTr
ansa
ctie
kred
iete
n
Vorig
kre
diet
Wijz
igin
gN
ieuw
kre
diet
2014
2015
2016
II. In
vest
erin
gen
in m
ater
iële
vas
te a
ctiv
a18
.875
.415
,00
3.87
6.70
7,00
22.7
52.1
22,0
07.
385.
201,
005.
715.
456,
005.
657.
769,
00A.
Gem
eens
chap
sgoe
dere
n en
bed
rijfs
mat
ige
mat
erië
le v
aste
act
iva
18.8
75.4
15,0
03.
876.
707,
0022
.752
.122
,00
7.38
5.20
1,00
5.71
5.45
6,00
5.65
7.76
9,00
1. T
erre
inen
en
gebo
uwen
12.4
93.7
03,0
03.
838.
030,
0016
.331
.733
,00
6.86
8.62
3,00
2.32
2.30
5,00
3.22
4.60
9,00
2. W
egen
en
over
ige
infr
astr
uctu
ur6.
356.
712,
0041
.437
,00
6.39
8.14
9,00
494.
338,
003.
393.
151,
002.
433.
160,
003.
Roe
rend
e go
eder
en25
.000
,00
-2.7
60,0
022
.240
,00
22.2
40,0
00,
000,
00III
. Inv
este
ringe
n in
imm
ater
iële
vas
te a
ctiv
a0,
0060
.000
,00
60.0
00,0
060
.000
,00
0,00
0,00
IV. T
oege
stan
e in
vest
erin
gssu
bsid
ies
300.
000,
0067
.052
,00
367.
052,
0067
.052
,00
300.
000,
000,
00V.
TO
TAAL
UIT
GAV
EN19
.175
.415
,00
4.00
3.75
9,00
23.1
79.1
74,0
07.
512.
253,
006.
015.
456,
005.
657.
769,
00
Deel
1: U
ITGA
VEN
Tran
sact
iekr
edie
ten
2017
2018
2019
II. In
vest
erin
gen
in m
ater
iële
vas
te a
ctiv
a2.
402.
696,
001.
491.
000,
0010
0.00
0,00
A. G
emee
nsch
apsg
oede
ren
en b
edrij
fsm
atig
e m
ater
iële
vas
te a
ctiv
a2.
402.
696,
001.
491.
000,
0010
0.00
0,00
1. T
erre
inen
en
gebo
uwen
2.32
5.19
6,00
1.49
1.00
0,00
100.
000,
002.
Weg
en e
n ov
erig
e in
fras
truc
tuur
77.5
00,0
00,
000,
003.
Roe
rend
e go
eder
en0,
000,
000,
00III
. Inv
este
ringe
n in
imm
ater
iële
vas
te a
ctiv
a0,
000,
000,
00IV
. Toe
gest
ane
inve
ster
ings
subs
idie
s0,
000,
000,
00V.
TO
TAAL
UIT
GAV
EN2.
402.
696,
001.
491.
000,
0010
0.00
0,00
Deel
2: O
NTV
ANGS
TEN
Verb
inte
nisk
redi
eten
Tran
sact
iekr
edie
ten
Vorig
kre
diet
Wijz
igin
gN
ieuw
kre
diet
2014
2016
IV. I
nves
terin
gssu
bsid
ies e
n -s
chen
king
en3.
376.
313,
000,
003.
376.
313,
0025
1.31
3,00
3.12
5.00
0,00
V. T
OTA
AL O
NTV
ANG
STEN
3.37
6.31
3,00
0,00
3.37
6.31
3,00
251.
313,
003.
125.
000,
00
IE-3
Een
stad
die
ond
erne
emt e
n de
elt
Deel
1: U
ITGA
VEN
Verb
inte
nisk
redi
eten
Tran
sact
iekr
edie
ten
Vorig
kre
diet
Wijz
igin
gN
ieuw
kre
diet
2014
2015
2016
II. In
vest
erin
gen
in m
ater
iële
vas
te a
ctiv
a27
1.60
0,00
0,00
271.
600,
003.
600,
0025
3.60
0,00
3.60
0,00
A. G
emee
nsch
apsg
oede
ren
en b
edrij
fsm
atig
e m
ater
iële
vas
te a
ctiv
a27
1.60
0,00
0,00
271.
600,
003.
600,
0025
3.60
0,00
3.60
0,00
2. W
egen
en
over
ige
infr
astr
uctu
ur25
0.00
0,00
0,00
250.
000,
000,
0025
0.00
0,00
0,00
3. R
oere
nde
goed
eren
21.6
00,0
00,
0021
.600
,00
3.60
0,00
3.60
0,00
3.60
0,00
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Financiële nota/ investeringsbudget
Wijz
igin
g va
n ee
n in
vest
erin
gsen
velo
ppe
(BW
2)St
ad K
ortr
ijkVa
naf 2
014
Deel
1: U
ITGA
VEN
Verb
inte
nisk
redi
eten
Tran
sact
iekr
edie
ten
Vorig
kre
diet
Wijz
igin
gN
ieuw
kre
diet
2014
2015
2016
III. I
nves
terin
gen
in im
mat
erië
le v
aste
act
iva
25.0
00,0
00,
0025
.000
,00
25.0
00,0
00,
000,
00V.
TO
TAAL
UIT
GAV
EN29
6.60
0,00
0,00
296.
600,
0028
.600
,00
253.
600,
003.
600,
00
Deel
1: U
ITGA
VEN
Tran
sact
iekr
edie
ten
2017
2018
2019
II. In
vest
erin
gen
in m
ater
iële
vas
te a
ctiv
a3.
600,
003.
600,
003.
600,
00A.
Gem
eens
chap
sgoe
dere
n en
bed
rijfs
mat
ige
mat
erië
le v
aste
act
iva
3.60
0,00
3.60
0,00
3.60
0,00
2. W
egen
en
over
ige
infr
astr
uctu
ur0,
000,
000,
003.
Roe
rend
e go
eder
en3.
600,
003.
600,
003.
600,
00III
. Inv
este
ringe
n in
imm
ater
iële
vas
te a
ctiv
a0,
000,
000,
00V.
TO
TAAL
UIT
GAV
EN3.
600,
003.
600,
003.
600,
00
Deel
2: O
NTV
ANGS
TEN
Verb
inte
nisk
redi
eten
Tran
sact
iekr
edie
ten
Vorig
kre
diet
Wijz
igin
gN
ieuw
kre
diet
2015
IV. I
nves
terin
gssu
bsid
ies e
n -s
chen
king
en15
0.00
0,00
0,00
150.
000,
0015
0.00
0,00
V. T
OTA
AL O
NTV
ANG
STEN
150.
000,
000,
0015
0.00
0,00
150.
000,
00
IE-4
Een
stad
die
vei
lig e
n pr
oper
isDe
el 1
: UIT
GAVE
NVe
rbin
teni
skre
diet
enTr
ansa
ctie
kred
iete
n
Vorig
kre
diet
Wijz
igin
gN
ieuw
kre
diet
2014
2015
2016
II. In
vest
erin
gen
in m
ater
iële
vas
te a
ctiv
a8.
515.
173,
0091
.818
,00
8.60
6.99
1,00
734.
318,
002.
149.
500,
004.
830.
250,
00A.
Gem
eens
chap
sgoe
dere
n en
bed
rijfs
mat
ige
mat
erië
le v
aste
act
iva
8.51
5.17
3,00
91.8
18,0
08.
606.
991,
0073
4.31
8,00
2.14
9.50
0,00
4.83
0.25
0,00
1. T
erre
inen
en
gebo
uwen
3.28
0.00
0,00
0,00
3.28
0.00
0,00
0,00
1.08
0.00
0,00
2.20
0.00
0,00
2. W
egen
en
over
ige
infr
astr
uctu
ur4.
645.
173,
000,
004.
645.
173,
0023
7.50
0,00
1.00
9.50
0,00
2.50
5.25
0,00
3. R
oere
nde
goed
eren
590.
000,
0091
.818
,00
681.
818,
0049
6.81
8,00
60.0
00,0
012
5.00
0,00
III. I
nves
terin
gen
in im
mat
erië
le v
aste
act
iva
25.0
00,0
00,
0025
.000
,00
0,00
25.0
00,0
00,
00V.
TO
TAAL
UIT
GAV
EN8.
540.
173,
0091
.818
,00
8.63
1.99
1,00
734.
318,
002.
174.
500,
004.
830.
250,
00
Deel
1: U
ITGA
VEN
Tran
sact
iekr
edie
ten
2017
2018
2019
II. In
vest
erin
gen
in m
ater
iële
vas
te a
ctiv
a40
7.17
2,00
239.
500,
0024
6.25
1,00
A. G
emee
nsch
apsg
oede
ren
en b
edrij
fsm
atig
e m
ater
iële
vas
te a
ctiv
a40
7.17
2,00
239.
500,
0024
6.25
1,00
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Financiële nota/ investeringsbudget
Wijz
igin
g va
n ee
n in
vest
erin
gsen
velo
ppe
(BW
2)St
ad K
ortr
ijkVa
naf 2
014
Deel
1: U
ITGA
VEN
Tran
sact
iekr
edie
ten
2017
2018
2019
1. T
erre
inen
en
gebo
uwen
0,00
0,00
0,00
2. W
egen
en
over
ige
infr
astr
uctu
ur40
7.17
2,00
239.
500,
0024
6.25
1,00
3. R
oere
nde
goed
eren
0,00
0,00
0,00
III. I
nves
terin
gen
in im
mat
erië
le v
aste
act
iva
0,00
0,00
0,00
V. T
OTA
AL U
ITG
AVEN
407.
172,
0023
9.50
0,00
246.
251,
00
Deel
2: O
NTV
ANGS
TEN
Verb
inte
nisk
redi
eten
Tran
sact
iekr
edie
ten
Vorig
kre
diet
Wijz
igin
gN
ieuw
kre
diet
2016
2017
II. V
erko
op v
an m
ater
iële
vas
te a
ctiv
a1.
000.
000,
000,
001.
000.
000,
001.
000.
000,
000,
00A.
Gem
eens
chap
sgoe
dere
n en
bed
rijfs
mat
ige
mat
erië
le v
aste
act
iva
1.00
0.00
0,00
0,00
1.00
0.00
0,00
1.00
0.00
0,00
0,00
1. T
erre
inen
en
gebo
uwen
1.00
0.00
0,00
0,00
1.00
0.00
0,00
1.00
0.00
0,00
0,00
IV. I
nves
terin
gssu
bsid
ies e
n -s
chen
king
en2.
750.
000,
000,
002.
750.
000,
001.
820.
000,
0093
0.00
0,00
V. T
OTA
AL O
NTV
ANG
STEN
3.75
0.00
0,00
0,00
3.75
0.00
0,00
2.82
0.00
0,00
930.
000,
00
IE-5
Een
stad
die
bet
aalb
aar i
sDe
el 1
: UIT
GAVE
NVe
rbin
teni
skre
diet
enTr
ansa
ctie
kred
iete
n
Vorig
kre
diet
Wijz
igin
gN
ieuw
kre
diet
2014
2015
2016
II. In
vest
erin
gen
in m
ater
iële
vas
te a
ctiv
a2.
115.
900,
00-5
5.00
0,00
2.06
0.90
0,00
1.13
1.50
0,00
819.
400,
0011
0.00
0,00
A. G
emee
nsch
apsg
oede
ren
en b
edrij
fsm
atig
e m
ater
iële
vas
te a
ctiv
a2.
115.
900,
00-5
5.00
0,00
2.06
0.90
0,00
1.13
1.50
0,00
819.
400,
0011
0.00
0,00
1. T
erre
inen
en
gebo
uwen
720.
000,
000,
0072
0.00
0,00
420.
000,
0030
0.00
0,00
0,00
2. W
egen
en
over
ige
infr
astr
uctu
ur1.
395.
900,
00-5
5.00
0,00
1.34
0.90
0,00
711.
500,
0051
9.40
0,00
110.
000,
00V.
TO
TAAL
UIT
GAV
EN2.
115.
900,
00-5
5.00
0,00
2.06
0.90
0,00
1.13
1.50
0,00
819.
400,
0011
0.00
0,00
Deel
2: O
NTV
ANGS
TEN
Verb
inte
nisk
redi
eten
Tran
sact
iekr
edie
ten
Vorig
kre
diet
Wijz
igin
gN
ieuw
kre
diet
2014
2015
2016
II. V
erko
op v
an m
ater
iële
vas
te a
ctiv
a20
0.00
0,00
0,00
200.
000,
0020
0.00
0,00
0,00
0,00
A. G
emee
nsch
apsg
oede
ren
en b
edrij
fsm
atig
e m
ater
iële
vas
te a
ctiv
a20
0.00
0,00
0,00
200.
000,
0020
0.00
0,00
0,00
0,00
1. T
erre
inen
en
gebo
uwen
200.
000,
000,
0020
0.00
0,00
200.
000,
000,
000,
00IV
. Inv
este
rings
subs
idie
s en
-sch
enki
ngen
315.
400,
00-1
0.00
0,00
305.
400,
0020
.000
,00
263.
400,
0022
.000
,00
V. T
OTA
AL O
NTV
ANG
STEN
515.
400,
00-1
0.00
0,00
505.
400,
0022
0.00
0,00
263.
400,
0022
.000
,00
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Financiële nota/ investeringsbudget
Wijz
igin
g va
n ee
n in
vest
erin
gsen
velo
ppe
(BW
2)St
ad K
ortr
ijkVa
naf 2
014
IE-6
Een
stad
die
hou
dt v
an d
e ki
nder
en e
n al
le o
pa's
en o
ma'
sDe
el 1
: UIT
GAVE
NVe
rbin
teni
skre
diet
enTr
ansa
ctie
kred
iete
n
Vorig
kre
diet
Wijz
igin
gN
ieuw
kre
diet
2015
2016
2017
II. In
vest
erin
gen
in m
ater
iële
vas
te a
ctiv
a2.
500.
000,
000,
002.
500.
000,
0012
5.00
0,00
1.75
0.00
0,00
625.
000,
00A.
Gem
eens
chap
sgoe
dere
n en
bed
rijfs
mat
ige
mat
erië
le v
aste
act
iva
2.50
0.00
0,00
0,00
2.50
0.00
0,00
125.
000,
001.
750.
000,
0062
5.00
0,00
1. T
erre
inen
en
gebo
uwen
2.50
0.00
0,00
0,00
2.50
0.00
0,00
125.
000,
001.
750.
000,
0062
5.00
0,00
V. T
OTA
AL U
ITG
AVEN
2.50
0.00
0,00
0,00
2.50
0.00
0,00
125.
000,
001.
750.
000,
0062
5.00
0,00
Deel
2: O
NTV
ANGS
TEN
Verb
inte
nisk
redi
eten
Tran
sact
iekr
edie
ten
Vorig
kre
diet
Wijz
igin
gN
ieuw
kre
diet
2016
2017
2018
IV. I
nves
terin
gssu
bsid
ies e
n -s
chen
king
en1.
000.
000,
000,
001.
000.
000,
0050
.000
,00
700.
000,
0025
0.00
0,00
V. T
OTA
AL O
NTV
ANG
STEN
1.00
0.00
0,00
0,00
1.00
0.00
0,00
50.0
00,0
070
0.00
0,00
250.
000,
00
IE-7
Een
stad
die
bew
eegt
, dur
ft en
ver
ande
rtDe
el 1
: UIT
GAVE
NVe
rbin
teni
skre
diet
enTr
ansa
ctie
kred
iete
n
Vorig
kre
diet
Wijz
igin
gN
ieuw
kre
diet
2014
2015
2016
II. In
vest
erin
gen
in m
ater
iële
vas
te a
ctiv
a49
.877
.811
,00
43.1
67,0
049
.920
.978
,00
4.54
1.25
3,00
5.93
8.30
7,00
10.7
32.9
82,0
0A.
Gem
eens
chap
sgoe
dere
n en
bed
rijfs
mat
ige
mat
erië
le v
aste
act
iva
49.8
77.8
11,0
043
.167
,00
49.9
20.9
78,0
04.
541.
253,
005.
938.
307,
0010
.732
.982
,00
1. T
erre
inen
en
gebo
uwen
3.80
5.10
0,00
0,00
3.80
5.10
0,00
1.73
4.50
0,00
903.
750,
0035
7.38
0,00
2. W
egen
en
over
ige
infr
astr
uctu
ur46
.072
.711
,00
5.44
5,00
46.0
78.1
56,0
02.
769.
031,
005.
034.
557,
0010
.375
.602
,00
3. R
oere
nde
goed
eren
0,00
37.7
22,0
037
.722
,00
37.7
22,0
00,
000,
00V.
TO
TAAL
UIT
GAV
EN49
.877
.811
,00
43.1
67,0
049
.920
.978
,00
4.54
1.25
3,00
5.93
8.30
7,00
10.7
32.9
82,0
0
Deel
1: U
ITGA
VEN
Tran
sact
iekr
edie
ten
2017
2018
2019
II. In
vest
erin
gen
in m
ater
iële
vas
te a
ctiv
a14
.281
.287
,00
10.3
58.1
49,0
04.
069.
000,
00A.
Gem
eens
chap
sgoe
dere
n en
bed
rijfs
mat
ige
mat
erië
le v
aste
act
iva
14.2
81.2
87,0
010
.358
.149
,00
4.06
9.00
0,00
1. T
erre
inen
en
gebo
uwen
367.
750,
0042
1.72
0,00
20.0
00,0
02.
Weg
en e
n ov
erig
e in
fras
truc
tuur
13.9
13.5
37,0
09.
936.
429,
004.
049.
000,
003.
Roe
rend
e go
eder
en0,
000,
000,
00V.
TO
TAAL
UIT
GAV
EN14
.281
.287
,00
10.3
58.1
49,0
04.
069.
000,
00
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Financiële nota/ investeringsbudget
Wijz
igin
g va
n ee
n in
vest
erin
gsen
velo
ppe
(BW
2)St
ad K
ortr
ijkVa
naf 2
014
Deel
2: O
NTV
ANGS
TEN
Verb
inte
nisk
redi
eten
Tran
sact
iekr
edie
ten
Vorig
kre
diet
Wijz
igin
gN
ieuw
kre
diet
2014
2015
2016
IV. I
nves
terin
gssu
bsid
ies e
n -s
chen
king
en15
.835
.421
,00
0,00
15.8
35.4
21,0
016
7.10
5,00
496.
646,
003.
301.
936,
00V.
TO
TAAL
ON
TVAN
GST
EN15
.835
.421
,00
0,00
15.8
35.4
21,0
016
7.10
5,00
496.
646,
003.
301.
936,
00
Deel
2: O
NTV
ANGS
TEN
Tran
sact
iekr
edie
ten
2017
2018
IV. I
nves
terin
gssu
bsid
ies e
n -s
chen
king
en8.
667.
052,
003.
202.
682,
00V.
TO
TAAL
ON
TVAN
GST
EN8.
667.
052,
003.
202.
682,
00
IE-8
Een
stad
die
ver
enig
t en
verb
indt
Deel
1: U
ITGA
VEN
Verb
inte
nisk
redi
eten
Tran
sact
iekr
edie
ten
Vorig
kre
diet
Wijz
igin
gN
ieuw
kre
diet
2015
II. In
vest
erin
gen
in m
ater
iële
vas
te a
ctiv
a7.
500,
000,
007.
500,
007.
500,
00A.
Gem
eens
chap
sgoe
dere
n en
bed
rijfs
mat
ige
mat
erië
le v
aste
act
iva
7.50
0,00
0,00
7.50
0,00
7.50
0,00
3. R
oere
nde
goed
eren
7.50
0,00
0,00
7.50
0,00
7.50
0,00
V. T
OTA
AL U
ITG
AVEN
7.50
0,00
0,00
7.50
0,00
7.50
0,00
IE-9
Een
stad
met
vee
l goe
stin
g en
am
bian
ceDe
el 1
: UIT
GAVE
NVe
rbin
teni
skre
diet
enTr
ansa
ctie
kred
iete
n
Vorig
kre
diet
Wijz
igin
gN
ieuw
kre
diet
2014
2015
2016
II. In
vest
erin
gen
in m
ater
iële
vas
te a
ctiv
a12
.199
.712
,00
3.07
8.66
8,00
15.2
78.3
80,0
05.
116.
940,
002.
215.
200,
004.
181.
240,
00A.
Gem
eens
chap
sgoe
dere
n en
bed
rijfs
mat
ige
mat
erië
le v
aste
act
iva
12.1
99.7
12,0
03.
078.
668,
0015
.278
.380
,00
5.11
6.94
0,00
2.21
5.20
0,00
4.18
1.24
0,00
1. T
erre
inen
en
gebo
uwen
11.6
02.5
33,0
03.
089.
270,
0014
.691
.803
,00
4.78
0.36
3,00
2.08
5.20
0,00
4.12
1.24
0,00
2. W
egen
en
over
ige
infr
astr
uctu
ur44
.000
,00
0,00
44.0
00,0
044
.000
,00
0,00
0,00
3. R
oere
nde
goed
eren
553.
179,
00-6
0.60
2,00
492.
577,
0024
2.57
7,00
130.
000,
0060
.000
,00
5. E
rfgo
ed0,
0050
.000
,00
50.0
00,0
050
.000
,00
0,00
0,00
III. I
nves
terin
gen
in im
mat
erië
le v
aste
act
iva
640.
255,
00-2
6.62
0,00
613.
635,
0025
6.63
5,00
0,00
357.
000,
00V.
TO
TAAL
UIT
GAV
EN12
.839
.967
,00
3.05
2.04
8,00
15.8
92.0
15,0
05.
373.
575,
002.
215.
200,
004.
538.
240,
00
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Financiële nota/ investeringsbudget
Wijz
igin
g va
n ee
n in
vest
erin
gsen
velo
ppe
(BW
2)St
ad K
ortr
ijkVa
naf 2
014
Deel
1: U
ITGA
VEN
Tran
sact
iekr
edie
ten
2017
2018
II. In
vest
erin
gen
in m
ater
iële
vas
te a
ctiv
a3.
735.
000,
0030
.000
,00
A. G
emee
nsch
apsg
oede
ren
en b
edrij
fsm
atig
e m
ater
iële
vas
te a
ctiv
a3.
735.
000,
0030
.000
,00
1. T
erre
inen
en
gebo
uwen
3.70
5.00
0,00
0,00
2. W
egen
en
over
ige
infr
astr
uctu
ur0,
000,
003.
Roe
rend
e go
eder
en30
.000
,00
30.0
00,0
05.
Erf
goed
0,00
0,00
III. I
nves
terin
gen
in im
mat
erië
le v
aste
act
iva
0,00
0,00
V. T
OTA
AL U
ITG
AVEN
3.73
5.00
0,00
30.0
00,0
0
Deel
2: O
NTV
ANGS
TEN
Verb
inte
nisk
redi
eten
Tran
sact
iekr
edie
ten
Vorig
kre
diet
Wijz
igin
gN
ieuw
kre
diet
2014
2016
2017
IV. I
nves
terin
gssu
bsid
ies e
n -s
chen
king
en2.
626.
670,
0040
.000
,00
2.66
6.67
0,00
40.0
00,0
096
6.67
0,00
300.
000,
00V.
TO
TAAL
ON
TVAN
GST
EN2.
626.
670,
0040
.000
,00
2.66
6.67
0,00
40.0
00,0
096
6.67
0,00
300.
000,
00
Deel
2: O
NTV
ANGS
TEN
Tran
sact
iekr
edie
ten 20
18IV
. Inv
este
rings
subs
idie
s en
-sch
enki
ngen
1.36
0.00
0,00
V. T
OTA
AL O
NTV
ANG
STEN
1.36
0.00
0,00
IE-1
0 Ee
n st
ad d
ie tr
ansp
aran
t en
sobe
r is
Deel
1: U
ITGA
VEN
Verb
inte
nisk
redi
eten
Tran
sact
iekr
edie
ten
Vorig
kre
diet
Wijz
igin
gN
ieuw
kre
diet
2014
2015
2016
II. In
vest
erin
gen
in m
ater
iële
vas
te a
ctiv
a40
6.38
2,00
-9.5
00,0
039
6.88
2,00
111.
882,
0010
5.00
0,00
80.0
00,0
0A.
Gem
eens
chap
sgoe
dere
n en
bed
rijfs
mat
ige
mat
erië
le v
aste
act
iva
406.
382,
00-9
.500
,00
396.
882,
0011
1.88
2,00
105.
000,
0080
.000
,00
3. R
oere
nde
goed
eren
406.
382,
00-9
.500
,00
396.
882,
0011
1.88
2,00
105.
000,
0080
.000
,00
V. T
OTA
AL U
ITG
AVEN
406.
382,
00-9
.500
,00
396.
882,
0011
1.88
2,00
105.
000,
0080
.000
,00
Deel
1: U
ITGA
VEN
Tran
sact
iekr
edie
ten
2017
2018
2019
II. In
vest
erin
gen
in m
ater
iële
vas
te a
ctiv
a60
.000
,00
20.0
00,0
020
.000
,00
A. G
emee
nsch
apsg
oede
ren
en b
edrij
fsm
atig
e m
ater
iële
vas
te a
ctiv
a60
.000
,00
20.0
00,0
020
.000
,00
3. R
oere
nde
goed
eren
60.0
00,0
020
.000
,00
20.0
00,0
0
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Financiële nota/ investeringsbudget
Wijz
igin
g va
n ee
n in
vest
erin
gsen
velo
ppe
(BW
2)St
ad K
ortr
ijkVa
naf 2
014
Deel
1: U
ITGA
VEN
Tran
sact
iekr
edie
ten
2017
2018
2019
V. T
OTA
AL U
ITG
AVEN
60.0
00,0
020
.000
,00
20.0
00,0
0
IE-1
1 Al
gem
ene
finan
cier
ing
Deel
1: U
ITGA
VEN
Verb
inte
nisk
redi
eten
Tran
sact
iekr
edie
ten
Wijz
igin
gN
ieuw
kre
diet
2014
III. I
nves
terin
gen
in im
mat
erië
le v
aste
act
iva
107.
428,
0010
7.42
8,00
107.
428,
00IV
. Toe
gest
ane
inve
ster
ings
subs
idie
s-3
58.0
92,0
0-3
58.0
92,0
0-3
58.0
92,0
0V.
TO
TAAL
UIT
GAV
EN-2
50.6
64,0
0-2
50.6
64,0
0-2
50.6
64,0
0
Deel
2: O
NTV
ANGS
TEN
Verb
inte
nisk
redi
eten
Tran
sact
iekr
edie
ten
Vorig
kre
diet
Wijz
igin
gN
ieuw
kre
diet
2014
2015
2016
I. Ve
rkoo
p va
n fin
anci
ële
vast
e ac
tiva
4.70
3.56
2,00
0,00
4.70
3.56
2,00
1.70
3.56
2,00
200.
000,
0040
0.00
0,00
E. A
nder
e fin
anci
ële
vast
e ac
tiva
4.70
3.56
2,00
0,00
4.70
3.56
2,00
1.70
3.56
2,00
200.
000,
0040
0.00
0,00
V. T
OTA
AL O
NTV
ANG
STEN
4.70
3.56
2,00
0,00
4.70
3.56
2,00
1.70
3.56
2,00
200.
000,
0040
0.00
0,00
Deel
2: O
NTV
ANGS
TEN
Tran
sact
iekr
edie
ten
2017
2018
2019
I. Ve
rkoo
p va
n fin
anci
ële
vast
e ac
tiva
600.
000,
0080
0.00
0,00
1.00
0.00
0,00
E. A
nder
e fin
anci
ële
vast
e ac
tiva
600.
000,
0080
0.00
0,00
1.00
0.00
0,00
V. T
OTA
AL O
NTV
ANG
STEN
600.
000,
0080
0.00
0,00
1.00
0.00
0,00
IE-1
2 Ov
erig
bel
eid
- Bed
rijfs
voer
ing
en o
nder
steu
nend
e di
enst
enDe
el 1
: UIT
GAVE
NVe
rbin
teni
skre
diet
enTr
ansa
ctie
kred
iete
n
Vorig
kre
diet
Wijz
igin
gN
ieuw
kre
diet
2014
2015
2016
II. In
vest
erin
gen
in m
ater
iële
vas
te a
ctiv
a12
.514
.172
,00
21.1
21,0
012
.535
.293
,00
2.27
3.82
2,00
2.70
9.47
1,00
1.97
2.50
0,00
A. G
emee
nsch
apsg
oede
ren
en b
edrij
fsm
atig
e m
ater
iële
vas
te a
ctiv
a12
.514
.172
,00
21.1
21,0
012
.535
.293
,00
2.27
3.82
2,00
2.70
9.47
1,00
1.97
2.50
0,00
1. T
erre
inen
en
gebo
uwen
4.01
8.01
4,00
29.8
21,0
04.
047.
835,
001.
047.
835,
0060
0.00
0,00
600.
000,
003.
Roe
rend
e go
eder
en8.
496.
158,
00-8
.700
,00
8.48
7.45
8,00
1.22
5.98
7,00
2.10
9.47
1,00
1.37
2.50
0,00
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Financiële nota/ investeringsbudget
Wijz
igin
g va
n ee
n in
vest
erin
gsen
velo
ppe
(BW
2)St
ad K
ortr
ijkVa
naf 2
014
Deel
1: U
ITGA
VEN
Verb
inte
nisk
redi
eten
Tran
sact
iekr
edie
ten
Vorig
kre
diet
Wijz
igin
gN
ieuw
kre
diet
2014
2015
2016
III. I
nves
terin
gen
in im
mat
erië
le v
aste
act
iva
0,00
35.0
00,0
035
.000
,00
35.0
00,0
00,
000,
00V.
TO
TAAL
UIT
GAV
EN12
.514
.172
,00
56.1
21,0
012
.570
.293
,00
2.30
8.82
2,00
2.70
9.47
1,00
1.97
2.50
0,00
Deel
1: U
ITGA
VEN
Tran
sact
iekr
edie
ten
2017
2018
2019
II. In
vest
erin
gen
in m
ater
iële
vas
te a
ctiv
a1.
929.
500,
001.
812.
500,
001.
837.
500,
00A.
Gem
eens
chap
sgoe
dere
n en
bed
rijfs
mat
ige
mat
erië
le v
aste
act
iva
1.92
9.50
0,00
1.81
2.50
0,00
1.83
7.50
0,00
1. T
erre
inen
en
gebo
uwen
600.
000,
0060
0.00
0,00
600.
000,
003.
Roe
rend
e go
eder
en1.
329.
500,
001.
212.
500,
001.
237.
500,
00III
. Inv
este
ringe
n in
imm
ater
iële
vas
te a
ctiv
a0,
000,
000,
00V.
TO
TAAL
UIT
GAV
EN1.
929.
500,
001.
812.
500,
001.
837.
500,
00
Deel
2: O
NTV
ANGS
TEN
Verb
inte
nisk
redi
eten
Tran
sact
iekr
edie
ten
Vorig
kre
diet
Wijz
igin
gN
ieuw
kre
diet
2014
2017
2018
II. V
erko
op v
an m
ater
iële
vas
te a
ctiv
a3.
500.
000,
000,
003.
500.
000,
000,
002.
000.
000,
0050
0.00
0,00
A. G
emee
nsch
apsg
oede
ren
en b
edrij
fsm
atig
e m
ater
iële
vas
te a
ctiv
a3.
500.
000,
000,
003.
500.
000,
000,
002.
000.
000,
0050
0.00
0,00
1. T
erre
inen
en
gebo
uwen
3.50
0.00
0,00
0,00
3.50
0.00
0,00
0,00
2.00
0.00
0,00
500.
000,
00IV
. Inv
este
rings
subs
idie
s en
-sch
enki
ngen
210.
000,
000,
0021
0.00
0,00
210.
000,
000,
000,
00V.
TO
TAAL
ON
TVAN
GST
EN3.
710.
000,
000,
003.
710.
000,
0021
0.00
0,00
2.00
0.00
0,00
500.
000,
00
Deel
2: O
NTV
ANGS
TEN
Tran
sact
iekr
edie
ten 20
19II.
Ver
koop
van
mat
erië
le v
aste
act
iva
1.00
0.00
0,00
A. G
emee
nsch
apsg
oede
ren
en b
edrij
fsm
atig
e m
ater
iële
vas
te a
ctiv
a1.
000.
000,
001.
Ter
rein
en e
n ge
bouw
en1.
000.
000,
00IV
. Inv
este
rings
subs
idie
s en
-sch
enki
ngen
0,00
V. T
OTA
AL O
NTV
ANG
STEN
1.00
0.00
0,00
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Financiële nota/ investeringsbudget
Wijz
igin
g va
n ee
n in
vest
erin
gsen
velo
ppe
(BW
2)St
ad K
ortr
ijkVa
naf 2
014
IE-1
3 Ov
erig
bel
eid
- Men
s en
sam
enle
ving
Deel
1: U
ITGA
VEN
Verb
inte
nisk
redi
eten
Tran
sact
iekr
edie
ten
Vorig
kre
diet
Wijz
igin
gN
ieuw
kre
diet
2014
2015
2016
II. In
vest
erin
gen
in m
ater
iële
vas
te a
ctiv
a3.
406.
060,
0038
.366
,00
3.44
4.42
6,00
1.92
4.42
6,00
960.
000,
0014
0.00
0,00
A. G
emee
nsch
apsg
oede
ren
en b
edrij
fsm
atig
e m
ater
iële
vas
te a
ctiv
a3.
406.
060,
0038
.366
,00
3.44
4.42
6,00
1.92
4.42
6,00
960.
000,
0014
0.00
0,00
1. T
erre
inen
en
gebo
uwen
2.66
8.18
8,00
-36.
715,
002.
631.
473,
001.
436.
473,
0089
5.00
0,00
75.0
00,0
03.
Roe
rend
e go
eder
en73
7.87
2,00
75.0
81,0
081
2.95
3,00
487.
953,
0065
.000
,00
65.0
00,0
0IV
. Toe
gest
ane
inve
ster
ings
subs
idie
s77
4.88
2,00
69.8
86,0
084
4.76
8,00
264.
886,
000,
0025
.000
,00
V. T
OTA
AL U
ITG
AVEN
4.18
0.94
2,00
108.
252,
004.
289.
194,
002.
189.
312,
0096
0.00
0,00
165.
000,
00
Deel
1: U
ITGA
VEN
Tran
sact
iekr
edie
ten
2017
2018
2019
II. In
vest
erin
gen
in m
ater
iële
vas
te a
ctiv
a14
0.00
0,00
140.
000,
0014
0.00
0,00
A. G
emee
nsch
apsg
oede
ren
en b
edrij
fsm
atig
e m
ater
iële
vas
te a
ctiv
a14
0.00
0,00
140.
000,
0014
0.00
0,00
1. T
erre
inen
en
gebo
uwen
75.0
00,0
075
.000
,00
75.0
00,0
03.
Roe
rend
e go
eder
en65
.000
,00
65.0
00,0
065
.000
,00
IV. T
oege
stan
e in
vest
erin
gssu
bsid
ies
554.
882,
000,
000,
00V.
TO
TAAL
UIT
GAV
EN69
4.88
2,00
140.
000,
0014
0.00
0,00
Deel
2: O
NTV
ANGS
TEN
Verb
inte
nisk
redi
eten
Tran
sact
iekr
edie
ten
Vorig
kre
diet
Wijz
igin
gN
ieuw
kre
diet
2014
IV. I
nves
terin
gssu
bsid
ies e
n -s
chen
king
en37
.268
,00
0,00
37.2
68,0
037
.268
,00
V. T
OTA
AL O
NTV
ANG
STEN
37.2
68,0
00,
0037
.268
,00
37.2
68,0
0
IE-1
4 Ov
erig
bel
eid
- Rui
mte
Deel
1: U
ITGA
VEN
Verb
inte
nisk
redi
eten
Tran
sact
iekr
edie
ten
Vorig
kre
diet
Wijz
igin
gN
ieuw
kre
diet
2014
2015
2016
I. In
vest
erin
gen
in fi
nanc
iële
vas
te a
ctiv
a18
.252
,00
0,00
18.2
52,0
03.
042,
003.
042,
003.
042,
00C.
Pub
liek-
Priv
ate
Sam
enw
erki
ngsv
erba
nden
18.2
52,0
00,
0018
.252
,00
3.04
2,00
3.04
2,00
3.04
2,00
II. In
vest
erin
gen
in m
ater
iële
vas
te a
ctiv
a25
.847
.652
,00
2.14
5.31
7,00
27.9
92.9
69,0
07.
919.
369,
006.
740.
000,
004.
320.
600,
00A.
Gem
eens
chap
sgoe
dere
n en
bed
rijfs
mat
ige
mat
erië
le v
aste
act
iva
25.8
47.6
52,0
02.
145.
317,
0027
.992
.969
,00
7.91
9.36
9,00
6.74
0.00
0,00
4.32
0.60
0,00
1. T
erre
inen
en
gebo
uwen
3.86
7.21
3,00
798.
144,
004.
665.
357,
001.
664.
357,
0061
6.00
0,00
590.
000,
002.
Weg
en e
n ov
erig
e in
fras
truc
tuur
21.5
40.9
98,0
085
6.24
6,00
22.3
97.2
44,0
05.
664.
644,
005.
784.
000,
003.
730.
600,
003.
Roe
rend
e go
eder
en43
9.44
1,00
479.
911,
0091
9.35
2,00
579.
352,
0034
0.00
0,00
0,00
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Financiële nota/ investeringsbudget
Wijz
igin
g va
n ee
n in
vest
erin
gsen
velo
ppe
(BW
2)St
ad K
ortr
ijkVa
naf 2
014
Deel
1: U
ITGA
VEN
Verb
inte
nisk
redi
eten
Tran
sact
iekr
edie
ten
Vorig
kre
diet
Wijz
igin
gN
ieuw
kre
diet
2014
2015
2016
5. E
rfgo
ed0,
0011
.016
,00
11.0
16,0
011
.016
,00
0,00
0,00
III. I
nves
terin
gen
in im
mat
erië
le v
aste
act
iva
2.09
5.88
5,00
42.0
57,0
02.
137.
942,
0056
2.94
2,00
280.
000,
0039
5.00
0,00
IV. T
oege
stan
e in
vest
erin
gssu
bsid
ies
2.79
2.51
4,00
2.74
3.41
5,00
5.53
5.92
9,00
2.75
8.41
5,00
2.77
7.51
4,00
0,00
V. T
OTA
AL U
ITG
AVEN
30.7
54.3
03,0
04.
930.
789,
0035
.685
.092
,00
11.2
43.7
68,0
09.
800.
556,
004.
718.
642,
00
Deel
1: U
ITGA
VEN
Tran
sact
iekr
edie
ten
2017
2018
2019
I. In
vest
erin
gen
in fi
nanc
iële
vas
te a
ctiv
a3.
042,
003.
042,
003.
042,
00C.
Pub
liek-
Priv
ate
Sam
enw
erki
ngsv
erba
nden
3.04
2,00
3.04
2,00
3.04
2,00
II. In
vest
erin
gen
in m
ater
iële
vas
te a
ctiv
a3.
225.
000,
002.
958.
000,
002.
830.
000,
00A.
Gem
eens
chap
sgoe
dere
n en
bed
rijfs
mat
ige
mat
erië
le v
aste
act
iva
3.22
5.00
0,00
2.95
8.00
0,00
2.83
0.00
0,00
1. T
erre
inen
en
gebo
uwen
805.
000,
0053
0.00
0,00
460.
000,
002.
Weg
en e
n ov
erig
e in
fras
truc
tuur
2.42
0.00
0,00
2.42
8.00
0,00
2.37
0.00
0,00
3. R
oere
nde
goed
eren
0,00
0,00
0,00
5. E
rfgo
ed0,
000,
000,
00III
. Inv
este
ringe
n in
imm
ater
iële
vas
te a
ctiv
a32
5.00
0,00
280.
000,
0029
5.00
0,00
IV. T
oege
stan
e in
vest
erin
gssu
bsid
ies
0,00
0,00
0,00
V. T
OTA
AL U
ITG
AVEN
3.55
3.04
2,00
3.24
1.04
2,00
3.12
8.04
2,00
Deel
2: O
NTV
ANGS
TEN
Verb
inte
nisk
redi
eten
Tran
sact
iekr
edie
ten
Vorig
kre
diet
Wijz
igin
gN
ieuw
kre
diet
2014
2015
2016
IV. I
nves
terin
gssu
bsid
ies e
n -s
chen
king
en1.
746.
971,
0013
8.00
0,00
1.88
4.97
1,00
1.20
6.07
7,00
573.
154,
0040
.740
,00
V. T
OTA
AL O
NTV
ANG
STEN
1.74
6.97
1,00
138.
000,
001.
884.
971,
001.
206.
077,
0057
3.15
4,00
40.7
40,0
0
Deel
2: O
NTV
ANGS
TEN
Tran
sact
iekr
edie
ten 20
17IV
. Inv
este
rings
subs
idie
s en
-sch
enki
ngen
65.0
00,0
0V.
TO
TAAL
ON
TVAN
GST
EN65
.000
,00
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Financiële nota/ investeringsbudget
Wijz
igin
g va
n ee
n in
vest
erin
gsen
velo
ppe
(BW
2)St
ad K
ortr
ijkVa
naf 2
014
IE-9
9 Ov
erig
Bel
eid
- VDJ
Deel
1: U
ITGA
VEN
Verb
inte
nisk
redi
eten
Tran
sact
iekr
edie
ten
Vorig
kre
diet
Wijz
igin
gN
ieuw
kre
diet
2014
2015
2016
II. In
vest
erin
gen
in m
ater
iële
vas
te a
ctiv
a18
.382
.428
,00
-9.1
87.1
12,0
09.
195.
316,
005.
000.
000,
001.
420.
316,
002.
775.
000,
00B.
Ove
rige
mat
erië
le v
aste
act
iva
18.3
82.4
28,0
0-9
.187
.112
,00
9.19
5.31
6,00
5.00
0.00
0,00
1.42
0.31
6,00
2.77
5.00
0,00
1. O
nroe
rend
e go
eder
en18
.382
.428
,00
-9.1
87.1
12,0
09.
195.
316,
005.
000.
000,
001.
420.
316,
002.
775.
000,
00V.
TO
TAAL
UIT
GAV
EN18
.382
.428
,00
-9.1
87.1
12,0
09.
195.
316,
005.
000.
000,
001.
420.
316,
002.
775.
000,
00
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Financiële nota/ investeringsbudget
Wijz
igin
g va
n de
tran
sact
iekr
edie
ten
voor
inve
ster
ings
verr
icht
inge
n (B
W3)
Plan
ning
srap
port
: Bud
getw
ijzig
ing
3 20
14(B
P201
4-0_
3)Pe
riode
: 201
4La
atst
e da
gboe
knrs
: E
xplo
itatie
: 297
07
Inve
ster
ing:
154
2 A
nder
e: 7
8
Stad
Kor
trijk
(NIS
340
22)
Grot
e M
arkt
(Kor
) 54
- 850
0 Ko
rtrij
k
Secr
.: Ge
ert H
illae
rt
Fin.
beh
eerd
er: J
ohan
Van
hout
te
Uitg
ave
Ont
vang
stN
ieuw
sald
o
Vorig
kre
diet
Ove
rdra
cht
van
vorig
boek
jaar
Budg
et-
wijz
igin
gN
ieuw
kre
diet
Vorig
kre
diet
Ove
rdra
cht
van
vorig
boek
jaar
Budg
et-
wijz
igin
gN
ieuw
kre
diet
00 A
lgem
ene
finan
cier
ing
0,00
0,00
-250
.664
,00
-250
.664
,00
1.70
3.56
2,00
0,00
0,00
1.70
3.56
2,00
1.95
4.22
6,00
01 B
edri
jfsvo
erin
g10
.763
.811
,00
0,00
-7.3
13.9
14,0
03.
449.
897,
0021
0.00
0,00
0,00
0,00
210.
000,
00-3
.239
.897
,00
02 M
ens
6.08
0.62
5,00
0,00
8.18
8.98
4,00
14.2
69.6
09,0
028
8.58
1,00
0,00
40.0
00,0
032
8.58
1,00
-13.
941.
028,
00
03 R
uim
te14
.481
.821
,00
0,00
7.98
8.95
6,00
22.4
70.7
77,0
01.
465.
182,
000,
0012
8.00
0,00
1.59
3.18
2,00
-20.
877.
595,
00
Tota
len
31.3
26.2
57,0
00,
008.
613.
362,
0039
.939
.619
,00
3.66
7.32
5,00
0,00
168.
000,
003.
835.
325,
00-3
6.10
4.29
4,00
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Financiële nota/ investeringsbudget
2.3.Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)Planningsrapport: Budgetwijziging 3 2014(BP2014-0_3)Periode: 2014Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 29707 Investering: 1542 Andere: 78
Stad Kortrijk (NIS 34022)
Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk
Secr.: Geert Hillaert
Fin. beheerder: Johan Vanhoutte
Resultaat op kasbasis Vorigbedrag/krediet
Wijziging Nieuwbedrag/krediet
I. Exploitatiebudget (B-A) 4.709.456,00 -72.576,00 4.636.880,00A. Uitgaven 117.512.723,00 40.137,00 117.552.860,00B. Ontvangsten 122.222.179,00 -32.439,00 122.189.740,00
1.a. Belastingen en boetes 63.496.059,00 0,00 63.496.059,001.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0,00 0,001.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00
2. Overige 58.726.120,00 -32.439,00 58.693.681,00II. Investeringsbudget (B-A) -27.658.932,00 -8.445.362,00 -36.104.294,00
A. Uitgaven 31.326.257,00 8.613.362,00 39.939.619,00B. Ontvangsten 3.667.325,00 168.000,00 3.835.325,00
III. Andere (B-A) -15.085.668,00 -10.000,00 -15.095.668,00A. Uitgaven 18.133.526,00 651.597,00 18.785.123,00
1. Aflossing financiële schulden 17.133.526,00 10.000,00 17.143.526,00a. Periodieke aflossingen 17.133.526,00 10.000,00 17.143.526,00b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00
2. Toegestane leningen 1.000.000,00 641.597,00 1.641.597,003. Overige transacties 0,00 0,00 0,00
B. Ontvangsten 3.047.858,00 641.597,00 3.689.455,001. Op te nemen leningen en leasings 1.000.000,00 641.597,00 1.641.597,002. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.047.858,00 0,00 2.047.858,00
a. Periodieke terugvorderingen 2.047.858,00 0,00 2.047.858,00b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00
3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -38.035.144,00 -8.527.938,00 -46.563.082,00V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 48.504.223,00 0,00 48.504.223,00VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 10.469.079,00 -8.527.938,00 1.941.141,00VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00 0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 10.469.079,00 -8.527.938,00 1.941.141,00
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Financiële nota/ liquiditeitenbudget
Naam bestuur: Stad Kortrijk
Grote Markt 54
8500 Kortrijk
Financieel beheerder: Johan Vanhoutte
Stadssecretaris: Geert Hillaert
NISCODE bestuur: 34022
Adres bestuur:
Budgetwijziging 3 2014
3. Toelichting
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Toelichting
3. Toelichting
De toelichting bij de budgetwijziging 3 2014 bevat enkele rubrieken met bijkomende informatie die relevant is
voor de raadsleden en die niet elders in het beleidsrapport is opgenomen.
Zo vindt u volgende rubrieken terug in de volgende pagina’s:
• de toelichting bij het exploitatiebudget (3.1), bestaande uit:
o het exploitatiebudget per beleidsdomein
o de evolutie van het exploitatiebudget
• de toelichting bij het investeringsbudget (3.2), bestaande uit:
o de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein
o de evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
o per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire
beleidsdoelstelling, een raming van de ontvangsten en uitgaven die
gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa;
• de evolutie van het liquiditeitenbudget (3.3)
• een overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies (3.4)
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Toelichting
3.1.1.
Expl
oita
tieb
udge
t per
bel
eids
dom
ein
(TB1
)Pl
anni
ngsr
appo
rt: B
udge
twijz
igin
g 3
2014
(BP2
014-
0_3)
Perio
de: 2
014
Laat
ste
dagb
oekn
rs:
Exp
loita
tie: 2
9707
In
vest
erin
g: 1
542
And
ere:
78
Stad
Kor
trijk
(NIS
340
22)
Grot
e M
arkt
(Kor
) 54
- 850
0 Ko
rtrij
k
Secr
.: Ge
ert H
illae
rt
Fin.
beh
eerd
er: J
ohan
Van
hout
te
Code
Tota
al00
: Alg
emen
efin
anci
erin
g01
:Be
drijf
svoe
ring
02: M
ens
03: R
uim
te
I. U
itgav
en60
/511
7.55
2.86
0,00
7.41
1.65
6,00
23.4
24.4
32,0
059
.156
.377
,00
27.5
60.3
95,0
0A.
Ope
ratio
nele
uitg
aven
60/4
108.
542.
233,
001.
790.
056,
0023
.424
.432
,00
59.1
56.3
77,0
024
.171
.368
,00
1. G
oede
ren
en d
iens
ten
60/1
21.3
08.1
37,0
026
4.10
4,00
6.57
3.17
9,00
7.21
2.91
6,00
7.25
7.93
8,00
2. B
ezol
digi
ngen
, soc
iale
last
en e
n pe
nsio
enen
6249
.509
.986
,00
1.33
3.35
4,00
14.9
90.4
11,0
022
.395
.848
,00
10.7
90.3
73,0
03.
Spe
cifie
ke k
oste
n so
cial
e di
enst
OCM
W64
80,
000,
000,
000,
000,
004.
Toe
gest
ane
wer
king
ssub
sidie
s64
937
.054
.650
,00
0,00
1.55
9.85
1,00
29.5
38.4
28,0
05.
956.
371,
005.
And
ere
oper
atio
nele
uitg
aven
640/
766
9.46
0,00
192.
598,
0030
0.99
1,00
9.18
5,00
166.
686,
00B.
Fin
anci
ële
uitg
aven
659.
010.
627,
005.
621.
600,
000,
000,
003.
389.
027,
00C.
Rec
hthe
bben
den
uit h
et o
vers
chot
van
het
boe
kjaa
r69
40,
000,
000,
000,
000,
00II.
Ont
vang
sten
70/5
122.
189.
740,
0010
6.49
2.14
9,00
1.69
6.22
2,00
8.95
9.46
1,00
5.04
1.90
8,00
A. O
pera
tione
le o
ntva
ngst
en70
/411
6.12
2.00
7,00
100.
427.
092,
001.
696.
222,
008.
959.
461,
005.
039.
232,
001.
Ont
vang
sten
uit
de w
erki
ng70
6.87
9.37
4,00
1.31
3,00
1.18
9.42
9,00
1.42
7.76
5,00
4.26
0.86
7,00
2. F
iscal
e on
tvan
gste
n en
boe
tes
7363
.496
.059
,00
63.4
69.5
81,0
00,
0026
.478
,00
0,00
3. W
erki
ngss
ubsid
ies
740
44.0
86.4
10,0
036
.843
.827
,00
96.8
73,0
06.
718.
000,
0042
7.71
0,00
4. R
ecup
erat
ie v
an sp
ecifi
eke
kost
en so
cial
e di
enst
OCM
W74
80,
000,
000,
000,
000,
005.
And
ere
oper
atio
nele
ont
vang
sten
741/
71.
660.
164,
0011
2.37
1,00
409.
920,
0078
7.21
8,00
350.
655,
00B.
Fin
anci
ële
ontv
angs
ten
756.
067.
733,
006.
065.
057,
000,
000,
002.
676,
00C.
Tus
senk
omst
van
der
den
in h
et te
kort
van
het
boe
kjaa
r79
40,
000,
000,
000,
000,
00III
. Sal
do4.
636.
880,
0099
.080
.493
,00
-21.
728.
210,
00-5
0.19
6.91
6,00
-22.
518.
487,
00
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Toelichting/ exploitatiebudget
Vorig Budget
2014117.512.723,00
108.511.963,00
22.958.699,00
47.685.832,00
0,00
37.197.972,00
669.460,00
9.000.760,00
0,00
122.222.179,00
116.154.446,00
6.851.874,00
63.496.059,00
54.757.902,00
31.343.947,00
22.200.013,00
1.213.942,00
8.738.157,00
44.237.622,00
34.618.624,00
30.365.845,00
0,00
4.252.779,00
9.618.998,00
0,00
1.568.891,00
6.067.733,00
0,00
4.709.456,00
5. Andere operationele ontvangsten
B. Financiële ontvangsten
C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar
III. Saldo
a. Algemene werkingssubsidies
1. Gemeente- of provinciefonds
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage
3. Overige algemene werkingssubsidies
b. Specifieke werkingssubsidies
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW
a. Aanvullende belastingen
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffin
2. Aanvullende belasting personenbelasting
3. Andere aanvullende belastingen
b. Andere belastingen
3. Werkingssubsidies
B. Financiële uitgaven
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar
II. Ontvangsten
A. Operationele ontvangsten
1. Ontvangsten uit de werking
2. Fiscale ontvangsten en boetes
A. Operationele uitgaven
1. Goederen en diensten
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW
4. Toegestane werkingssubsidies
5. Andere operationele uitgaven
4.636.880,00
741/7 1.660.164,00
75 6.067.733,00
794 0,00
7402/ 4.101.567,00
7405/ 9.618.998,00
748 0,00
7400/ 34.467.412,00
7400 30.365.845,00
7401 0,00
7302/ 1.213.942,00
731/9 8.738.157,00
740 44.086.410,00
730 54.757.902,00
7300 31.343.947,00
7301 22.200.013,00
70/4 116.122.007,00
70 6.879.374,00
73 63.496.059,00
65 9.010.627,00
694 0,00
70/5 122.189.740,00
648 0,00
649 37.054.650,00
640/7 669.460,00
60/4 108.542.233,00
60/1 21.308.137,00
62 49.509.986,00
Fin. beheerder: Johan Vanhoutte
Code Nieuw Budget 2014
60/5 117.552.860,00I. Uitgaven
3.1.2 Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)
Planningsrapport: Budgetwijziging 3 2014(BP2014-0_3)
Periode: 2014
Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 29707 Investering: 1542 Andere: 78
Secr.: Geert Hillaert
Toelichting/ exploitatiebudget
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014
3.2.1.
Tran
sact
iekr
edie
ten
voor
inve
ster
ings
verr
icht
inge
n pe
r be
leid
sdom
ein
(TB3
)Pl
anni
ngsr
appo
rt: B
udge
twijz
igin
g 3
2014
(BP2
014-
0_3)
Perio
de: 2
014
Laat
ste
dagb
oekn
rs:
Exp
loita
tie: 2
9707
In
vest
erin
g: 1
542
And
ere:
78
Stad
Kor
trijk
(NIS
340
22)
Grot
e M
arkt
(Kor
) 54
- 850
0 Ko
rtrij
k
Secr
.: Ge
ert H
illae
rt
Fin.
beh
eerd
er: J
ohan
Van
hout
te
Deel
1: U
ITGA
VEN
Code
Tota
al00
: Alg
emen
efin
anci
erin
g01
:Be
drijf
svoe
ring
02: M
ens
03: R
uim
te
I. In
vest
erin
gen
in fi
nanc
iële
vas
te a
ctiv
a28
3.04
2,00
0,00
0,00
0,00
3.04
2,00
A. E
xter
n ve
rzel
fsta
ndig
de a
gent
scha
ppen
280
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
B. In
terg
emee
ntel
ijk sa
men
wer
king
sver
band
en e
n so
ortg
elijk
een
titei
ten
281
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
C. P
ublie
k-Pr
ivat
e Sa
men
wer
king
sver
band
en28
23.
042,
000,
000,
000,
003.
042,
00D.
OCM
W-v
eren
igin
gen
283
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E. A
nder
e fin
anci
ële
vast
e ac
tiva
284/
80,
000,
000,
000,
000,
00II.
Inve
ster
inge
n in
mat
erië
le v
aste
act
iva
22/7
36.1
57.3
11,0
00,
003.
414.
897,
0013
.681
.036
,00
19.0
61.3
78,0
0A.
Gem
eens
chap
sgoe
dere
n en
bed
rijfs
mat
ige
mat
erië
le v
aste
act
iva
31.1
57.3
11,0
00,
002.
414.
897,
0012
.681
.036
,00
16.0
61.3
78,0
01.
Ter
rein
en e
n ge
bouw
en22
0/3-
229
17.9
52.1
51,0
00,
001.
047.
835,
0011
.440
.641
,00
5.46
3.67
5,00
2. W
egen
en
over
ige
infr
astr
uctu
ur22
4/8
9.92
1.01
3,00
0,00
0,00
0,00
9.92
1.01
3,00
3. R
oere
nde
goed
eren
23-2
43.
223.
131,
000,
001.
367.
062,
001.
190.
395,
0066
5.67
4,00
4. L
easin
g en
soor
tgel
ijke
rech
ten
250/
50,
000,
000,
000,
000,
005.
Erf
goed
2761
.016
,00
0,00
0,00
50.0
00,0
011
.016
,00
B. O
verig
e m
ater
iële
vas
te a
ctiv
a5.
000.
000,
000,
001.
000.
000,
001.
000.
000,
003.
000.
000,
001.
Onr
oere
nde
goed
eren
260/
45.
000.
000,
000,
001.
000.
000,
001.
000.
000,
003.
000.
000,
002.
Roe
rend
e go
eder
en26
5/9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
C. V
ooru
itbet
alin
gen
op in
vest
erin
gen
in m
ater
iële
vas
t act
iva
2906
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
III. I
nves
terin
gen
in im
mat
erië
le v
aste
act
iva
211.
047.
005,
0010
7.42
8,00
35.0
00,0
025
6.63
5,00
647.
942,
00IV
. Toe
gest
ane
inve
ster
ings
subs
idie
s66
42.
732.
261,
00-3
58.0
92,0
00,
0033
1.93
8,00
2.75
8.41
5,00
V. T
OTA
AL U
ITG
AVEN
39.9
39.6
19,0
0-2
50.6
64,0
03.
449.
897,
0014
.269
.609
,00
22.4
70.7
77,0
0
Deel
2: O
NTV
ANGS
TEN
Code
Tota
al00
: Alg
emen
efin
anci
erin
g01
:Be
drijf
svoe
ring
02: M
ens
03: R
uim
te
I. Ve
rkoo
p va
n fin
anci
ële
vast
e ac
tiva
281.
703.
562,
001.
703.
562,
000,
000,
000,
00A.
Ext
ern
verz
elfs
tand
igde
age
ntsc
happ
en28
00,
000,
000,
000,
000,
00B.
Inte
rgem
eent
elijk
sam
enw
erki
ngsv
erba
nden
en
soor
tgel
ijke
entit
eite
n28
10,
000,
000,
000,
000,
00
C. P
ublie
k-Pr
ivat
e Sa
men
wer
king
sver
band
en28
20,
000,
000,
000,
000,
00
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Toelichting/ investeringsbudget
Tran
sact
iekr
edie
ten
voor
inve
ster
ings
verr
icht
inge
n pe
r bel
eids
dom
ein
(TB3
)St
ad K
ortr
ijk20
14
Deel
2: O
NTV
ANGS
TEN
Code
Tota
al00
: Alg
emen
efin
anci
erin
g01
:Be
drijf
svoe
ring
02: M
ens
03: R
uim
te
D. O
CMW
-ver
enig
inge
n28
30,
000,
000,
000,
000,
00E.
And
ere
finan
ciël
e va
ste
activ
a28
4/8
1.70
3.56
2,00
1.70
3.56
2,00
0,00
0,00
0,00
II. V
erko
op v
an m
ater
iële
vas
te a
ctiv
a22
/720
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.
000,
00A.
Gem
eens
chap
sgoe
dere
n en
bed
rijfs
mat
ige
mat
erië
le v
aste
act
iva
200.
000,
000,
000,
000,
0020
0.00
0,00
1. T
erre
inen
en
gebo
uwen
220/
3-22
920
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.
000,
002.
Weg
en e
n ov
erig
e in
fras
truc
tuur
224/
80,
000,
000,
000,
000,
003.
Roe
rend
e go
eder
en23
-24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4. L
easin
g en
soor
tgel
ijke
rech
ten
250/
50,
000,
000,
000,
000,
005.
Erf
goed
270,
000,
000,
000,
000,
00B.
Ove
rige
mat
erië
le v
aste
act
iva
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. O
nroe
rend
e go
eder
en26
0/4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. R
oere
nde
goed
eren
265/
90,
000,
000,
000,
000,
00C.
Ont
vang
en v
ooru
itbet
alin
gen
op d
e ve
rkoo
p va
n m
ater
iële
vas
teac
tiva
176
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
III. V
erko
op v
an im
mat
erië
le v
aste
act
iva
210,
000,
000,
000,
000,
00IV
. Inv
este
rings
subs
idie
s en
-sch
enki
ngen
150-
180-
4951
/21.
931.
763,
000,
0021
0.00
0,00
328.
581,
001.
393.
182,
00
V. T
OTA
AL O
NTV
ANG
STEN
3.83
5.32
5,00
1.70
3.56
2,00
210.
000,
0032
8.58
1,00
1.59
3.18
2,00
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Toelichting/ investeringsbudget
Jaarrek.Vorig Budget
2014
0,00 3.042,000,00 0,000,00 0,00
0,00 3.042,000,00 0,000,00 0,000,00 30.284.075,000,00 21.926.647,00
0,00 10.233.601,00
0,00 9.072.885,00
0,00 2.620.161,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 8.357.428,000,00 8.357.428,00
0,00 0,00
0,00 0,000,00 829.140,000,00 210.000,000,00 31.326.257,00
Jaarrek.Vorig Budget
2014
0,00 1.703.562,000,00 0,000,00 0,00
0,00 0,000,00 0,000,00 1.703.562,000,00 200.000,000,00 200.000,00
0,00 200.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,000,00 1.763.763,00
0,00 3.667.325,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-4951/2
1.931.763,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN 3.835.325,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
176 0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00
1. Onroerende goederen 260/4 0,002. Roerende goederen 265/9 0,00
5. Erfgoed 27 0,00
B. Overige materiële vaste activa 0,00
3. Roerende goederen 23-24 0,004. Leasing en soortgelijke rechten 250/5 0,00
1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 200.000,002. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 200.000,00A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
200.000,00
D. OCMW-verenigingen 283 0,00E. Andere financiële vaste activa 284/8 1.703.562,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
281 0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00
I. Verkoop van financiële vaste activa 28 1.703.562,00A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00
V. TOTAAL UITGAVEN 39.939.619,00
Deel 2: ONTVANGSTEN Code Nieuw Budget 2014
III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 1.047.005,00IV. Toegestane investeringssubsidies 664 2.732.261,00
2. Roerende goederen 265/9 0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 2906 0,00
B. Overige materiële vaste activa 5.000.000,001. Onroerende goederen 260/4 5.000.000,00
4. Leasing en soortgelijke rechten 250/5 0,005. Erfgoed 27 61.016,00
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 9.921.013,003. Roerende goederen 23-24 3.223.131,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
31.157.311,00
1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 17.952.151,00
E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 36.157.311,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 3.042,00D. OCMW-verenigingen 283 0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
281 0,00
Secr.: Geert Hillaert
Fin. beheerder: Johan Vanhoutte
Deel 1: UITGAVEN CodeNieuw Budget
2014
I. Investeringen in financiële vaste activa 28 3.042,00
3.2.2 Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)Planningsrapport: Budgetwijziging 3 2014(BP2014-0_3)
Periode: 2014 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 29707 Investering: 1542 Andere: 78
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Toelichting/ investeringsbudget
3.2.
3R
amin
g ex
ploi
tatie
uitg
aven
en
ontv
angs
ten
per n
ieuw
e in
vest
erin
gsen
velo
ppe
in p
riorit
air b
elei
d
expl
oita
tie u
itgav
en 2
014
expl
oita
tie o
ntva
ngst
en 2
014
-€
-
€
-€
-
€
-€
-
€
-€
-
€
-€
-
€
-€
-
€
-€
-
€
-€
-
€
20.0
00,0
0€
4.84
0,00
€
-
€
-€
Inve
ster
ings
enve
lopp
e1.
Een
sta
d di
e lu
iste
rt e
n di
alog
eert
2. E
en s
tad
die
verjo
ngt e
n ve
rgro
ent
Ra
min
g e
xp
loit
ati
e-
uit
ga
ve
n v
an
nie
uw
e i
nve
ste
rin
ge
n i
n p
rio
rita
ir b
ele
id.
8. E
en s
tad
die
vere
nigt
en
verb
indt
9. E
en s
tad
met
vee
l goe
stin
g en
am
bian
ce10
. Een
sta
d di
e tr
ansp
aran
t en
sobe
r is
3. E
en s
tad
die
onde
rnee
mt e
n de
elt
4. E
en s
tad
die
veili
g en
pro
per
is5.
Een
sta
d di
e be
taal
baar
is
6. E
en s
tad
die
houd
t van
de
kind
eren
en
alle
opa
's e
n om
a's
7. E
en s
tad
die
bew
eegt
, dur
ft e
n ve
rand
ert
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Toelichting/ investeringsbudget
Code Vorig Budget 2014
4.709.456,00117.512.723,00122.222.179,00
63.496.059,00
0,00
0,00
58.726.120,00
-27.658.932,0031.326.257,00
3.667.325,00-15.085.668,0018.133.526,00
17.133.526,00421/4 17.133.526,00
171/4 0,00
2903/4 1.000.000,00
0,00178 0,00
2905 0,00
3.047.858,00171/4 1.000.000,00
2.047.858,004943/4 2.047.858,00
2903/4 0,00
0,00178 0,00
4949-4959 0,00
102 0,00
-38.035.144,0048.504.223,0010.469.079,00
0,000,000,000,00
10.469.079,00VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 0,00 1.941.141,00
B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 0,00 48.504.223,00VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 0,00 1.941.141,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen in de exploitatie- of investeringsontvangsten
0,00 0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 0,00 -46.563.082,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00
3. Overige transacties 0,00 0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 2.047.858,00a. Periodieke terugvorderingen 0,00 2.047.858,00
B. Ontvangsten 0,00 3.689.455,001. Op te nemen leningen en leasings 0,00 1.641.597,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00
2. Toegestane leningen 0,00 1.641.597,003. Overige transacties 0,00 0,00
a. Periodieke aflossingen 0,00 17.143.526,00
b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00
A. Uitgaven 0,00 18.785.123,001. Aflossing financiële schulden 0,00 17.143.526,00
B. Ontvangsten 0,00 3.835.325,00III. Andere (B-A) 0,00 -15.095.668,00
II. Investeringsbudget (B-A) 0,00 -36.104.294,00A. Uitgaven 0,00 39.939.619,00
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00
2. Overige 0,00 58.693.681,00
1.a. Belastingen en boetes 0,00 63.496.059,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0,00
A. Uitgaven 0,00 117.552.860,00B. Ontvangsten 0,00 122.189.740,00
Fin. beheerder: Johan Vanhoutte
Resultaat op kasbasis Jaarrek. Nieuw Budget
2014I. Exploitatiebudget (B-A) 0,00 4.636.880,00
3.3 Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)Planningsrapport: Budgetwijziging 3 2014(BP2014-0_3)
Periode: 2014 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 29707 Investering: 1542 Andere: 78
Secr.: Geert Hillaert
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Toelichting/ liquiditeitenbudget
Investeringssubsidie
-358092
-358092
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2758415
0
2758415
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4 Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveldPlanningsrapport: Budgetwijziging 3 2014 (BP2014-0_3)
Periode: 2014
Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 29707 Investering: 1542 Andere: 78
Secr.: Geert Hillaert
Fin. beheerder: Johan Vanhoutte
Beleidsveld met ramingen Werkingssubsidie Totaal
Beleidsveld 0090 0 -358092
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0090-00/6640000/BESTUUR/CBS/800/IE-11/U 0 -358092
Beleidsveld 0100 6661 6661
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0100-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 6661 6661
Beleidsveld 0110 186 186
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0110-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 186 186
Beleidsveld 0112 50946 50946
BP2014_2019-2/2014/02.01.01/0112-00/6496000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U 207 207
BP2014_2019-2/2014/02.01.02/0112-00/6496000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U 904 904
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0112-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 5322 5322
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0112-00/6496000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U 44513 44513
Beleidsveld 0114 25000 25000
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0114-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 25000 25000
Beleidsveld 0130 0 0
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0130-00/6491000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 0 0
Beleidsveld 0160 77500 77500
BP2014_2019-2/2014/03.06.03/0160-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 77500 77500
Beleidsveld 0171 37018 37018
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0171-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 37018 37018
Beleidsveld 0220 2300000 5058415
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0220-00/6494000/BESTUUR/CBS/496/IE-GEEN/U 2300000 2300000
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0220-00/6640000/BESTUUR/CBS/430/IE-14/U 0 2758415
Beleidsveld 0290 4536 4536
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0290-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 0 0
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0290-00/6494000/BESTUUR/CBS/496/IE-GEEN/U 4536 4536
Beleidsveld 0300 92614 92614
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0300-00/6494000/BESTUUR/CBS/496/IE-GEEN/U 92614 92614
Beleidsveld 0310 37831 37831
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0310-00/6491000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U 37831 37831
Beleidsveld 0340 15270 15270
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0340-00/6491000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U 10270 10270
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0340-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 5000 5000
Beleidsveld 0390 67000 67000
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0390-00/6491000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U 67000 67000
Beleidsveld 0400 13528325 13528325
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0400-00/6494000/BESTUUR/CBS/460/IE-GEEN/U 13528325 13528325
Beleidsveld 0410 3095 3095
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0410-00/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U 3095 3095
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Toelichting/ subsidies per beleidsveld
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Beleidsveld 0440 0 0
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0440-00/6640000/BESTUUR/CBS/800/IE-13/U 0 0
Beleidsveld 0510 300000 300000
BP2014_2019-2/2014/03.01.04/0510-00/6494000/BESTUUR/CBS/496/IE-GEEN/U 50000 50000
BP2014_2019-2/2014/03.01.06/0510-00/6494000/BESTUUR/CBS/496/IE-GEEN/U 100000 100000
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0510-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 150000 150000
Beleidsveld 0520 126100 126100
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0520-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 126100 126100
Beleidsveld 0521 70236 70236
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0521-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 70236 70236
Beleidsveld 0530 5247 5247
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0530-00/6492000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U 5247 5247
Beleidsveld 0550 357371 357371
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0550-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 357371 357371
Beleidsveld 0590 660584 660584
BP2014_2019-2/2014/03.01.04/0590-00/6492000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U 192500 192500
BP2014_2019-2/2014/03.02.01/0590-00/6492000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U 308084 308084
BP2014_2019-2/2014/03.02.01/0590-00/6493000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U 0 0
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0590-00/6492000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U 160000 160000
Beleidsveld 0610 651427 651427
BP2014_2019-2/2014/03.01.04/0610-00/6492000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U 192861 192861
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0610-00/6492000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U 458566 458566
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0610-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 0 0
Beleidsveld 0620 249796 249796
BP2014_2019-2/2014/05.01.04/0620-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 249796 249796
Beleidsveld 0621 270204 270204
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0621-00/6491000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U 270204 270204
Beleidsveld 0629 555000 555000
BP2014_2019-2/2014/05.01.02/0629-00/6491000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U 555000 555000
Beleidsveld 0680 58276 58276
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0680-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 25399 25399
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0680-00/6494000/BESTUUR/CBS/496/IE-GEEN/U 32877 32877
Beleidsveld 0700 124989 124989
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0700-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 124989 124989
Beleidsveld 0701 228857 228857
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0701-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 228857 228857
Beleidsveld 0703 6000 6000
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0703-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 6000 6000
Beleidsveld 0705 12500 12500
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0705-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 12500 12500
Beleidsveld 0709 524952 524952
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0709-01/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 524952 524952
Beleidsveld 0710 3941 3941
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0710-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 3941 3941
Beleidsveld 0711 172000 172000
BP2014_2019-2/2014/06.01.01/0711-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 172000 172000
Beleidsveld 0719 534523 534523
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Toelichting/ subsidies per beleidsveld
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114886
0
0
0
0
114886
0
0
217052
0
0
0
45000
0
22052
0
0
150000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BP2014_2019-2/2014/09.01.08/0719-01/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 378000 378000
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0719-01/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 57500 57500
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0719-02/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 99023 99023
Beleidsveld 0720 89982 89982
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0720-00/6491000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U 5000 5000
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0720-00/6492000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U 60155 60155
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0720-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 24827 24827
Beleidsveld 0729 12798 12798
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0729-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 12798 12798
Beleidsveld 0740 749990 864876
BP2014_2019-2/2014/09.05.01/0740-04/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 168043 168043
BP2014_2019-2/2014/09.05.02/0740-04/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 67000 67000
BP2014_2019-2/2014/09.05.04/0740-02/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 0 0
BP2014_2019-2/2014/09.05.04/0740-04/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 125000 125000
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0740-00/6640000/BESTUUR/CBS/600/IE-13/U 0 114886
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0740-04/6492000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U 223762 223762
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0740-04/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 166185 166185
Beleidsveld 0750 797366 1014418
BP2014_2019-2/2014/02.01.01/0750-00/6640000/BESTUUR/CBS/500/IE-2/U 0 0
BP2014_2019-2/2014/02.01.01/0750-03/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 406986 406986
BP2014_2019-2/2014/02.01.02/0750-02/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 45000 45000
BP2014_2019-2/2014/02.01.02/0750-02/6640000/BESTUUR/CBS/800/IE-2/U 0 45000
BP2014_2019-2/2014/02.01.03/0750-04/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 164068 164068
BP2014_2019-2/2014/02.01.03/0750-04/6640000/BESTUUR/CBS/800/IE-2/U 0 22052
BP2014_2019-2/2014/02.01.04/0750-03/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 42200 42200
BP2014_2019-2/2014/06.01.01/0750-03/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 97248 97248
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0750-00/6640000/BESTUUR/CBS/800/IE-13/U 0 150000
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0750-02/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 33531 33531
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0750-02/6640000/BESTUUR/CBS/800/IE-13/U 0 0
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0750-03/6493000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U 8333 8333
Beleidsveld 0790 1473117 1473117
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0790-00/6494000/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN/U 1473117 1473117
Beleidsveld 0800 300 300
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0800-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 300 300
Beleidsveld 0820 10000 10000
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0820-01/6494000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 6000 6000
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0820-02/6494000/BESTUUR/CBS/496/IE-GEEN/U 4000 4000
Beleidsveld 0880 71250 71250
BP2014_2019-2/2014/02.02.05/0880-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 61250 61250
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0880-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 10000 10000
Beleidsveld 0900 11743398 11743398
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0900-00/6494000/BESTUUR/CBS/420/IE-GEEN/U 11743398 11743398
Beleidsveld 0902 71356 71356
BP2014_2019-2/2014/02.01.03/0902-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 0 0
BP2014_2019-2/2014/08.02.01/0902-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 12507 12507
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0902-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 58849 58849
Beleidsveld 0904 647988 647988
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0904-00/6492000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U 0 0
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0904-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 647988 647988
Beleidsveld 0909 116484 116484
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0909-01/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 116484 116484
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0909-02/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 0 0
Beleidsveld 0911 45834 45834
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Toelichting/ subsidies per beleidsveld
0
0
0
0
0
0
0
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0911-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 45834 45834
Beleidsveld 0944 20000 20000
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0944-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 20000 20000
Beleidsveld 0959 38923 38923
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0959-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 38923 38923
Beleidsveld 0990 7879 7879
BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0990-00/6494000/BESTUUR/CBS/496/IE-GEEN/U 7879 7879
Stad Kortrijk NIS 34022
Budgetwijziging 3 - 2014 Toelichting/ subsidies per beleidsveld
3.5. Motivering van de wijzigingen
BELEIDSMATIG : In het kader van de derde begrotingswijziging werden geen wijzigingen aangebracht aan de inhoud en de structuur van het meerjarenplan . FINANCIEEL : Globaal : Bij de opmaak van begrotingswijziging 3 – budget 2014 werden er geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd aan het strategisch meerjarenplan 2014-2019 van de Stad Kortrijk.
De beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties zijn ongewijzigd na de tweede begrotingswijziging
In detail : De exploitatie-uitgaven stijgen met 40.137,00 € van 117.512.723,00 € naar 117.552.860,00 €. De exploitatie-ontvangsten dalen met 32.439,00 € van 122.222.179,00 € naar 122.189.740,00 €. De investeringsuitgaven stijgen met 8.613.362,00€ van 31.326.257,00€ naar 39.939.619,00€. De investeringsontvangsten stijgen met 168.000,00€ van 3.667.325,00€ naar 3.835.325,00€.
Algemene financiering
Om aan de vraag van de kerkfabriek en de politiezone vlas te kunnen voldoen, werden de doorgeefleningen verhoogd, alsook werden de kredieten van de kapitaalsaflossingen die aangegaan zijn door het bestuur aangepast om onze verplichtingen te kunnen nakomen ten opzichte van de kredietinstellingen. Hier werd ook rekening gehouden met een opmerking van Brugge gekomen naar aanleiding van de kwartaalrapportering.
De exploitatie-uitgaven van het beleidsdomein algemene financiering wijzigen niet. De
exploitatie-ontvangsten stijgen met 5.264.724,00€.Bij de investeringsuitgaven wordt de in het verleden voorziene investeringstoelage voor het Senter van 250.664,00€ tenietgedaan.
Bedrijfsvoering
Binnen bedrijfsvoering zijn de verschuivingen voor exploitatie uitgaven grotendeels budgetneutraal, de bedragen die impact hebben, zijn verwaarloosbaar binnen het totaal volume van de stad. De investeringen binnen bedrijfsvoering gaan hoofdzakelijk over het onderhoud van het patrimonium of herstellingen aan machines, wagens,... om de werking van de stad in goede banen te leiden. De daling van 7.313.914,00 € bestaat uit het correct zetten qua domein van de budgetten gegund in vorige dienstjaren en zijn dus verschuivingen naar de domeinen mens en ruimte.
Stad Kortrijk NIS 34022
Motivering van de wijzigingen
Budgetwijziging 3 - 2014
Mens
Het beleidsdomein Mens heeft binnen de exploitatie verschillende verschuivingen doorgevoerd tussen oa. toelagen en werkingskosten en die zijn hoofdzakelijk budgetneutraal. De daling van de exploitatie-ontvangsten van 451.359,00 € is hoofdzakelijk een verschuiving van ontvangsten naar het domein algemene financiering. Hier zijn ook verschuivingen gebeurd tussen investeringen en exploitatie, enerzijds werd de exploitatie verminderd om te kunnen investeren in een kunstwerk ikv Kunstroute Leie 2015, anderzijds werd vanuit onderhoudsportefeuille investeringen krediet voorzien binnen exploitatie om de schimmel te bestrijden binnen de bibliotheek. Met de opening van het museum Texture dit najaar werden de verrekeningen in de wijziging opgenomen.
Ruimte
Opnieuw stellen wij vast dat ook binnen dit domein voor de exploitatie er verschillende verschuivingen gebeurd zijn om de kredieten op de meest geschikte algemene rekening te plaatsen en derhalve budgetneutraal zijn. Binnen exploitatie wordt hier extra krediet vrijgemaakt voor een reglement voor rookmelders. Ook hier gebeuren er enkele verschuivingen van exploitatie ten voordele van investeringen nl. voor de thermografische opname van stadsoppervlak en de mobiele fietsenstallingen. Binnen de investeringen werden de veegwagens naar voren geschoven. De daling van de exploitatie-ontvangsten van 4.916.574,00 € is een verschuiving van de energiedividenden van het domein ruimte naar het domein algemene financiering. Bij de stijging van de investeringsuitgaven speelt ook hier de verschuiving van het domein bedrijfsvoering naar de domeinen mens en ruimte.
Stad Kortrijk NIS 34022
Motivering van de wijzigingen
Budgetwijziging 3 - 2014