Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2....

81
Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014

Transcript of Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2....

Page 1: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Stad Kortrijk

Budgetwijziging 3 2014

Page 2: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Identificatie bestuur

Naam bestuur: Stad Kortrijk

NISCODE bestuur 34022

Adres bestuur: Grote Markt 54

8500 Kortrijk

Stadssecretaris: Geert Hillaert

Financieel beheerder: Johan Vanhoutte

Page 3: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Inhoudstabel

1. Beleidsnota 4

1.1. Doelstellingennota 5

1.2. Doelstellingenbudget 26

1.3. Financiële toestand 29

1.4. De lijst met de opdrachten voor werken, leveringen en diensten 31

1.5. De lijst met daden van beschikking 39

1.6. Lijst doorgeefleningen en investeringssubsidies 40

1.7. De lijst met nominatief toegekende subsidies 41

2. Financiële nota 49

2.1. Exploitatiebudget 50

2.2. Investeringsbudget 52

2.3. Liquiditeitenbudget 66

3. Toelichting 67

3.1. Toelichting bij het exploitatiebudget 68

3.1.1. Exploitatiebudget per beleidsdomein 69

3.1.2. Evolutie van het exploitatiebudget 70

3.2. Toelichting bij het investeringsbudget 71

3.2.1. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 71

3.2.2. Evolutie van transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 73

3.2.3. Raming exploitatie-uitgaven van nieuwe investeringen in prioritair beleid 74

3.3. Evolutie van het liquiditeitenbudget 75

3.4 Lijst van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld 76

3.5 Motivering van de wijzigingen 80

Page 4: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Naam bestuur: Stad Kortrijk

Grote Markt 54

8500 Kortrijk

Financieel beheerder: Johan Vanhoutte

Stadssecretaris: Geert Hillaert

NISCODE bestuur: 34022

Adres bestuur:

Budgetwijziging 3 2014

1. Beleidsnota

Page 5: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

1. Beleidsnota

1.1. Doelstellingennota

De beleidsnota van het budgetwijziging 2014 bevat een oplijsting van de doelstellingen

met hun actieplannen die op het financiële boekjaar betrekking hebben. Het betreft die

doelstellingen waarvan de raad de realisatie uitdrukkelijk wil opvolgen. De prioritaire

beleidsdoelstellingen en de actieplannen in de beleidsnota stemmen overeen met de

strategische nota van het meerjarenplan.

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingennota

Page 6: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Doelstellingennota wijzigingPlanningsrapport: Budgetwijziging 3 2014(BP2014-0_3)Periode: 2014Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 29707 Investering: 1542 Andere: 78

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Secr.: Geert Hillaert

Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling 01: Een stad die luistert en dialogeert

De stad doet beroep op de kennis en ervaring van zijn inwoners om keuzes te maken en dedienstverlening te optimaliseren. De actieve betrokkenheid van de burger bij zijn stad en buurt stijgt.

Actieplan 01.00: We brengen het bestuur dichter bij de mensen - Gemeenteraad on the move.

BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3

Exploitatie Uitgave 12.000,00 0,00 12.000,00

Investering Uitgave 15.000,00 0,00 15.000,00

Totaal Uitgave 27.000,00 0,00 27.000,00

Actie 01.00.01: Organiseren kindergemeenteraad of kinderwijkparlement waar kinderen hun stemkunnen laten horen.

Actie 01.00.02: Live streamen van gemeenteraadszittingen via internet.

Actie 01.00.03: Organiseren van gemeenteraad-on-the-move.

Actieplan 01.01: Kortrijk Spreekt: We nemen mensen au serieux door hen verantwoordelijkheid tegeven.

BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3

Exploitatie Uitgave 297.581,00 3.000,00 300.581,00

Actie 01.01.01: Verhogen betrokkenheid van de burger door communicatie met bewonersgroepenen gebruikers.

Actie 01.01.02: Organiseren van budgetgames op wijk- en buurtniveau in het kader van KortrijkSpreekt.

Actie 01.01.03: Ondersteunen, stimuleren en betrekken van buurtcomités, adviesorganen,doelgroepen en middenveld.

Actie 01.01.07: Vastleggen van participatieafspraken in een participatiecharter.

Actie 01.01.08: Aanstellen van een ombudsman/vrouw.

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingennota

Page 7: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Doelstellingennota wijziging Stad Kortrijk 2014

Actie 01.01.09: Stimuleren van communicatie door en voor jongeren via het versterken van Quindo.

Actieplan 01.02: We werken aan vitale wijken en buurten en versterken de sociale cohesie.

BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3

Exploitatie Uitgave 1.731.345,00 0,00 1.731.345,00

Ontvangst 2.815.660,00 0,00 2.815.660,00

Saldo 1.084.315,00 0,00 1.084.315,00

Investering Uitgave 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Totaal Uitgave 1.731.345,00 0,00 1.731.345,00

Ontvangst 2.815.660,00 0,00 2.815.660,00

Saldo 1.084.315,00 0,00 1.084.315,00

Actie 01.02.01: Aanbieden basisaanbod van 4 functies, aangepast aan deelgebied.

Actie 01.02.02: Het proces van participatieve besluitvorming voorbereiden, begeleiden enuitvoeren.

Actie 01.02.03: Uitvoeren van wijkverwachtingsplannen in het kader van Kortrijk Spreekt.

Actie 01.02.04: Investeren in openbare infrastructuur in overleg met bewoners en gebruikers.

Actie 01.02.05: Verhogen van leefbaarheid van de buurten via laagdrempelige & toegankelijkeactiviteiten.

Actie 01.02.99: Stedenfonds: ontvangst subsidie Vlaamse Beleidsprioriteit stedenfonds (€2.815.661).

Beleidsdoelstelling 02: Een stad die verjongt en vergroent

We vergroten de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad voor jonge gezinnen door in te zettenop meer en beter groen en op een aangename leefomgeving voor jonge mensen.

Actieplan 02.01: Verjongingskuur voor Kortrijk: mogelijkheden voor jongeren om hun eigen vrije tijdvorm te geven.

Verjongingskuur voor Kortrijk: jongeren vinden in Kortrijk alle mogelijkheden om hun eigen vrije tijdvorm te geven.

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingennota

Page 8: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Doelstellingennota wijziging Stad Kortrijk 2014

BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3

Exploitatie Uitgave 1.692.357,00 12.999,00 1.705.356,00

Ontvangst 343.083,00 0,00 343.083,00

Saldo -1.349.274,00 -12.999,00 -1.362.273,00

Investering Uitgave 1.354.338,00 3.936.519,00 5.290.857,00

Ontvangst 251.313,00 0,00 251.313,00

Saldo -1.103.025,00 -3.936.519,00 -5.039.544,00

Totaal Uitgave 3.046.695,00 3.949.518,00 6.996.213,00

Ontvangst 594.396,00 0,00 594.396,00

Saldo -2.452.299,00 -3.949.518,00 -6.401.817,00

Actie 02.01.01: Infrastructureel, financieel, logistiek en inhoudelijk ondersteunen vanjeugdverenigingen.

Actie 02.01.02: Realiseren jeugdcentrum op Kortrijk Weide e.a. aanbieden jeugdwerkaanbod bijschoolvakanties.

Actie 02.01.03: Ondersteunen kwetsbare kinderen en jongeren: ontmoetingsplaatsen envrijetijdsaanbod.

Actie 02.01.04: Verhogen van aandacht voor en versterken van jeugdcultuur.

Actie 02.01.05: Realiseren van een middelgrote fuifzaal en bevorderen van veilig uitgaan en veiligthuiskomen.

Actie 02.01.06: Bouwen van een nieuwe jeugdherberg op de site Groeningeheem.

Actie 02.01.99: Jeugd: ontvangen subsidie Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd (€ 343.082,71).

Actieplan 02.02: We bouwen verder aan een kwalitatieve en kwantitatieve onderwijsstad.

Kortrijk onderwijsstad : hoger , secundair en basis onderwijs, flankerend onderwijsbeleid en BredeSchool.

BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3

Exploitatie Uitgave 258.197,00 -16.000,00 242.197,00

Ontvangst 71.301,00 0,00 71.301,00

Saldo -186.896,00 16.000,00 -170.896,00

Actie 02.02.01: Hoger onderwijs: ondersteunen en stimuleren van opleidingen en van kennis- &expertisecentra.

Actie 02.02.02: Hoger onderwijs: optimaliseren van Kortrijk als studentenstad.

Actie 02.02.03: Basis- en secundair onderwijs: wegwerken van capaciteitsproblemen, insamenwerking met de scholen.

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingennota

Page 9: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Doelstellingennota wijziging Stad Kortrijk 2014

Actie 02.02.04: Flankerend onderwijs: ontvangen van subsidie flankerend onderwijsbeleid (€71.301 ).

Actie 02.02.05: Flankerend onderwijsbeleid: ondersteunen scholen bij armoedebestrijding engelijke kansen creëren.

Actie 02.02.06: Flankerend onderwijsbeleid: inzetten van brugfiguren in Kortrijkse scholen.

Actie 02.02.07: Onder aandacht brengen van technisch en beroepsonderwijs doornetoverschrijdende samenwerkingen.

Actieplan 02.03: We werken aan meer en beter groen in de Stad.

BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3

Investering Uitgave 1.781.756,00 10.000,00 1.791.756,00

Actie 02.03.01: Behouden van en investeren in natuurgebieden, o.a. Marionetten, geboortebos, Leie-en beekvalleien.

Actie 02.03.02: Behouden, onderhouden, herstellen en bewegwijzeren van het netwerk van tragewegen.

Actie 02.03.03: (Her)aanleggen van parken.

Actie 02.03.04: Vergroenen van het openbaar domein.

Actie 02.03.05: (Her)aanleggen van wijkgroen en speelruimtes.

Actieplan 02.04: We streven naar een klimaatvriendelijk Kortrijk.

BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3

Investering Uitgave 372.400,00 57.240,00 429.640,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00

Saldo -372.400,00 -57.240,00 -429.640,00

Actie 02.04.01: Afsluiten en uitvoeren van de burgemeestersconvenant.

Actie 02.04.02: Werken aan een klimaatvriendelijke stadsorganisatie.

Actie 02.04.03: Subsidiëren, stimuleren en sensibiliseren over klimaatstad van inwoners endoelgroepen.

Actie 02.04.04: Stimuleren en ondersteunen van klimaatacties bij bedrijven.

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingennota

Page 10: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Doelstellingennota wijziging Stad Kortrijk 2014

Beleidsdoelstelling 03: Een stad die onderneemt en deelt

De stad heeft de ambitie om een actieve welvaartstad te zijn en zet in op acties die mensen enondernemers sterker maken.

Actieplan 03.01: We ondersteunen bedrijven, kantoren en ondernemerschap.

Ondersteunen van bedrijven, kantoren en ondernemerschap met nadruk op innovatie en deverdere ontwikkeling van creatieve maakeconomie.

BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3

Exploitatie Uitgave 535.361,00 0,00 535.361,00

Investering Uitgave 25.000,00 0,00 25.000,00

Totaal Uitgave 560.361,00 0,00 560.361,00

Actie 03.01.01: Creëren van een afgetoetst en gedragen beleidskader omtrent investeren inbedrijventerrein.

Actie 03.01.02: Voeren van een pro-actief bedrijfshuisvestingsbeleid.

Actie 03.01.03: Creëren van een afgetoetst en gedragen beleidskader omtrent de visualisering vanhet kantorenbeleid.

Actie 03.01.04: Verder stimuleren en ondersteunen van economische innovatie-incentives en -partners (toelagen).

Actie 03.01.05: Ontwikkelen van het netwerk Budafabriek tot motor voor economische (product-enproces) innovatie.

Actie 03.01.06: Afstemmen van potenties vanuit het onderwijs op economische context en viceversa.

Actieplan 03.02: We ondersteunen retail, handel en horeca.

BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3

Exploitatie Uitgave 275.000,00 33.084,00 308.084,00

Ontvangst 135.474,00 0,00 135.474,00

Saldo -139.526,00 -33.084,00 -172.610,00

Investering Uitgave 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Totaal Uitgave 275.000,00 33.084,00 308.084,00

Ontvangst 135.474,00 0,00 135.474,00

Saldo -139.526,00 -33.084,00 -172.610,00

Actie 03.02.01: Creëren van een afgetoetst en gedragen geïntegreerd handels- en horecabeleid voorGroot-Kortrijk.

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingennota

Page 11: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Doelstellingennota wijziging Stad Kortrijk 2014

Actie 03.02.02: Streven naar een vlot toegankelijk en duidelijk uitgewerkt winkel-wandelgebied.

Actie 03.02.03: Zorgen voor een veilige omgeving voor retail, handel en horeca.

Actieplan 03.03: We verlenen een efficiënte, transparante en ondernemingsvriendelijkedienstverlening.

Actie 03.03.01: Creëren van een omgeving die de ondernemer daadkrachtig helpt en ondersteunt.

Actie 03.03.02: Streven naar een optimale communicatie, samenwerking en overleg.

Actieplan 03.04: We stimuleren de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie.

BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3

Investering Uitgave 3.600,00 0,00 3.600,00

Actie 03.04.01: Optimaliseren van de werkzaamheidsgraad met bijzondere aandacht voorjeugdwerkloosheid.

Actie 03.04.02: Realiseren voltijds engagement voor jongeren in systeem Leren en Werken.

Actieplan 03.05: Power to the people: we voeren 1 lokaal sociaal beleid met empowerment als rodedraad.

1 lokaal sociaal beleid door OCMW en Stad: zie ook meerjarenplanning OCMW.

BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3

Exploitatie Ontvangst 0,00 0,00 0,00

Actie 03.05.01: Voeren regierol om uitbouw van sociale economie te stimuleren.

Actie 03.05.02: We bundelen de expertise van Stad en OCMW om een sterk sociaal beleid te voeren.

Actie 03.05.03: De sociale economie heroriënteren tot een transparante en doelmatige sector.

Actie 03.05.04: De stad maakt samen met OCMW en alle betrokkenen werk van een totaal planarmoedebestrijding.

Actie 03.05.05: Meewerken aan een nieuwe interlokale samenwerking voor sociaal enwelzijnsbeleid.

Actie 03.05.06: Investeren in de uitbouw en de renovatie van Scala, focus op empowerment &mobiliseren van de buurt.

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingennota

Page 12: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Doelstellingennota wijziging Stad Kortrijk 2014

Actieplan 03.06: Kortrijk for life: we werken verder aan een kwalitatief Noord-Zuid beleid.

Noord-Zuid: De Stad Kortrijk deelt welvaart en ervaringen met het Zuiden via een Noord-Zuidbeleiddat inzet op actieve betrokkenheid van bestuur, diensten en organisaties.

BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3

Exploitatie Uitgave 162.428,00 0,00 162.428,00

Ontvangst 50.000,00 0,00 50.000,00

Saldo -112.428,00 0,00 -112.428,00

Actie 03.06.01: Noord-Zuid, Kortrijk for Life: ontvangen sectorale subsidieontwikkelingssamenwerking (€ 50.000).

Actie 03.06.02: Intern: optimaliseren van een geïntegreerd duurzaam aankoopbeleid .

Actie 03.06.03: Extern: stimuleren bij opzetten initiatieven Noord-Zuid solidariteit.

Actie 03.06.04: Verdiepen van de samenwerking met Cebu City door in te zetten opervaringsuitwisseling.

Beleidsdoelstelling 04: Een stad die veilig en proper is

De stad kiest voor een duurzame totaalaanpak om de onveiligheid te doen dalen en de netheid teverbeteren.

Actieplan 04.01: We creëren een veilige centrumstad, ook in de buurten.

BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3

Exploitatie Uitgave 302.378,00 -7.517,00 294.861,00

Investering Uitgave 380.000,00 91.818,00 471.818,00

Totaal Uitgave 682.378,00 84.301,00 766.679,00

Actie 04.01.01: Reorganiseren politiekorps met focus op operationele werking op straat &dienstbaarheid aan burgers.

Actie 04.01.02: Versmelten van de stedelijke en politionele preventiediensten tot 1 preventiedienst.

Actie 04.01.04: Plaatsen bijkomende veiligheidscamera's en meewerken aan provinciaalcameraschild.

Actie 04.01.05: Aanpakken van stadscriminaliteit: strijd tegen geweld in de publieke ruimte.

Actie 04.01.06: Aanpakken van stadscriminaliteit: toepassen snelrecht en inzetten opherstelbemiddeling.

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingennota

Page 13: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Doelstellingennota wijziging Stad Kortrijk 2014

Actie 04.01.07: Aanpakken van stadscriminaliteit: beheersen van de drugsproblematiek.

Actie 04.01.08: Aanpakken van stadscriminaliteit: strijd tegen woninginbraak.

Actie 04.01.09: Aanpakken van stadscriminaliteit: aanpakken van (gewelddadige) radicalisering.

Actie 04.01.10: Aanpakken van stadscriminaliteit: aanpakken van intrafamiliaal geweld.

Actie 04.01.11: Buurtveiligheid: uitrusten gemeenschapswachten met moderne technologie die oamelden vereenvoudigt

Actie 04.01.12: Buurtveiligheid: oprichten wijkteams. Opwaarderen taken wijkagent.

Actie 04.01.13: Buurtveiligheid: sensibiliseren bevolking om sociale controle te versterken.

Actie 04.01.14: Verder uitbouwen van een verstandig GAS-systeem (Gemeentelijke AdministratieveSancties).

Actieplan 04.02: We werken dagelijks aan een propere stad.

BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3

Investering Uitgave 60.000,00 0,00 60.000,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00

Saldo -60.000,00 0,00 -60.000,00

Actie 04.02.01: Reorganiseren van containerparken op maat van de gebruiker.

Actie 04.02.02: Optimaal organiseren en uitvoeren van het groenonderhoud in de stad.

Actie 04.02.03: Aanpakken van overlast (sluikstort, hondenpoep,vuile hoeken ...).

Actie 04.02.04: Uitbreiden van wijkcompostering.

Actieplan 04.03: We realiseren een verkeersveilige centrumstad.

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingennota

Page 14: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Doelstellingennota wijziging Stad Kortrijk 2014

BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3

Exploitatie Uitgave 13.319,00 0,00 13.319,00

Investering Uitgave 202.500,00 0,00 202.500,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00

Saldo -202.500,00 0,00 -202.500,00

Totaal Uitgave 215.819,00 0,00 215.819,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00

Saldo -215.819,00 0,00 -215.819,00

Actie 04.03.01: Verlagen en handhaven van snelheidsnormen op basis van onderzoek.

Actie 04.03.02: Organiseren en ondersteunen van verkeersveiligheidscampagnes en verkeersveiligeschoolomgevingen.

Actieplan 04.04: De brandweerhervorming draagt bij aan een veilige regio.

Beleidsdoelstelling 05: Een stad die betaalbaar is

Kortrijk moet betaalbaar blijven om in te wonen en in te leven voor al zijn inwoners.

Actieplan 05.01: We bevorderen betaalbaar en kwalitatief wonen.

BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3

Exploitatie Uitgave 1.011.175,00 -120.204,00 890.971,00

Actie 05.01.01: Realiseren van woonprojecten.

Actie 05.01.02: Verbeteren woonkwaliteit: voeren van een premiebeleid, bouwblokrenovatie enaanpakken leegstand.

Actie 05.01.03: Stimuleren van een sociaal woonbeleid.

Actie 05.01.04: Bevorderen van betaalbaar wonen.

Actie 05.01.05: Uitbaten van het doortrekkersterrein.

Actieplan 05.02: We realiseren een aantrekkelijke woonomgeving.

BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3

Investering Uitgave 1.186.500,00 -55.000,00 1.131.500,00

Ontvangst 230.000,00 -10.000,00 220.000,00

Saldo -956.500,00 45.000,00 -911.500,00

Actie 05.02.01: Realiseren van stadsvernieuwingsproject Overleie.

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingennota

Page 15: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Doelstellingennota wijziging Stad Kortrijk 2014

Actie 05.02.02: Voorbereiden van een nieuw dossier Stadsvernieuwingsproject.

Beleidsdoelstelling 06: Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's

De stad omarmt jong en oud en geeft meer ruimte aan kinderen en senioren om zich te ontplooien.

Actieplan 06.01: We creëren een kindvriendelijke stad.

BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3

Exploitatie Uitgave 331.481,00 15.000,00 346.481,00

Investering Uitgave 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Totaal Uitgave 331.481,00 15.000,00 346.481,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00

Saldo -331.481,00 -15.000,00 -346.481,00

Actie 06.01.01: Voorzien van voldoende kwalitatieve speel- en ontdekkingsruimte in de stad en inhet groen.

Actie 06.01.02: Optimaliseren Speeldomein De Warande en Speelbos De Marionetten.

Actieplan 06.02: De stad regisseert een voldoende, betaalbare en toegankelijke kinderopvang engezinsondersteuning.

Kinderopvang: de stad regisseert en garandeert een voldoende aanbod aan betaalbare entoegankelijke kinderopvang en gezinsondersteuning.

BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3

Exploitatie Uitgave 12.000,00 -12.000,00 0,00

Actie 06.02.01: Maximaal afstemmen van vraag en aanbod en optimale bezetting vanopvangvoorzieningen.

Actie 06.02.02: Stimuleren van extra, betaalbare kinderopvangplaatsen in Kortrijk.

Actie 06.02.03: Gezinsondersteuning voorzien daar waar de ouders en kinderen aanwezig zijn.

Actieplan 06.03: Kortrijk voert een beleid voor en door senioren.

Kortrijk voert een beleid voor en door senioren: geïntegreerd beleid:ouderenbeleid/ ouderenadviesraad: zie doelstelling 1 (actieplan 1.1.)Sport en beweging: zie sport actieplan 09.5Toegankelijkheid: zie actieplan 8.2 (infrastructuur , verkeer), actieplan 10.4 (allemaal digitaal)Vrijwilligers: zie actieplan 8.4Vrije tijd: zie actieplan 9.2Diversiteit: zie actieplan 8.2.Levenslang wonen en zorg wordt door het OCMW opgenomen.

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingennota

Page 16: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Doelstellingennota wijziging Stad Kortrijk 2014

Beleidsdoelstelling 07: Een stad die beweegt, durft en verandert

We geven de stad terug aan de mensen door hen meer ruimte te geven om te fietsen, te wandelen envrij te bewegen.

Actieplan 07.01: Kortrijk Fietsstad: we streven naar een fietsvriendelijke stad.

We voeren een dynamisch en innovatief fietsbeleid.We verbeteren de bestaande infrastructuur en investeren in nieuwe toepassingen.

BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3

Investering Uitgave 469.218,00 37.722,00 506.940,00

Ontvangst 96.105,00 0,00 96.105,00

Saldo -373.113,00 -37.722,00 -410.835,00

Actie 07.01.01: Promoten van het fietsen in de stad.

Actie 07.01.02: Investeren in fietsinfrastructuur.

Actie 07.01.03: Investeren in fietsaccommodatie.

Actieplan 07.02: We geven de openbare ruimte terug aan de mensen.

BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3

Investering Uitgave 50.000,00 0,00 50.000,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00

Saldo -50.000,00 0,00 -50.000,00

Actie 07.02.01: Realiseren van groen bovengronds en parkeren ondergronds.

Actie 07.02.02: Creëren van ruimte langs de Leie: we geven de Leie terug aan de mensen.

Actieplan 07.03: We stemmen de mobiliteit af op de noden van inwoners en bezoekers.

BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3

Investering Uitgave 815.368,00 0,00 815.368,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00

Saldo -815.368,00 0,00 -815.368,00

Actie 07.03.01: Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer.

Actie 07.03.02: Verhogen van en informeren rond bereikbaarheid en verkeersleefbaarheid.

Actieplan 07.04: We leggen het openbaar domein duurzaam aan.

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingennota

Page 17: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Doelstellingennota wijziging Stad Kortrijk 2014

BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3

Investering Uitgave 3.163.500,00 5.445,00 3.168.945,00

Ontvangst 71.000,00 0,00 71.000,00

Saldo -3.092.500,00 -5.445,00 -3.097.945,00

Actie 07.04.01: Verbeteren van trottoirs en straten en versnelde afhandeling van meldingen .

Actie 07.04.02: Duurzaam omgaan met water en openbare verlichting.

Beleidsdoelstelling 08: Een stad die verenigt en verbindt

De stad betrekt alle groepen uit de samenleving op basis van gelijkwaardige rechten en plichten enbrengt hen samen om sterker te staan op alle mogelijke terreinen.

Actieplan 08.01: Consumentenbeleid: we informeren, beschermen en verenigen consumenten.

Werken aan de uitbouw van zowel het beleidsdomein als een dienst Consumentenbescherming ominwoners sterker te maken op de markt (energie, ICT en telecommunicatie, consumptiegoederen...) en met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, dit alles om de koopkracht of deinkomenssituatie te verbeteren door ondermeer uitgavenbeperkende maatregelen.

Actie 08.01.01: Uitbouwen dienst en beleidsdomein consumentenbeleid.

Actie 08.01.02: Inwoners sterker maken op de markt door uitgavenbeperkende maatregelen zoalsgroepsaankopen.

Actie 08.01.03: Flankerend onderwijs: onderzoeken welke groepsaankopen mogelijk zijn in hetonderwijs.

Actieplan 08.02: Diversiteit is een kracht: betrokkenheid op basis van gelijkwaardige rechten enplichten.

Diversiteit is een kracht: alle groepen uit de samenleving zijn betrokken op basis van gelijkwaardigerechten en plichten.

BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3

Exploitatie Uitgave 141.490,00 7.500,00 148.990,00

Ontvangst 126.379,00 7.500,00 133.879,00

Saldo -15.111,00 0,00 -15.111,00

Actie 08.02.01: Versterken sociale samenhang: bevorderen wederzijdse kennis, openheid enrespect tussen mensen.

Actie 08.02.02: Versterken personeel in omgang met een divers doelpubliek en verbeterenpersoneelsvacatures.

Actie 08.02.03: Versterken organisaties en voorzieningen bij bereiken bijzondere doelgroepen(integratiedecreet).

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingennota

Page 18: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Doelstellingennota wijziging Stad Kortrijk 2014

Actie 08.02.04: Aanpakken van discriminatie op de huisvestingsmarkt.

Actie 08.02.05: Aanpakken discriminatie op tewerkstellingsmarkt en bevorderen doorstroom vannieuwe belgen.

Actie 08.02.06: Optimaliseren van de toegankelijkheid bij elke stedelijke manifestatie.

Actie 08.02.07: Toegankelijk maken van (openbaar) vervoer voor personen met een handicap :trein, bus, parkeren e.a.

Actie 08.02.08: Aanpassen van publieke gebouwen en functies voor mensen met een handicap.

Actie 08.02.99: Integratie: ontvangen subsidie Vlaamse Beleidsprioriteiten integratie (€ 126.379).

Actieplan 08.03: Taal is cruciaal: met verhoogde taalbeheersing maken we mensen in hunfunctioneren.

Taal is cruciaal: Door een verhoogde taalbeheersing worden mensen sterker in hun functioneren inde maatschappij.

BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3

Exploitatie Uitgave 61.588,00 0,00 61.588,00

Investering Uitgave 0,00 0,00 0,00

Totaal Uitgave 61.588,00 0,00 61.588,00

Actie 08.03.01: Uitwerken en uitvoeren actieplan stadscommunicatie in klare taal en opmakenafsprakenkader.

Actie 08.03.02: Ontwikkelen, ingebruikname opvolginstrument Nederlands en invoerenbeloningssysteem.

Actie 08.03.03: Opzetten pilootproject taalcoaches in verenigingen en/of netwerk van vrijwilligers(meters/peters).

Actie 08.03.04: Uitbreiden project Diataal van pilootproject in geïnteresseerde secundaire scholen.

Actie 08.03.05: Opzetten project huiswerkbegeleiding gekoppeld aan dubbelloopproject ouders in(buurt)bibliotheek.

Actie 08.03.06: Uitbreiden aanbod Nederlands leren en oefenen voor minderjarigen in de vrije tijd.

Actieplan 08.04: Vrijwilligers zijn de ambassadeurs van onze stad.

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingennota

Page 19: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Doelstellingennota wijziging Stad Kortrijk 2014

Actie 08.04.01: Intern: ontwikkelen van vrijwilligersdatabank voor de totale werking van stad enOCMW.

Actie 08.04.02: Intern: organiseren van vorming voor personeelsleden over omgaan metvrijwilligers.

Actie 08.04.03: Extern: vrijwillige inzet positief in de aandacht brengen bij de bewoners.

Actie 08.04.04: Extern: faciliteren van vrijwillige inzet in Kortrijk.

Beleidsdoelstelling 09: Een stad met veel goesting en ambiance

Kortrijk opnieuw beleven door verbindingen te realiseren tussen alle vormen van culturele expressieen het ter beschikking stellen van de publieke ruimte. Alle Kortrijkzanen en niet-Kortrijkzanen dezestad laten omarmen vanuit diverse vormen van beleving.

Actieplan 09.01: We realiseren Kortrijk als een hippe stad en evenementenstad.

Er is een geïntegreerd vrijetijdsaanbod op maat van iedereen, met een gestroomlijndedienstverlening en communicatie en een verhoogde vrijetijdsparticipatie als gevolg. In Kortrijk is erambiance via een combinatie van vele grote en kleine initiatieven van de stad én van veleverenigingen, organisaties, horeca, jeugdgroepen en anderen.

BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3

Exploitatie Uitgave 521.912,00 20.560,00 542.472,00

Ontvangst 168.387,00 0,00 168.387,00

Saldo -353.525,00 -20.560,00 -374.085,00

Investering Uitgave 0,00 50.000,00 50.000,00

Totaal Uitgave 521.912,00 70.560,00 592.472,00

Ontvangst 168.387,00 0,00 168.387,00

Saldo -353.525,00 -70.560,00 -424.085,00

Actie 09.01.01: Lokaal Cultuurbeleid: ontvangen subsidie kwalitatief & duurzaam lokaalcultuurbeleid (€ 138.496,35).

Actie 09.01.02: Afsprakennota: ontvangen van trekkingsrecht voor vrijetijdsparticipatie vanmensen in armoede.

Actie 09.01.03: Verder zetten van een groot, divers en kwalitatief vrijetijdsaanbod voor een breedpubliek.

Actie 09.01.04: Stroomlijnen en digitaliseren van de vrijetijdscommunicatie en afstemmen opCitymarketing/Toerisme.

Actie 09.01.05: Harmoniseren van reservering en retributies voor zaalhuur en van subsidies voorverenigingen.

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingennota

Page 20: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Doelstellingennota wijziging Stad Kortrijk 2014

Actie 09.01.06: Verder professionaliseren van Uit in Kortrijk als uniek cultureel aanspreekpunt voordeelnemers.

Actie 09.01.07: Ontwikkelen UIT-PAS met voordelen voor elke bewoner en gepaste reductietarievenvoor doelgroepen.

Actie 09.01.08: Vzw Feest in Kortrijk, als organisator van imagobepalende jaarevenementen.

Actie 09.01.09: Organiseren van Leie 2015, feestelijk stadsbreed project door vzw Feest in Kortrijk

Actie 09.01.10: Ondersteunen sociaal artistieke organisaties, o.m. door het valoriseren vanplatformen (vb. scala).

Actieplan 09.02: We realiseren Kortrijk als een stad van culturele verademing.

In Kortrijk zijn bewoners en organisaties actief betrokken bij de uitbouw en realisatie van hetcultuurbeleid waarin ze de eigen cultuur kunnen plaatsen binnen bredere multiculturele eninternationale cultuurontwikkelingen.

BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3

Exploitatie Uitgave 2.181.482,00 0,00 2.181.482,00

Ontvangst 1.381.722,00 0,00 1.381.722,00

Saldo -799.760,00 0,00 -799.760,00

Investering Uitgave 40.000,00 0,00 40.000,00

Totaal Uitgave 2.221.482,00 0,00 2.221.482,00

Ontvangst 1.381.722,00 0,00 1.381.722,00

Saldo -839.760,00 0,00 -839.760,00

Actie 09.02.01: Cultuur en Kunstenbeleid: uittekenen en actualiseren van Cultuur enKunstenlandschap in Kortrijk.

Actie 09.02.02: Cutuur en Kunstenbeleid: stimuleren van projecten tussen amateurs enprofessionelen.

Actie 09.02.03: Cultuurcentrum: ontvangen van subsidie voor organisatie van een cultuurcentrum(€ 409.491,91).

Actie 09.02.04: Cultuurcentrum: realiseren van een eigen cultuuraanbod in alle disciplines.

Actie 09.02.05: Cultuurcentrum: actief ondersteunen van amateurskunsten en socio-cultureleverenigingen.

Actie 09.02.06: Inzetten op een gepast aanbod van kunst- en cultuureducatie ism diverse actoren.

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingennota

Page 21: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Doelstellingennota wijziging Stad Kortrijk 2014

Actie 09.02.07: Cultuurcentrum: realiseren Masterplan Schouwburg.

Actie 09.02.08: Bib: ontvangen van subsidie laagdrempelige bibliotheek met focus op e-inclusie (€972.229,19).

Actie 09.02.09: Bib: uitbouwen als laagdrempelig (digitaal) Infocentrum met oog voor de klassiekeuitleenfunctie.

Actie 09.02.10: Bib: ondersteunen van Literair Talent met een tweejaarlijkse stadsdichter alsambassadeur en coach.

Actie 09.02.11: Bib: verder ontwikkelen Bib als een volwaardig partner in Levenslang Leren enCultuureducatie.

Actie 09.02.12: Humuz, regionaal expertisenetwerk cultuureducatie.

Actie 09.02.13: Cultuur Regio Kortrijk: versterken culturele aanbod en vernieuwen opintergemeentelijk niveau.

Actieplan 09.03: We realiseren Kortrijk als een muziekstad.

BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3

Exploitatie Uitgave 237.430,00 0,00 237.430,00

Investering Uitgave 109.730,00 -31.970,00 77.760,00

Totaal Uitgave 347.160,00 -31.970,00 315.190,00

Actie 09.03.01: Optimaliseren van de muzieksite als landmark in de stad.

Actie 09.03.02: Ontwikkelen van marketingstrategie: verder uitbouwen van Muziekcentrum Track*als muziekloket.

Actie 09.03.03: Creatie maximaal ondersteunen: ontwikkelen van een residentiebeleid entrajectbegeleiding.

Actie 09.03.04: Economie en onderwijs als groeipool: ontwikkelen van nieuwe opleidingen.

Actieplan 09.04: Kortrijk staat op de toeristische kaart van België.

Kortrijk is een aantrekkelijke toeristische uitvalsbasis door haar historisch, innovatief enondernemend stadsimago.

BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3

Investering Uitgave 44.000,00 0,00 44.000,00

Actie 09.04.01: Aantrekken dag- en verblijfstoeristen uit Vlaanderen, Nederland en deEurometropool.

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingennota

Page 22: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Doelstellingennota wijziging Stad Kortrijk 2014

Actie 09.04.02: Ontwikkelen van een jaarlijks zichtbaar & trendy project en nieuw project ismtoeristische partners.

Actie 09.04.03: Realiseren en implementeren van een onthaalnetwerk.

Actieplan 09.05: Sport is het visitekaartje van de stad.

Kortrijk Sport: Kortrijkzanen vinden in hun omgeving goed onderhouden en functionelesportaccommodaties en een bewegingsaanbod op maat. Sportevenementen verhogen deaantrekkelijkheid van de stad.

BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3

Exploitatie Uitgave 948.944,00 0,00 948.944,00

Ontvangst 180.389,00 0,00 180.389,00

Saldo -768.555,00 0,00 -768.555,00

Investering Uitgave 215.000,00 33.000,00 248.000,00

Ontvangst 0,00 40.000,00 40.000,00

Saldo -215.000,00 7.000,00 -208.000,00

Totaal Uitgave 1.163.944,00 33.000,00 1.196.944,00

Ontvangst 180.389,00 40.000,00 220.389,00

Saldo -983.555,00 7.000,00 -976.555,00

Actie 09.05.01: Ondersteunen van sportverenigingen via een doelgericht subsidiereglement metkwaliteitscriteria.

Actie 09.05.02: De clubkwaliteit op vlak van jeugdsportbegeleiding en samenwerking verbeterenvia subsidiereglement.

Actie 09.05.03: Experimenteren met acties met als doel het profesioneel ondersteunenadministratie sportclubs.

Actie 09.05.04: Activeren levenslange sportparticipatie anders georganiseerd sport- enbewegingsaanbod.

Actie 09.05.05: Realiseren en faciliteren van een aangepast sport- en bewegingsaanbod op maat vankansengroepen.

Actie 09.05.06: Verder optimaliseren en uitbouwen van de digitale dienstverlening Sport.

Actie 09.05.07: Sport inzetten als instrument/ambassadeur voor city-marketing.

Actie 09.05.08: Investeren in masterplan zwembaden/zwembadenplan.

Actie 09.05.09: Investeren in masterplan buitensporten.

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingennota

Page 23: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Doelstellingennota wijziging Stad Kortrijk 2014

Actie 09.05.10: Investeren in masterplan binnensporten/zaalsporten.

Actie 09.05.11: Investeren in masterplan school- en buurtsport.

Actie 09.05.99: Sport: ontvangen subsidie Vlaamse Beleidsprioriteiten Sport (€ 180.388,80).

Actieplan 09.06: Kortrijk, een rijk DNA: Kortrijkzanen kennen de roots van hun stad en regio.

Kortrijk, een rijk DNA: Kortrijkzanen kennen de roots van hun stad en regio en geven dit erfgoedeen plaats binnen hun eigen leefomgeving.

BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3

Investering Uitgave 1.912.797,00 3.001.018,00 4.913.815,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00

Saldo -1.912.797,00 -3.001.018,00 -4.913.815,00

Actie 09.06.01: Realiseren van één visie en werking rond het roerend, onroerend en immaterieelerfgoed stad en OCMW.

Actie 09.06.02: Bouwen erfgoeddepot: professionele bewaaromstandigheden en zorg van bedreigdecollecties.

Actie 09.06.03: Omvormen van Kortrijk 1302 tot een museum over de geschiedenis van de stad.

Actie 09.06.04: Realiseren van een nieuw museum op Overleie (geschiedenis ondernemerschap,vakmanschap textiel).

Actie 09.06.05: Realiseren van een kunstenhal in Paardenstallen en Budafabriek.

Actie 09.06.06: Realiseren van een tentoonstellingsbeleid.

Actie 09.06.07: Digitaal ter beschikking stellen van het Kortrijkse erfgoed .

Beleidsdoelstelling 10: Een stadsbestuur dat transparant en sober is

We brengen de stadsdiensten dichter bij de mensen en springen zuiniger en beter om met demiddelen.

Actieplan 10.01: We realiseren een klantgericht en efficiënt ingericht stadhuis: toegankelijk enklantvriendelijk.

Klantgericht en efficiënt ingericht stadhuis: de dienstverlening in het stadhuis is toegankelijk enklantvriendelijk georganiseerd.

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingennota

Page 24: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Doelstellingennota wijziging Stad Kortrijk 2014

Actie 10.01.01: Heropstellen benedenverdieping stadhuis: loskoppeling infobalie en reoganisatiebalies burgerzaken.

Actie 10.01.02: Inrichten van een onthaalteam in het stadhuis en de coördinatie van depublieksstroom.

Actie 10.01.03: Opleiden van baliemedewerkers.

Actie 10.01.04: Uitvoeren optimalisatie van de openingsuren.

Actie 10.01.05: Optimaliseren van de telefonische dienstverlening.

Actieplan 10.02: We verzorgen een innovatieve, klantvriendelijke en digitaal geïnspireerdedienstverlening.

BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3

Investering Uitgave 50.000,00 -9.500,00 40.500,00

Actie 10.02.01: Finaliseren van een (digitaal) evenementen- en verenigingsloket.

Actie 10.02.02: Realiseren van 1 digitaal aanspreekpunt voor de ingebruikname van het openbaardomein.

Actie 10.02.04: Realiseren van gratis WIFI in alle Kortrijkse pleinen en parken.

Actie 10.02.05: Uitbouwen van een elektronisch loket.

Actieplan 10.03: We bouwen het meldpunt 1777 verder uit op een juiste, transparante enkwaliteitsvolle wijze.

Meldpunt 1777: vragen, suggesties, meldingen of klachten worden op een juiste, transparante enkwaliteitsvolle wijze aangepakt.

Actie 10.03.01: Omvormen van telefooncentrale 1777 naar klantencontactcentrum, zelfstandigafhandelen lijnsvragen.

Actie 10.03.04: Optimaliseren van 'mijn gemeente'.

Actie 10.03.06: Visualiseren meldingen & aanpak meldingen op kaart Kortrijk (website, schermen,sociale media).

Actieplan 10.04: Kortrijk gaat voor @llemaal digitaal.

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingennota

Page 25: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Doelstellingennota wijziging Stad Kortrijk 2014

BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3

Exploitatie Uitgave 379.187,00 0,00 379.187,00

Investering Uitgave 51.382,00 0,00 51.382,00

Totaal Uitgave 430.569,00 0,00 430.569,00

Actie 10.04.01: Alle bevolkingsgroepen wegwijs maken in de digitale samenleving en digitaledienstverlening.

Actie 10.04.02: Voorzien van laagdrempelige infrastructuur en betaalbare toegang tot hard- ensoftware.

Actie 10.04.03: Breed en samenhangend aanbod met betrekking tot e-inclusie realiseren met alleKortrijkse partners.

Actieplan 10.05: We verhogen de kwaliteit van het besturen.

BP2014-0_2 Wijziging BP2014-0_3

Exploitatie Uitgave 732.157,00 0,00 732.157,00

Investering Uitgave 20.000,00 0,00 20.000,00

Totaal Uitgave 752.157,00 0,00 752.157,00

Actie 10.05.01: Streven naar een transversaal beleid over alle sectoren heen viaprogrammamanagement.

Actie 10.05.02: Data verzamelen, beheren en ontsluiten.

Actieplan 10.06: We voeren een zuinig en sober beheer.

Actie 10.06.01: De stad zet in op een duurzaam gebruik en inrichting van gebouwen.

Actie 10.06.02: Begeleiden van kerkbesturen voor een nieuw en ruimer gebruik van dekerkgebouwen.

Actie 10.06.03: Nauwe samenwerking tussen Stad, OCMW, brandweerzone Fluvia en PZVlas.

Actie 10.06.04: Het personeelsbestand vermindert met 104 VTE.

Actieplan 10.07: De stadsmedewerkers zijn gemotiveerd.

Actie 10.07.01: Implementeren van een nieuw organogram.

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingennota

Page 26: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

1.2. Doelstellingenbudget

Het doelstellingenbudget bevat per beleidsdomein het totaal van de verwachte ontvangsten en

uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overig beleid:

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingenbudget

Page 27: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Doe

lste

lling

enbu

dget

wijz

igin

g (B

1W)

Plan

ning

srap

port

: Bud

getw

ijzig

ing

3 20

14(B

P201

4-0_

3)Pe

riode

: 201

4La

atst

e da

gboe

knrs

: E

xplo

itatie

: 297

07

Inve

ster

ing:

154

2 A

nder

e: 7

8

Stad

Kor

trijk

(NIS

340

22)

Grot

e M

arkt

(Kor

) 54

- 850

0 Ko

rtrij

k

Secr

.: Ge

ert H

illae

rt

Fin.

beh

eerd

er: J

ohan

Van

hout

te

Doel

Uitg

ave

Ont

vang

stSa

ldo

Type

BP20

14-0

_2Ve

rsch

ilBP

2014

-0_3

BP20

14-0

_2Ve

rsch

ilBP

2014

-0_3

BP20

14-0

_2Ve

rsch

ilBP

2014

-0_3

00: A

lgem

ene

finan

cier

ing

24.7

15.7

10,0

0-4

11.1

92,0

024

.304

.518

,00

105.

978.

845,

005.

906.

321,

0011

1.88

5.16

6,00

81.2

63.1

35,0

06.

317.

513,

0087

.580

.648

,00

Prio

rita

ir B

elei

d0,

002.

815.

660,

000,

002.

815.

660,

002.

815.

660,

000,

002.

815.

660,

00

Expl

.0,

002.

815.

660,

000,

002.

815.

660,

002.

815.

660,

000,

002.

815.

660,

00

Over

ig B

elei

d24

.715

.710

,00

-411

.192

,00

24.3

04.5

18,0

010

3.16

3.18

5,00

5.90

6.32

1,00

109.

069.

506,

0078

.447

.475

,00

6.31

7.51

3,00

84.7

64.9

88,0

0

Expl

.7.

411.

656,

000,

007.

411.

656,

0098

.411

.765

,00

5.26

4.72

4,00

103.

676.

489,

0091

.000

.109

,00

5.26

4.72

4,00

96.2

64.8

33,0

0

Inv.

0,00

-250

.664

,00

-250

.664

,00

1.70

3.56

2,00

0,00

1.70

3.56

2,00

1.70

3.56

2,00

250.

664,

001.

954.

226,

00

And.

17.3

04.0

54,0

0-1

60.5

28,0

017

.143

.526

,00

3.04

7.85

8,00

641.

597,

003.

689.

455,

00-1

4.25

6.19

6,00

802.

125,

00-1

3.45

4.07

1,00

01: B

edri

jfsvo

erin

g34

.485

.503

,00

-7.2

44.5

77,0

027

.240

.926

,00

1.83

5.45

2,00

70.7

70,0

01.

906.

222,

00-3

2.65

0.05

1,00

7.31

5.34

7,00

-25.

334.

704,

00

Prio

rita

ir B

elei

d1.

280.

740,

0012

.893

,00

1.29

3.63

3,00

0,00

0,00

0,00

-1.2

80.7

40,0

0-1

2.89

3,00

-1.2

93.6

33,0

0

Expl

.1.

127.

058,

0025

.500

,00

1.15

2.55

8,00

0,00

0,00

0,00

-1.1

27.0

58,0

0-2

5.50

0,00

-1.1

52.5

58,0

0

Inv.

153.

682,

00-1

2.60

7,00

141.

075,

000,

000,

000,

00-1

53.6

82,0

012

.607

,00

-141

.075

,00

Over

ig B

elei

d33

.204

.763

,00

-7.2

57.4

70,0

025

.947

.293

,00

1.83

5.45

2,00

70.7

70,0

01.

906.

222,

00-3

1.36

9.31

1,00

7.32

8.24

0,00

-24.

041.

071,

00

Expl

.22

.265

.162

,00

6.71

2,00

22.2

71.8

74,0

01.

625.

452,

0070

.770

,00

1.69

6.22

2,00

-20.

639.

710,

0064

.058

,00

-20.

575.

652,

00

Inv.

10.6

10.1

29,0

0-7

.301

.307

,00

3.30

8.82

2,00

210.

000,

000,

0021

0.00

0,00

-10.

400.

129,

007.

301.

307,

00-3

.098

.822

,00

And.

329.

472,

0037

.125

,00

366.

597,

000,

000,

000,

00-3

29.4

72,0

0-3

7.12

5,00

-366

.597

,00

02: M

ens

65.5

64.9

83,0

09.

136.

003,

0074

.700

.986

,00

9.69

9.40

1,00

-411

.359

,00

9.28

8.04

2,00

-55.

865.

582,

00-9

.547

.362

,00

-65.

412.

944,

00

Prio

rita

ir B

elei

d12

.375

.662

,00

7.08

7.77

4,00

19.4

63.4

36,0

02.

572.

574,

0047

.500

,00

2.62

0.07

4,00

-9.8

03.0

88,0

0-7

.040

.274

,00

-16.

843.

362,

00

Expl

.8.

376.

097,

007.

042,

008.

383.

139,

002.

321.

261,

007.

500,

002.

328.

761,

00-6

.054

.836

,00

458,

00-6

.054

.378

,00

Inv.

3.99

9.56

5,00

7.08

0.73

2,00

11.0

80.2

97,0

025

1.31

3,00

40.0

00,0

029

1.31

3,00

-3.7

48.2

52,0

0-7

.040

.732

,00

-10.

788.

984,

00

Over

ig B

elei

d53

.189

.321

,00

2.04

8.22

9,00

55.2

37.5

50,0

07.

126.

827,

00-4

58.8

59,0

06.

667.

968,

00-4

6.06

2.49

4,00

-2.5

07.0

88,0

0-4

8.56

9.58

2,00

Expl

.50

.608

.261

,00

164.

977,

0050

.773

.238

,00

7.08

9.55

9,00

-458

.859

,00

6.63

0.70

0,00

-43.

518.

702,

00-6

23.8

36,0

0-4

4.14

2.53

8,00

Inv.

2.08

1.06

0,00

1.10

8.25

2,00

3.18

9.31

2,00

37.2

68,0

00,

0037

.268

,00

-2.0

43.7

92,0

0-1

.108

.252

,00

-3.1

52.0

44,0

0

And.

500.

000,

0077

5.00

0,00

1.27

5.00

0,00

0,00

0,00

0,00

-500

.000

,00

-775

.000

,00

-1.2

75.0

00,0

0

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingenbudget

Page 28: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Doel

stel

linge

nbud

get w

ijzig

ing

(B1W

)St

ad K

ortr

ijk20

14

Doel

Uitg

ave

Ont

vang

stSa

ldo

Type

BP20

14-0

_2Ve

rsch

ilBP

2014

-0_3

BP20

14-0

_2Ve

rsch

ilBP

2014

-0_3

BP20

14-0

_2Ve

rsch

ilBP

2014

-0_3

03: R

uim

te42

.206

.310

,00

7.82

4.86

2,00

50.0

31.1

72,0

011

.423

.664

,00

-4.7

88.5

74,0

06.

635.

090,

00-3

0.78

2.64

6,00

-12.

613.

436,

00-4

3.39

6.08

2,00

Prio

rita

ir B

elei

d10

.504

.499

,00

-37.

953,

0010

.466

.546

,00

532.

579,

00-1

0.00

0,00

522.

579,

00-9

.971

.920

,00

27.9

53,0

0-9

.943

.967

,00

Expl

.2.

335.

657,

00-9

6.12

0,00

2.23

9.53

7,00

135.

474,

000,

0013

5.47

4,00

-2.2

00.1

83,0

096

.120

,00

-2.1

04.0

63,0

0

Inv.

8.16

8.84

2,00

58.1

67,0

08.

227.

009,

0039

7.10

5,00

-10.

000,

0038

7.10

5,00

-7.7

71.7

37,0

0-6

8.16

7,00

-7.8

39.9

04,0

0

Over

ig B

elei

d31

.701

.811

,00

7.86

2.81

5,00

39.5

64.6

26,0

010

.891

.085

,00

-4.7

78.5

74,0

06.

112.

511,

00-2

0.81

0.72

6,00

-12.

641.

389,

00-3

3.45

2.11

5,00

Expl

.25

.388

.832

,00

-67.

974,

0025

.320

.858

,00

9.82

3.00

8,00

-4.9

16.5

74,0

04.

906.

434,

00-1

5.56

5.82

4,00

-4.8

48.6

00,0

0-2

0.41

4.42

4,00

Inv.

6.31

2.97

9,00

7.93

0.78

9,00

14.2

43.7

68,0

01.

068.

077,

0013

8.00

0,00

1.20

6.07

7,00

-5.2

44.9

02,0

0-7

.792

.789

,00

-13.

037.

691,

00

Tota

al16

6.97

2.50

6,00

9.30

5.09

6,00

176.

277.

602,

0012

8.93

7.36

2,00

777.

158,

0012

9.71

4.52

0,00

-38.

035.

144,

00-8

.527

.938

,00

-46.

563.

082,

00

Expl

.11

7.51

2.72

3,00

40.1

37,0

011

7.55

2.86

0,00

122.

222.

179,

00-3

2.43

9,00

122.

189.

740,

004.

709.

456,

00-7

2.57

6,00

4.63

6.88

0,00

Inv.

31.3

26.2

57,0

08.

613.

362,

0039

.939

.619

,00

3.66

7.32

5,00

168.

000,

003.

835.

325,

00-2

7.65

8.93

2,00

-8.4

45.3

62,0

0-3

6.10

4.29

4,00

And.

18.1

33.5

26,0

065

1.59

7,00

18.7

85.1

23,0

03.

047.

858,

0064

1.59

7,00

3.68

9.45

5,00

-15.

085.

668,

00-1

0.00

0,00

-15.

095.

668,

00

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Doelstellingenbudget

Page 29: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

1.3. Financiële toestand

De toestand van het financieel evenwicht in het budget wordt vergeleken met de evenwichtstoestand in

het meerjarenplan, weergegeven in het M2-schema van het meerjarenplan. Het resultaat op

kasbasis (= toestandsevenwicht) wordt opgenomen onder het liquiditeitenbudget in schema BW4, voor de autofinancieringsmarge (= het structureel evenwicht) wordt aangetoond dat het resultaat op

kasbasis groter is dan nul en dat de autofinancieringsmarge in het budget gelijk is aan de

autofinancieringsmarge in het meerjarenplan.

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Financiële toestand

Page 30: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Financiële ToestandPlanningsrapport: Budgetwijziging 3 2014(BP2014-0_3)Periode: 2014Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 29707 Investering: 1542 Andere: 78

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Secr.: Geert Hillaert

Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

Resultaat op kasbasis BP2014-0_2 BP2014-0_3 VerschilI. Exploitatiebudget (B-A) 4.709.456,00 4.636.880,00 72.576,00

A. Uitgaven 117.512.723,00 117.552.860,00 -40.137,00B. Ontvangsten 122.222.179,00 122.189.740,00 32.439,00

a. Belastingen en boetes 63.496.059,00 63.496.059,00 0,00b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0,00 0,00c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00

2. Overige 58.726.120,00 58.693.681,00 32.439,00II. Investeringsbudget (B-A) -27.658.932,00 -36.104.294,00 8.445.362,00

A. Uitgaven 31.326.257,00 39.939.619,00 -8.613.362,00B. Ontvangsten 3.667.325,00 3.835.325,00 -168.000,00

III. Andere (B-A) -15.085.668,00 -15.095.668,00 10.000,00A. Uitgaven 18.133.526,00 18.785.123,00 -651.597,00

1. Aflossing financiële schulden 17.133.526,00 17.143.526,00 -10.000,00a. Periodieke aflossingen 17.133.526,00 17.143.526,00 -10.000,00b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00

2. Toegestane leningen 1.000.000,00 1.641.597,00 -641.597,003. Overige transacties 0,00 0,00 0,00

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00

B. Ontvangsten 3.047.858,00 3.689.455,00 -641.597,001. Op te nemen leningen en leasings 1.000.000,00 1.641.597,00 -641.597,002. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.047.858,00 2.047.858,00 0,00

a. Periodieke terugvorderingen 2.047.858,00 2.047.858,00 0,00b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00

3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00a. Borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00c. Schenkingen, andere dan opgenomen in de exploitatie- of investeringsontvangsten 0,00 0,00 0,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -38.035.144,00 -46.563.082,00 8.527.938,00V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 48.504.223,00 48.504.223,00 0,00VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 10.469.079,00 1.941.141,00 8.527.938,00VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00 0,00

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 10.469.079,00 1.941.141,00 8.527.938,00

Autofinancieringsmarge BP2014-0_2 BP2014-0_3 VerschilI. Financieel draagvlak (A-B) 9.598.674,00 9.535.965,00 62.709,00

A. Exploitatieontvangsten 122.222.179,00 122.189.740,00 32.439,00B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 112.623.505,00 112.653.775,00 -30.270,00

1. Exploitatie-uitgaven 117.512.723,00 117.552.860,00 -40.137,002. Nettokosten van schulden 4.889.218,00 4.899.085,00 -9.867,00

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 19.974.886,00 19.994.753,00 -19.867,00A. Netto-aflossingen van schulden 15.085.668,00 15.095.668,00 -10.000,00B. Nettokosten van schulden 4.889.218,00 4.899.085,00 -9.867,00

III. Autofinancieringsmarge (I-II) -10.376.212,00 -10.458.788,00 82.576,00

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Financiële toestand

Page 31: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

1.4. De lijst met de opdrachten voor werken, leveringen en diensten

De lijst met de opdrachten voor werken, leveringen en diensten waarvan de raad de wijze van

vaststellen van gunning van de opdrachten en het vaststellen van de voorwaarden delegeert aan het

college van burgemeester en schepenen:

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Page 32: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

STAD

KO

RTR

IJK

N.I.

S n

umm

er 3

4022

LIJS

T M

ET O

PDR

ACH

TEN

VO

OR

WER

KEN

, LEV

ERIN

GEN

EN

DIE

NST

EN

Alge

men

e fin

anci

erin

g

Inv

est

eri

ng

sen

ve

lop

pe

Act

ieit

em

Alg

em

ee

n

rek

en

ing

nu

mm

er

Pro

ject

de

tail

Tra

nsa

ctie

kre

die

t

20

14

na

BW

2 w

ijzi

gin

g

Tra

nsa

ctie

kre

die

t

20

14

na

BW

3V

erb

inte

nin

skre

die

t

IE-1

1G

BB

-CB

S0

03

0-0

02

85

20

00

Zil

ve

rfo

nd

sZ

ilve

rfo

nd

s-1

.70

3.5

62

-1.7

03

.56

2-4

.70

3.5

62

00

90

-00

21

10

00

0G

eb

ruik

sve

rgo

ed

ing

't

Se

nte

rg

eb

ruik

sve

rgo

ed

ing

01

07

.42

81

07

.42

81

07

.42

8

66

40

00

0V

erk

oo

p g

eb

ou

w '

t S

en

ter

teru

gn

am

e i

nve

ste

rin

gss

ub

sid

ie0

-35

8.0

92

-35

8.0

92

-35

8.0

92

-1.7

03

.56

2-2

50

.66

4-1

.95

4.2

26

-47

54

22

6

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Page 33: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

STAD

KO

RTR

IJK

N.I.

S n

umm

er 3

4022

LIJS

T M

ET O

PDR

ACH

TEN

VO

OR

WER

KEN

, LEV

ERIN

GEN

EN

DIE

NST

EN

Bed

rijfs

voer

ing

en o

nder

steu

nend

e di

enst

en

Inv

est

eri

ng

sen

ve

lop

pe

Act

ieit

em

Alg

em

ee

n

rek

en

ing

nu

mm

er

Pro

ject

de

tail

Tra

nsa

ctie

kre

die

t

20

14

na

BW

2 w

ijzi

gin

g

Tra

nsa

ctie

kre

die

t

20

14

na

BW

3V

erb

inte

nis

kre

die

t

IE-1

01

.00

.03

01

19

-02

24

10

00

0O

nd

erh

ou

dsp

ort

efe

uil

le I

CT

Ge

me

en

tera

ad

on

th

e m

ov

e1

5.0

00

01

5.0

00

15

.00

0

So

m I

E-1

15

.00

00

15

.00

01

5.0

00

IE-2

02

.04

.02

01

19

-01

24

30

10

0O

nd

erh

ou

dsp

ort

efe

uil

le P

roje

cte

nv

erv

an

gin

g p

oo

lfie

tse

n2

5.0

00

-2.7

60

22

.24

02

2.2

40

So

m I

E-2

25

.00

0-2

.76

02

2.2

40

22

.24

0

IE-9

09

.06

.07

01

13

-00

24

10

00

0O

nd

erh

ou

dsp

ort

efe

uil

le I

CT

Dia

sca

nn

er

Arc

hie

f2

.30

0-3

47

1.9

53

1.9

53

IE-9

09

.03

.02

01

19

-02

24

10

00

0O

nd

erh

ou

dsp

ort

efe

uil

le I

CT

Po

rta

al,

da

tab

an

k,

ap

p v

oo

r m

uzi

ek

10

.00

00

10

.00

07

0.0

00

So

m I

E-9

12

.30

0-3

47

11

.95

37

1.9

53

IE-1

01

0.0

2.0

50

11

9-0

22

41

00

00

E-l

ok

et

ele

ktr

on

isch

lo

ke

t5

0.0

00

-9.5

00

40

.50

01

40

.50

0

IE-1

01

0.0

4.0

20

11

9-0

22

41

00

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

IC

Th

ard

wa

re i

fv @

all

em

aa

ldig

ita

al

15

.00

00

15

.00

05

5.0

00

So

m I

E-1

06

5.0

00

-9.5

00

55

.50

02

40

.50

0

IE-1

2G

BB

-CB

S0

11

3-0

02

21

00

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

He

rste

llin

g l

ift

Rij

ksa

rch

ief

02

5.0

00

25

.00

02

5.0

00

IE-1

2G

BB

-CB

S0

11

3-0

02

21

01

07

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Sta

dsa

rch

ief:

op

tim

ali

sati

e k

oe

lin

g e

n o

ntv

och

tig

ing

75

.00

0-6

8.0

00

7.0

00

7.0

00

IE-1

2G

BB

-CB

S0

11

9-0

11

50

00

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Ou

d-g

em

ee

nte

hu

is M

ark

e:

ren

ov

ati

e d

ak

en

-21

0.0

00

-21

0.0

00

-21

0.0

00

IE-1

2G

BB

-CB

S0

11

9-0

12

21

00

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Sch

ild

erw

erk

en

div

ers

e s

tad

sge

bo

uw

en

12

5.0

00

12

5.0

00

1.3

75

.00

0

IE-1

2G

BB

-CB

S0

11

9-0

12

21

00

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Ma

atr

eg

ele

n v

eil

igh

eid

div

ers

e s

tad

sge

bo

uw

en

50

.00

0-2

5.0

00

25

.00

02

75

.00

0

IE-1

2G

BB

-CB

S0

11

9-0

12

21

05

07

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Be

ve

ilig

ing

ssy

ste

em

bib

+ O

C2

5.9

96

25

.99

62

5.9

96

IE-1

2G

BB

-CB

S0

11

9-0

12

30

00

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Be

ve

ilig

ing

ssy

ste

em

- b

ad

ge

pri

nte

r2

.65

22

.65

22

.65

2

IE-1

2G

BB

-CB

S0

11

9-0

12

30

00

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Ra

am

ov

ere

en

ko

mst

hu

ish

ou

dto

est

ell

en

vo

or

div

ers

e d

ien

ste

n1

0.0

00

-6.0

00

4.0

00

54

.00

0

IE-1

2G

BB

-CB

S0

11

9-0

12

30

00

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Ve

rva

ng

en

ma

chin

es

vo

or

de

po

t 1

02

cfr

. M

JP W

&M

-pa

rk3

0.0

00

30

.00

06

00

.00

0

IE-1

2G

BB

-CB

S0

11

9-0

12

30

00

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Aa

nk

oo

p k

lein

ma

teri

aa

l e

xp

loit

ati

e r

uim

te e

n b

ed

rijf

svo

eri

ng

60

.00

0-1

0.0

00

50

.00

03

50

.00

0

IE-1

2G

BB

-CB

S0

11

9-0

12

30

00

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Aa

nk

oo

p l

aa

dp

ale

n e

n e

lek

tris

che

wa

ge

ns

01

.25

91

.25

91

.25

9

IE-1

2G

BB

-CB

S0

11

9-0

12

30

00

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Be

ve

ilig

ing

do

ort

rek

ke

rste

rre

in e

n V

ete

x e

n r

ecr

ea

tex

05

5.0

00

55

.00

05

5.0

00

IE-1

2G

BB

-CB

S0

11

9-0

12

21

00

07

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Ou

d-g

em

ee

nte

hu

is M

ark

e:

ren

ov

ati

e d

ak

en

25

0.0

00

-15

.02

62

34

.97

42

34

.97

4

IE-1

2G

BB

-CB

S0

11

9-0

12

21

00

07

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Be

ve

ilig

ing

sta

dsg

eb

ou

we

n1

7.2

38

17

.23

82

67

.23

8

IE-1

2G

BB

-CB

S0

11

9-0

12

21

00

07

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Nu

tsv

oo

rzie

nin

ge

n d

ive

rse

ge

bo

uw

en

20

.00

02

0.0

00

12

0.0

00

IE-1

2G

BB

-CB

S0

11

9-0

12

43

00

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Aa

nk

oo

p 3

be

ste

lwa

ge

ns

10

5.0

00

18

.00

01

23

.00

01

23

.00

0

IE-1

2G

BB

-CB

S0

11

9-0

12

43

00

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Ve

rva

ng

en

vo

ert

uig

en

Ru

imte

32

.13

4-2

0.0

00

12

.13

42

.45

1.6

05

IE-1

2G

BB

-CB

S0

11

9-0

12

21

03

07

Tu

igh

uiz

en

Zw

ev

eg

em

sest

raa

ta

an

pa

ssin

ge

n g

eb

ou

w1

00

.00

01

00

.00

01

00

.00

0

IE-1

2G

BB

-CB

S0

11

9-0

12

21

03

07

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Be

ve

ilig

ing

ssy

ste

em

De

po

t 1

02

4.1

14

4.1

14

4.1

14

IE-1

2G

BB

-CB

S0

11

9-0

12

21

03

07

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

De

po

t 1

02

: sp

uit

cab

ine

40

.00

0-4

0.0

00

00

IE-1

2G

BB

-CB

S0

11

9-0

12

40

00

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Go

rdij

ne

n e

n z

on

ne

we

rin

g2

0.0

00

20

.00

01

20

.00

0

IE-1

2G

BB

-CB

S0

11

9-0

12

40

00

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Me

ub

ila

ir a

lge

me

en

65

.00

0-3

2.7

21

32

.27

92

07

.27

9

IE-1

2G

BB

-CB

S0

11

9-0

12

21

01

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Sta

dh

uis

: d

ive

rse

on

de

rho

ud

swe

rke

n2

7.5

00

-12

.14

31

5.3

57

15

.35

7

IE-1

2G

BB

-CB

S0

11

9-0

12

21

01

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Nie

uw

e r

eg

eli

ng

sta

dh

uis

site

10

5.0

00

25

.00

01

30

.00

01

30

.00

0

IE-1

2G

BB

-CB

S0

11

9-0

12

21

01

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

ve

rnie

uw

en

vlo

erb

ek

led

ing

sta

dh

uis

site

07

2.7

21

72

.72

17

2.7

21

IE-1

2G

BB

-CB

S0

11

9-0

12

43

02

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Bu

ite

ng

ew

on

e h

ers

tell

ing

en

alg

em

ee

n w

ag

en

pa

rk4

6.6

05

-35

.00

01

1.6

05

51

1.6

05

IE-1

2G

BB

-CB

S0

11

9-0

12

43

02

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

He

rste

llin

g v

rach

twa

ge

ns

en

sp

eci

ale

vo

ert

uig

en

3.3

95

3.3

95

3.3

95

IE-1

2G

BB

-CB

S0

11

9-0

12

43

02

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Aa

nk

oo

p p

ick

up

35

.00

06

.00

04

1.0

00

41

.00

0

IE-1

2G

BB

-CB

S0

11

9-0

12

20

10

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Re

no

va

tie

dra

ad

afs

luit

ing

en

en

po

ort

en

div

ers

e g

eb

ou

we

n3

0.0

00

-20

.00

01

0.0

00

16

0.0

00

IE-1

2G

BB

-CB

S0

11

9-0

12

42

00

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Aa

nk

oo

p k

off

iese

rvie

s8

.50

0-2

.30

06

.20

06

.20

0

IE-1

2G

BB

-CB

S0

11

9-0

22

41

00

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

IC

TO

nd

erh

ou

dsp

ort

efe

uil

le I

CT

66

0.5

00

66

0.5

00

3.5

37

.50

0

IE-1

2G

BB

-CB

S0

71

0-0

02

30

00

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

De

po

t 1

02

: a

an

ko

op

uit

lee

nm

ate

ria

al

15

.00

01

5.0

00

26

5.0

00

IE-1

2G

BB

-CB

S0

79

0-0

02

14

00

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Op

ma

ak

nu

lme

tin

g k

erk

ge

bo

uw

en

0

35

.00

03

5.0

00

35

.00

0

IE-1

2G

BB

-CB

S0

79

0-0

02

21

07

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Op

ma

ak

nu

lme

tin

g k

erk

ge

bo

uw

en

3

5.0

00

-35

.00

00

0

So

m I

E-1

21

.78

8.6

34

-83

.21

01

.70

5.4

24

10

.96

6.8

95

1.9

05

.93

4-9

5.8

17

1.8

10

.11

71

1.3

16

.58

8

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Page 34: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

STA

D K

OR

TRIJ

KN

.I.S

num

mer

340

22

LIJS

T M

ET O

PDR

AC

HTE

N V

OO

R W

ERK

EN, L

EVER

ING

EN E

N D

IEN

STEN

Men

s en

sam

enle

ving

Inv

est

eri

ng

sen

ve

lop

pe

Act

ieit

em

Alg

em

ee

n

rek

en

ing

nu

mm

er

Pro

ject

de

tail

Tra

nsa

ctie

kre

die

t

20

14

na

BW

2 w

ijzi

gin

g

Tra

nsa

ctie

kre

die

t

20

14

na

BW

3V

erb

inte

nis

kre

die

t

IE-2

02

.01

.01

07

50

-00

22

10

80

7Je

ug

dlo

ka

al

Bis

seg

em

bo

uw

we

rke

n6

02

.94

81

21

60

3.0

69

60

3.0

69

IE-2

02

.01

.03

07

50

-00

22

10

80

7U

itv

als

ba

sis

MK

KJ

(le

eg

)2

2.0

52

-22

.05

20

0

IE-2

02

.01

.03

07

50

-04

66

40

00

0in

ve

ste

rin

gst

oe

lag

e v

zw A

jko

inri

chti

ng

on

tmo

eti

nsp

lek

02

2.0

52

22

.05

22

2.0

52

IE-2

02

.01

.05

07

50

-00

22

10

80

7F

uif

zaa

ln

ieu

wb

ou

ww

erk

en

12

5.1

95

-12

11

25

.07

42

.49

9.8

79

IE-2

02

.01

.06

07

50

-00

15

00

00

0Je

ug

dh

erb

erg

Gro

en

ing

eh

ee

me

xtra

in

ko

mst

en

be

tro

kk

en

pa

rtn

ers

-25

1.3

13

-25

1.3

13

-25

1.3

13

IE-2

02

.01

.06

07

50

-00

22

10

80

7Je

ug

dh

erb

erg

Gro

en

ing

eh

ee

ma

an

pa

ssin

ge

n g

eb

ou

w2

51

.31

32

51

.31

32

51

.31

3

IE-2

02

.01

.02

07

50

-02

66

40

00

0O

nd

erh

ou

dsp

ort

efe

uil

le P

roje

cte

nD

ak

Wa

ran

de

04

5.0

00

45

.00

04

5.0

00

To

taa

l IE

-27

50

.19

54

5.0

00

79

5.1

95

3.4

70

.00

0

IE-4

04

.01

.04

04

90

-00

24

10

00

0C

am

era

be

wa

kin

g u

itb

ou

we

n o

pe

nb

aa

r d

om

ein

cam

era

be

wa

kin

g w

ink

elw

an

de

lge

bie

d3

50

.00

05

.37

43

55

.37

45

15

.37

4

IE-4

04

.01

.14

04

80

-01

24

10

00

0G

ass

oft

soft

wa

re v

oo

r G

AS

30

.00

03

0.0

00

30

.00

0

To

taa

l IE

-43

80

.00

05

.37

43

85

.37

45

45

.37

4

IE-9

09

.02

.07

07

02

-00

22

10

50

7S

tad

ssch

ou

wb

urg

n

oo

dza

ke

lijk

e o

pfr

issi

ng

swe

rke

n1

5.0

00

-15

.00

00

28

5.0

00

IE-9

09

.02

.07

07

01

-00

22

10

50

7S

tad

ssch

ou

wb

urg

n

oo

dza

ke

lijk

e o

pfr

issi

ng

swe

rke

n0

15

.00

01

5.0

00

15

.00

0

IE-9

09

.03

.01

07

01

-00

22

10

50

7M

uzi

ek

cen

tru

m -

lig

ht

ve

rsie

ve

rbo

uw

ing

en

06

7.7

60

67

.76

06

7.7

60

IE-9

09

.03

.01

07

09

-00

22

10

50

7M

uzi

ek

cen

tru

m -

lig

ht

ve

rsie

ve

rbo

uw

ing

en

99

.73

0-9

9.7

30

01

.90

0.2

70

IE-9

09

.05

.08

07

40

-00

21

40

00

7K

ort

rijk

We

ide

zwe

mb

ad

stu

die

ko

st/

be

sch

ikb

aa

rhe

idsv

erg

.1

00

.00

01

00

.00

04

57

.00

0

IE-9

09

.05

.10

07

40

-00

15

00

00

0M

ark

e s

po

rtv

loe

rsu

bsi

die

s B

loso

sp

ort

vlo

er

0-4

0.0

00

-40

.00

0-4

0.0

00

IE-9

09

.05

.10

07

40

-00

22

10

40

7M

ark

e s

po

rtv

loe

rv

erv

an

ge

n s

po

rtv

loe

r O

lym

pia

de

ple

in1

15

.00

03

3.0

00

14

8.0

00

14

8.0

00

IE-9

09

.06

.04

07

00

-00

22

10

50

7O

nd

erh

ou

dsp

ort

efe

uil

le P

roje

cte

nN

uts

vo

orz

ien

ing

en

Mu

seu

m2

5.4

51

25

.45

12

5.4

51

IE-9

09

.06

.04

07

00

-00

22

10

50

7M

use

um

Te

xtu

reLo

t 6

: co

nst

ruct

ies

42

8.1

00

42

8.1

00

42

8.1

00

IE-9

09

.06

.04

07

00

-00

22

10

50

7M

use

um

Te

xtu

reLo

t 1

0:

va

st m

eu

bil

air

14

1.7

28

14

1.7

28

14

1.7

28

IE-9

09

.06

.04

07

00

-00

22

10

50

7M

use

um

Te

xtu

reO

pti

es

nie

uw

mu

seu

m2

1.5

60

21

.56

02

1.5

60

IE-9

09

.06

.04

07

00

-00

22

10

50

7M

use

um

Te

xtu

reb

ar

mu

seu

m l

ot

3 h

va

c e

n s

an

ita

ir5

2.0

30

52

.03

05

2.0

30

IE-9

09

.06

.04

07

00

-00

22

10

50

7M

use

um

Te

xtu

reb

ar

mu

seu

m l

ot

10

- v

ast

me

ub

ila

ir1

2.1

00

12

.10

01

2.1

00

IE-9

09

.06

.04

07

00

-00

22

10

50

7M

use

um

Te

xtu

reo

pti

es

ba

r m

use

um

4.1

68

4.1

68

4.1

68

IE-9

09

.06

.04

07

00

-00

22

10

50

7M

use

um

Te

xtu

rev

err

ek

en

ing

en

02

70

.28

92

70

.28

92

70

.28

9

IE-9

09

.06

.04

07

00

-00

24

10

00

0M

use

um

Te

xtu

reLo

t 7

: m

ult

ime

dia

22

0.4

44

-16

.31

02

04

.13

42

04

.13

4

IE-9

09

.06

.04

07

00

-00

21

10

00

0M

use

um

Te

xtu

reLo

t 8

: a

ud

iov

isu

ele

cre

ati

es

18

3.2

55

-26

.62

01

56

.63

51

56

.63

5

IE-9

09

.06

.04

07

00

-00

24

00

00

0M

use

um

Te

xtu

reLo

t 9

: so

cla

ge

12

.10

0-1

2.1

00

00

IE-9

09

.06

.04

07

00

-00

24

00

00

0M

use

um

Te

xtu

reLo

t 1

1:

los

me

ub

ila

ir1

4.5

33

-7.9

00

6.6

33

6.6

33

IE-9

09

.06

.04

07

00

-00

24

00

00

0M

use

um

Te

xtu

reLo

t 1

2:

go

rdij

ne

n e

n z

on

ne

we

rin

g1

2.1

00

12

.10

01

2.1

00

IE-9

09

.06

.04

07

00

-00

24

00

00

0M

use

um

Te

xtu

reb

ar

mu

seu

m l

ot

11

- l

os

me

ub

ila

ir2

2.0

22

-14

.45

47

.56

87

.56

8

IE-9

09

.06

.04

07

00

-00

24

00

00

0M

use

um

Te

xtu

reb

ar

mu

seu

m l

ot

12

- g

ord

ijn

en

9.6

80

-9.4

91

18

91

89

IE-9

09

.02

.09

07

03

-00

22

10

80

7b

uu

rtb

ib S

t P

au

lus

Lan

ge

Mu

nte

ve

rbo

uw

ing

en

25

.00

02

5.0

00

50

0.0

00

IE-9

09

.01

.09

07

19

-01

27

51

00

0K

un

stro

ute

Le

ie 2

01

5in

sta

lla

tie

0

50

.00

05

0.0

00

50

.00

0

To

taa

l IE

-91

.51

4.0

01

19

4.4

44

1.7

08

.44

59

.51

0.2

15

IE-1

3G

BB

-CB

S0

70

3-0

02

21

05

07

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Bib

vlo

erb

ek

led

ing

ve

rnie

uw

en

13

.11

01

3.1

10

13

.11

0

IE-1

3G

BB

-CB

S0

70

3-0

02

21

05

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Ko

ets

hu

ize

n b

ij k

ast

ee

l H

eu

le:

he

rste

l d

ak

go

ten

45

.00

0-4

5.0

00

00

IE-1

3G

BB

-CB

S0

70

3-0

02

21

05

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Re

no

ve

ren

sto

ok

pla

ats

Bib

lio

the

ek

11

5.0

00

-20

.00

09

5.0

00

95

.00

0

IE-1

3G

BB

-CB

S0

70

5-0

02

30

00

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Te

chn

isch

ma

teri

aa

l o

ntm

oe

tin

gsc

en

tra

02

0.0

00

20

.00

02

0.0

00

IE-1

3G

BB

-CB

S0

70

5-0

02

21

05

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

OC

Aa

lbe

ke

ein

da

fre

ke

nin

g l

aa

dk

aa

i0

1.5

20

1.5

20

1.5

20

IE-1

3G

BB

-CB

S0

74

0-0

02

21

04

07

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

SC

Mim

osa

ein

da

fre

ke

nin

g b

ov

en

zaa

l5

.39

35

.39

35

.39

3

IE-1

3G

BB

-CB

S0

74

0-0

02

30

00

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Te

chn

isch

ma

teri

aa

l sp

ort

cen

tra

02

5.0

00

25

.00

02

5.0

00

IE-1

3G

BB

-CB

S0

74

0-0

02

30

00

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

ve

rva

ng

en

sp

ort

toe

ste

lle

n0

30

.00

03

0.0

00

30

.00

0

IE-1

3G

BB

-CB

S0

74

0-0

02

20

10

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

ve

ldv

erl

ich

tin

g S

C B

isse

ge

m9

.92

2-1

.74

28

.18

08

.18

0

IE-1

3G

BB

-CB

S0

74

0-0

02

21

04

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

On

de

rho

ud

sp

ort

infr

ast

ruct

uu

r4

0.0

78

-40

.07

80

37

5.0

00

IE-1

3G

BB

-CB

S0

74

0-0

02

21

04

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

SC

Mim

osa

sco

reb

ord

en

03

.00

03

.00

03

.00

0

IE-1

3G

BB

-CB

S0

74

0-0

02

21

04

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

ve

rnis

sen

vlo

er

bo

ve

nza

al

SC

La

ga

e0

8.4

93

8.4

93

8.4

93

IE-1

3G

BB

-CB

S0

75

0-0

06

64

00

00

Po

ntf

ort

ho

ev

eIn

ve

ste

rin

gst

oe

lag

e a

an

Jo

ng

ere

na

teli

er

15

0.0

00

15

0.0

00

15

0.0

00

IE-1

3G

BB

-CB

S0

75

0-0

26

64

00

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Da

k W

ara

nd

e4

5.0

00

-45

.00

00

0

IE-1

3G

BB

-CB

S0

70

0-0

02

21

05

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Ora

ng

eri

e:

rest

au

rati

e s

che

urv

orm

ing

57

.00

05

7.0

00

57

.00

0

IE-1

3G

BB

-CB

S0

41

0-0

01

50

00

00

Die

nst

kle

dij

Flu

via

sub

sid

ie F

OD

BiZ

a-2

7.9

51

-27

.95

1-2

7.9

51

IE-1

3G

BB

-CB

S0

41

0-0

01

50

00

00

Die

nst

kle

dij

Flu

via

Aa

nd

ee

l F

luv

ia a

an

Ko

rtri

jk-9

.31

7-9

.31

7-9

.31

7

IE-1

3G

BB

-CB

S0

41

0-0

02

30

00

00

Die

nst

kle

dij

Flu

via

die

nst

kle

dij

37

.26

83

7.2

68

37

.26

8

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Page 35: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

IE-1

3G

BB

-CB

S0

41

0-0

02

30

00

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Bra

nd

we

er:

aa

nk

oo

p d

ive

rs m

ate

ria

al

65

.70

06

5.7

00

65

.70

0

IE-1

3G

BB

-CB

S0

41

0-0

02

43

00

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Bra

nd

we

er:

po

lyv

ale

nte

"ca

rgo

" b

est

elw

ag

en

(ro

lco

nta

ine

rs)

80

.00

0-8

0.0

00

00

IE-1

3G

BB

-CB

S0

41

0-0

02

43

02

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Bra

nd

we

er:

bu

ite

ng

ew

on

e h

ers

tell

ing

en

wa

ge

np

ark

15

.00

01

5.0

00

90

.00

0

IE-1

3G

BB

-CB

S0

41

0-0

02

21

03

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

On

tdu

bb

eli

ng

ele

ktr

isch

e i

nst

all

ati

e d

isp

atc

hin

g b

ran

dw

ee

r e

n p

oli

tie

75

.00

0-2

5.0

00

50

.00

05

0.0

00

IE-1

3G

BB

-CB

S0

41

0-0

02

21

03

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Bra

nd

we

er

Ko

rtri

jk:

ren

ov

ati

e H

VA

C e

n s

an

ita

ir7

5.0

00

75

.00

07

5.0

00

IE-1

3G

BB

-CB

S0

80

0-0

02

21

02

07

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Sch

oo

l K

oo

ige

m v

err

ek

en

ing

en

28

.25

72

8.2

57

28

.25

7

IE-1

3G

BB

-CB

S0

70

1-0

02

30

00

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Aa

nk

oo

p t

ech

nis

ch m

ate

ria

al,

kla

nk

- e

n l

ich

tin

sta

lla

tie

s v

oo

r cu

ltu

urc

en

tru

m e

n o

ntm

oe

tin

gsc

en

tra

30

.71

83

0.7

18

28

0.7

18

IE-1

3G

BB

-CB

S0

70

1-0

02

30

00

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

kle

in m

ate

ria

al

mu

zie

kce

ntr

um

/ sc

ho

uw

bu

rg1

1.4

65

-1.6

64

9.8

01

9.8

01

IE-1

3G

BB

-CB

S0

70

1-0

02

40

00

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

me

ub

ila

ir m

uzi

ek

cen

tru

m /

sch

ou

wb

urg

1.2

10

1.1

97

2.4

07

2.4

07

IE-1

3G

BB

-CB

S0

82

0-0

22

21

05

07

Aca

de

mie

(le

eg

)2

00

.00

02

00

.00

06

75

.00

0

IE-1

3G

BB

-CB

S0

82

0-0

12

30

00

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

kle

in m

ate

ria

al

con

serv

ato

riu

m4

.47

7-6

04

3.8

73

3.8

73

IE-1

3G

BB

-CB

S0

82

0-0

12

40

00

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Me

ub

ila

ir C

on

serv

ato

riu

m2

.13

0-2

02

1.9

28

1.9

28

IE-1

3G

BB

-EU

R1

07

40

-00

22

00

50

0P

rofi

t h

era

an

leg

vo

orp

lein

Le

ve

l H

ow

est

08

2.1

79

82

.17

98

2.1

79

IE-1

3G

BB

-EU

R1

07

40

-00

24

10

00

0P

rofi

t F

ield

lab

Tra

nzi

t0

34

.58

23

4.5

82

34

.58

2

IE-1

3G

BB

-EU

R1

07

40

-00

22

20

00

7P

rofi

t in

sta

lla

tie

Fie

ldla

b3

56

.60

3-1

16

.76

12

39

.84

22

39

.84

2

To

taa

l IE

-13

1.4

26

.06

3-1

70

.08

01

.25

5.9

83

3.3

55

.86

5

4.0

70

.25

97

4.7

38

4.1

44

.99

71

8.8

81

.45

4

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Page 36: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

STAD

KO

RTR

IJK

N.I.

S n

umm

er 3

4022

LIJS

T M

ET O

PDR

ACH

TEN

VO

OR

WER

KEN

, LEV

ERIN

GEN

EN

DIE

NST

EN

Rui

mte

en

econ

omis

che

stad

sont

wik

kelin

g

Inv

est

eri

ng

sen

ve

lop

pe

Act

ieit

em

Alg

em

ee

n

rek

en

ing

nu

mm

er

Pro

ject

de

tail

Tra

nsa

ctie

kre

die

t

20

14

na

BW

2 w

ijzi

gin

g

Tra

nsa

ctie

kre

die

t

20

14

na

BW

3V

erb

inte

nis

kre

die

t

IE-2

02

.03

.01

02

00

-00

22

40

00

7K

ort

rijk

We

ide

Ere

loo

n2

37

.83

22

37

.83

23

65

.89

6

IE-2

02

.03

.01

03

10

-00

22

80

00

7K

ort

rijk

We

ide

Ere

loo

n6

7.6

69

67

.66

91

04

.10

6

IE-2

02

.03

.01

06

00

-00

22

10

00

0a

an

ko

op

gro

nd

en

en

ge

bo

uw

en

He

ule

be

ek

- s

tijn

str

eu

ve

lsla

an

10

0.0

00

10

0.0

00

10

0.0

00

IE-2

02

.03

.01

06

00

-00

22

00

20

0K

ort

rijk

We

ide

gro

nd

ve

rwe

rvin

ge

n7

1.0

60

71

.06

07

1.0

60

IE-2

02

.03

.01

06

80

-00

22

00

40

0G

roe

ne

Go

rde

l O

ost

Gro

en

aa

nle

g1

50

.00

01

50

.00

01

50

.00

0

IE-2

02

.03

.01

06

80

-00

22

00

40

0H

ee

rlij

ke

He

ule

be

ek

Gro

en

aa

nle

g5

0.0

00

50

.00

03

00

.00

0

IE-2

02

.03

.01

06

80

-00

22

00

40

0M

ari

on

ett

en

aa

nle

g l

an

dsc

ha

psk

am

er

25

0.0

00

25

0.0

00

1.2

50

.00

0

IE-2

02

.03

.01

03

20

-00

22

00

20

0K

ort

rijk

We

ide

Sa

ne

rin

g2

50

.00

02

50

.00

01

.22

5.0

00

IE-2

02

.03

.03

06

80

-00

22

00

40

0H

era

an

leg

He

ule

pa

rkG

roe

na

an

leg

01

0.0

00

10

.00

06

60

.00

0

IE-2

02

.03

.04

06

80

-00

22

00

40

0A

an

leg

vo

lkst

uin

en

Gro

en

aa

nle

g8

0.0

00

80

.00

02

00

.00

0

IE-2

02

.03

.04

06

80

-00

22

00

40

0K

MO

-zo

ne

To

rko

nje

stra

at

gro

en

aa

nle

gG

roe

na

an

leg

27

5.1

95

27

5.1

95

45

7.5

00

IE-2

02

.03

.04

06

80

-00

22

00

40

0O

mg

ev

ing

saa

nle

g O

C B

isse

ge

mG

roe

na

an

leg

15

0.0

00

-41

.43

71

08

.56

32

58

.56

3

IE-2

02

.03

.04

02

00

-01

22

40

00

7O

mg

ev

ing

saa

nle

g O

C B

isse

ge

m2

pa

rkin

gp

laa

tse

n v

oo

r m

ind

erv

alid

en

04

1.4

37

41

.43

74

1.4

37

IE-2

02

.03

.05

06

80

-00

22

00

80

0H

era

an

leg

wij

kg

roe

nG

roe

na

an

leg

10

0.0

00

10

0.0

00

60

0.0

00

IE-2

02

.04

.03

02

00

-00

22

40

00

7R

ioo

l- e

n w

eg

en

we

rke

n V

en

nin

gE

relo

on

22

.50

02

2.5

00

15

0.0

00

IE-2

02

.04

.03

02

00

-00

22

40

00

7R

ioo

l- e

n w

eg

en

we

rke

n V

en

nin

gP

roe

fko

ste

n6

.60

06

.60

07

2.6

00

IE-2

02

.04

.03

02

00

-00

22

40

00

7R

ioo

l- e

n w

eg

en

we

rke

n V

en

nin

gV

eili

gh

eid

sco

3.3

00

3.3

00

13

.86

0

IE-2

02

.04

.03

06

00

-00

22

10

00

0R

ioo

l- e

n w

eg

en

we

rke

n V

en

nin

ga

an

ko

op

ge

bo

uw

en

20

0.0

00

20

0.0

00

60

0.0

00

IE-2

02

.04

.03

06

30

-00

22

89

00

7R

ioo

l- e

n w

eg

en

we

rke

n V

en

nin

gN

uts

we

rke

n w

ate

r1

00

.00

01

00

.00

01

00

.00

0

IE-2

02

.04

.03

06

40

-00

22

89

00

7R

ioo

l- e

n w

eg

en

we

rke

n V

en

nin

gN

uts

we

rke

n e

lec

15

.00

01

5.0

00

15

.00

0

IE-2

02

.04

.03

03

50

-00

21

40

00

0T

he

rmo

gra

fisc

he

op

na

me

sta

dso

pp

erv

lak

test

ud

ies

06

0.0

00

60

.00

06

0.0

00

So

m I

E-2

2.1

29

.15

67

0.0

00

2.1

99

.15

66

.79

5.0

22

IE-3

03

.01

.06

08

35

-00

21

40

00

7O

pm

ak

en

ma

ste

rpla

n H

og

er

eco

no

mis

ch e

n t

ech

nis

ch o

nd

erw

ijs

stu

die

25

.00

02

5.0

00

25

.00

0

IE-3

03

.04

.01

05

50

-00

24

30

10

0S

no

rko

aa

nk

oo

p b

rom

fie

tse

n

3.6

00

3.6

00

21

.60

0

So

m I

E-3

28

.60

02

8.6

00

46

.60

0

IE-4

04

.02

.02

02

00

-00

22

50

00

0

Aa

nk

oo

p s

tra

atm

eu

bil

air

:

1e

fa

se v

uil

nis

ba

kje

s

2e

fa

se z

itb

an

ke

n e

n a

an

pla

kzu

ile

n

(le

eg

)

35

.00

03

5.0

00

23

5.0

00

IE-4

04

.02

.04

03

00

-00

23

00

00

0W

ijk

com

po

ste

rin

ga

an

leg

wijk

com

po

ste

rin

gsp

laa

tse

n2

5.0

00

25

.00

05

0.0

00

IE-4

04

.03

.02

02

00

-00

22

40

00

7H

eri

nri

chti

ng

sch

oo

lom

ge

vin

g P

ott

elb

erg

+ B

urg

. F

. d

e B

eth

un

ela

an

(m

od

ule

10

)P

roe

fko

ste

n2

.25

02

.25

02

4.7

50

IE-4

04

.03

.02

02

00

-00

22

40

00

7H

eri

nri

chti

ng

sch

oo

lom

ge

vin

ge

nH

erz

ien

ing

en

+ O

P's

+ .

..1

5.0

00

15

.00

09

0.0

00

IE-4

04

.03

.02

02

00

-00

22

40

00

7H

eri

nri

chti

ng

sch

oo

lom

ge

vin

ge

nP

roe

fko

ste

n3

.00

03

.00

01

8.0

00

IE-4

04

.03

.02

02

00

-00

22

40

00

7H

eri

nri

chti

ng

sch

oo

lom

ge

vin

ge

nV

eili

gh

eid

sco

1.5

00

1.5

00

9.0

00

IE-4

04

.03

.02

02

00

-00

22

40

00

7H

eri

nri

chti

ng

sch

oo

lom

ge

vin

ge

nW

eg

en

isw

erk

en

15

0.0

00

15

0.0

00

90

0.0

00

IE-4

04

.03

.02

03

10

-00

22

80

00

7H

eri

nri

chti

ng

sch

oo

lom

ge

vin

g P

ott

elb

erg

+ B

urg

. F

. d

e B

eth

un

ela

an

(m

od

ule

10

)P

roe

fko

ste

n7

50

75

08

.25

0

IE-4

04

.03

.02

06

70

-00

2

28

90

07

He

rin

rich

tin

g s

cho

olo

mg

ev

ing

en

Op

en

ba

re v

erl

ich

tin

g3

0.0

00

30

.00

01

80

.00

0

So

m I

E-4

26

2.5

00

26

2.5

00

1.5

15

.00

0

IE-5

05

.02

.01

02

00

-00

15

00

00

0M

use

um

Te

xtu

re:

om

ge

vin

gsa

an

leg

Vla

sple

inS

ub

sid

ies

-10

.00

01

0.0

00

00

IE-5

05

.02

.01

02

00

-00

22

40

00

7M

use

um

Te

xtu

re:

om

ge

vin

gsa

an

leg

Vla

sple

inH

erz

ien

ing

en

+ O

P's

+ .

..5

.00

0-5

.00

00

0

IE-5

05

.02

.01

02

00

-00

22

40

00

7M

use

um

Te

xtu

re:

om

ge

vin

gsa

an

leg

Vla

sple

inW

eg

en

isw

erk

en

50

.00

0-5

0.0

00

00

IE-5

05

.02

.01

02

00

-00

22

40

00

7O

ve

rle

iest

raa

tH

erz

ien

ing

en

+ O

P's

+ .

..2

6.0

00

26

.00

03

6.0

00

IE-5

05

.02

.01

02

00

-00

22

40

00

7O

ve

rle

iest

raa

tP

roe

fko

ste

n3

.00

03

.00

06

.00

0

IE-5

05

.02

.01

02

00

-00

22

40

00

7O

ve

rle

iest

raa

tW

eg

en

isw

erk

en

26

0.0

00

26

0.0

00

36

0.0

00

IE-5

05

.02

.01

02

00

-00

22

40

00

7S

t. A

ma

nd

sple

in:

he

raa

nle

gE

relo

on

10

.00

01

0.0

00

10

.00

0

IE-5

05

.02

.01

03

10

-00

22

80

00

7O

ve

rle

iest

raa

tH

erz

ien

ing

en

+ O

P's

+ .

..3

7.5

00

37

.50

03

7.5

00

IE-5

05

.02

.01

03

10

-00

22

80

00

7O

ve

rle

iest

raa

tR

iole

rin

gsw

erk

en

(e

xcl.

BT

W)

37

5.0

00

37

5.0

00

37

5.0

00

IE-5

05

.02

.01

06

00

-00

15

00

00

0B

elu

ike

np

lan

Su

bsi

die

s-2

0.0

00

-20

.00

0-2

0.0

00

IE-5

05

.02

.01

06

00

-00

22

10

00

0B

elu

ike

np

lan

aa

nk

oo

p g

eb

ou

we

n4

20

.00

04

20

.00

04

20

.00

0

IE-5

05

.02

.01

06

00

-00

22

10

00

0B

elu

ike

np

lan

ve

rko

op

ge

bo

uw

en

-20

0.0

00

-20

0.0

00

-20

0.0

00

So

m I

E-5

95

6.5

00

-45

.00

09

11

.50

01

.02

4.5

00

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Page 37: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Inv

est

eri

ng

sen

ve

lop

pe

Act

ieit

em

Alg

em

ee

n

rek

en

ing

nu

mm

er

Pro

ject

de

tail

Tra

nsa

ctie

kre

die

t

20

14

na

BW

2 w

ijzi

gin

g

Tra

nsa

ctie

kre

die

t

20

14

na

BW

3V

erb

inte

nis

kre

die

t

IE-7

07

.01

.02

02

00

-00

15

00

00

0B

yp

ass

Ei

Te

rug

vo

rde

rin

g e

relo

on

en

VC

O-7

1.8

17

-71

.81

7-7

1.8

17

IE-7

07

.01

.02

02

00

-00

22

40

00

7B

yp

ass

Ei

Ere

loo

n1

0.4

89

10

.48

91

0.4

89

IE-7

07

.01

.02

02

00

-00

22

40

00

7B

yp

ass

Ei

Ve

ilig

he

idsc

o1

.12

31

.12

31

.12

3

IE-7

07

.01

.02

02

00

-00

22

40

00

7F

iets

pa

de

n e

n r

iole

rin

g N

43

(M

oe

skro

en

sest

ee

nw

eg

) tu

sse

n d

orp

sko

m A

alb

ek

e e

n R

8 -

mo

du

le 1

3:

fase

1V

eili

gh

eid

sco

1.2

90

1.2

90

39

.13

0

IE-7

07

.01

.02

03

10

-00

15

00

00

0P

res.

Ke

nn

ed

yla

an

tss

Be

ne

lux

laa

n -

Mu

nk

en

do

orn

stra

at

sub

sid

ies

ere

loo

n e

n V

CO

AW

V-2

4.2

88

-24

.28

8-6

3.9

83

IE-7

07

.01

.02

03

10

-00

22

80

00

7F

iets

pa

de

n e

n r

iole

rin

g N

43

(M

oe

skro

en

sest

ee

nw

eg

) tu

sse

n d

orp

sko

m A

alb

ek

e e

n R

8 -

mo

du

le 1

3:

fase

1V

eili

gh

eid

sco

21

02

10

6.3

70

IE-7

07

.01

.02

03

10

-00

22

80

00

7P

res.

Ke

nn

ed

yla

an

tss

Be

ne

lux

laa

n -

Mu

nk

en

do

orn

stra

at

Ere

loo

n8

.29

88

.29

85

3.4

60

IE-7

07

.01

.02

03

10

-00

22

80

00

7P

res.

Ke

nn

ed

yla

an

tss

Be

ne

lux

laa

n -

Mu

nk

en

do

orn

stra

at

Ve

ilig

he

idsc

o1

.30

81

.30

88

.42

5

IE-7

07

.01

.02

06

00

-00

22

00

00

0P

res.

Ke

nn

ed

yla

an

tss

Mu

nk

en

do

orn

stra

at

- M

ari

on

ett

en

+ v

erb

ind

ing

swe

gg

ron

dv

erw

erv

ing

en

35

.50

03

5.5

00

35

.50

0

IE-7

07

.01

.02

06

00

-00

22

02

00

0K

en

ne

dy

laa

n:

ve

rwe

rvin

ge

n g

ron

de

n r

oto

nd

e e

n v

erb

red

ing

Ke

nn

ed

yla

an

: v

erw

erv

ing

en

gro

nd

en

ro

ton

de

en

ve

rbre

din

g6

5.0

00

65

.00

06

5.0

00

IE-7

07

.01

.02

06

00

-00

22

02

00

0P

res.

Ke

nn

ed

yla

an

tss

Mu

nk

en

do

orn

stra

at

- M

ari

on

ett

en

+ v

erb

ind

ing

swe

gA

an

ko

op

34

.00

03

4.0

00

34

.00

0

IE-7

07

.01

.02

06

70

-00

2

28

90

07

Pre

s. K

en

ne

dy

laa

n t

ss B

en

elu

xla

an

- M

un

ke

nd

oo

rnst

raa

tO

pe

nb

are

ve

rlic

hti

ng

12

.00

01

2.0

00

60

.00

0

IE-7

07

.01

.03

02

00

-00

22

50

00

0D

ee

lfie

tse

nP

laa

tsin

g3

00

.00

03

00

.00

03

00

.00

0

IE-7

07

.01

.03

02

20

-00

23

00

00

0M

ob

iele

fie

tse

nst

all

ing

Mo

bie

le f

iets

en

sta

llin

g0

22

.11

32

2.1

13

22

.11

3

IE-7

07

.01

.03

02

20

-00

24

30

00

0M

ob

iele

fie

tse

nst

all

ing

aa

nh

an

gw

ag

en

s v

oo

r fi

ets

en

sta

llin

g0

15

.60

91

5.6

09

15

.60

9

IE-7

07

.02

.02

02

00

-00

22

40

00

7B

roe

lka

ai

Ere

loo

n0

50

.00

05

0.0

00

25

0.0

00

IE-7

07

.02

.02

06

30

-00

22

89

00

7B

roe

lka

ai

Nu

tsw

erk

en

wa

ter

50

.00

0-5

0.0

00

02

00

.00

0

IE-7

07

.03

.01

02

00

-00

22

40

00

7S

tati

on

som

ge

vin

gE

relo

on

72

5.3

68

72

5.3

68

5.5

10

.48

7

IE-7

07

.03

.02

02

00

-00

22

50

00

0B

ew

eg

wij

zeri

ng

IZ

Ko

rtri

jk N

oo

rd e

n K

en

ne

dy

pa

rkP

laa

tsin

g9

0.0

00

90

.00

09

0.0

00

IE-7

07

.04

.01

02

00

-00

22

40

00

7A

alb

ek

eE

relo

on

30

.00

03

0.0

00

30

.00

0

IE-7

07

.04

.01

02

00

-00

22

40

00

7A

alb

ek

eH

erz

ien

ing

en

+ O

P's

+ .

..1

0.0

00

10

.00

01

0.0

00

IE-7

07

.04

.01

02

00

-00

22

40

00

7A

alb

ek

eV

eili

gh

eid

sco

17

.50

01

7.5

00

17

.50

0

IE-7

07

.04

.01

02

00

-00

22

40

00

7A

alb

ek

eW

eg

en

isw

erk

en

10

0.0

00

10

0.0

00

10

0.0

00

IE-7

07

.04

.01

02

00

-00

22

40

00

7A

alb

ek

eV

err

ek

en

ing

pa

rkin

g1

70

.00

01

70

.00

01

70

.00

0

IE-7

07

.04

.01

02

00

-00

22

40

00

7A

an

pa

ssin

ge

n k

ruis

pu

nte

n i

kv

ve

rke

ers

ve

ilig

he

idH

erz

ien

ing

en

+ O

P's

+ .

..1

5.0

00

15

.00

09

0.0

00

IE-7

07

.04

.01

02

00

-00

22

40

00

7A

an

pa

ssin

ge

n k

ruis

pu

nte

n i

kv

ve

rke

ers

ve

ilig

he

idW

eg

en

isw

erk

en

15

0.0

00

15

0.0

00

90

0.0

00

IE-7

07

.04

.01

02

00

-00

22

40

00

7A

an

pa

ssin

gsw

erk

en

we

ge

nH

erz

ien

ing

en

+ O

P's

+ .

..1

7.5

00

17

.50

01

15

.00

0

IE-7

07

.04

.01

02

00

-00

22

40

00

7A

an

pa

ssin

gsw

erk

en

we

ge

nW

eg

en

isw

erk

en

17

5.0

00

17

5.0

00

1.1

35

.00

0

IE-7

07

.04

.01

02

00

-00

22

40

00

7

V

ern

ieu

we

n b

rug

Ze

ge

r V

an

He

ule

stra

at

ov

er

He

ule

be

ek

Ere

loo

n4

6.1

54

46

.15

44

8.9

24

IE-7

07

.04

.01

03

10

-00

22

80

00

7

V

ern

ieu

we

n b

rug

Ze

ge

r V

an

He

ule

stra

at

ov

er

He

ule

be

ek

Ere

loo

n3

.84

63

.84

64

.07

7

IE-7

07

.04

.02

02

00

-00

22

40

00

7S

an

eri

ng

en

he

rin

rich

tin

g v

an

Wa

lle

Pro

efk

ost

en

2.0

80

2.0

80

5.2

00

IE-7

07

.04

.02

03

10

-00

15

00

00

01

09

6 R

iole

rin

g B

ell

eg

em

No

ord

Su

bsi

die

s-3

1.0

00

-31

.00

0-3

1.0

00

IE-7

07

.04

.02

03

10

-00

15

00

00

0R

oo

dh

uis

we

gS

ub

sid

ies

-40

.00

0-4

0.0

00

-40

.00

0

IE-7

07

.04

.02

03

10

-00

22

80

00

71

09

6 R

iole

rin

g B

ell

eg

em

No

ord

Rio

leri

ng

swe

rke

n v

err

ek

en

ing

40

.00

04

0.0

00

40

.00

0

IE-7

07

.04

.02

03

10

-00

22

80

00

7A

an

leg

DW

A-r

ioo

l tu

sse

n r

ee

ds

on

tdu

bb

eld

e r

ioo

l e

n L

ind

en

laa

n (

aa

nsl

uit

ing

op

co

lle

cto

r A

qu

afi

n)

Ere

loo

n1

.50

01

.50

08

.00

0

IE-7

07

.04

.02

03

10

-00

22

80

00

7A

an

slu

ite

n r

iole

rin

g G

oe

tha

lsla

an

op

co

lle

cto

r A

qu

afi

nE

relo

on

2.0

00

2.0

00

8.0

00

IE-7

07

.04

.02

03

10

-00

22

80

00

7D

WA

-po

mp

pu

t M

ark

eb

ek

est

raa

tE

relo

on

5.0

00

5.0

00

5.0

00

IE-7

07

.04

.02

03

10

-00

22

80

00

7D

WA

-po

mp

pu

t M

ark

eb

ek

est

raa

tH

erz

ien

ing

en

+ O

P's

+ .

..5

.00

05

.00

05

.00

0

IE-7

07

.04

.02

03

10

-00

22

80

00

7D

WA

-po

mp

pu

t M

ark

eb

ek

est

raa

tP

roe

fko

ste

n3

.00

03

.00

03

.00

0

IE-7

07

.04

.02

03

10

-00

22

80

00

7D

WA

-po

mp

pu

t M

ark

eb

ek

est

raa

tR

iole

rin

gsw

erk

en

(e

xcl.

BT

W)

50

.00

05

0.0

00

50

.00

0

IE-7

07

.04

.02

03

10

-00

22

80

00

7D

WA

-po

mp

pu

t M

ark

eb

ek

est

raa

tV

eili

gh

eid

sco

1.0

00

1.0

00

1.0

00

IE-7

07

.04

.02

03

10

-00

22

80

00

7R

ese

rve

vo

or

on

ve

rwa

chte

rio

leri

ng

spro

ble

me

n (

inst

ori

ng

sge

va

ar)

Rio

leri

ng

swe

rke

n (

exc

l. B

TW

)3

30

.00

03

30

.00

07

50

.00

0

IE-7

07

.04

.02

03

10

-00

22

80

00

7R

iole

rin

gsw

erk

en

Be

ek

laa

n,

Wie

lew

aa

ila

an

, M

ori

nn

est

raa

tE

relo

on

2.0

00

2.0

00

12

.00

0

IE-7

07

.04

.02

03

10

-00

22

80

00

7R

oo

dh

uis

we

gR

iole

rin

gsw

erk

en

(e

xcl.

BT

W)

15

0.0

00

15

0.0

00

15

0.0

00

IE-7

07

.04

.02

03

10

-00

22

80

00

7R

oo

dh

uis

we

gH

erz

ien

ing

en

20

.00

02

0.0

00

20

.00

0

IE-7

07

.04

.02

03

10

-00

22

80

00

7S

an

eri

ng

en

he

rin

rich

tin

g v

an

Wa

lle

Pro

efk

ost

en

1.9

20

1.9

20

4.8

00

IE-7

07

.04

.02

06

00

-00

22

00

00

0P

ers

leid

ing

RW

A p

om

pst

ati

on

E1

7 -

Gro

te W

all

eb

ee

kg

ron

dv

erw

erv

ing

en

1.5

00

.00

01

.50

0.0

00

1.5

00

.00

0

IE-7

07

.04

.02

06

00

-00

22

02

00

0D

oo

rnik

seri

jksw

eg

- i

nn

am

e g

ron

de

n r

iole

rin

g o

mg

ev

ing

Do

orn

ikse

rijk

swe

g -

in

na

me

gro

nd

en

rio

leri

ng

om

ge

vin

g1

00

.00

01

00

.00

01

00

.00

0

IE-7

07

.04

.02

06

30

-00

22

89

00

7S

an

eri

ng

en

he

rin

rich

tin

g v

an

Wa

lle

Nu

tsw

erk

en

wa

ter

50

.00

05

0.0

00

50

.00

0

IE-7

07

.04

.02

06

40

-00

22

89

00

7S

an

eri

ng

en

he

rin

rich

tin

g v

an

Wa

lle

Nu

tsw

erk

en

ele

c1

20

.00

0-1

0.0

00

11

0.0

00

11

0.0

00

IE-7

07

.04

.02

06

70

-00

2

28

90

07

Sa

ne

rin

g e

n h

eri

nri

chti

ng

va

n W

all

eO

pe

nb

are

ve

rlic

hti

ng

45

.00

01

0.0

00

55

.00

05

5.0

00

So

m I

E-7

4.3

30

.98

13

7.7

22

4.3

68

.70

31

1.9

92

.40

7

IE-9

09

.04

.01

02

00

-00

22

40

00

7K

am

pe

era

uto

terr

ein

He

rzie

nin

ge

n +

OP

's +

...

4.0

00

4.0

00

4.0

00

IE-9

09

.04

.01

02

00

-00

22

40

00

7K

am

pe

era

uto

terr

ein

We

ge

nis

we

rke

n4

0.0

00

40

.00

04

0.0

00

So

m I

E-9

44

.00

04

4.0

00

44

.00

0

IE-1

01

0.0

5.0

20

60

0-0

02

41

00

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

IC

TG

IS:

Ge

od

ata

en

GR

B i

mp

lem

en

tere

n2

0.0

00

20

.00

01

20

.00

0

So

m I

E-1

02

0.0

00

20

.00

01

20

.00

0

IE-1

4G

BB

-CB

S0

20

0-0

01

50

00

00

Ou

de

na

ard

sest

ee

nw

eg

Su

bsi

die

s0

-13

8.0

00

-13

8.0

00

-13

8.0

00

IE-1

4G

BB

-CB

S0

20

0-0

02

14

00

00

Stu

die

sM

OB

ER

15

.00

01

5.0

00

12

0.0

00

IE-1

4G

BB

-CB

S0

20

0-0

02

14

00

00

Stu

die

sV

erk

ee

rsm

od

el

15

.00

01

5.0

00

90

.00

0

IE-1

4G

BB

-CB

S0

20

0-0

02

14

00

00

Stu

die

sv

erk

ee

rsst

ud

ies

15

.00

01

5.0

00

45

.00

0

IE-1

4G

BB

-CB

S0

20

0-0

02

24

00

07

Aa

nd

ee

l S

tad

bij

pri

va

te v

erk

av

eli

ng

en

(ri

ole

rin

g -

afk

op

pe

lin

ge

n)

We

ge

nis

we

rke

n2

0.0

00

20

.00

01

20

.00

0

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Page 38: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Inv

est

eri

ng

sen

ve

lop

pe

Act

ieit

em

Alg

em

ee

n

rek

en

ing

nu

mm

er

Pro

ject

de

tail

Tra

nsa

ctie

kre

die

t

20

14

na

BW

2 w

ijzi

gin

g

Tra

nsa

ctie

kre

die

t

20

14

na

BW

3V

erb

inte

nis

kre

die

t

IE-1

4G

BB

-CB

S0

20

0-0

02

24

00

07

He

raa

nle

g H

ou

tma

rkt

en

La

ng

e B

rug

stra

at

Ere

loo

n9

6.1

57

96

.15

71

26

.75

7

IE-1

4G

BB

-CB

S0

20

0-0

02

24

00

07

He

raa

nle

g H

ou

tma

rkt

en

La

ng

e B

rug

stra

at

Pro

efk

ost

en

13

.00

01

3.0

00

22

.60

0

IE-1

4G

BB

-CB

S0

20

0-0

02

24

00

07

Ou

de

na

ard

sest

ee

nw

eg

ve

rre

ke

nin

g

Asw

eb

o1

78

.20

31

78

.20

31

78

.20

3

IE-1

4G

BB

-CB

S0

20

0-0

02

24

00

07

Ov

erb

ek

ep

lein

Ere

loo

n3

.00

03

.00

01

9.0

00

IE-1

4G

BB

-CB

S0

20

0-0

02

24

00

07

Ve

lle

n,

he

raa

np

lan

ten

str

ate

n (

ka

sta

nje

bo

me

n)

He

rzie

nin

ge

n +

OP

's +

...

13

.50

01

3.5

00

13

.50

0

IE-1

4G

BB

-CB

S0

20

0-0

02

24

00

07

Ve

lle

n,

he

raa

np

lan

ten

str

ate

n (

ka

sta

nje

bo

me

n)

We

ge

nis

we

rke

n1

35

.00

01

35

.00

01

35

.00

0

IE-1

4G

BB

-CB

S0

20

0-0

02

24

00

07

WC

St.

-R

och

us

ve

rre

ke

nin

g e

relo

on

80

28

02

80

2

IE-1

4G

BB

-CB

S0

20

0-0

02

24

00

07

wo

on

on

twik

ke

lin

g P

ep

ers

tra

at

We

ge

nis

we

rke

n5

4.0

00

54

.00

05

4.0

00

IE-1

4G

BB

-CB

S0

20

0-0

02

30

00

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Aa

nk

oo

p 2

Str

aa

tafv

alz

uig

ers

04

0.0

00

40

.00

08

0.0

00

IE-1

4G

BB

-CB

S0

20

0-0

02

43

02

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Aa

nk

oo

p v

ee

gw

ag

en

s0

14

0.0

00

14

0.0

00

42

0.0

00

IE-1

4G

BB

-CB

S0

21

0-0

02

82

10

00

de

eln

em

ing

in

De

Lij

n(l

ee

g)

3.0

42

3.0

42

18

.25

2

IE-1

4G

BB

-CB

S0

22

0-0

06

64

00

00

Inv

est

eri

ng

sto

ela

ge

inv

est

eri

ng

sto

ela

ge

Pa

rko

02

.74

3.4

15

2.7

43

.41

52

.74

3.4

15

IE-1

4G

BB

-CB

S0

22

0-0

06

64

00

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

pa

rkin

g L

an

ge

Mu

nte

/cre

ma

tori

um

15

.00

01

5.0

00

15

.00

0

IE-1

4G

BB

-CB

S0

31

0-0

01

50

00

00

Su

bsi

die

s V

MM

Su

bsi

die

s-1

.00

9.0

37

-1.0

09

.03

7-1

.30

0.2

31

IE-1

4G

BB

-CB

S0

31

0-0

02

28

00

07

Aa

nd

ee

l S

tad

bij

pri

va

te v

erk

av

eli

ng

en

(ri

ole

rin

g -

afk

op

pe

lin

ge

n)

Rio

leri

ng

swe

rke

n (

exc

l. B

TW

)4

0.0

00

40

.00

02

40

.00

0

IE-1

4G

BB

-CB

S0

31

0-0

02

28

00

07

Afk

op

pe

lin

gsa

dv

ies

Ere

loo

n3

0.0

00

30

.00

01

80

.00

0

IE-1

4G

BB

-CB

S0

31

0-0

02

28

00

07

Dis

gra

cht

(Gu

ido

Ge

zell

ela

an

- H

eu

leb

ee

k)

RW

A l

eid

ing

He

rzie

nin

ge

n +

OP

's +

...

15

.00

01

5.0

00

35

.00

0

IE-1

4G

BB

-CB

S0

31

0-0

02

28

00

07

Dis

gra

cht

(Gu

ido

Ge

zell

ela

an

- H

eu

leb

ee

k)

RW

A l

eid

ing

Rio

leri

ng

swe

rke

n (

exc

l. B

TW

)1

50

.00

01

50

.00

03

50

.00

0

IE-1

4G

BB

-CB

S0

31

0-0

02

28

00

07

Do

orn

ikse

rijk

swe

g

v

err

ek

en

ing

Ko

ch-O

ckie

r5

.58

45

.58

45

.58

4

IE-1

4G

BB

-CB

S0

31

0-0

02

28

00

07

Ou

de

na

ard

sest

ee

nw

eg

ve

rre

ke

nin

g A

swe

bo

18

6.7

97

18

6.7

97

18

6.7

97

IE-1

4G

BB

-CB

S0

31

0-0

02

28

00

07

Rio

leri

ng

s- e

n w

eg

en

isw

erk

en

in

de

He

ilig

e G

ee

stst

raa

tH

erz

ien

ing

en

+ O

P's

+ .

.. (

exc

l. B

TW

)1

2.2

96

12

.29

61

2.2

96

IE-1

4G

BB

-CB

S0

31

0-0

02

28

00

07

Rio

leri

ng

s- e

n w

eg

en

isw

erk

en

in

de

He

ilig

e G

ee

stst

raa

tP

roe

fko

ste

n2

.18

12

.18

12

.18

1

IE-1

4G

BB

-CB

S0

31

0-0

02

28

00

07

Rio

leri

ng

s- e

n w

eg

en

isw

erk

en

in

de

He

ilig

e G

ee

stst

raa

tR

iole

rin

gsw

erk

en

(e

xcl.

BT

W)

12

2.9

54

12

2.9

54

12

2.9

54

IE-1

4G

BB

-CB

S0

31

0-0

02

28

00

07

Vla

sro

ots

tra

at

(aa

nd

ee

l S

tad

in

VK

Ro

ese

laa

rse

stra

at)

Ere

loo

n0

9.1

14

9.1

14

34

.11

4

IE-1

4G

BB

-CB

S0

31

0-0

02

28

00

07

Vla

sro

ots

tra

at

(aa

nd

ee

l S

tad

in

VK

Ro

ese

laa

rse

stra

at)

Pro

efk

ost

en

2.0

00

2.0

00

10

.00

0

IE-1

4G

BB

-CB

S0

50

0-0

02

14

00

00

Stu

die

in

he

t k

ad

er

va

n h

et

Gro

en

bo

ek

ha

nd

els

be

leid

stu

die

50

.00

05

0.0

00

50

.00

0

IE-1

4G

BB

-CB

S0

50

0-0

02

21

08

07

Inri

chte

n l

ok

et

vo

or

on

de

rne

me

rs i

n o

nd

ern

em

ing

sce

ntr

um

ve

rbo

uw

ing

en

10

0.0

00

10

0.0

00

10

0.0

00

IE-1

4G

BB

-CB

S0

60

0-0

01

50

00

00

Pro

ject

Zw

ev

eg

em

sest

raa

t -

Sla

chth

uis

stra

at

Su

bsi

die

s-3

0.0

00

-30

.00

0-9

5.0

00

IE-1

4G

BB

-CB

S0

60

0-0

02

14

00

00

Stu

die

sst

ud

ies

Leie

(n

ieu

we

Le

ie,

Re

ep

bru

g)

15

.00

01

5.0

00

15

.00

0

IE-1

4G

BB

-CB

S0

64

0-0

02

28

90

07

Vla

sro

ots

tra

at

(aa

nd

ee

l S

tad

in

VK

Ro

ese

laa

rse

stra

at)

Nu

tsw

erk

en

ele

c7

3.0

00

73

.00

07

3.0

00

IE-1

4G

BB

-CB

S0

67

0-0

0

22

89

00

7V

lasr

oo

tstr

aa

t (a

an

de

el

Sta

d i

n V

K R

oe

sela

ars

est

raa

t)O

pe

nb

are

ve

rlic

hti

ng

11

0.0

00

11

0.0

00

11

0.0

00

IE-1

4G

BB

-CB

S0

68

0-0

02

20

04

00

Pro

ject

Zw

ev

eg

em

sest

raa

t -

Sla

chth

uis

stra

at

Gro

en

aa

nle

g1

00

.00

01

00

.00

03

15

.00

0

IE-1

4G

BB

-CB

S0

68

0-0

02

25

00

07

Ve

lle

n,

he

raa

np

lan

ten

str

ate

n (

ka

sta

nje

bo

me

n)

Gro

en

aa

nle

g5

0.0

00

50

.00

02

00

.00

0

IE-1

4G

BB

-CB

S0

99

0-0

02

14

00

00

ma

ste

rpla

n b

eg

raa

fpla

ats

en

stu

die

op

dra

cht

25

.00

02

5.0

00

25

.00

0

IE-1

4G

BB

-CB

S0

99

0-0

02

43

02

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

De

lfm

ach

ine

45

.00

04

5.0

00

45

.00

0

IE-1

4G

BB

-CB

S0

99

1-0

02

20

06

00

sam

en

we

rkin

g P

silo

no

mg

ev

ing

swe

rke

n7

0.0

00

70

.00

03

50

.00

0

IE-1

4G

BB

-CB

S0

30

0-0

02

43

02

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

he

rste

llin

g h

uis

vu

ilwa

ge

ns

45

.00

04

5.0

00

45

.00

0

IE-1

4G

BB

-CB

S0

61

0-0

02

14

00

00

Stu

die

s R

UP

s 1

20

.00

01

20

.00

07

20

.00

0

IE-1

4G

BB

-CB

S0

61

0-0

02

14

00

00

Stu

die

sg

lob

ale

stu

die

op

en

ba

ar

do

me

in2

5.0

00

25

.00

01

50

.00

0

IE-1

4G

BB

-CB

S0

61

0-0

02

14

00

00

Stu

die

sG

RB

- p

erc

ele

nk

aa

rt3

0.0

00

30

.00

01

80

.00

0

IE-1

4G

BB

-CB

S0

61

0-0

02

14

00

00

Stu

die

sin

rich

tin

gss

tud

ies

10

0.0

00

10

0.0

00

44

0.0

00

IE-1

4G

BB

-CB

S0

61

0-0

02

14

00

00

Stu

die

sM

ER

+ p

lan

ME

R s

cre

en

ing

70

.00

07

0.0

00

18

0.0

00

IE-1

4G

BB

-CB

S0

61

0-0

02

21

00

00

aa

nk

oo

p g

ron

de

n e

n g

eb

ou

we

no

pp

ort

un

ite

ite

n,

kle

ine

aa

nk

op

en

90

.00

09

0.0

00

54

0.0

00

IE-1

4G

BB

-CB

S0

20

0-0

12

25

00

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Ru

imte

ein

da

fre

ke

nin

g v

erz

ink

ba

re p

aa

ltje

s2

8.5

21

28

.52

12

8.5

21

IE-1

4G

BB

-CB

S0

20

0-0

12

24

00

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Ru

imte

We

ge

nis

we

rke

n1

.59

2.4

15

20

.50

31

.61

2.9

18

9.4

47

.91

8

IE-1

4G

BB

-CB

S0

20

0-0

12

24

00

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Ru

imte

ve

rre

ke

nin

g s

pe

cifi

ek

e v

erh

ard

ing

en

ma

x. 2

5 m

²0

8.7

27

8.7

27

8.7

27

IE-1

4G

BB

-CB

S0

31

0-0

12

28

00

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Ru

imte

rio

leri

ng

swe

rke

n

23

9.0

59

23

9.0

59

2.1

74

.05

9

IE-1

4G

BB

-CB

S0

31

9-0

12

26

00

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Ru

imte

Gra

chte

n1

28

.83

01

28

.83

04

28

.83

0

IE-1

4G

BB

-CB

S0

68

0-0

12

20

04

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Ru

imte

Gro

en

e r

uim

te2

61

.50

02

61

.50

01

.61

1.5

00

IE-1

4G

BB

-CB

S0

68

0-0

12

25

00

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Ru

imte

we

gb

ep

lan

tin

g3

0.0

00

30

.00

01

80

.00

0

IE-1

4G

BB

-CB

S0

68

0-0

12

20

10

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Ru

imte

aa

np

ass

ing

swe

rke

n W

ara

nd

e8

.50

08

.50

08

.50

0

IE-1

4G

BB

-CB

S0

63

0-0

12

28

90

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Ru

imte

wa

terv

oo

rzie

nin

g8

0.0

00

80

.00

04

80

.00

0

IE-1

4G

BB

-CB

S0

64

0-0

12

28

90

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Ru

imte

ele

ktr

icit

eit

64

.00

06

4.0

00

38

4.0

00

IE-1

4G

BB

-CB

S0

66

0-0

12

28

90

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Ru

imte

com

m.

Ne

tw.

8.0

00

8.0

00

48

.00

0

IE-1

4G

BB

-CB

S0

67

0-0

12

28

90

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Ru

imte

OV

84

.00

08

4.0

00

50

4.0

00

IE-1

4G

BB

-CB

S0

99

0-0

12

20

06

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Ru

imte

be

gra

afp

laa

tse

n1

00

.00

01

00

.00

06

00

.00

0

IE-1

4G

BB

-CB

S0

72

0-0

01

50

00

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Mo

len

Ma

rke

-29

.04

0-2

9.0

40

-29

.04

0

IE-1

4G

BB

-CB

S0

72

0-0

02

21

08

07

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

ein

da

fre

ke

nin

g e

relo

on

Bro

elt

ore

ns

05

.39

45

.39

45

.39

4

IE-1

4G

BB

-CB

S0

72

0-0

02

21

08

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Mo

len

Ma

rke

36

.30

03

6.3

00

36

.30

0

IE-1

4G

BB

-CB

S0

72

0-0

02

21

08

00

On

de

rho

ud

spo

rte

feu

ille

Pro

ject

en

Aa

np

ass

en

re

ge

ling

ve

rwa

rmin

g B

roe

lto

ren

s1

0.0

00

10

.00

01

0.0

00

So

m I

E-1

43

.86

4.5

64

2.8

29

.15

36

.69

3.7

17

23

.31

1.9

33

11

.63

6.3

01

2.8

91

.87

51

4.5

28

.17

64

4.8

49

.46

2

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Page 39: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

STAD

KO

RTR

IJK

N.I.

S n

umm

er 3

4022

1.5

DAD

EN V

AN B

ESC

HIK

KIN

G

Do

me

in

Inv

est

eri

ng

s -

en

ve

lop

pe

Act

ieit

em

Alg

em

ee

n

rek

en

ing

nu

mm

er

Pro

ject

de

tail

kre

die

t 2

01

4 n

a

BW

3

3 R

uim

teIE

-70

7.0

1.0

20

60

0-0

02

20

00

00

Pre

s. K

en

ne

dy

laa

n t

ss M

un

ke

nd

oo

rnst

raa

t -

Ma

rio

ne

tte

n +

ve

rbin

din

gsw

eg

gro

nd

ve

rwe

rvin

ge

n3

5.5

00

3 R

uim

teIE

-70

7.0

1.0

20

60

0-0

02

20

20

00

Pre

s. K

en

ne

dy

laa

n t

ss M

un

ke

nd

oo

rnst

raa

t -

Ma

rio

ne

tte

n +

ve

rbin

din

gsw

eg

Aa

nk

oo

p3

4.0

00

3 R

uim

teIE

-70

7.0

1.0

20

60

0-0

02

20

20

00

Ke

nn

ed

yla

an

: v

erw

erv

ing

en

gro

nd

en

ro

ton

de

en

ve

rbre

din

gK

en

ne

dy

laa

n:

ve

rwe

rvin

ge

n g

ron

de

n r

oto

nd

e e

n v

erb

red

ing

65

.00

0

3 R

uim

teIE

-70

7.0

4.0

20

60

0-0

02

20

00

00

Pe

rsle

idin

g R

WA

po

mp

sta

tio

n E

17

- G

rote

Wa

lle

be

ekg

ron

dve

rwe

rvin

ge

n1

.50

0.0

00

3 R

uim

teIE

-70

7.0

4.0

20

60

0-0

02

20

20

00

Do

orn

ikse

rijk

swe

g -

in

na

me

gro

nd

en

rio

leri

ng

om

ge

vin

gD

oo

rnik

seri

jksw

eg

- i

nn

am

e g

ron

de

n r

iole

rin

g o

mg

evin

g1

00

.00

0

3 R

uim

teIE

-20

2.0

3.0

10

60

0-0

02

21

00

00

aa

nk

oo

p g

ron

de

n e

n g

eb

ou

we

nH

eu

leb

ee

k -

sti

jn s

tre

uve

lsla

an

10

0.0

00

3 R

uim

teIE

-20

2.0

3.0

10

60

0-0

02

20

02

00

Ko

rtri

jk W

eid

eg

ron

dve

rwe

rvin

ge

n7

1.0

60

3 R

uim

teIE

-20

2.0

4.0

30

60

0-0

02

21

00

00

Rio

ol-

en

we

ge

nw

erk

en

Ve

nn

ing

aa

nk

oo

p g

eb

ou

we

n2

00

.00

0

3 R

uim

teIE

-50

5.0

2.0

10

60

0-0

02

21

00

00

Be

luik

en

pla

na

an

ko

op

ge

bo

uw

en

42

0.0

00

3 R

uim

teIE

-50

5.0

2.0

10

60

0-0

02

21

00

00

Be

luik

en

pla

nve

rko

op

ge

bo

uw

en

-20

0.0

00

3 R

uim

teIE

-14

GB

B-C

BS

06

10

-00

22

10

00

0a

an

ko

op

gro

nd

en

en

ge

bo

uw

en

op

po

rtu

nit

eit

en

, k

lein

e a

an

ko

pe

n9

0.0

00

Ein

dto

taa

l2

.41

5.5

60

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Daden van beschikking

Page 40: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Doorgeefleningen

Bedrijfsvoering en ondersteunende diensten 366.597

0790-00 2903000 GBB-CBS Kerkfabriek Sint-Maarten 74.5000790-00 2903000 GBB-CBS Kerkfabriek O.L.-Vrouw 3.0200790-00 2903000 GBB-CBS Kerkfabriek O.L.-Vrouw 37.1250790-00 2903000 GBB-CBS Kerkfabriek Sint-Rochus 15.0000790-00 2903000 GBB-CBS Kerkfabriek Sint-Elooi 20.0000790-00 2903000 GBB-CBS Kerkfabriek Sint-Elisabeth 20.0000790-00 2903000 GBB-CBS Kerkfabriek Sint-Pius X 42.0000790-00 2903000 GBB-CBS Kerkfabriek Sint-Audomarus 28.0000790-00 2903000 GBB-CBS Kerkfabriek Eutropius 60.0000790-00 2903000 GBB-CBS Kerkfabriek Brixius 66.952

Mens 1.275.000

0400-00 2903000 GBB-CBS PZ Vlas 500.0000400-00 2903000 GBB-CBS PZ Vlas 775.000

Investeringstoelagen

Bedrijfsvoering en ondersteunende diensten 0

Mens en samenleving 217.052

0750-00 6640000 GBB-CBS Verbouwingen Pontforthoeve - Jongerenatelier 150.0000750-02 6640000 02.01.02 Dak Warande 45.0000750-04 6640000 02.01.03 inrichting ontmoetingsplek vzw Ajko 22.052

Ruimte en economische stadsontwikkeling 2.758.415

0220-00 6640000 GBB-CBS Parking Lange Munte/Crematorium 15.0000220-00 6640000 GBB-CBS Investeringstoelage Parko 2.743.415

Totaal investeringstoelagen 2.975.467

DOORGEEFLENINGEN EN INVESTERINGSTOELAGEN NA 3e BUDGETWIJZIGING 2014

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 doorgeeflening en investeringssubsidies

Page 41: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Bedrijfsvoering en ondersteunende diensten 1.559.851

6.6610100-00 6493000 GBB-CBS vergoeding opleiding raadsleden 6.2730100-00 6493000 GBB-CBS vergoeding opleiding raadsleden 388

1860110-00 6493000 GBB-CBS federaties verbonden wettelijke graden 186

50.9460112-00 6496000 02.01.01 vakbondspremies 2070112-00 6496000 02.01.02 vakbondspremies 9040112-00 6496000 GBB-CBS vakbondspremies 44.5130112-00 6493000 GBB-CBS vzw Kortijkzaan 5.322

25.0000114-00 6493000 GBB-CBS toelage designregio 25.000

00171-00 6493000 GBB-CBS toelage dorpskranten 28.1520171-00 6493000 GBB-CBS toelage dorpskranten -28.1520171-00 6493000 GBB-CBS toelage reglement gebiedswerking 8.8660171-00 6493000 GBB-CBS toelage reglement gebiedswerking -8.866

3.9410710-00 6493000 GBB-CBS toelage Leieslag 1.2390710-00 6493000 GBB-CBS toelage vaderlandse vereniging 2.702

1.473.1170790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Maarten 175.3250790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek O.L.Vrouw 231.1160790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Rochus 92.8470790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Elooi 81.9200790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Jan - Baptist 94.0610790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Elisabeth 119.2130790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Godelieve 60.7510790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek H. Damiaanparochie 65.0000790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Pius X 69.7240790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Protestantse kerk 31.4990790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Onbevlekt Hart Fatima 19.5000790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Audomarus 63.7780790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Eutropius 48.8790790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Katharina 30.8950790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Antonius Abt 46.5800790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Laurentius 23.7320790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Cornelius 43.8430790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Amandus 43.7720790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Brixius 129.0860790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Rita 8560790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Rita 2430790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Augustinus 497

1.7 TOELAGEN NA 3e BUDGETWIJZIGING 2014

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Lijst met nominatief toegekende subsidies

Page 42: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Mens en samenleving 29.538.428

00130-00 6491000 GBB-CBS oudstrijders 3.7680130-00 6491000 GBB-CBS oudstrijders -3.7680130-00 6491000 GBB-CBS huwelijksjubileum en 100 - jarigen 2.9250130-00 6491000 GBB-CBS huwelijksjubileum en 100 - jarigen -2.925

77.5000160-00 6493000 03.06.03 ontwikkelingsprojecten 40.0000160-00 6493000 03.06.03 Noord-zuid raad sensibiliseringsactiviteiten 6.0000160-00 6493000 03.06.03 11-11-11 aktie 6.0000160-00 6493000 03.06.03 fonds noodsituaties 12.5000160-00 6493000 03.06.03 Mayers of Peace 1.0000160-00 6493000 03.06.03 Postgraduaat Noord-Zuid 12.000

13.528.3250400-00 6494000 GBB-CBS bijdrage werkingskosten politiezone Vlas 13.528.325

3.0950410-00 6493000 GBB-CBS lidgeld W-Vl. Brandweerfederatie 3.0500410-00 6493000 GBB-CBS lidgeld W-Vl. Brandweerfederatie 45

124.9890700-00 6493000 GBB-CBS vzw "Vrienden van Preetjes Molen" 1.2390700-00 6493000 GBB-CBS vzw Van Clé (Molen- en bakkerijmuseum) 11.1140700-00 6493000 GBB-CBS vzw Van Clé (Molen- en bakkerijmuseum) -11.1140700-00 6493000 GBB-CBS Vlas-, kant- en linnenmuseum 25.0000700-00 6493000 GBB-CBS Vlas-, kant- en linnenmuseum -25.0000700-00 6493000 GBB-CBS vzw Stedelijke musea 71.2500700-00 6493000 GBB-CBS vzw Stedelijke musea 50.0000700-00 6493000 GBB-CBS Stimulans 2.5000700-00 6493000 GBB-CBS Tentoonstellingsbeleid 25.0000700-00 6493000 GBB-CBS Tentoonstellingsbeleid -25.000

228.8570701-00 6493000 GBB-CBS De Kortrijkse Schouwburg 161.2500701-00 6493000 GBB-CBS werkingskosten C.C. en wijkhuizen 67.6070701-00 6493000 GBB-CBS werkingskosten C.C. en wijkhuizen -67.6070701-00 6493000 GBB-CBS Toelage SPINRAG festival 67.607

6.0000703-00 6493000 GBB-CBS Rijksarchief 6.000

12.5000705-00 6493000 GBB-CBS toelage OC's vr omschreven projecten 7.5000705-00 6493000 GBB-CBS toelage OC's vr omschreven projecten 5.000

524.9520709-01 6493000 GBB-CBS culturele werkgroepen 2.4000709-01 6493000 GBB-CBS directe toelage internale projecten 2.0000709-01 6493000 GBB-CBS directe toelage muziekles (GR 10,6,88) 6.9100709-01 6493000 GBB-CBS directe toelage overleg cultuur 21.0460709-01 6493000 GBB-CBS directe toelage overleg cultuur 1.4810709-01 6493000 GBB-CBS directe toelage semi-professionele initiatieven 22.1000709-01 6493000 GBB-CBS Vereniging West - Vlaamse schrijvers 2450709-01 6493000 GBB-CBS Vereniging West - Vlaamse schrijvers -2450709-01 6493000 GBB-CBS directe toelage culturele verenigingen 109.8150709-01 6493000 GBB-CBS erfgoedplatform 3000709-01 6493000 GBB-CBS kunstenplatform 3000709-01 6493000 GBB-CBS private professionele podiumkunstensector 80.9000709-01 6493000 GBB-CBS private professionele podiumkunstensector -26.7000709-01 6493000 GBB-CBS bijzondere en vernieuwende projecten 14.5000709-01 6493000 GBB-CBS verenigingsplatform 9000709-01 6493000 GBB-CBS werkingstoelage (Buda - eiland) 265.0000709-01 6493000 GBB-CBS directe toelage Vormingsplus 5.0000709-01 6493000 GBB-CBS directe toelage Il fundamento 5.0000709-01 6493000 GBB-CBS Unie der Zorgelozen 14.000

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Lijst met nominatief toegekende subsidies

Page 43: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

172.0000711-00 6493000 06.01.08 speelpleinen (VZW jongerenatelier) 172.000

430.5000719-01 6493000 09.01.08 directe toelage FIK 193.0000719-01 6493000 09.01.08 directe toelage FIK 185.0000719-01 6493000 GBB-CBS Kortrijk Congé 18.0000719-01 6493000 GBB-CBS Kortrijk Congé 2.0000719-01 6493000 GBB-CBS Zomercarnaval 32.500

104.0230719-02 6493000 GBB-CBS 11 juliviering deelgemeentes 2.4480719-02 6493000 GBB-CBS straat-, buurt- en wijkfeesten 69.3750719-02 6493000 GBB-CBS straat-, buurt- en wijkfeesten -20.0000719-02 6493000 GBB-CBS straat-, buurt- en wijkfeesten 3.7000719-02 6493000 GBB-CBS toelage evenementen derden 22.00007119-02 6493000 GBB-CBS toelage evenementen derden 6.5000719-02 6493000 GBB-CBS Tinnekesfeesten 20.000

12.7980729-00 6493000 GBB-CBS De Gaverstreke: kon. Geschied. & heemkund. Kring 1.8990729-00 6493000 GBB-CBS Kon. Geschied. & oudheidkund. Kring 1.8990729-00 6493000 GBB-CBS Leiegouw VZW 4.0000729-00 6493000 GBB-CBS Arbeidsmigratie in Midden en Zuid - West - Vlaanderen 5.000

00740-02 6493000 09.05.04 compensatie wedde Sportplus tot 2023 45.1330740-02 6493000 09.05.04 compensatie wedde Sportplus tot 2023 -45.133

749.9900740-04 6493000 GBB-CBS hoogste nat. En internat. Sportmanifestaties 100.0000740-04 6493000 GBB-CBS hoogste nat. En internat. Sportmanifestaties 6.0000740-04 6493000 09.05.02 impulssubsidies 65.0000740-04 6493000 09.05.02 impulssubsidies 2.0000740-04 6493000 GBB-CBS inrichting wielerkoersen en sportmanifestaties op de openbare weg16.2850740-04 6493000 GBB-CBS integratie maatschappelijk kwetsbaren 3.0000740-04 6493000 09.05.01 jeugdsportpromotie 37.0800740-04 6493000 GBB-CBS specifieke toelagen sportverenigingen hoogste nationale afdeling20.0000740-04 6493000 09.05.01 sportverenigingen (volgens relgement) GR 13.4.84 132.9630740-04 6493000 09.05.01 sportverenigingen (volgens relgement) GR 13.4.84 -2.0000740-04 6493000 GBB-CBS toelage aan sportverenigingen voor huur infrastructuur 17.0000740-04 6493000 GBB-CBS toelage individuele sporters 2.4000740-04 6493000 GBB-CBS stedelijke adviesraad 1.5000740-04 6493000 09.05.04 vzw Sportplus 125.0000740-04 6492000 GBB-CBS Werkingstoelage KVK 223.762

78.5310750-02 6493000 02.01.02 vzw De Warande 45.0000750-02 6493000 GBB-CBS vzw De Warande 33.531

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Lijst met nominatief toegekende subsidies

Page 44: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

554.7670750-03 6493000 06.01.01 vzw Van Clé kinderboerderij 71.1340750-03 6493000 06.01.01 vzw Van Clé kinderboerderij 11.1140750-03 6493000 06.01.01 vzw Van Clé kinderboerderij 15.0000750-03 6493000 02.01.01 subsidies jeugdorganisties 304.1190750-03 6493000 02.01.03 subsidies jeugdorganisties 320.6290750-03 6493000 02.01.04 subsidies jeugdorganisties 16.1630750-03 6493000 02.01.01 subsidies jeugdorganisties -304.1190750-03 6493000 02.01.03 subsidies jeugdorganisties -320.6290750-03 6493000 02.01.04 subsidies jeugdorganisties -16.1630750-03 6493000 02.01.01 jeugdverenigingen basistoelagen 127.5370750-03 6493000 02.01.01 jeugdverenigingen infrastructuur 143.1800750-03 6493000 02.01.01 jeugdverenigingen infrastructuur -1.1800750-03 6493000 02.01.01 jeugdverenigingen veiligheids- en duurzaamheidsfonds 40.0000750-03 6493000 02.01.01 jeugdverenigingen kamptoelage 56.1550750-03 6493000 02.01.01 jeugdverenigingen kadervormingstoelage 4.9530750-03 6493000 02.01.01 kadervormingstoelage individueel 2.4610750-03 6493000 02.01.01 kadervormingstoelage individueel 1.1800750-03 6493000 02.01.01 projecttoelage 5.2000750-03 6493000 02.01.01 jeugdraad 5.0000750-03 6493000 02.01.01 fuifondersteuning 4.5000750-03 6493000 02.01.01 De Stroom 10.0000750-03 6493000 02.01.01 toelage Formaat vzw 8.0000750-03 6493000 02.01.04 Student Welcome concert 3.5000750-03 6493000 02.01.04 jeugdmuziekprogrammatie DE KREUN 26.0000750-03 6493000 02.01.04 jeugdmuziekprogrammatie DE KREUN 12.7000750-03 6493000 GBB-CBS Quindo 25.0000750-03 6493000 GBB-CBS Quindo -16.667

164.0680750-04 6493000 02.01.03 Uit de Marge 15.0000750-04 6493000 02.01.03 Uit de Marge 20.0000750-04 6493000 02.01.03 vzw Arktos - Jeugdhuis Jenga 8.5000750-04 6493000 02.01.03 vzw Arktos - Jeugdhuis Jenga 5.1660750-04 6493000 02.01.03 Werkingstoelage EVA MKKJ 109.6750750-04 6493000 02.01.03 Werkingstoelage EVA MKKJ -65.5230750-04 6493000 02.01.03 BND 65.0000750-04 6493000 02.01.03 Boothuis 6.250

3000800-00 6493000 GBB-CBS gemeentelijk onderwijs regio Kortrijk (G.O.R.K) 300

10.0000820-02 6494000 GBB-CBS bijdrage werkingskosten academie 6.0000820-02 6494000 GBB-CBS bijdrage werkingskosten academie -2.0000820-01 6494000 GBB-CBS bijdrage werkingskosten conservatorium 6.000

00869-00 6493000 GBB-CBS levenslang leren 10.0000869-00 6493000 GBB-CBS levenslang leren -10.000

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Lijst met nominatief toegekende subsidies

Page 45: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

71.2500880-00 6493000 02.02.05 toelage Brede School 11.2500880-00 6493000 GBB-CBS levenslang leren 10.0000880-00 6493000 02.02.05 Lange time out project 50.000

11.743.3980900-00 6494000 GBB-CBS bijdrage O.C.M.W. 11.720.3980900-00 6494000 GBB-CBS bijdrage O.C.M.W. 23.000

71.3560902-00 6493000 GBB-CBS bijzondere projectsubsidie integratie 2.0860902-00 6493000 GBB-CBS bijzondere projectsubsidie integratie 7620902-00 6493000 08.02.01 project Kortrijk aan culturen 12.5070902-00 6493000 02.01.03 vzw Arktos - Jeugdhuis Jenga 24.0000902-00 6493000 02.01.03 vzw Arktos - Jeugdhuis Jenga -10.3330902-00 6493000 02.01.03 vzw Arktos - Jeugdhuis Jenga -13.6670902-00 6493000 GBB-CBS vzw SOM 6.0000902-00 6493000 GBB-CBS integratieraad Kortrijk 10902-00 6493000 GBB-CBS Leiaarde 50.000

647.9880904-00 6493000 GBB-CBS lokale diensteneconomie 200.0000904-00 6493000 GBB-CBS fonds voor sociaal kapitaal 58.5890904-00 6492000 GBB-CBS POM West - Vlaanderen 36.6910904-00 6492000 GBB-CBS POM West - Vlaanderen -36.6910904-00 6493000 GBB-CBS projecttoelagen met derden 125.0000904-00 6493000 GBB-CBS projecttoelagen met derden -50.6070904-00 6493000 GBB-CBS projecttoelagen met derden -20.0000904-00 6493000 GBB-CBS Sinergiek 7.7080904-00 6493000 GBB-CBS Sinergiek -2020904-00 6493000 GBB-CBS Snorko 13.0920904-00 6493000 GBB-CBS Snorko -13.0920904-00 6493000 GBB-CBS toelage buurtsport 20.0000904-00 6493000 GBB-CBS toelage buurtsport -20.0000904-00 6492000 GBB-CBS toelage vzw Constructief 50.0000904-00 6492000 GBB-CBS toelage vzw Constructief -50.0000904-00 6492000 GBB-CBS toelage vzw Constructief 5.0000904-00 6493000 GBB-CBS toelage vzw Mentor 175.0000904-00 6493000 GBB-CBS toelage vzw Mentor 17.5000904-00 6493000 GBB-CBS TRAVAK 31.5360904-00 6493000 GBB-CBS TRAVAK -31.5360904-00 6493000 GBB-CBS vzw Groep Intro West - Vlaanderen 121.3620904-00 6493000 GBB-CBS vzw Groep Intro West - Vlaanderen -121.3620904-00 6493000 GBB-CBS vzw Jongerenatelier 166.3810904-00 6493000 GBB-CBS vzw Jongerenatelier -166.3810904-00 6493000 GBB-CBS Deltagroep vzw 45.0000904-00 6493000 GBB-CBS Bolwerk stal 13 45.0000904-00 6493000 GBB-CBS Kanaal 127 25.0000904-00 6493000 GBB-CBS Kanaal 127 15.000

116.4840909-01 6493000 GBB-CBS vzw Basiseducatie 67.3520909-01 6493000 GBB-CBS jongerenbegeleidingsproject 6.2500909-01 6493000 GBB-CBS jongerenbegeleidingsproject -6.2500909-01 6493000 GBB-CBS Kom op tegen kanker 1.2500909-01 6493000 GBB-CBS Rode kruis 2.5000909-01 6493000 GBB-CBS koepel vrijzinnigen 24.7890909-01 6493000 GBB-CBS kinderkribben en peutertuinen (GR 10.6.77) 8.1700909-01 6493000 GBB-CBS kinderkribben en peutertuinen (GR 10.6.77) -8.1700909-01 6493000 GBB-CBS MSOC antenne Kortrijk 16.8250909-01 6493000 GBB-CBS begrafenis vergoeding oudstrijders 3.768

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Lijst met nominatief toegekende subsidies

Page 46: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

00909-02 6493000 GBB-CBS toelage VZW Westkans 31.0000909-02 6493000 GBB-CBS toelage VZW Westkans -31.000

45.8340911-00 6493000 GBB-CBS toelage projecten ikv toegankelijkheid personen met handicap 23.3300911-00 6493000 GBB-CBS toelage projecten ikv toegankelijkheid personen met handicap 3.2700911-00 6493000 GBB-CBS erkende instellingen voor residentiële opvang van individuen en erkende centra integrale gezinszorg (GR 8.11.96)29.0000911-00 6493000 GBB-CBS erkende instellingen voor residentiële opvang van individuen en erkende centra integrale gezinszorg (GR 8.11.96)-29.0000911-00 6493000 GBB-CBS verenigingen en bonden minder-validen 15.8040911-00 6493000 GBB-CBS stedelijke adviesraad voor mensen met een handicap 3.430

20.0000944-00 6493000 GBB-CBS Opvoedingsondersteuning 20.000

38.9230959-00 6493000 GBB-CBS toelage seniorenverenigingen (GR 14.3.97) 37.1840959-00 6493000 GBB-CBS toelage aan seniorenraad 1.739

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Lijst met nominatief toegekende subsidies

Page 47: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Ruimte en economische stadsontwikkeling 5.956.371

37.0180171-00 6493000 GBB-CBS toelage dorpskranten 28.1520171-00 6493000 GBB-CBS toelage reglement gebiedswerking 8.866

2.300.0000220-00 6494000 GBB-CBS parkeergelden 2.300.000

4.5360290-00 6494000 GBB-CBS 55+ aktie, derde betalerssysteem, project gratis leerlingenvervoer29.4930290-00 6494000 GBB-CBS 55+ aktie, derde betalerssysteem, project gratis leerlingenvervoer-24.9570290-00 6493000 GBB-CBS projecttoelage duurzaamheidscharter scholen 10.0000290-00 6493000 GBB-CBS projecttoelage duurzaamheidscharter scholen -10.000

92.6140300-00 6494000 GBB-CBS beheerskosten IMOG 92.614

37.8310310-00 6491000 GBB-CBS subsidie gescheiden rioolstelsel 37.831

15.2700340-00 6491000 GBB-CBS aanleg kleine landschapselementen 3.8550340-00 6491000 GBB-CBS aanleg kleine landschapselementen 2.5000340-00 6491000 GBB-CBS beschermde zwaluwnesten 1.4150340-00 6491000 GBB-CBS beschermde zwaluwnesten 2.5000340-00 6493000 GBB-CBS vzw natuurpunt 5.000

67.0000390-00 6491000 GBB-CBS duurzaam milieubeleid: regenwaterputten, zonne-energie, IBA's, ecoteams72.0000390-00 6491000 GBB-CBS duurzaam milieubeleid: regenwaterputten, zonne-energie, IBA's, ecoteams-72.0000390-00 6491000 GBB-CBS duurzaam milieubeleid: herbruikbare luiers 67.000

00500-00 6492000 GBB-CBS Bedrijvenpark Kortrijk Noord vzw 10.0000500-00 6492000 GBB-CBS Bedrijvenpark Kortrijk Noord vzw -10.0000500-00 6492000 03.02.01 ondersteuningsmaatregelen voor handelszones in moeilijkheden25.0000500-00 6492000 03.02.01 ondersteuningsmaatregelen voor handelszones in moeilijkheden-25.0000500-00 6492000 03.02.01 BID 205.0000500-00 6492000 03.02.01 BID -205.0000500-00 6492000 03.01.04 Leiedal (2017) aanpassen aantal inwoners 192.8610500-00 6492000 03.01.04 Leiedal (2017) aanpassen aantal inwoners -192.8610500-00 6492000 GBB-CBS toelage aan ondernemingscentrum via Foruminvest 75.0000500-00 6492000 GBB-CBS toelage aan ondernemingscentrum via Foruminvest -75.0000500-00 6492000 03.01.04 werking ondernemingscentrum 25.0000500-00 6492000 03.01.04 werking ondernemingscentrum -25.0000500-00 6492000 03.01.04 MIC 67.5000500-00 6492000 03.01.04 MIC -67.5000500-00 6492000 03.01.04 Fabriek voor de toekomst 100.0000500-00 6492000 03.01.04 Fabriek voor de toekomst -100.0000500-00 6492000 03.02.01 toelage aan starters & leegstand 45.0000500-00 6492000 03.02.01 toelage aan starters & leegstand -45.000

300.0000510-00 6492000 GBB-CBS innovatiefonds 75.0000510-00 6492000 GBB-CBS innovatiefonds -75.0000510-00 6493000 GBB-CBS toelage interieur 150.0000510-00 6494000 03.01.06 toelage aan de Kortrijkse hogescholen 100.0000510-00 6494000 03.01.04 Kortrijk stad van ontwerpers 50.000

126.1000520-00 6493000 GBB-CBS vzw Toerisme 126.100

70.2360521-00 6493000 GBB-CBS Leiestreek 25.2360521-00 6493000 GBB-CBS Kortrijk Regionaal Convention bureau 45.000

5.2470530-00 6492000 GBB-CBS landbouwcomité' s 1.5000530-00 6492000 GBB-CBS inzaaien groenbemesters (GR 13.7.90) 3.747

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Lijst met nominatief toegekende subsidies

Page 48: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

357.3710550-00 6493000 GBB-CBS Projecten met derden 25.0000550-00 6493000 GBB-CBS Snorko 13.0920550-00 6493000 GBB-CBS TRAVAK 31.5360550-00 6493000 GBB-CBS vzw Groep Intro West - Vlaanderen 121.3620550-00 6493000 GBB-CBS vzw Groep Intro West - Vlaanderen -40.4540550-00 6493000 GBB-CBS vzw Jongerenatelier 166.3810550-00 6493000 GBB-CBS vzw Jongerenatelier -82.1680550-00 6493000 GBB-CBS WerKbrug 122.622

660.5840590-00 6492000 GBB-CBS Bedrijvenpark Kortrijk Noord vzw 10.0000590-00 6492000 03.02.01 ondersteuningsmaatregelen voor handelszones in moeilijkheden25.0000590-00 6492000 03.02.01 BID 205.0000590-00 6492000 GBB-CBS toelage aan ondernemingscentrum via Foruminvest 75.0000590-00 6492000 03.01.04 werking ondernemingscentrum 25.0000590-00 6492000 03.01.04 MIC 67.5000590-00 6492000 03.01.04 Fabriek voor de toekomst 100.0000590-00 6492000 03.02.01 toelage aan starters & leegstand 45.0000590-00 6492000 03.02.01 toelage aan starters & leegstand 33.0840590-00 6492000 GBB-CBS innovatiefonds 75.000

651.4270610-00 6491000 GBB-CBS nu of nooit premie (bouwblokrenovatie) 310.0000610-00 6491000 GBB-CBS nu of nooit premie (bouwblokrenovatie) -310.0000610-00 6492000 GBB-CBS toelage SOK 458.5660610-00 6493000 GBB-CBS toelage woonclub (CAW Stimulans) 10.0000610-00 6493000 GBB-CBS toelage woonclub (CAW Stimulans) -10.0000610-00 6492000 03.01.04 Leiedal (2017) aanpassen aantal inwoners 192.861

249.7960620-00 6493000 GBB-CBS bouwblokrenovatie toelage de Poort 20.0000620-00 6493000 GBB-CBS bouwblokrenovatie toelage de Poort -20.0000620-00 6493000 05.01.04 huursubsidie de Poort 210.0000620-00 6493000 GBB-CBS premie sociaal woonpatrimonium 96.2500620-00 6493000 GBB-CBS premie sociaal woonpatrimonium -96.2500620-00 6491000 GBB-CBS premie veilig en duurzaam wonen 750.0000620-00 6491000 GBB-CBS premie veilig en duurzaam wonen -750.0000620-00 6493000 05.01.04 Eigen haard 30.8830620-00 6493000 05.01.04 Zuid West Vlaamse 8.913

270.2040621-00 6491000 GBB-CBS nu of nooit premie (bouwblokrenovatie 310.0000621-00 6491000 GBB-CBS nu of nooit premie (bouwblokrenovatie -39.796

555.0000629-00 6491000 05.01.02 premie veilig en duurzaam wonen 750.0000629-00 6491000 05.01.02 premie veilig en duurzaam wonen -195.000

58.2760680-00 6491000 GBB-CBS aanleg kleine landschapselementen 3.8550680-00 6491000 GBB-CBS aanleg kleine landschapselementen -3.8550680-00 6491000 GBB-CBS beschermde zwaluwnesten 1.4150680-00 6491000 GBB-CBS beschermde zwaluwnesten -1.4150680-00 6493000 GBB-CBS acties voor een groen en een fleuriger Kortrijk 20.0000680-00 6493000 GBB-CBS acties voor een groen en een fleuriger Kortrijk -920680-00 6494000 GBB-CBS onderhoud Rozentuin 32.7850680-00 6494000 GBB-CBS onderhoud Rozentuin 920680-00 6493000 GBB-CBS vereniging openbaar groen 5.4910680-00 6493000 GBB-CBS vzw natuurpunt 5.0000680-00 6493000 GBB-CBS vzw natuurpunt -5.000

89.9820720-00 6493000 GBB-CBS beschermde gebouwen ingevolge decreet (restauratiepremies) 29.8270720-00 6493000 GBB-CBS beschermde gebouwen ingevolge decreet (restauratiepremies) -5.0000720-00 6492000 GBB-CBS beschermde gebouwen ingevolge decreet (restauratiepremies) 60.1550720-00 6491000 GBB-CBS beschermde gebouwen ingevolge decreet (restauratiepremies) 5.000

7.8790990-00 6494000 GBB-CBS bijdrage werkingskosten andere overheden 7.879

Totaal toelagen 37.054.650

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Lijst met nominatief toegekende subsidies

Page 49: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Naam bestuur: Stad Kortrijk

Grote Markt 54

8500 Kortrijk

Financieel beheerder: Johan Vanhoutte

Stadssecretaris: Geert Hillaert

NISCODE bestuur: 34022

Adres bestuur:

Budgetwijziging 3 2014

2. Financiële nota

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Financiële nota

Page 50: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

2. Financiële nota

De financiële nota van de budgetwijziging 2014 bestaat uit:

- Het exploitatiebudget (2.1)

- Het investeringsbudget (2.2)

- Het liquiditeitenbudget (2.3)

2.1. Exploitatiebudget

Het exploitatiebudget is het financieel plan van de exploitatie van het bestuur of dus een overzicht

van alle kosten en opbrengsten, weergegeven per beleidsdomein.

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Financiële nota/exploitatiebudget

Page 51: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Wijz

igin

g va

n he

t exp

loit

atie

budg

et (B

W1)

Plan

ning

srap

port

: Bud

getw

ijzig

ing

3 20

14(B

P201

4-0_

3)Pe

riode

: 201

4La

atst

e da

gboe

knrs

: E

xplo

itatie

: 297

07

Inve

ster

ing:

154

2 A

nder

e: 7

8

Stad

Kor

trijk

(NIS

340

22)

Grot

e M

arkt

(Kor

) 54

- 850

0 Ko

rtrij

k

Secr

.: Ge

ert H

illae

rt

Fin.

beh

eerd

er: J

ohan

Van

hout

te

Uitg

aven

Ont

vang

sten

Nie

uw sa

ldo

BP20

14-0

_2W

ijzig

ing

BP20

14-0

_3BP

2014

-0_2

Wijz

igin

gBP

2014

-0_3

00: A

lgem

ene

finan

cier

ing

7.41

1.65

6,00

0,00

7.41

1.65

6,00

101.

227.

425,

005.

264.

724,

0010

6.49

2.14

9,00

99.0

80.4

93,0

0

01: B

edrij

fsvo

erin

g23

.392

.220

,00

32.2

12,0

023

.424

.432

,00

1.62

5.45

2,00

70.7

70,0

01.

696.

222,

00-2

1.72

8.21

0,00

02: M

ens

58.9

84.3

58,0

017

2.01

9,00

59.1

56.3

77,0

09.

410.

820,

00-4

51.3

59,0

08.

959.

461,

00-5

0.19

6.91

6,00

03: R

uim

te27

.724

.489

,00

-164

.094

,00

27.5

60.3

95,0

09.

958.

482,

00-4

.916

.574

,00

5.04

1.90

8,00

-22.

518.

487,

00

Tota

len

117.

512.

723,

0040

.137

,00

117.

552.

860,

0012

2.22

2.17

9,00

-32.

439,

0012

2.18

9.74

0,00

4.63

6.88

0,00

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Financiële nota/exploitatiebudget

Page 52: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

2.2. Investeringsbudget

Het investeringsbudget is het financieel plan van de ontvangsten en uitgaven en van de kosten en

opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame

middelen. Het bestaat enerzijds uit het overzicht van de nieuwe investeringsenveloppes en anderzijds uit

een overzicht van de transactiekredieten per beleidsdomein voor investeringsverrichtingen in 2014:

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Financiële nota/ investeringsbudget

Page 53: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Wijz

igin

g va

n ee

n in

vest

erin

gsen

velo

ppe

(BW

2)Pl

anni

ngsr

appo

rt: B

udge

twijz

igin

g 3

2014

(BP2

014-

0_3)

Perio

de: V

anaf

201

4La

atst

e da

gboe

knrs

: E

xplo

itatie

: 297

07

Inve

ster

ing:

154

2 A

nder

e: 7

8

Stad

Kor

trijk

(NIS

340

22)

Grot

e M

arkt

(Kor

) 54

- 850

0 Ko

rtrij

k

Secr

.: Ge

ert H

illae

rt

Fin.

beh

eerd

er: J

ohan

Van

hout

te

IE-1

Een

stad

die

luis

tert

en

dial

ogee

rtDe

el 1

: UIT

GAVE

NVe

rbin

teni

skre

diet

enTr

ansa

ctie

kred

iete

n

Vorig

kre

diet

Wijz

igin

gN

ieuw

kre

diet

2014

2015

2016

II. In

vest

erin

gen

in m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a2.

565.

000,

000,

002.

565.

000,

0015

.000

,00

550.

000,

0050

0.00

0,00

A. G

emee

nsch

apsg

oede

ren

en b

edrij

fsm

atig

e m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a2.

565.

000,

000,

002.

565.

000,

0015

.000

,00

550.

000,

0050

0.00

0,00

1. T

erre

inen

en

gebo

uwen

2.00

0.00

0,00

0,00

2.00

0.00

0,00

0,00

0,00

500.

000,

002.

Weg

en e

n ov

erig

e in

fras

truc

tuur

490.

000,

000,

0049

0.00

0,00

0,00

490.

000,

000,

003.

Roe

rend

e go

eder

en75

.000

,00

0,00

75.0

00,0

015

.000

,00

60.0

00,0

00,

00V.

TO

TAAL

UIT

GAV

EN2.

565.

000,

000,

002.

565.

000,

0015

.000

,00

550.

000,

0050

0.00

0,00

Deel

1: U

ITGA

VEN

Tran

sact

iekr

edie

ten

2017

2018

II. In

vest

erin

gen

in m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a1.

050.

000,

0045

0.00

0,00

A. G

emee

nsch

apsg

oede

ren

en b

edrij

fsm

atig

e m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a1.

050.

000,

0045

0.00

0,00

1. T

erre

inen

en

gebo

uwen

1.05

0.00

0,00

450.

000,

002.

Weg

en e

n ov

erig

e in

fras

truc

tuur

0,00

0,00

3. R

oere

nde

goed

eren

0,00

0,00

V. T

OTA

AL U

ITG

AVEN

1.05

0.00

0,00

450.

000,

00

Deel

2: O

NTV

ANGS

TEN

Verb

inte

nisk

redi

eten

Tran

sact

iekr

edie

ten

Vorig

kre

diet

Wijz

igin

gN

ieuw

kre

diet

2018

II. V

erko

op v

an m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a1.

500.

000,

000,

001.

500.

000,

001.

500.

000,

00A.

Gem

eens

chap

sgoe

dere

n en

bed

rijfs

mat

ige

mat

erië

le v

aste

act

iva

1.50

0.00

0,00

0,00

1.50

0.00

0,00

1.50

0.00

0,00

1. T

erre

inen

en

gebo

uwen

1.50

0.00

0,00

0,00

1.50

0.00

0,00

1.50

0.00

0,00

IV. I

nves

terin

gssu

bsid

ies e

n -s

chen

king

en98

.000

,00

0,00

98.0

00,0

098

.000

,00

V. T

OTA

AL O

NTV

ANG

STEN

1.59

8.00

0,00

0,00

1.59

8.00

0,00

1.59

8.00

0,00

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Financiële nota/ investeringsbudget

Page 54: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Wijz

igin

g va

n ee

n in

vest

erin

gsen

velo

ppe

(BW

2)St

ad K

ortr

ijkVa

naf 2

014

IE-2

Een

stad

die

ver

jong

t en

verg

roen

tDe

el 1

: UIT

GAVE

NVe

rbin

teni

skre

diet

enTr

ansa

ctie

kred

iete

n

Vorig

kre

diet

Wijz

igin

gN

ieuw

kre

diet

2014

2015

2016

II. In

vest

erin

gen

in m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a18

.875

.415

,00

3.87

6.70

7,00

22.7

52.1

22,0

07.

385.

201,

005.

715.

456,

005.

657.

769,

00A.

Gem

eens

chap

sgoe

dere

n en

bed

rijfs

mat

ige

mat

erië

le v

aste

act

iva

18.8

75.4

15,0

03.

876.

707,

0022

.752

.122

,00

7.38

5.20

1,00

5.71

5.45

6,00

5.65

7.76

9,00

1. T

erre

inen

en

gebo

uwen

12.4

93.7

03,0

03.

838.

030,

0016

.331

.733

,00

6.86

8.62

3,00

2.32

2.30

5,00

3.22

4.60

9,00

2. W

egen

en

over

ige

infr

astr

uctu

ur6.

356.

712,

0041

.437

,00

6.39

8.14

9,00

494.

338,

003.

393.

151,

002.

433.

160,

003.

Roe

rend

e go

eder

en25

.000

,00

-2.7

60,0

022

.240

,00

22.2

40,0

00,

000,

00III

. Inv

este

ringe

n in

imm

ater

iële

vas

te a

ctiv

a0,

0060

.000

,00

60.0

00,0

060

.000

,00

0,00

0,00

IV. T

oege

stan

e in

vest

erin

gssu

bsid

ies

300.

000,

0067

.052

,00

367.

052,

0067

.052

,00

300.

000,

000,

00V.

TO

TAAL

UIT

GAV

EN19

.175

.415

,00

4.00

3.75

9,00

23.1

79.1

74,0

07.

512.

253,

006.

015.

456,

005.

657.

769,

00

Deel

1: U

ITGA

VEN

Tran

sact

iekr

edie

ten

2017

2018

2019

II. In

vest

erin

gen

in m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a2.

402.

696,

001.

491.

000,

0010

0.00

0,00

A. G

emee

nsch

apsg

oede

ren

en b

edrij

fsm

atig

e m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a2.

402.

696,

001.

491.

000,

0010

0.00

0,00

1. T

erre

inen

en

gebo

uwen

2.32

5.19

6,00

1.49

1.00

0,00

100.

000,

002.

Weg

en e

n ov

erig

e in

fras

truc

tuur

77.5

00,0

00,

000,

003.

Roe

rend

e go

eder

en0,

000,

000,

00III

. Inv

este

ringe

n in

imm

ater

iële

vas

te a

ctiv

a0,

000,

000,

00IV

. Toe

gest

ane

inve

ster

ings

subs

idie

s0,

000,

000,

00V.

TO

TAAL

UIT

GAV

EN2.

402.

696,

001.

491.

000,

0010

0.00

0,00

Deel

2: O

NTV

ANGS

TEN

Verb

inte

nisk

redi

eten

Tran

sact

iekr

edie

ten

Vorig

kre

diet

Wijz

igin

gN

ieuw

kre

diet

2014

2016

IV. I

nves

terin

gssu

bsid

ies e

n -s

chen

king

en3.

376.

313,

000,

003.

376.

313,

0025

1.31

3,00

3.12

5.00

0,00

V. T

OTA

AL O

NTV

ANG

STEN

3.37

6.31

3,00

0,00

3.37

6.31

3,00

251.

313,

003.

125.

000,

00

IE-3

Een

stad

die

ond

erne

emt e

n de

elt

Deel

1: U

ITGA

VEN

Verb

inte

nisk

redi

eten

Tran

sact

iekr

edie

ten

Vorig

kre

diet

Wijz

igin

gN

ieuw

kre

diet

2014

2015

2016

II. In

vest

erin

gen

in m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a27

1.60

0,00

0,00

271.

600,

003.

600,

0025

3.60

0,00

3.60

0,00

A. G

emee

nsch

apsg

oede

ren

en b

edrij

fsm

atig

e m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a27

1.60

0,00

0,00

271.

600,

003.

600,

0025

3.60

0,00

3.60

0,00

2. W

egen

en

over

ige

infr

astr

uctu

ur25

0.00

0,00

0,00

250.

000,

000,

0025

0.00

0,00

0,00

3. R

oere

nde

goed

eren

21.6

00,0

00,

0021

.600

,00

3.60

0,00

3.60

0,00

3.60

0,00

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Financiële nota/ investeringsbudget

Page 55: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Wijz

igin

g va

n ee

n in

vest

erin

gsen

velo

ppe

(BW

2)St

ad K

ortr

ijkVa

naf 2

014

Deel

1: U

ITGA

VEN

Verb

inte

nisk

redi

eten

Tran

sact

iekr

edie

ten

Vorig

kre

diet

Wijz

igin

gN

ieuw

kre

diet

2014

2015

2016

III. I

nves

terin

gen

in im

mat

erië

le v

aste

act

iva

25.0

00,0

00,

0025

.000

,00

25.0

00,0

00,

000,

00V.

TO

TAAL

UIT

GAV

EN29

6.60

0,00

0,00

296.

600,

0028

.600

,00

253.

600,

003.

600,

00

Deel

1: U

ITGA

VEN

Tran

sact

iekr

edie

ten

2017

2018

2019

II. In

vest

erin

gen

in m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a3.

600,

003.

600,

003.

600,

00A.

Gem

eens

chap

sgoe

dere

n en

bed

rijfs

mat

ige

mat

erië

le v

aste

act

iva

3.60

0,00

3.60

0,00

3.60

0,00

2. W

egen

en

over

ige

infr

astr

uctu

ur0,

000,

000,

003.

Roe

rend

e go

eder

en3.

600,

003.

600,

003.

600,

00III

. Inv

este

ringe

n in

imm

ater

iële

vas

te a

ctiv

a0,

000,

000,

00V.

TO

TAAL

UIT

GAV

EN3.

600,

003.

600,

003.

600,

00

Deel

2: O

NTV

ANGS

TEN

Verb

inte

nisk

redi

eten

Tran

sact

iekr

edie

ten

Vorig

kre

diet

Wijz

igin

gN

ieuw

kre

diet

2015

IV. I

nves

terin

gssu

bsid

ies e

n -s

chen

king

en15

0.00

0,00

0,00

150.

000,

0015

0.00

0,00

V. T

OTA

AL O

NTV

ANG

STEN

150.

000,

000,

0015

0.00

0,00

150.

000,

00

IE-4

Een

stad

die

vei

lig e

n pr

oper

isDe

el 1

: UIT

GAVE

NVe

rbin

teni

skre

diet

enTr

ansa

ctie

kred

iete

n

Vorig

kre

diet

Wijz

igin

gN

ieuw

kre

diet

2014

2015

2016

II. In

vest

erin

gen

in m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a8.

515.

173,

0091

.818

,00

8.60

6.99

1,00

734.

318,

002.

149.

500,

004.

830.

250,

00A.

Gem

eens

chap

sgoe

dere

n en

bed

rijfs

mat

ige

mat

erië

le v

aste

act

iva

8.51

5.17

3,00

91.8

18,0

08.

606.

991,

0073

4.31

8,00

2.14

9.50

0,00

4.83

0.25

0,00

1. T

erre

inen

en

gebo

uwen

3.28

0.00

0,00

0,00

3.28

0.00

0,00

0,00

1.08

0.00

0,00

2.20

0.00

0,00

2. W

egen

en

over

ige

infr

astr

uctu

ur4.

645.

173,

000,

004.

645.

173,

0023

7.50

0,00

1.00

9.50

0,00

2.50

5.25

0,00

3. R

oere

nde

goed

eren

590.

000,

0091

.818

,00

681.

818,

0049

6.81

8,00

60.0

00,0

012

5.00

0,00

III. I

nves

terin

gen

in im

mat

erië

le v

aste

act

iva

25.0

00,0

00,

0025

.000

,00

0,00

25.0

00,0

00,

00V.

TO

TAAL

UIT

GAV

EN8.

540.

173,

0091

.818

,00

8.63

1.99

1,00

734.

318,

002.

174.

500,

004.

830.

250,

00

Deel

1: U

ITGA

VEN

Tran

sact

iekr

edie

ten

2017

2018

2019

II. In

vest

erin

gen

in m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a40

7.17

2,00

239.

500,

0024

6.25

1,00

A. G

emee

nsch

apsg

oede

ren

en b

edrij

fsm

atig

e m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a40

7.17

2,00

239.

500,

0024

6.25

1,00

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Financiële nota/ investeringsbudget

Page 56: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Wijz

igin

g va

n ee

n in

vest

erin

gsen

velo

ppe

(BW

2)St

ad K

ortr

ijkVa

naf 2

014

Deel

1: U

ITGA

VEN

Tran

sact

iekr

edie

ten

2017

2018

2019

1. T

erre

inen

en

gebo

uwen

0,00

0,00

0,00

2. W

egen

en

over

ige

infr

astr

uctu

ur40

7.17

2,00

239.

500,

0024

6.25

1,00

3. R

oere

nde

goed

eren

0,00

0,00

0,00

III. I

nves

terin

gen

in im

mat

erië

le v

aste

act

iva

0,00

0,00

0,00

V. T

OTA

AL U

ITG

AVEN

407.

172,

0023

9.50

0,00

246.

251,

00

Deel

2: O

NTV

ANGS

TEN

Verb

inte

nisk

redi

eten

Tran

sact

iekr

edie

ten

Vorig

kre

diet

Wijz

igin

gN

ieuw

kre

diet

2016

2017

II. V

erko

op v

an m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a1.

000.

000,

000,

001.

000.

000,

001.

000.

000,

000,

00A.

Gem

eens

chap

sgoe

dere

n en

bed

rijfs

mat

ige

mat

erië

le v

aste

act

iva

1.00

0.00

0,00

0,00

1.00

0.00

0,00

1.00

0.00

0,00

0,00

1. T

erre

inen

en

gebo

uwen

1.00

0.00

0,00

0,00

1.00

0.00

0,00

1.00

0.00

0,00

0,00

IV. I

nves

terin

gssu

bsid

ies e

n -s

chen

king

en2.

750.

000,

000,

002.

750.

000,

001.

820.

000,

0093

0.00

0,00

V. T

OTA

AL O

NTV

ANG

STEN

3.75

0.00

0,00

0,00

3.75

0.00

0,00

2.82

0.00

0,00

930.

000,

00

IE-5

Een

stad

die

bet

aalb

aar i

sDe

el 1

: UIT

GAVE

NVe

rbin

teni

skre

diet

enTr

ansa

ctie

kred

iete

n

Vorig

kre

diet

Wijz

igin

gN

ieuw

kre

diet

2014

2015

2016

II. In

vest

erin

gen

in m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a2.

115.

900,

00-5

5.00

0,00

2.06

0.90

0,00

1.13

1.50

0,00

819.

400,

0011

0.00

0,00

A. G

emee

nsch

apsg

oede

ren

en b

edrij

fsm

atig

e m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a2.

115.

900,

00-5

5.00

0,00

2.06

0.90

0,00

1.13

1.50

0,00

819.

400,

0011

0.00

0,00

1. T

erre

inen

en

gebo

uwen

720.

000,

000,

0072

0.00

0,00

420.

000,

0030

0.00

0,00

0,00

2. W

egen

en

over

ige

infr

astr

uctu

ur1.

395.

900,

00-5

5.00

0,00

1.34

0.90

0,00

711.

500,

0051

9.40

0,00

110.

000,

00V.

TO

TAAL

UIT

GAV

EN2.

115.

900,

00-5

5.00

0,00

2.06

0.90

0,00

1.13

1.50

0,00

819.

400,

0011

0.00

0,00

Deel

2: O

NTV

ANGS

TEN

Verb

inte

nisk

redi

eten

Tran

sact

iekr

edie

ten

Vorig

kre

diet

Wijz

igin

gN

ieuw

kre

diet

2014

2015

2016

II. V

erko

op v

an m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a20

0.00

0,00

0,00

200.

000,

0020

0.00

0,00

0,00

0,00

A. G

emee

nsch

apsg

oede

ren

en b

edrij

fsm

atig

e m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a20

0.00

0,00

0,00

200.

000,

0020

0.00

0,00

0,00

0,00

1. T

erre

inen

en

gebo

uwen

200.

000,

000,

0020

0.00

0,00

200.

000,

000,

000,

00IV

. Inv

este

rings

subs

idie

s en

-sch

enki

ngen

315.

400,

00-1

0.00

0,00

305.

400,

0020

.000

,00

263.

400,

0022

.000

,00

V. T

OTA

AL O

NTV

ANG

STEN

515.

400,

00-1

0.00

0,00

505.

400,

0022

0.00

0,00

263.

400,

0022

.000

,00

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Financiële nota/ investeringsbudget

Page 57: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Wijz

igin

g va

n ee

n in

vest

erin

gsen

velo

ppe

(BW

2)St

ad K

ortr

ijkVa

naf 2

014

IE-6

Een

stad

die

hou

dt v

an d

e ki

nder

en e

n al

le o

pa's

en o

ma'

sDe

el 1

: UIT

GAVE

NVe

rbin

teni

skre

diet

enTr

ansa

ctie

kred

iete

n

Vorig

kre

diet

Wijz

igin

gN

ieuw

kre

diet

2015

2016

2017

II. In

vest

erin

gen

in m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a2.

500.

000,

000,

002.

500.

000,

0012

5.00

0,00

1.75

0.00

0,00

625.

000,

00A.

Gem

eens

chap

sgoe

dere

n en

bed

rijfs

mat

ige

mat

erië

le v

aste

act

iva

2.50

0.00

0,00

0,00

2.50

0.00

0,00

125.

000,

001.

750.

000,

0062

5.00

0,00

1. T

erre

inen

en

gebo

uwen

2.50

0.00

0,00

0,00

2.50

0.00

0,00

125.

000,

001.

750.

000,

0062

5.00

0,00

V. T

OTA

AL U

ITG

AVEN

2.50

0.00

0,00

0,00

2.50

0.00

0,00

125.

000,

001.

750.

000,

0062

5.00

0,00

Deel

2: O

NTV

ANGS

TEN

Verb

inte

nisk

redi

eten

Tran

sact

iekr

edie

ten

Vorig

kre

diet

Wijz

igin

gN

ieuw

kre

diet

2016

2017

2018

IV. I

nves

terin

gssu

bsid

ies e

n -s

chen

king

en1.

000.

000,

000,

001.

000.

000,

0050

.000

,00

700.

000,

0025

0.00

0,00

V. T

OTA

AL O

NTV

ANG

STEN

1.00

0.00

0,00

0,00

1.00

0.00

0,00

50.0

00,0

070

0.00

0,00

250.

000,

00

IE-7

Een

stad

die

bew

eegt

, dur

ft en

ver

ande

rtDe

el 1

: UIT

GAVE

NVe

rbin

teni

skre

diet

enTr

ansa

ctie

kred

iete

n

Vorig

kre

diet

Wijz

igin

gN

ieuw

kre

diet

2014

2015

2016

II. In

vest

erin

gen

in m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a49

.877

.811

,00

43.1

67,0

049

.920

.978

,00

4.54

1.25

3,00

5.93

8.30

7,00

10.7

32.9

82,0

0A.

Gem

eens

chap

sgoe

dere

n en

bed

rijfs

mat

ige

mat

erië

le v

aste

act

iva

49.8

77.8

11,0

043

.167

,00

49.9

20.9

78,0

04.

541.

253,

005.

938.

307,

0010

.732

.982

,00

1. T

erre

inen

en

gebo

uwen

3.80

5.10

0,00

0,00

3.80

5.10

0,00

1.73

4.50

0,00

903.

750,

0035

7.38

0,00

2. W

egen

en

over

ige

infr

astr

uctu

ur46

.072

.711

,00

5.44

5,00

46.0

78.1

56,0

02.

769.

031,

005.

034.

557,

0010

.375

.602

,00

3. R

oere

nde

goed

eren

0,00

37.7

22,0

037

.722

,00

37.7

22,0

00,

000,

00V.

TO

TAAL

UIT

GAV

EN49

.877

.811

,00

43.1

67,0

049

.920

.978

,00

4.54

1.25

3,00

5.93

8.30

7,00

10.7

32.9

82,0

0

Deel

1: U

ITGA

VEN

Tran

sact

iekr

edie

ten

2017

2018

2019

II. In

vest

erin

gen

in m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a14

.281

.287

,00

10.3

58.1

49,0

04.

069.

000,

00A.

Gem

eens

chap

sgoe

dere

n en

bed

rijfs

mat

ige

mat

erië

le v

aste

act

iva

14.2

81.2

87,0

010

.358

.149

,00

4.06

9.00

0,00

1. T

erre

inen

en

gebo

uwen

367.

750,

0042

1.72

0,00

20.0

00,0

02.

Weg

en e

n ov

erig

e in

fras

truc

tuur

13.9

13.5

37,0

09.

936.

429,

004.

049.

000,

003.

Roe

rend

e go

eder

en0,

000,

000,

00V.

TO

TAAL

UIT

GAV

EN14

.281

.287

,00

10.3

58.1

49,0

04.

069.

000,

00

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Financiële nota/ investeringsbudget

Page 58: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Wijz

igin

g va

n ee

n in

vest

erin

gsen

velo

ppe

(BW

2)St

ad K

ortr

ijkVa

naf 2

014

Deel

2: O

NTV

ANGS

TEN

Verb

inte

nisk

redi

eten

Tran

sact

iekr

edie

ten

Vorig

kre

diet

Wijz

igin

gN

ieuw

kre

diet

2014

2015

2016

IV. I

nves

terin

gssu

bsid

ies e

n -s

chen

king

en15

.835

.421

,00

0,00

15.8

35.4

21,0

016

7.10

5,00

496.

646,

003.

301.

936,

00V.

TO

TAAL

ON

TVAN

GST

EN15

.835

.421

,00

0,00

15.8

35.4

21,0

016

7.10

5,00

496.

646,

003.

301.

936,

00

Deel

2: O

NTV

ANGS

TEN

Tran

sact

iekr

edie

ten

2017

2018

IV. I

nves

terin

gssu

bsid

ies e

n -s

chen

king

en8.

667.

052,

003.

202.

682,

00V.

TO

TAAL

ON

TVAN

GST

EN8.

667.

052,

003.

202.

682,

00

IE-8

Een

stad

die

ver

enig

t en

verb

indt

Deel

1: U

ITGA

VEN

Verb

inte

nisk

redi

eten

Tran

sact

iekr

edie

ten

Vorig

kre

diet

Wijz

igin

gN

ieuw

kre

diet

2015

II. In

vest

erin

gen

in m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a7.

500,

000,

007.

500,

007.

500,

00A.

Gem

eens

chap

sgoe

dere

n en

bed

rijfs

mat

ige

mat

erië

le v

aste

act

iva

7.50

0,00

0,00

7.50

0,00

7.50

0,00

3. R

oere

nde

goed

eren

7.50

0,00

0,00

7.50

0,00

7.50

0,00

V. T

OTA

AL U

ITG

AVEN

7.50

0,00

0,00

7.50

0,00

7.50

0,00

IE-9

Een

stad

met

vee

l goe

stin

g en

am

bian

ceDe

el 1

: UIT

GAVE

NVe

rbin

teni

skre

diet

enTr

ansa

ctie

kred

iete

n

Vorig

kre

diet

Wijz

igin

gN

ieuw

kre

diet

2014

2015

2016

II. In

vest

erin

gen

in m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a12

.199

.712

,00

3.07

8.66

8,00

15.2

78.3

80,0

05.

116.

940,

002.

215.

200,

004.

181.

240,

00A.

Gem

eens

chap

sgoe

dere

n en

bed

rijfs

mat

ige

mat

erië

le v

aste

act

iva

12.1

99.7

12,0

03.

078.

668,

0015

.278

.380

,00

5.11

6.94

0,00

2.21

5.20

0,00

4.18

1.24

0,00

1. T

erre

inen

en

gebo

uwen

11.6

02.5

33,0

03.

089.

270,

0014

.691

.803

,00

4.78

0.36

3,00

2.08

5.20

0,00

4.12

1.24

0,00

2. W

egen

en

over

ige

infr

astr

uctu

ur44

.000

,00

0,00

44.0

00,0

044

.000

,00

0,00

0,00

3. R

oere

nde

goed

eren

553.

179,

00-6

0.60

2,00

492.

577,

0024

2.57

7,00

130.

000,

0060

.000

,00

5. E

rfgo

ed0,

0050

.000

,00

50.0

00,0

050

.000

,00

0,00

0,00

III. I

nves

terin

gen

in im

mat

erië

le v

aste

act

iva

640.

255,

00-2

6.62

0,00

613.

635,

0025

6.63

5,00

0,00

357.

000,

00V.

TO

TAAL

UIT

GAV

EN12

.839

.967

,00

3.05

2.04

8,00

15.8

92.0

15,0

05.

373.

575,

002.

215.

200,

004.

538.

240,

00

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Financiële nota/ investeringsbudget

Page 59: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Wijz

igin

g va

n ee

n in

vest

erin

gsen

velo

ppe

(BW

2)St

ad K

ortr

ijkVa

naf 2

014

Deel

1: U

ITGA

VEN

Tran

sact

iekr

edie

ten

2017

2018

II. In

vest

erin

gen

in m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a3.

735.

000,

0030

.000

,00

A. G

emee

nsch

apsg

oede

ren

en b

edrij

fsm

atig

e m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a3.

735.

000,

0030

.000

,00

1. T

erre

inen

en

gebo

uwen

3.70

5.00

0,00

0,00

2. W

egen

en

over

ige

infr

astr

uctu

ur0,

000,

003.

Roe

rend

e go

eder

en30

.000

,00

30.0

00,0

05.

Erf

goed

0,00

0,00

III. I

nves

terin

gen

in im

mat

erië

le v

aste

act

iva

0,00

0,00

V. T

OTA

AL U

ITG

AVEN

3.73

5.00

0,00

30.0

00,0

0

Deel

2: O

NTV

ANGS

TEN

Verb

inte

nisk

redi

eten

Tran

sact

iekr

edie

ten

Vorig

kre

diet

Wijz

igin

gN

ieuw

kre

diet

2014

2016

2017

IV. I

nves

terin

gssu

bsid

ies e

n -s

chen

king

en2.

626.

670,

0040

.000

,00

2.66

6.67

0,00

40.0

00,0

096

6.67

0,00

300.

000,

00V.

TO

TAAL

ON

TVAN

GST

EN2.

626.

670,

0040

.000

,00

2.66

6.67

0,00

40.0

00,0

096

6.67

0,00

300.

000,

00

Deel

2: O

NTV

ANGS

TEN

Tran

sact

iekr

edie

ten 20

18IV

. Inv

este

rings

subs

idie

s en

-sch

enki

ngen

1.36

0.00

0,00

V. T

OTA

AL O

NTV

ANG

STEN

1.36

0.00

0,00

IE-1

0 Ee

n st

ad d

ie tr

ansp

aran

t en

sobe

r is

Deel

1: U

ITGA

VEN

Verb

inte

nisk

redi

eten

Tran

sact

iekr

edie

ten

Vorig

kre

diet

Wijz

igin

gN

ieuw

kre

diet

2014

2015

2016

II. In

vest

erin

gen

in m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a40

6.38

2,00

-9.5

00,0

039

6.88

2,00

111.

882,

0010

5.00

0,00

80.0

00,0

0A.

Gem

eens

chap

sgoe

dere

n en

bed

rijfs

mat

ige

mat

erië

le v

aste

act

iva

406.

382,

00-9

.500

,00

396.

882,

0011

1.88

2,00

105.

000,

0080

.000

,00

3. R

oere

nde

goed

eren

406.

382,

00-9

.500

,00

396.

882,

0011

1.88

2,00

105.

000,

0080

.000

,00

V. T

OTA

AL U

ITG

AVEN

406.

382,

00-9

.500

,00

396.

882,

0011

1.88

2,00

105.

000,

0080

.000

,00

Deel

1: U

ITGA

VEN

Tran

sact

iekr

edie

ten

2017

2018

2019

II. In

vest

erin

gen

in m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a60

.000

,00

20.0

00,0

020

.000

,00

A. G

emee

nsch

apsg

oede

ren

en b

edrij

fsm

atig

e m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a60

.000

,00

20.0

00,0

020

.000

,00

3. R

oere

nde

goed

eren

60.0

00,0

020

.000

,00

20.0

00,0

0

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Financiële nota/ investeringsbudget

Page 60: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Wijz

igin

g va

n ee

n in

vest

erin

gsen

velo

ppe

(BW

2)St

ad K

ortr

ijkVa

naf 2

014

Deel

1: U

ITGA

VEN

Tran

sact

iekr

edie

ten

2017

2018

2019

V. T

OTA

AL U

ITG

AVEN

60.0

00,0

020

.000

,00

20.0

00,0

0

IE-1

1 Al

gem

ene

finan

cier

ing

Deel

1: U

ITGA

VEN

Verb

inte

nisk

redi

eten

Tran

sact

iekr

edie

ten

Wijz

igin

gN

ieuw

kre

diet

2014

III. I

nves

terin

gen

in im

mat

erië

le v

aste

act

iva

107.

428,

0010

7.42

8,00

107.

428,

00IV

. Toe

gest

ane

inve

ster

ings

subs

idie

s-3

58.0

92,0

0-3

58.0

92,0

0-3

58.0

92,0

0V.

TO

TAAL

UIT

GAV

EN-2

50.6

64,0

0-2

50.6

64,0

0-2

50.6

64,0

0

Deel

2: O

NTV

ANGS

TEN

Verb

inte

nisk

redi

eten

Tran

sact

iekr

edie

ten

Vorig

kre

diet

Wijz

igin

gN

ieuw

kre

diet

2014

2015

2016

I. Ve

rkoo

p va

n fin

anci

ële

vast

e ac

tiva

4.70

3.56

2,00

0,00

4.70

3.56

2,00

1.70

3.56

2,00

200.

000,

0040

0.00

0,00

E. A

nder

e fin

anci

ële

vast

e ac

tiva

4.70

3.56

2,00

0,00

4.70

3.56

2,00

1.70

3.56

2,00

200.

000,

0040

0.00

0,00

V. T

OTA

AL O

NTV

ANG

STEN

4.70

3.56

2,00

0,00

4.70

3.56

2,00

1.70

3.56

2,00

200.

000,

0040

0.00

0,00

Deel

2: O

NTV

ANGS

TEN

Tran

sact

iekr

edie

ten

2017

2018

2019

I. Ve

rkoo

p va

n fin

anci

ële

vast

e ac

tiva

600.

000,

0080

0.00

0,00

1.00

0.00

0,00

E. A

nder

e fin

anci

ële

vast

e ac

tiva

600.

000,

0080

0.00

0,00

1.00

0.00

0,00

V. T

OTA

AL O

NTV

ANG

STEN

600.

000,

0080

0.00

0,00

1.00

0.00

0,00

IE-1

2 Ov

erig

bel

eid

- Bed

rijfs

voer

ing

en o

nder

steu

nend

e di

enst

enDe

el 1

: UIT

GAVE

NVe

rbin

teni

skre

diet

enTr

ansa

ctie

kred

iete

n

Vorig

kre

diet

Wijz

igin

gN

ieuw

kre

diet

2014

2015

2016

II. In

vest

erin

gen

in m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a12

.514

.172

,00

21.1

21,0

012

.535

.293

,00

2.27

3.82

2,00

2.70

9.47

1,00

1.97

2.50

0,00

A. G

emee

nsch

apsg

oede

ren

en b

edrij

fsm

atig

e m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a12

.514

.172

,00

21.1

21,0

012

.535

.293

,00

2.27

3.82

2,00

2.70

9.47

1,00

1.97

2.50

0,00

1. T

erre

inen

en

gebo

uwen

4.01

8.01

4,00

29.8

21,0

04.

047.

835,

001.

047.

835,

0060

0.00

0,00

600.

000,

003.

Roe

rend

e go

eder

en8.

496.

158,

00-8

.700

,00

8.48

7.45

8,00

1.22

5.98

7,00

2.10

9.47

1,00

1.37

2.50

0,00

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Financiële nota/ investeringsbudget

Page 61: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Wijz

igin

g va

n ee

n in

vest

erin

gsen

velo

ppe

(BW

2)St

ad K

ortr

ijkVa

naf 2

014

Deel

1: U

ITGA

VEN

Verb

inte

nisk

redi

eten

Tran

sact

iekr

edie

ten

Vorig

kre

diet

Wijz

igin

gN

ieuw

kre

diet

2014

2015

2016

III. I

nves

terin

gen

in im

mat

erië

le v

aste

act

iva

0,00

35.0

00,0

035

.000

,00

35.0

00,0

00,

000,

00V.

TO

TAAL

UIT

GAV

EN12

.514

.172

,00

56.1

21,0

012

.570

.293

,00

2.30

8.82

2,00

2.70

9.47

1,00

1.97

2.50

0,00

Deel

1: U

ITGA

VEN

Tran

sact

iekr

edie

ten

2017

2018

2019

II. In

vest

erin

gen

in m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a1.

929.

500,

001.

812.

500,

001.

837.

500,

00A.

Gem

eens

chap

sgoe

dere

n en

bed

rijfs

mat

ige

mat

erië

le v

aste

act

iva

1.92

9.50

0,00

1.81

2.50

0,00

1.83

7.50

0,00

1. T

erre

inen

en

gebo

uwen

600.

000,

0060

0.00

0,00

600.

000,

003.

Roe

rend

e go

eder

en1.

329.

500,

001.

212.

500,

001.

237.

500,

00III

. Inv

este

ringe

n in

imm

ater

iële

vas

te a

ctiv

a0,

000,

000,

00V.

TO

TAAL

UIT

GAV

EN1.

929.

500,

001.

812.

500,

001.

837.

500,

00

Deel

2: O

NTV

ANGS

TEN

Verb

inte

nisk

redi

eten

Tran

sact

iekr

edie

ten

Vorig

kre

diet

Wijz

igin

gN

ieuw

kre

diet

2014

2017

2018

II. V

erko

op v

an m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a3.

500.

000,

000,

003.

500.

000,

000,

002.

000.

000,

0050

0.00

0,00

A. G

emee

nsch

apsg

oede

ren

en b

edrij

fsm

atig

e m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a3.

500.

000,

000,

003.

500.

000,

000,

002.

000.

000,

0050

0.00

0,00

1. T

erre

inen

en

gebo

uwen

3.50

0.00

0,00

0,00

3.50

0.00

0,00

0,00

2.00

0.00

0,00

500.

000,

00IV

. Inv

este

rings

subs

idie

s en

-sch

enki

ngen

210.

000,

000,

0021

0.00

0,00

210.

000,

000,

000,

00V.

TO

TAAL

ON

TVAN

GST

EN3.

710.

000,

000,

003.

710.

000,

0021

0.00

0,00

2.00

0.00

0,00

500.

000,

00

Deel

2: O

NTV

ANGS

TEN

Tran

sact

iekr

edie

ten 20

19II.

Ver

koop

van

mat

erië

le v

aste

act

iva

1.00

0.00

0,00

A. G

emee

nsch

apsg

oede

ren

en b

edrij

fsm

atig

e m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a1.

000.

000,

001.

Ter

rein

en e

n ge

bouw

en1.

000.

000,

00IV

. Inv

este

rings

subs

idie

s en

-sch

enki

ngen

0,00

V. T

OTA

AL O

NTV

ANG

STEN

1.00

0.00

0,00

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Financiële nota/ investeringsbudget

Page 62: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Wijz

igin

g va

n ee

n in

vest

erin

gsen

velo

ppe

(BW

2)St

ad K

ortr

ijkVa

naf 2

014

IE-1

3 Ov

erig

bel

eid

- Men

s en

sam

enle

ving

Deel

1: U

ITGA

VEN

Verb

inte

nisk

redi

eten

Tran

sact

iekr

edie

ten

Vorig

kre

diet

Wijz

igin

gN

ieuw

kre

diet

2014

2015

2016

II. In

vest

erin

gen

in m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a3.

406.

060,

0038

.366

,00

3.44

4.42

6,00

1.92

4.42

6,00

960.

000,

0014

0.00

0,00

A. G

emee

nsch

apsg

oede

ren

en b

edrij

fsm

atig

e m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a3.

406.

060,

0038

.366

,00

3.44

4.42

6,00

1.92

4.42

6,00

960.

000,

0014

0.00

0,00

1. T

erre

inen

en

gebo

uwen

2.66

8.18

8,00

-36.

715,

002.

631.

473,

001.

436.

473,

0089

5.00

0,00

75.0

00,0

03.

Roe

rend

e go

eder

en73

7.87

2,00

75.0

81,0

081

2.95

3,00

487.

953,

0065

.000

,00

65.0

00,0

0IV

. Toe

gest

ane

inve

ster

ings

subs

idie

s77

4.88

2,00

69.8

86,0

084

4.76

8,00

264.

886,

000,

0025

.000

,00

V. T

OTA

AL U

ITG

AVEN

4.18

0.94

2,00

108.

252,

004.

289.

194,

002.

189.

312,

0096

0.00

0,00

165.

000,

00

Deel

1: U

ITGA

VEN

Tran

sact

iekr

edie

ten

2017

2018

2019

II. In

vest

erin

gen

in m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a14

0.00

0,00

140.

000,

0014

0.00

0,00

A. G

emee

nsch

apsg

oede

ren

en b

edrij

fsm

atig

e m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a14

0.00

0,00

140.

000,

0014

0.00

0,00

1. T

erre

inen

en

gebo

uwen

75.0

00,0

075

.000

,00

75.0

00,0

03.

Roe

rend

e go

eder

en65

.000

,00

65.0

00,0

065

.000

,00

IV. T

oege

stan

e in

vest

erin

gssu

bsid

ies

554.

882,

000,

000,

00V.

TO

TAAL

UIT

GAV

EN69

4.88

2,00

140.

000,

0014

0.00

0,00

Deel

2: O

NTV

ANGS

TEN

Verb

inte

nisk

redi

eten

Tran

sact

iekr

edie

ten

Vorig

kre

diet

Wijz

igin

gN

ieuw

kre

diet

2014

IV. I

nves

terin

gssu

bsid

ies e

n -s

chen

king

en37

.268

,00

0,00

37.2

68,0

037

.268

,00

V. T

OTA

AL O

NTV

ANG

STEN

37.2

68,0

00,

0037

.268

,00

37.2

68,0

0

IE-1

4 Ov

erig

bel

eid

- Rui

mte

Deel

1: U

ITGA

VEN

Verb

inte

nisk

redi

eten

Tran

sact

iekr

edie

ten

Vorig

kre

diet

Wijz

igin

gN

ieuw

kre

diet

2014

2015

2016

I. In

vest

erin

gen

in fi

nanc

iële

vas

te a

ctiv

a18

.252

,00

0,00

18.2

52,0

03.

042,

003.

042,

003.

042,

00C.

Pub

liek-

Priv

ate

Sam

enw

erki

ngsv

erba

nden

18.2

52,0

00,

0018

.252

,00

3.04

2,00

3.04

2,00

3.04

2,00

II. In

vest

erin

gen

in m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a25

.847

.652

,00

2.14

5.31

7,00

27.9

92.9

69,0

07.

919.

369,

006.

740.

000,

004.

320.

600,

00A.

Gem

eens

chap

sgoe

dere

n en

bed

rijfs

mat

ige

mat

erië

le v

aste

act

iva

25.8

47.6

52,0

02.

145.

317,

0027

.992

.969

,00

7.91

9.36

9,00

6.74

0.00

0,00

4.32

0.60

0,00

1. T

erre

inen

en

gebo

uwen

3.86

7.21

3,00

798.

144,

004.

665.

357,

001.

664.

357,

0061

6.00

0,00

590.

000,

002.

Weg

en e

n ov

erig

e in

fras

truc

tuur

21.5

40.9

98,0

085

6.24

6,00

22.3

97.2

44,0

05.

664.

644,

005.

784.

000,

003.

730.

600,

003.

Roe

rend

e go

eder

en43

9.44

1,00

479.

911,

0091

9.35

2,00

579.

352,

0034

0.00

0,00

0,00

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Financiële nota/ investeringsbudget

Page 63: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Wijz

igin

g va

n ee

n in

vest

erin

gsen

velo

ppe

(BW

2)St

ad K

ortr

ijkVa

naf 2

014

Deel

1: U

ITGA

VEN

Verb

inte

nisk

redi

eten

Tran

sact

iekr

edie

ten

Vorig

kre

diet

Wijz

igin

gN

ieuw

kre

diet

2014

2015

2016

5. E

rfgo

ed0,

0011

.016

,00

11.0

16,0

011

.016

,00

0,00

0,00

III. I

nves

terin

gen

in im

mat

erië

le v

aste

act

iva

2.09

5.88

5,00

42.0

57,0

02.

137.

942,

0056

2.94

2,00

280.

000,

0039

5.00

0,00

IV. T

oege

stan

e in

vest

erin

gssu

bsid

ies

2.79

2.51

4,00

2.74

3.41

5,00

5.53

5.92

9,00

2.75

8.41

5,00

2.77

7.51

4,00

0,00

V. T

OTA

AL U

ITG

AVEN

30.7

54.3

03,0

04.

930.

789,

0035

.685

.092

,00

11.2

43.7

68,0

09.

800.

556,

004.

718.

642,

00

Deel

1: U

ITGA

VEN

Tran

sact

iekr

edie

ten

2017

2018

2019

I. In

vest

erin

gen

in fi

nanc

iële

vas

te a

ctiv

a3.

042,

003.

042,

003.

042,

00C.

Pub

liek-

Priv

ate

Sam

enw

erki

ngsv

erba

nden

3.04

2,00

3.04

2,00

3.04

2,00

II. In

vest

erin

gen

in m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a3.

225.

000,

002.

958.

000,

002.

830.

000,

00A.

Gem

eens

chap

sgoe

dere

n en

bed

rijfs

mat

ige

mat

erië

le v

aste

act

iva

3.22

5.00

0,00

2.95

8.00

0,00

2.83

0.00

0,00

1. T

erre

inen

en

gebo

uwen

805.

000,

0053

0.00

0,00

460.

000,

002.

Weg

en e

n ov

erig

e in

fras

truc

tuur

2.42

0.00

0,00

2.42

8.00

0,00

2.37

0.00

0,00

3. R

oere

nde

goed

eren

0,00

0,00

0,00

5. E

rfgo

ed0,

000,

000,

00III

. Inv

este

ringe

n in

imm

ater

iële

vas

te a

ctiv

a32

5.00

0,00

280.

000,

0029

5.00

0,00

IV. T

oege

stan

e in

vest

erin

gssu

bsid

ies

0,00

0,00

0,00

V. T

OTA

AL U

ITG

AVEN

3.55

3.04

2,00

3.24

1.04

2,00

3.12

8.04

2,00

Deel

2: O

NTV

ANGS

TEN

Verb

inte

nisk

redi

eten

Tran

sact

iekr

edie

ten

Vorig

kre

diet

Wijz

igin

gN

ieuw

kre

diet

2014

2015

2016

IV. I

nves

terin

gssu

bsid

ies e

n -s

chen

king

en1.

746.

971,

0013

8.00

0,00

1.88

4.97

1,00

1.20

6.07

7,00

573.

154,

0040

.740

,00

V. T

OTA

AL O

NTV

ANG

STEN

1.74

6.97

1,00

138.

000,

001.

884.

971,

001.

206.

077,

0057

3.15

4,00

40.7

40,0

0

Deel

2: O

NTV

ANGS

TEN

Tran

sact

iekr

edie

ten 20

17IV

. Inv

este

rings

subs

idie

s en

-sch

enki

ngen

65.0

00,0

0V.

TO

TAAL

ON

TVAN

GST

EN65

.000

,00

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Financiële nota/ investeringsbudget

Page 64: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Wijz

igin

g va

n ee

n in

vest

erin

gsen

velo

ppe

(BW

2)St

ad K

ortr

ijkVa

naf 2

014

IE-9

9 Ov

erig

Bel

eid

- VDJ

Deel

1: U

ITGA

VEN

Verb

inte

nisk

redi

eten

Tran

sact

iekr

edie

ten

Vorig

kre

diet

Wijz

igin

gN

ieuw

kre

diet

2014

2015

2016

II. In

vest

erin

gen

in m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a18

.382

.428

,00

-9.1

87.1

12,0

09.

195.

316,

005.

000.

000,

001.

420.

316,

002.

775.

000,

00B.

Ove

rige

mat

erië

le v

aste

act

iva

18.3

82.4

28,0

0-9

.187

.112

,00

9.19

5.31

6,00

5.00

0.00

0,00

1.42

0.31

6,00

2.77

5.00

0,00

1. O

nroe

rend

e go

eder

en18

.382

.428

,00

-9.1

87.1

12,0

09.

195.

316,

005.

000.

000,

001.

420.

316,

002.

775.

000,

00V.

TO

TAAL

UIT

GAV

EN18

.382

.428

,00

-9.1

87.1

12,0

09.

195.

316,

005.

000.

000,

001.

420.

316,

002.

775.

000,

00

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Financiële nota/ investeringsbudget

Page 65: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Wijz

igin

g va

n de

tran

sact

iekr

edie

ten

voor

inve

ster

ings

verr

icht

inge

n (B

W3)

Plan

ning

srap

port

: Bud

getw

ijzig

ing

3 20

14(B

P201

4-0_

3)Pe

riode

: 201

4La

atst

e da

gboe

knrs

: E

xplo

itatie

: 297

07

Inve

ster

ing:

154

2 A

nder

e: 7

8

Stad

Kor

trijk

(NIS

340

22)

Grot

e M

arkt

(Kor

) 54

- 850

0 Ko

rtrij

k

Secr

.: Ge

ert H

illae

rt

Fin.

beh

eerd

er: J

ohan

Van

hout

te

Uitg

ave

Ont

vang

stN

ieuw

sald

o

Vorig

kre

diet

Ove

rdra

cht

van

vorig

boek

jaar

Budg

et-

wijz

igin

gN

ieuw

kre

diet

Vorig

kre

diet

Ove

rdra

cht

van

vorig

boek

jaar

Budg

et-

wijz

igin

gN

ieuw

kre

diet

00 A

lgem

ene

finan

cier

ing

0,00

0,00

-250

.664

,00

-250

.664

,00

1.70

3.56

2,00

0,00

0,00

1.70

3.56

2,00

1.95

4.22

6,00

01 B

edri

jfsvo

erin

g10

.763

.811

,00

0,00

-7.3

13.9

14,0

03.

449.

897,

0021

0.00

0,00

0,00

0,00

210.

000,

00-3

.239

.897

,00

02 M

ens

6.08

0.62

5,00

0,00

8.18

8.98

4,00

14.2

69.6

09,0

028

8.58

1,00

0,00

40.0

00,0

032

8.58

1,00

-13.

941.

028,

00

03 R

uim

te14

.481

.821

,00

0,00

7.98

8.95

6,00

22.4

70.7

77,0

01.

465.

182,

000,

0012

8.00

0,00

1.59

3.18

2,00

-20.

877.

595,

00

Tota

len

31.3

26.2

57,0

00,

008.

613.

362,

0039

.939

.619

,00

3.66

7.32

5,00

0,00

168.

000,

003.

835.

325,

00-3

6.10

4.29

4,00

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Financiële nota/ investeringsbudget

Page 66: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

2.3.Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)Planningsrapport: Budgetwijziging 3 2014(BP2014-0_3)Periode: 2014Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 29707 Investering: 1542 Andere: 78

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Secr.: Geert Hillaert

Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

Resultaat op kasbasis Vorigbedrag/krediet

Wijziging Nieuwbedrag/krediet

I. Exploitatiebudget (B-A) 4.709.456,00 -72.576,00 4.636.880,00A. Uitgaven 117.512.723,00 40.137,00 117.552.860,00B. Ontvangsten 122.222.179,00 -32.439,00 122.189.740,00

1.a. Belastingen en boetes 63.496.059,00 0,00 63.496.059,001.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0,00 0,001.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00

2. Overige 58.726.120,00 -32.439,00 58.693.681,00II. Investeringsbudget (B-A) -27.658.932,00 -8.445.362,00 -36.104.294,00

A. Uitgaven 31.326.257,00 8.613.362,00 39.939.619,00B. Ontvangsten 3.667.325,00 168.000,00 3.835.325,00

III. Andere (B-A) -15.085.668,00 -10.000,00 -15.095.668,00A. Uitgaven 18.133.526,00 651.597,00 18.785.123,00

1. Aflossing financiële schulden 17.133.526,00 10.000,00 17.143.526,00a. Periodieke aflossingen 17.133.526,00 10.000,00 17.143.526,00b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00

2. Toegestane leningen 1.000.000,00 641.597,00 1.641.597,003. Overige transacties 0,00 0,00 0,00

B. Ontvangsten 3.047.858,00 641.597,00 3.689.455,001. Op te nemen leningen en leasings 1.000.000,00 641.597,00 1.641.597,002. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.047.858,00 0,00 2.047.858,00

a. Periodieke terugvorderingen 2.047.858,00 0,00 2.047.858,00b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00

3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -38.035.144,00 -8.527.938,00 -46.563.082,00V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 48.504.223,00 0,00 48.504.223,00VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 10.469.079,00 -8.527.938,00 1.941.141,00VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00 0,00

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 10.469.079,00 -8.527.938,00 1.941.141,00

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Financiële nota/ liquiditeitenbudget

Page 67: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Naam bestuur: Stad Kortrijk

Grote Markt 54

8500 Kortrijk

Financieel beheerder: Johan Vanhoutte

Stadssecretaris: Geert Hillaert

NISCODE bestuur: 34022

Adres bestuur:

Budgetwijziging 3 2014

3. Toelichting

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Toelichting

Page 68: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

3. Toelichting

De toelichting bij de budgetwijziging 3 2014 bevat enkele rubrieken met bijkomende informatie die relevant is

voor de raadsleden en die niet elders in het beleidsrapport is opgenomen.

Zo vindt u volgende rubrieken terug in de volgende pagina’s:

• de toelichting bij het exploitatiebudget (3.1), bestaande uit:

o het exploitatiebudget per beleidsdomein

o de evolutie van het exploitatiebudget

• de toelichting bij het investeringsbudget (3.2), bestaande uit:

o de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

o de evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

o per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire

beleidsdoelstelling, een raming van de ontvangsten en uitgaven die

gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa;

• de evolutie van het liquiditeitenbudget (3.3)

• een overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies (3.4)

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Toelichting

Page 69: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

3.1.1.

Expl

oita

tieb

udge

t per

bel

eids

dom

ein

(TB1

)Pl

anni

ngsr

appo

rt: B

udge

twijz

igin

g 3

2014

(BP2

014-

0_3)

Perio

de: 2

014

Laat

ste

dagb

oekn

rs:

Exp

loita

tie: 2

9707

In

vest

erin

g: 1

542

And

ere:

78

Stad

Kor

trijk

(NIS

340

22)

Grot

e M

arkt

(Kor

) 54

- 850

0 Ko

rtrij

k

Secr

.: Ge

ert H

illae

rt

Fin.

beh

eerd

er: J

ohan

Van

hout

te

Code

Tota

al00

: Alg

emen

efin

anci

erin

g01

:Be

drijf

svoe

ring

02: M

ens

03: R

uim

te

I. U

itgav

en60

/511

7.55

2.86

0,00

7.41

1.65

6,00

23.4

24.4

32,0

059

.156

.377

,00

27.5

60.3

95,0

0A.

Ope

ratio

nele

uitg

aven

60/4

108.

542.

233,

001.

790.

056,

0023

.424

.432

,00

59.1

56.3

77,0

024

.171

.368

,00

1. G

oede

ren

en d

iens

ten

60/1

21.3

08.1

37,0

026

4.10

4,00

6.57

3.17

9,00

7.21

2.91

6,00

7.25

7.93

8,00

2. B

ezol

digi

ngen

, soc

iale

last

en e

n pe

nsio

enen

6249

.509

.986

,00

1.33

3.35

4,00

14.9

90.4

11,0

022

.395

.848

,00

10.7

90.3

73,0

03.

Spe

cifie

ke k

oste

n so

cial

e di

enst

OCM

W64

80,

000,

000,

000,

000,

004.

Toe

gest

ane

wer

king

ssub

sidie

s64

937

.054

.650

,00

0,00

1.55

9.85

1,00

29.5

38.4

28,0

05.

956.

371,

005.

And

ere

oper

atio

nele

uitg

aven

640/

766

9.46

0,00

192.

598,

0030

0.99

1,00

9.18

5,00

166.

686,

00B.

Fin

anci

ële

uitg

aven

659.

010.

627,

005.

621.

600,

000,

000,

003.

389.

027,

00C.

Rec

hthe

bben

den

uit h

et o

vers

chot

van

het

boe

kjaa

r69

40,

000,

000,

000,

000,

00II.

Ont

vang

sten

70/5

122.

189.

740,

0010

6.49

2.14

9,00

1.69

6.22

2,00

8.95

9.46

1,00

5.04

1.90

8,00

A. O

pera

tione

le o

ntva

ngst

en70

/411

6.12

2.00

7,00

100.

427.

092,

001.

696.

222,

008.

959.

461,

005.

039.

232,

001.

Ont

vang

sten

uit

de w

erki

ng70

6.87

9.37

4,00

1.31

3,00

1.18

9.42

9,00

1.42

7.76

5,00

4.26

0.86

7,00

2. F

iscal

e on

tvan

gste

n en

boe

tes

7363

.496

.059

,00

63.4

69.5

81,0

00,

0026

.478

,00

0,00

3. W

erki

ngss

ubsid

ies

740

44.0

86.4

10,0

036

.843

.827

,00

96.8

73,0

06.

718.

000,

0042

7.71

0,00

4. R

ecup

erat

ie v

an sp

ecifi

eke

kost

en so

cial

e di

enst

OCM

W74

80,

000,

000,

000,

000,

005.

And

ere

oper

atio

nele

ont

vang

sten

741/

71.

660.

164,

0011

2.37

1,00

409.

920,

0078

7.21

8,00

350.

655,

00B.

Fin

anci

ële

ontv

angs

ten

756.

067.

733,

006.

065.

057,

000,

000,

002.

676,

00C.

Tus

senk

omst

van

der

den

in h

et te

kort

van

het

boe

kjaa

r79

40,

000,

000,

000,

000,

00III

. Sal

do4.

636.

880,

0099

.080

.493

,00

-21.

728.

210,

00-5

0.19

6.91

6,00

-22.

518.

487,

00

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Toelichting/ exploitatiebudget

Page 70: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Vorig Budget

2014117.512.723,00

108.511.963,00

22.958.699,00

47.685.832,00

0,00

37.197.972,00

669.460,00

9.000.760,00

0,00

122.222.179,00

116.154.446,00

6.851.874,00

63.496.059,00

54.757.902,00

31.343.947,00

22.200.013,00

1.213.942,00

8.738.157,00

44.237.622,00

34.618.624,00

30.365.845,00

0,00

4.252.779,00

9.618.998,00

0,00

1.568.891,00

6.067.733,00

0,00

4.709.456,00

5. Andere operationele ontvangsten

B. Financiële ontvangsten

C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar

III. Saldo

a. Algemene werkingssubsidies

1. Gemeente- of provinciefonds

2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage

3. Overige algemene werkingssubsidies

b. Specifieke werkingssubsidies

4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW

a. Aanvullende belastingen

1. Opcentiemen op de onroerende voorheffin

2. Aanvullende belasting personenbelasting

3. Andere aanvullende belastingen

b. Andere belastingen

3. Werkingssubsidies

B. Financiële uitgaven

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

II. Ontvangsten

A. Operationele ontvangsten

1. Ontvangsten uit de werking

2. Fiscale ontvangsten en boetes

A. Operationele uitgaven

1. Goederen en diensten

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

4. Toegestane werkingssubsidies

5. Andere operationele uitgaven

4.636.880,00

741/7 1.660.164,00

75 6.067.733,00

794 0,00

7402/ 4.101.567,00

7405/ 9.618.998,00

748 0,00

7400/ 34.467.412,00

7400 30.365.845,00

7401 0,00

7302/ 1.213.942,00

731/9 8.738.157,00

740 44.086.410,00

730 54.757.902,00

7300 31.343.947,00

7301 22.200.013,00

70/4 116.122.007,00

70 6.879.374,00

73 63.496.059,00

65 9.010.627,00

694 0,00

70/5 122.189.740,00

648 0,00

649 37.054.650,00

640/7 669.460,00

60/4 108.542.233,00

60/1 21.308.137,00

62 49.509.986,00

Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

Code Nieuw Budget 2014

60/5 117.552.860,00I. Uitgaven

3.1.2 Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 3 2014(BP2014-0_3)

Periode: 2014

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 29707 Investering: 1542 Andere: 78

Secr.: Geert Hillaert

Toelichting/ exploitatiebudget

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014

Page 71: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

3.2.1.

Tran

sact

iekr

edie

ten

voor

inve

ster

ings

verr

icht

inge

n pe

r be

leid

sdom

ein

(TB3

)Pl

anni

ngsr

appo

rt: B

udge

twijz

igin

g 3

2014

(BP2

014-

0_3)

Perio

de: 2

014

Laat

ste

dagb

oekn

rs:

Exp

loita

tie: 2

9707

In

vest

erin

g: 1

542

And

ere:

78

Stad

Kor

trijk

(NIS

340

22)

Grot

e M

arkt

(Kor

) 54

- 850

0 Ko

rtrij

k

Secr

.: Ge

ert H

illae

rt

Fin.

beh

eerd

er: J

ohan

Van

hout

te

Deel

1: U

ITGA

VEN

Code

Tota

al00

: Alg

emen

efin

anci

erin

g01

:Be

drijf

svoe

ring

02: M

ens

03: R

uim

te

I. In

vest

erin

gen

in fi

nanc

iële

vas

te a

ctiv

a28

3.04

2,00

0,00

0,00

0,00

3.04

2,00

A. E

xter

n ve

rzel

fsta

ndig

de a

gent

scha

ppen

280

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. In

terg

emee

ntel

ijk sa

men

wer

king

sver

band

en e

n so

ortg

elijk

een

titei

ten

281

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. P

ublie

k-Pr

ivat

e Sa

men

wer

king

sver

band

en28

23.

042,

000,

000,

000,

003.

042,

00D.

OCM

W-v

eren

igin

gen

283

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E. A

nder

e fin

anci

ële

vast

e ac

tiva

284/

80,

000,

000,

000,

000,

00II.

Inve

ster

inge

n in

mat

erië

le v

aste

act

iva

22/7

36.1

57.3

11,0

00,

003.

414.

897,

0013

.681

.036

,00

19.0

61.3

78,0

0A.

Gem

eens

chap

sgoe

dere

n en

bed

rijfs

mat

ige

mat

erië

le v

aste

act

iva

31.1

57.3

11,0

00,

002.

414.

897,

0012

.681

.036

,00

16.0

61.3

78,0

01.

Ter

rein

en e

n ge

bouw

en22

0/3-

229

17.9

52.1

51,0

00,

001.

047.

835,

0011

.440

.641

,00

5.46

3.67

5,00

2. W

egen

en

over

ige

infr

astr

uctu

ur22

4/8

9.92

1.01

3,00

0,00

0,00

0,00

9.92

1.01

3,00

3. R

oere

nde

goed

eren

23-2

43.

223.

131,

000,

001.

367.

062,

001.

190.

395,

0066

5.67

4,00

4. L

easin

g en

soor

tgel

ijke

rech

ten

250/

50,

000,

000,

000,

000,

005.

Erf

goed

2761

.016

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

011

.016

,00

B. O

verig

e m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a5.

000.

000,

000,

001.

000.

000,

001.

000.

000,

003.

000.

000,

001.

Onr

oere

nde

goed

eren

260/

45.

000.

000,

000,

001.

000.

000,

001.

000.

000,

003.

000.

000,

002.

Roe

rend

e go

eder

en26

5/9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. V

ooru

itbet

alin

gen

op in

vest

erin

gen

in m

ater

iële

vas

t act

iva

2906

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III. I

nves

terin

gen

in im

mat

erië

le v

aste

act

iva

211.

047.

005,

0010

7.42

8,00

35.0

00,0

025

6.63

5,00

647.

942,

00IV

. Toe

gest

ane

inve

ster

ings

subs

idie

s66

42.

732.

261,

00-3

58.0

92,0

00,

0033

1.93

8,00

2.75

8.41

5,00

V. T

OTA

AL U

ITG

AVEN

39.9

39.6

19,0

0-2

50.6

64,0

03.

449.

897,

0014

.269

.609

,00

22.4

70.7

77,0

0

Deel

2: O

NTV

ANGS

TEN

Code

Tota

al00

: Alg

emen

efin

anci

erin

g01

:Be

drijf

svoe

ring

02: M

ens

03: R

uim

te

I. Ve

rkoo

p va

n fin

anci

ële

vast

e ac

tiva

281.

703.

562,

001.

703.

562,

000,

000,

000,

00A.

Ext

ern

verz

elfs

tand

igde

age

ntsc

happ

en28

00,

000,

000,

000,

000,

00B.

Inte

rgem

eent

elijk

sam

enw

erki

ngsv

erba

nden

en

soor

tgel

ijke

entit

eite

n28

10,

000,

000,

000,

000,

00

C. P

ublie

k-Pr

ivat

e Sa

men

wer

king

sver

band

en28

20,

000,

000,

000,

000,

00

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Toelichting/ investeringsbudget

Page 72: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Tran

sact

iekr

edie

ten

voor

inve

ster

ings

verr

icht

inge

n pe

r bel

eids

dom

ein

(TB3

)St

ad K

ortr

ijk20

14

Deel

2: O

NTV

ANGS

TEN

Code

Tota

al00

: Alg

emen

efin

anci

erin

g01

:Be

drijf

svoe

ring

02: M

ens

03: R

uim

te

D. O

CMW

-ver

enig

inge

n28

30,

000,

000,

000,

000,

00E.

And

ere

finan

ciël

e va

ste

activ

a28

4/8

1.70

3.56

2,00

1.70

3.56

2,00

0,00

0,00

0,00

II. V

erko

op v

an m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a22

/720

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

00A.

Gem

eens

chap

sgoe

dere

n en

bed

rijfs

mat

ige

mat

erië

le v

aste

act

iva

200.

000,

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

1. T

erre

inen

en

gebo

uwen

220/

3-22

920

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

002.

Weg

en e

n ov

erig

e in

fras

truc

tuur

224/

80,

000,

000,

000,

000,

003.

Roe

rend

e go

eder

en23

-24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. L

easin

g en

soor

tgel

ijke

rech

ten

250/

50,

000,

000,

000,

000,

005.

Erf

goed

270,

000,

000,

000,

000,

00B.

Ove

rige

mat

erië

le v

aste

act

iva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. O

nroe

rend

e go

eder

en26

0/4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. R

oere

nde

goed

eren

265/

90,

000,

000,

000,

000,

00C.

Ont

vang

en v

ooru

itbet

alin

gen

op d

e ve

rkoo

p va

n m

ater

iële

vas

teac

tiva

176

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III. V

erko

op v

an im

mat

erië

le v

aste

act

iva

210,

000,

000,

000,

000,

00IV

. Inv

este

rings

subs

idie

s en

-sch

enki

ngen

150-

180-

4951

/21.

931.

763,

000,

0021

0.00

0,00

328.

581,

001.

393.

182,

00

V. T

OTA

AL O

NTV

ANG

STEN

3.83

5.32

5,00

1.70

3.56

2,00

210.

000,

0032

8.58

1,00

1.59

3.18

2,00

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Toelichting/ investeringsbudget

Page 73: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Jaarrek.Vorig Budget

2014

0,00 3.042,000,00 0,000,00 0,00

0,00 3.042,000,00 0,000,00 0,000,00 30.284.075,000,00 21.926.647,00

0,00 10.233.601,00

0,00 9.072.885,00

0,00 2.620.161,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 8.357.428,000,00 8.357.428,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00 829.140,000,00 210.000,000,00 31.326.257,00

Jaarrek.Vorig Budget

2014

0,00 1.703.562,000,00 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 1.703.562,000,00 200.000,000,00 200.000,00

0,00 200.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00 1.763.763,00

0,00 3.667.325,00

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-4951/2

1.931.763,00

V. TOTAAL ONTVANGSTEN 3.835.325,00

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

176 0,00

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00

1. Onroerende goederen 260/4 0,002. Roerende goederen 265/9 0,00

5. Erfgoed 27 0,00

B. Overige materiële vaste activa 0,00

3. Roerende goederen 23-24 0,004. Leasing en soortgelijke rechten 250/5 0,00

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 200.000,002. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00

II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 200.000,00A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

200.000,00

D. OCMW-verenigingen 283 0,00E. Andere financiële vaste activa 284/8 1.703.562,00

B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

281 0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00

I. Verkoop van financiële vaste activa 28 1.703.562,00A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00

V. TOTAAL UITGAVEN 39.939.619,00

Deel 2: ONTVANGSTEN Code Nieuw Budget 2014

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 1.047.005,00IV. Toegestane investeringssubsidies 664 2.732.261,00

2. Roerende goederen 265/9 0,00

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 2906 0,00

B. Overige materiële vaste activa 5.000.000,001. Onroerende goederen 260/4 5.000.000,00

4. Leasing en soortgelijke rechten 250/5 0,005. Erfgoed 27 61.016,00

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 9.921.013,003. Roerende goederen 23-24 3.223.131,00

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

31.157.311,00

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 17.952.151,00

E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 36.157.311,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 3.042,00D. OCMW-verenigingen 283 0,00

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

281 0,00

Secr.: Geert Hillaert

Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

Deel 1: UITGAVEN CodeNieuw Budget

2014

I. Investeringen in financiële vaste activa 28 3.042,00

3.2.2 Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)Planningsrapport: Budgetwijziging 3 2014(BP2014-0_3)

Periode: 2014 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 29707 Investering: 1542 Andere: 78

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Toelichting/ investeringsbudget

Page 74: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

3.2.

3R

amin

g ex

ploi

tatie

uitg

aven

en

ontv

angs

ten

per n

ieuw

e in

vest

erin

gsen

velo

ppe

in p

riorit

air b

elei

d

expl

oita

tie u

itgav

en 2

014

expl

oita

tie o

ntva

ngst

en 2

014

-€

-

-€

-

-€

-

-€

-

-€

-

-€

-

-€

-

-€

-

20.0

00,0

0€

4.84

0,00

-

-€

Inve

ster

ings

enve

lopp

e1.

Een

sta

d di

e lu

iste

rt e

n di

alog

eert

2. E

en s

tad

die

verjo

ngt e

n ve

rgro

ent

Ra

min

g e

xp

loit

ati

e-

uit

ga

ve

n v

an

nie

uw

e i

nve

ste

rin

ge

n i

n p

rio

rita

ir b

ele

id.

8. E

en s

tad

die

vere

nigt

en

verb

indt

9. E

en s

tad

met

vee

l goe

stin

g en

am

bian

ce10

. Een

sta

d di

e tr

ansp

aran

t en

sobe

r is

3. E

en s

tad

die

onde

rnee

mt e

n de

elt

4. E

en s

tad

die

veili

g en

pro

per

is5.

Een

sta

d di

e be

taal

baar

is

6. E

en s

tad

die

houd

t van

de

kind

eren

en

alle

opa

's e

n om

a's

7. E

en s

tad

die

bew

eegt

, dur

ft e

n ve

rand

ert

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Toelichting/ investeringsbudget

Page 75: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Code Vorig Budget 2014

4.709.456,00117.512.723,00122.222.179,00

63.496.059,00

0,00

0,00

58.726.120,00

-27.658.932,0031.326.257,00

3.667.325,00-15.085.668,0018.133.526,00

17.133.526,00421/4 17.133.526,00

171/4 0,00

2903/4 1.000.000,00

0,00178 0,00

2905 0,00

3.047.858,00171/4 1.000.000,00

2.047.858,004943/4 2.047.858,00

2903/4 0,00

0,00178 0,00

4949-4959 0,00

102 0,00

-38.035.144,0048.504.223,0010.469.079,00

0,000,000,000,00

10.469.079,00VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 0,00 1.941.141,00

B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 0,00 48.504.223,00VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 0,00 1.941.141,00

c. Schenkingen, andere dan opgenomen in de exploitatie- of investeringsontvangsten

0,00 0,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 0,00 -46.563.082,00

a. Borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00

b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00

3. Overige transacties 0,00 0,00

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 2.047.858,00a. Periodieke terugvorderingen 0,00 2.047.858,00

B. Ontvangsten 0,00 3.689.455,001. Op te nemen leningen en leasings 0,00 1.641.597,00

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00

2. Toegestane leningen 0,00 1.641.597,003. Overige transacties 0,00 0,00

a. Periodieke aflossingen 0,00 17.143.526,00

b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00

A. Uitgaven 0,00 18.785.123,001. Aflossing financiële schulden 0,00 17.143.526,00

B. Ontvangsten 0,00 3.835.325,00III. Andere (B-A) 0,00 -15.095.668,00

II. Investeringsbudget (B-A) 0,00 -36.104.294,00A. Uitgaven 0,00 39.939.619,00

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00

2. Overige 0,00 58.693.681,00

1.a. Belastingen en boetes 0,00 63.496.059,00

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0,00

A. Uitgaven 0,00 117.552.860,00B. Ontvangsten 0,00 122.189.740,00

Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

Resultaat op kasbasis Jaarrek. Nieuw Budget

2014I. Exploitatiebudget (B-A) 0,00 4.636.880,00

3.3 Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)Planningsrapport: Budgetwijziging 3 2014(BP2014-0_3)

Periode: 2014 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 29707 Investering: 1542 Andere: 78

Secr.: Geert Hillaert

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Toelichting/ liquiditeitenbudget

Page 76: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Investeringssubsidie

-358092

-358092

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2758415

0

2758415

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4 Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveldPlanningsrapport: Budgetwijziging 3 2014 (BP2014-0_3)

Periode: 2014

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 29707 Investering: 1542 Andere: 78

Secr.: Geert Hillaert

Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

Beleidsveld met ramingen Werkingssubsidie Totaal

Beleidsveld 0090 0 -358092

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0090-00/6640000/BESTUUR/CBS/800/IE-11/U 0 -358092

Beleidsveld 0100 6661 6661

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0100-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 6661 6661

Beleidsveld 0110 186 186

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0110-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 186 186

Beleidsveld 0112 50946 50946

BP2014_2019-2/2014/02.01.01/0112-00/6496000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U 207 207

BP2014_2019-2/2014/02.01.02/0112-00/6496000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U 904 904

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0112-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 5322 5322

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0112-00/6496000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U 44513 44513

Beleidsveld 0114 25000 25000

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0114-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 25000 25000

Beleidsveld 0130 0 0

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0130-00/6491000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 0 0

Beleidsveld 0160 77500 77500

BP2014_2019-2/2014/03.06.03/0160-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 77500 77500

Beleidsveld 0171 37018 37018

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0171-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 37018 37018

Beleidsveld 0220 2300000 5058415

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0220-00/6494000/BESTUUR/CBS/496/IE-GEEN/U 2300000 2300000

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0220-00/6640000/BESTUUR/CBS/430/IE-14/U 0 2758415

Beleidsveld 0290 4536 4536

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0290-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 0 0

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0290-00/6494000/BESTUUR/CBS/496/IE-GEEN/U 4536 4536

Beleidsveld 0300 92614 92614

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0300-00/6494000/BESTUUR/CBS/496/IE-GEEN/U 92614 92614

Beleidsveld 0310 37831 37831

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0310-00/6491000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U 37831 37831

Beleidsveld 0340 15270 15270

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0340-00/6491000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U 10270 10270

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0340-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 5000 5000

Beleidsveld 0390 67000 67000

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0390-00/6491000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U 67000 67000

Beleidsveld 0400 13528325 13528325

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0400-00/6494000/BESTUUR/CBS/460/IE-GEEN/U 13528325 13528325

Beleidsveld 0410 3095 3095

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0410-00/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U 3095 3095

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Toelichting/ subsidies per beleidsveld

Page 77: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beleidsveld 0440 0 0

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0440-00/6640000/BESTUUR/CBS/800/IE-13/U 0 0

Beleidsveld 0510 300000 300000

BP2014_2019-2/2014/03.01.04/0510-00/6494000/BESTUUR/CBS/496/IE-GEEN/U 50000 50000

BP2014_2019-2/2014/03.01.06/0510-00/6494000/BESTUUR/CBS/496/IE-GEEN/U 100000 100000

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0510-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 150000 150000

Beleidsveld 0520 126100 126100

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0520-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 126100 126100

Beleidsveld 0521 70236 70236

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0521-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 70236 70236

Beleidsveld 0530 5247 5247

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0530-00/6492000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U 5247 5247

Beleidsveld 0550 357371 357371

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0550-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 357371 357371

Beleidsveld 0590 660584 660584

BP2014_2019-2/2014/03.01.04/0590-00/6492000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U 192500 192500

BP2014_2019-2/2014/03.02.01/0590-00/6492000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U 308084 308084

BP2014_2019-2/2014/03.02.01/0590-00/6493000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U 0 0

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0590-00/6492000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U 160000 160000

Beleidsveld 0610 651427 651427

BP2014_2019-2/2014/03.01.04/0610-00/6492000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U 192861 192861

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0610-00/6492000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U 458566 458566

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0610-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 0 0

Beleidsveld 0620 249796 249796

BP2014_2019-2/2014/05.01.04/0620-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 249796 249796

Beleidsveld 0621 270204 270204

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0621-00/6491000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U 270204 270204

Beleidsveld 0629 555000 555000

BP2014_2019-2/2014/05.01.02/0629-00/6491000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U 555000 555000

Beleidsveld 0680 58276 58276

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0680-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 25399 25399

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0680-00/6494000/BESTUUR/CBS/496/IE-GEEN/U 32877 32877

Beleidsveld 0700 124989 124989

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0700-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 124989 124989

Beleidsveld 0701 228857 228857

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0701-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 228857 228857

Beleidsveld 0703 6000 6000

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0703-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 6000 6000

Beleidsveld 0705 12500 12500

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0705-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 12500 12500

Beleidsveld 0709 524952 524952

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0709-01/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 524952 524952

Beleidsveld 0710 3941 3941

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0710-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 3941 3941

Beleidsveld 0711 172000 172000

BP2014_2019-2/2014/06.01.01/0711-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 172000 172000

Beleidsveld 0719 534523 534523

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Toelichting/ subsidies per beleidsveld

Page 78: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114886

0

0

0

0

114886

0

0

217052

0

0

0

45000

0

22052

0

0

150000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BP2014_2019-2/2014/09.01.08/0719-01/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 378000 378000

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0719-01/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 57500 57500

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0719-02/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 99023 99023

Beleidsveld 0720 89982 89982

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0720-00/6491000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U 5000 5000

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0720-00/6492000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U 60155 60155

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0720-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 24827 24827

Beleidsveld 0729 12798 12798

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0729-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 12798 12798

Beleidsveld 0740 749990 864876

BP2014_2019-2/2014/09.05.01/0740-04/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 168043 168043

BP2014_2019-2/2014/09.05.02/0740-04/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 67000 67000

BP2014_2019-2/2014/09.05.04/0740-02/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 0 0

BP2014_2019-2/2014/09.05.04/0740-04/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 125000 125000

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0740-00/6640000/BESTUUR/CBS/600/IE-13/U 0 114886

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0740-04/6492000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U 223762 223762

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0740-04/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 166185 166185

Beleidsveld 0750 797366 1014418

BP2014_2019-2/2014/02.01.01/0750-00/6640000/BESTUUR/CBS/500/IE-2/U 0 0

BP2014_2019-2/2014/02.01.01/0750-03/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 406986 406986

BP2014_2019-2/2014/02.01.02/0750-02/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 45000 45000

BP2014_2019-2/2014/02.01.02/0750-02/6640000/BESTUUR/CBS/800/IE-2/U 0 45000

BP2014_2019-2/2014/02.01.03/0750-04/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 164068 164068

BP2014_2019-2/2014/02.01.03/0750-04/6640000/BESTUUR/CBS/800/IE-2/U 0 22052

BP2014_2019-2/2014/02.01.04/0750-03/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 42200 42200

BP2014_2019-2/2014/06.01.01/0750-03/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 97248 97248

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0750-00/6640000/BESTUUR/CBS/800/IE-13/U 0 150000

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0750-02/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 33531 33531

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0750-02/6640000/BESTUUR/CBS/800/IE-13/U 0 0

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0750-03/6493000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U 8333 8333

Beleidsveld 0790 1473117 1473117

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0790-00/6494000/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN/U 1473117 1473117

Beleidsveld 0800 300 300

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0800-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 300 300

Beleidsveld 0820 10000 10000

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0820-01/6494000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 6000 6000

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0820-02/6494000/BESTUUR/CBS/496/IE-GEEN/U 4000 4000

Beleidsveld 0880 71250 71250

BP2014_2019-2/2014/02.02.05/0880-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 61250 61250

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0880-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 10000 10000

Beleidsveld 0900 11743398 11743398

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0900-00/6494000/BESTUUR/CBS/420/IE-GEEN/U 11743398 11743398

Beleidsveld 0902 71356 71356

BP2014_2019-2/2014/02.01.03/0902-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 0 0

BP2014_2019-2/2014/08.02.01/0902-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 12507 12507

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0902-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 58849 58849

Beleidsveld 0904 647988 647988

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0904-00/6492000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U 0 0

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0904-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 647988 647988

Beleidsveld 0909 116484 116484

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0909-01/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 116484 116484

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0909-02/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 0 0

Beleidsveld 0911 45834 45834

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Toelichting/ subsidies per beleidsveld

Page 79: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

0

0

0

0

0

0

0

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0911-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 45834 45834

Beleidsveld 0944 20000 20000

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0944-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 20000 20000

Beleidsveld 0959 38923 38923

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0959-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 38923 38923

Beleidsveld 0990 7879 7879

BP2014_2019-2/2014/GBB-CBS/0990-00/6494000/BESTUUR/CBS/496/IE-GEEN/U 7879 7879

Stad Kortrijk NIS 34022

Budgetwijziging 3 - 2014 Toelichting/ subsidies per beleidsveld

Page 80: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

3.5. Motivering van de wijzigingen

BELEIDSMATIG : In het kader van de derde begrotingswijziging werden geen wijzigingen aangebracht aan de inhoud en de structuur van het meerjarenplan . FINANCIEEL : Globaal : Bij de opmaak van begrotingswijziging 3 – budget 2014 werden er geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd aan het strategisch meerjarenplan 2014-2019 van de Stad Kortrijk.

De beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties zijn ongewijzigd na de tweede begrotingswijziging

In detail : De exploitatie-uitgaven stijgen met 40.137,00 € van 117.512.723,00 € naar 117.552.860,00 €. De exploitatie-ontvangsten dalen met 32.439,00 € van 122.222.179,00 € naar 122.189.740,00 €. De investeringsuitgaven stijgen met 8.613.362,00€ van 31.326.257,00€ naar 39.939.619,00€. De investeringsontvangsten stijgen met 168.000,00€ van 3.667.325,00€ naar 3.835.325,00€.

Algemene financiering

Om aan de vraag van de kerkfabriek en de politiezone vlas te kunnen voldoen, werden de doorgeefleningen verhoogd, alsook werden de kredieten van de kapitaalsaflossingen die aangegaan zijn door het bestuur aangepast om onze verplichtingen te kunnen nakomen ten opzichte van de kredietinstellingen. Hier werd ook rekening gehouden met een opmerking van Brugge gekomen naar aanleiding van de kwartaalrapportering.

De exploitatie-uitgaven van het beleidsdomein algemene financiering wijzigen niet. De

exploitatie-ontvangsten stijgen met 5.264.724,00€.Bij de investeringsuitgaven wordt de in het verleden voorziene investeringstoelage voor het Senter van 250.664,00€ tenietgedaan.

Bedrijfsvoering

Binnen bedrijfsvoering zijn de verschuivingen voor exploitatie uitgaven grotendeels budgetneutraal, de bedragen die impact hebben, zijn verwaarloosbaar binnen het totaal volume van de stad. De investeringen binnen bedrijfsvoering gaan hoofdzakelijk over het onderhoud van het patrimonium of herstellingen aan machines, wagens,... om de werking van de stad in goede banen te leiden. De daling van 7.313.914,00 € bestaat uit het correct zetten qua domein van de budgetten gegund in vorige dienstjaren en zijn dus verschuivingen naar de domeinen mens en ruimte.

Stad Kortrijk NIS 34022

Motivering van de wijzigingen

Budgetwijziging 3 - 2014

Page 81: Stad Kortrijk Budgetwijziging 3 2014Inhoudstabel 1. Beleidsnota 4 1.1. Doelstellingennota 5 1.2. Doelstellingenbudget 26 1.3. Financiële toestand 29 1.4. De lijst met de opdrachten

Mens

Het beleidsdomein Mens heeft binnen de exploitatie verschillende verschuivingen doorgevoerd tussen oa. toelagen en werkingskosten en die zijn hoofdzakelijk budgetneutraal. De daling van de exploitatie-ontvangsten van 451.359,00 € is hoofdzakelijk een verschuiving van ontvangsten naar het domein algemene financiering. Hier zijn ook verschuivingen gebeurd tussen investeringen en exploitatie, enerzijds werd de exploitatie verminderd om te kunnen investeren in een kunstwerk ikv Kunstroute Leie 2015, anderzijds werd vanuit onderhoudsportefeuille investeringen krediet voorzien binnen exploitatie om de schimmel te bestrijden binnen de bibliotheek. Met de opening van het museum Texture dit najaar werden de verrekeningen in de wijziging opgenomen.

Ruimte

Opnieuw stellen wij vast dat ook binnen dit domein voor de exploitatie er verschillende verschuivingen gebeurd zijn om de kredieten op de meest geschikte algemene rekening te plaatsen en derhalve budgetneutraal zijn. Binnen exploitatie wordt hier extra krediet vrijgemaakt voor een reglement voor rookmelders. Ook hier gebeuren er enkele verschuivingen van exploitatie ten voordele van investeringen nl. voor de thermografische opname van stadsoppervlak en de mobiele fietsenstallingen. Binnen de investeringen werden de veegwagens naar voren geschoven. De daling van de exploitatie-ontvangsten van 4.916.574,00 € is een verschuiving van de energiedividenden van het domein ruimte naar het domein algemene financiering. Bij de stijging van de investeringsuitgaven speelt ook hier de verschuiving van het domein bedrijfsvoering naar de domeinen mens en ruimte.

Stad Kortrijk NIS 34022

Motivering van de wijzigingen

Budgetwijziging 3 - 2014