Quick reference digitaal beheer facturen en budgetten · 2013-06-19 · binnen Brandweer Brabant...

20
BRANDWEER BRABANT NOORD Quick reference digitaal beheer facturen en budgetten Informatie over de digitale factuurafhandeling en het digitaal inzicht in budgetten

Transcript of Quick reference digitaal beheer facturen en budgetten · 2013-06-19 · binnen Brandweer Brabant...

Page 1: Quick reference digitaal beheer facturen en budgetten · 2013-06-19 · binnen Brandweer Brabant Noord. Er zijn 3 redenen om over te stappen naar een digitale factuurafhandeling:

BRANDWEER BRABANT NOORD

Quick reference digitaal beheer facturen en budgetten Informatie over de digitale factuurafhandeling en het digitaal inzicht in budgetten

Page 2: Quick reference digitaal beheer facturen en budgetten · 2013-06-19 · binnen Brandweer Brabant Noord. Er zijn 3 redenen om over te stappen naar een digitale factuurafhandeling:

Naslag digitale factuurafhandeling en budgetbeheer 1

Inhoud

Inleiding – digitaal werken ......................................................................................................................... 2

Digitale factuur afhandeling ....................................................................................................................... 2

Rollen – wie doet wat? .............................................................................................................................. 3

De applicatie – waar vind ik het programma? ........................................................................................... 4

Contactoverzicht – wie bel ik waar voor? .................................................................................................. 4

1. Bestellingen & verplichtingen – registreren vooraf ............................................................................ 5

1.1 Bestellingen/verplichtingen aanmaken ................................................................................................ 5

2. Prestatieverklaring – na levering product of dienst ............................................................................ 7

2.1 Prestatie verklaren ............................................................................................................................... 7

3. Facturen – financiële afhandeling ......................................................................................................... 8

3.1 Scannen van facturen.......................................................................................................................... 8

3.2 Het koppelen van facturen .................................................................................................................. 8

3.3 Fiatteren van facturen.......................................................................................................................... 9

4. Budgetten – beheer en inzicht ............................................................................................................. 11

4.1 Budgetinfo inzien (grootboekniveau) ................................................................................................. 11

4.2 Het reserveren van (delen van het) budget ....................................................................................... 12

Bijlage 1 – Bestelling aanmaken ............................................................................................................. 13

Bijlage 2 - Prestatie verklaren .................................................................................................................. 14

Bijlage 3 – facturen goedkeuren .............................................................................................................. 15

Bijlage 4 – rapportage over budgetten ................................................................................................... 17

Bijlage 5 – prestatie verklaren via de mail .............................................................................................. 18

Page 3: Quick reference digitaal beheer facturen en budgetten · 2013-06-19 · binnen Brandweer Brabant Noord. Er zijn 3 redenen om over te stappen naar een digitale factuurafhandeling:

Naslag digitale factuurafhandeling en budgetbeheer 2

Inleiding – digitaal werken

Digitale factuur afhandeling Met de invoering van Exact Synergy verandert een aantal fundamentele onderdelen van de werkwijze

binnen Brandweer Brabant Noord. Er zijn 3 redenen om over te stappen naar een digitale

factuurafhandeling:

- Beter inzicht voor de financiële administratie in status van facturen en bestellingen;

- Beter inzicht voor budgethouders in de uitputting van budgetten;

- Een efficiëntere boeking van inkoopfacturen.

Al met al betekent het overstappen naar Exact Synergy dat het inzicht groter wordt en de verwerking van

facturen sneller gaat. Dat vereist wel een aantal wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie.

Budgethouders krijgen geen papieren facturen meer onder ogen;

Met het plaatsten van een bestelling, wordt ook een verplichting geregistreerd;

Budgethouders krijgen live inzicht in hun actuele budget en kunnen hier reserveringen op

inboeken.

Het proces van budgetbeheer en factuurafhandeling verandert hiermee van een op papier gebaseerd

proces naar een digitaal aangestuurd proces. Een proces dat in 1 keer afgerond wordt, ziet er als volgt

uit.

Bestelling registreren

• In Synergy een bestelling registreren bij een leverancier (crediteur)

Levering van de bestelling

• Is de levering conform bestelling? Dan kan de prestatie akkoord worden verklaard.

Factuur bij administratie

• Financiele administratie scant de factuur en administratieve ondersteuners wijzen deze toe aan budgethouders

Besteller&Budget houder geven

akkoord op factuur

• Besteller geeft een akkoord op de bestelling

•Budgethouder geeft een akkoord op de bestelling

Factuur verwerkt in budget

•Er ontstaat direct inzicht in de uitputting van het budget

Page 4: Quick reference digitaal beheer facturen en budgetten · 2013-06-19 · binnen Brandweer Brabant Noord. Er zijn 3 redenen om over te stappen naar een digitale factuurafhandeling:

Naslag digitale factuurafhandeling en budgetbeheer 3

In de verschillende hoofdstukken staan we stil bij wat we moeten doen om dit proces goed te laten lopen.

Ook staan we stil bij de momenten dat het proces niet in 1 keer afgerond wordt. Dat kan bijvoorbeeld

gebeuren op momenten dat:

Er een bestelling is bij een leverancier die nog niet in het systeem staat (§ 1.1)

De bestelling niet volledig is geleverd (§ 2.1);

Het bedrag op de factuur niet akkoord is (§ 3.3);

Rollen – wie doet wat? De bovenste horizontale rij bevat alle rollen van gebruikers, de verticale kolom links een overzicht van de

activiteiten. De nummers van de paragrafen corresponderen met de inhoudsopgave van deze

handleiding..

Activiteit Fin. Adm. Centraal (invoer)

Fin. Adm. Centraal (beheer)

Fin. Adm. Districten

Budgethouders Bestellers

Bestellingen/verplichtingen aanmaken

§ 1.1 § 1.1 § 1.1 § 1.1

Prestatie verklaren (bestellingen goedkeuren)

§ 2.1 § 2.1 § 2.1 § 2.1

Scannen van facturen § 3.1

Koppelen van facturen § 3.2 § 3.2

Facturen fiatteren § 3.3

Reserveren van budget § 4.1

Budgetinfo inzien § 4.2 § 4.2

Page 5: Quick reference digitaal beheer facturen en budgetten · 2013-06-19 · binnen Brandweer Brabant Noord. Er zijn 3 redenen om over te stappen naar een digitale factuurafhandeling:

Naslag digitale factuurafhandeling en budgetbeheer 4

De applicatie – waar vind ik het programma?

Synergy is een webapplicatie en een link is dus voldoende om het in een

browser te openen. ICT zal hiervoor een knop in het startmenu aanmaken voor de groep die direct

toegang krijgt.

Contactoverzicht – wie bel ik waar voor? Kom je er niet uit? Of wil je meer informatie? Dan kan je met de volgende personen contact opnemen:

Tijdens de eerste 2 maanden:

Locatie Namen Rollen

Centrale administratie Bastiaan Vos Michiel Glaudemans Gisela van Waalwijk

[email protected] - 8150 [email protected] – 8195 [email protected] - 8344

Na de opstartfase:

Locatie Namen Rollen

Administratie ’s-Hertogenbosch e.o.

Engelina van Steenbrugge Ine Pels Yvonne Bekkers Wim van Pinxteren

Contactpersoon district / Verwerking van bestellingen en facturen. Besteller (key user)

Administratie Meierij Brunhilde Dohmen Addy Nijbroek (key users)

Contactpersoon district / Verwerking van bestellingen en facturen.

Administratie Maasland Ineke Gremmen (key user) Annemarie Olde Daalhuis Nicky Prenger

Contactpersoon district / Verwerking van bestellingen en facturen.

Administratie Leijgraaf Lia Nuijen Maria van Asseldonk

Contactpersoon district / Verwerking van bestellingen en facturen.

Administratie Land van Cuijk

Carla Persons Contactpersoon district / Verwerking van bestellingen en facturen.

Centrale administratie Raymond van Gemert Greet Sjardijn (Key users) Bastiaan Vos Michiel Glaudemans Gisela van Waalwijk

Verwerking van bestellingen en facturen centraal Gebruikersondersteuning Functioneel beheer en ondersteuning

Overige key users

Administratie ’s-Hertogenbosch e.o.

Wim van Pinxteren (key user) Besteller

MBL Pieter van Deursen (key user) Besteller MBL

Page 6: Quick reference digitaal beheer facturen en budgetten · 2013-06-19 · binnen Brandweer Brabant Noord. Er zijn 3 redenen om over te stappen naar een digitale factuurafhandeling:

Naslag digitale factuurafhandeling en budgetbeheer 5

1. Bestellingen & verplichtingen – registreren vooraf Het is noodzakelijk om bestellingen en verplichtingen vooraf te registreren in Exact Synergy om een

nauwkeurig beeld te krijgen van het beschikbare budget. Daarmee krijgen budgethouders, de financiële

administratie en planning & control medewerkers inzicht in het deel van het budget waarvoor reeds een

verplichting bestaat. Met andere woorden: het is duidelijker welk deel van het budget al uitgegeven is en

welk deel van het budget nog beschikbaar is. Het proces start met stap 1: een bestelling of verplichting

aanmaken.

1.1 Bestellingen/verplichtingen aanmaken

Voor het aanmaken van een bestelling, is het gebruik van een nieuw bestelformulier (geprint of gemaild)

is noodzakelijk. Voor het vervolgtraject is het absoluut vereist dat de leverancier de naam van de besteller

op de factuur vermeldt. Als de werkwijze van het district afhankelijk is van het papieren formulier dan

kunnen deze vooraf geprint worden. In bijlage 1 vind je een verdere uitwerking van het scherm.

Een bestelling maak je via de volgende route aan: Aanmaken > Verzoek >

Verplichting/bestelling

Selecteer in het menu ‘ Aanmaken’ en daarna ‘ Verzoek’ (zie afbeelding

rechts);

Kies in het verzoekscherm voor ‘Verplichting/Bestelling’;

Voer de bestelling in: je moet onder meer het budget selecteren (de

kostenrekening), een omschrijving geven en het afleveradres invoeren;

De velden die je nog in moet voeren, zijn te herkennen aan een . Dit

zijn de verplichte velden.

Na het plaatsen van de bestelling, kun je deze terugzien in jouw

werkstroom.

Het systeem maakt automatisch een prestatieverklaring aan. Die kun je goedkeuren op het

moment dat de bestelling wordt geleverd. Voor meer informatie hierover kun je terecht in

hoofdstuk 2.

Van belang is de omschrijving van de bestelling. Dit doen we op de volgende manier:

districtsnr/besteller/leverancier/omschrijving-product.

Bijzondere situatie 1 – een bestelling aangemaakt door de administratie

Als je niet in het systeem kan om een bestelling te plaatsen, zal de administratie dit voor je doen.

De bestelling die voor een ander door de administratie wordt ingevoerd blijft in de werkstroom

van de administratie. De prestatieverklaring moet door de besteller aangeleverd worden per

gemaild formulier of per geprint en getekend formulier. Zie voor instructies bijlage 5.

Activiteit: het aanmaken van een bestelling in Synergy

Wie: - Financieel administratief centraal (invoer)

- Financiële administratie districten

- Veelbestellers (soms budgethouder)

Page 7: Quick reference digitaal beheer facturen en budgetten · 2013-06-19 · binnen Brandweer Brabant Noord. Er zijn 3 redenen om over te stappen naar een digitale factuurafhandeling:

Naslag digitale factuurafhandeling en budgetbeheer 6

Bijzondere situatie 2 – de crediteur is niet bekend

Als de crediteur nog niet bestaat: een conceptbestelling opslaan met als crediteur (99999) en

verzoek ‘nieuw aan te maken crediteur’ versturen om crediteur aan te maken. (Aanmaken >

verzoek > verzoek nieuwe crediteur)

Tip: vraag een nieuwe leverancier vóór de bestelling om complete factuurgegevens en stuur

bovenstaand verzoek naar de administratie. (Vraag de leverancier ook om de besteller te

vermelden)

Bijzondere situatie 3 – meerdere bestellingen koppelen aan 1 factuur

Het kan zijn dat een factuur meerdere bestellingen bevat. Om hier mee om te gaan, doe je het volgende:

De factuur omvat meerdere bestellingen: maak voor het koppelen een verzamelbestelling

(Aanmaken > Verzoek > Verzamelbestelling); koppel hieraan de deelbestellingen; koppel de

verzamelbestelling aan de factuur.

Alle deelbestellingen dienen apart afgehandeld te worden (Zie volgende hoofdstuk).

Page 8: Quick reference digitaal beheer facturen en budgetten · 2013-06-19 · binnen Brandweer Brabant Noord. Er zijn 3 redenen om over te stappen naar een digitale factuurafhandeling:

Naslag digitale factuurafhandeling en budgetbeheer 7

2. Prestatieverklaring – na levering product of dienst Na het leveren van een prestatie (het uitvoeren van een dienst of leveren van een product door een

leverancier), moet de prestatie akkoord worden verklaard. Dit betekent dat de levering naar tevredenheid

en volledig heeft plaatsgevonden.

2.1 Prestatie verklaren

Er zijn twee opties om een prestatie akkoord te verklaren

Indien de besteller zelf toegang heeft, accordeert deze zelf de prestatie in Synergy (eigen

werkstroom)

Indien de besteller geen toegang heeft stuurt/mailt deze (eventueel op verzoek), het

bestelformulier met akkoord naar de administratie van het district/centraal.

Voor het accorderen van de prestatie door de administratie, bestaan twee opties.

Digitaal (voorkeur!): de mail met daarin het akkoord op de prestatie, wordt gekoppeld aan

de bestelling door de administratie. Deze geldt daarna als akkoord;

Papier: als het accorderen van de prestatie via een papieren formulier gebeurt, geeft de

administratie van het district akkoord op de prestatie. De administratie archiveert daarna

het papier, waarop zij de digitale invoer vermeldt.

Het is mogelijk voor de administratie om vanuit Synergy de bestelling te mailen naar degene die akkoord

moet geven op de prestatie. Daarna kan de prestatie door voor akkoord. In bijlage 2 vind je een verdere

uitwerking van het scherm.

Via het menu Mijn werk > Werkstroom kan de besteller of de administratie de prestatie accorderen. Dit

gaat als volgt in zijn werk:

Selecteer de prestatie waarop je akkoord wilt geven in de werkstroom;

Bij akkoord zet je deze op ‘ja’. Indien je als administratie goedkeurt, dien je een tijdstempel plus

initialen toe te voegen aan de opmerkingen.

Klik daarna op ‘goedkeuren’.

De prestatie is nu goedgekeurd. Daarmee weet zowel de administratie, als de besteller en de

budgethouder dat de levering akkoord en compleet is. Een deellevering registreer je in het veld

opmerkingen (nog geen akkoord).

Bijzondere situatie 1 – bestelnummer pas bekend bij ontvangst bestelling

Als het bestel-/ordernummer van de leverancier pas bekend is bij ontvangst, kan dit toegevoegd worden

via de prestatieverklaring; het wordt zichtbaar op de bestelling.

Activiteit: het akkoord geven op een prestatie

Wie: Bestellers - financieel administratief centraal (invoer)

- financiële administratie districten

- Veelbestellers (soms budgethouder)

Page 9: Quick reference digitaal beheer facturen en budgetten · 2013-06-19 · binnen Brandweer Brabant Noord. Er zijn 3 redenen om over te stappen naar een digitale factuurafhandeling:

Naslag digitale factuurafhandeling en budgetbeheer 8

Bijzondere situatie 2 – een prestatie is toch niet akkoord

Een prestatieverklaring kan heropend of afgekeurd worden (als bijbehorende bestelling wordt heropend

of afgekeurd, bijvoorbeeld omdat deze geannuleerd is of niet meer klopt). Ook kan deze worden

afgekeurd.

3. Facturen – financiële afhandeling Parallel aan het bestelproces, zal de leverancier van een product of dienst een factuur opmaken. Deze

factuur wordt naar de financiële administratie gestuurd. Daar start het vervolg van de financiële

afhandeling van een bestelling. Dit bestaat uit 3 stappen: het scannen van de facturen, het koppelen van

de facturen aan een bestelling en het fiatteren van de facturen.

3.1 Scannen van facturen

Het scannen van facturen is een taak van de financiële administratie centraal (invoer). Het proces van het

inlezen van de facturen en het registreren van deze facturen in het programma Synergy, is in detail

beschreven in de eerste bijlage. Het proces verloopt als volgt:

Een medewerker van de financiële administratie scant de facturen in;

De facturen worden vanuit het Scansys systeem overgezet naar het inkoopboek in Synergy;

Vanuit Synergy worden de facturen toegevoegd aan de werkstroom van de verschillende

districten, bestellers en budgethouders. Dit gebeurt door het selecteren van fiatteurs, waarbij de

factuur altijd eerst naar de (districts)administratie gaat, die deze koppelt aan de bestelling, en

vervolgens naar de besteller en budgethouder.

3.2 Het koppelen van facturen

Op het moment dat de factuur in de registratie staat, gaat de (districts)administratie deze koppelen aan

een bestelling. Procesmatig ziet dit er als volgt uit:

De centrale administratie heeft de factuur ontvangen en gescand;

De financiële administratie heeft vervolgens het district (districtsadministratie) waar de facturen

heen moeten en de betrokken medewerkers geselecteerd;

De districtsadministratie koppelt vervolgens de bestelling aan de factuur. De prestatieverklaring

(al dan niet akkoord) wordt automatisch gekoppeld;

Doordat (een deel van) de bestelling is gefactureerd moet de openstaande verplichting met dit

bedrag verlaagd worden. De besteller past het openstaande bedrag van een bestelling

(verplichting) aan na het koppelen aan een factuur door de bestelling via de link te openen, het

bedrag “Openstaande verplichting” aan te passen en de bestelling te bewaren (knop “Bewaren”).

Activiteit: het scannen van de facturen in Scansys Wie: financieel administratief centraal (invoer)

Activiteit: het koppelen van facturen

Wie: - financiële administratie centraal

- financiële administratie districten

Page 10: Quick reference digitaal beheer facturen en budgetten · 2013-06-19 · binnen Brandweer Brabant Noord. Er zijn 3 redenen om over te stappen naar een digitale factuurafhandeling:

Naslag digitale factuurafhandeling en budgetbeheer 9

Hierbij dient het bedrag ingevuld te worden waarvoor, op basis van beschikbare informatie, nog

facturen verwacht worden. De koppeling is nu compleet.

De besteller keurt goed voor de prestatie, de koppeling en correctheid van de eventueel

openstaande verplichting;

Als de prestatie al akkoord is, gaat de factuur door naar de werkstroom van de budgethouder.

Deze route is zichtbaar onder de factuur;

De budgethouder moet daarna de factuur en het budget goedkeuren (fiatteren).

Let op: de besteller past dus het openstaande bedrag van een bestelling (verplichting) aan na het

koppelen aan een factuur. Alleen de besteller weet namelijk of er nog een bedrag gefactureerd zal

worden en welk; dit is daarom zijn verantwoordelijkheid. De koppeling is dan ook pas compleet als het

gefactureerde bedrag in mindering wordt gebracht op de openstaande verplichting (vastgelegd in de

bestelling). De reden hiervoor is dat de aan de budgethouder gerapporteerde bestedingsruimte alleen

exact wordt weergegeven als de openstaande verplichtingen nauwkeuring worden bijgehouden.

Bijzondere situatie 1 – geen bestelling aanwezig

De districtsadministratie ontdekt dat er nog geen bestelling aanwezig is die gekoppeld kan worden aan de

factuur. De factuur kan in dit geval zonder bestelling geaccordeerd worden. Dit is afhankelijk van het type

factuur (periodieke facturen zoals energie of abonnementen gebruiken doorgaans geen bestelformulier).

Om het inzicht te vergroten moet de registratie van bestellingen zo compleet mogelijk worden. Dit gebeurt

conform de afspraken tussen bestellers en budgethouders (doorgaans ook de leidinggevende) en dit blijft

de verantwoordelijkheid van de budgethouders(!).

Bijzondere situatie 2 – factuur aan verkeerde district gekoppeld

Het is mogelijk dat de factuur aan het verkeerde district (of besteller/budgethouder) wordt toegewezen. In

dat geval dient de administratie van een district dit terug te koppelen door de factuur af te keuren. Dit

moet altijd vergezeld gaan van een opmerking.

3.3 Fiatteren van facturen

Voor het fiatteren van de facturen gelden twee mogelijkheden:

Indien de budgethouder zelf toegang heeft, accordeert deze zelf de factuur in Synergy;

Indien de budgethouder geen toegang wordt de factuur geaccordeerd door de administratie.

Voor het fiatteren van de facturen door de budgethouder, doet deze het volgende:

Ga naar Werkstroom > Mijn werk;

Selecteer de openstaande facturen;

Controleer of de prestatie akkoord is;

Controleer of het bedrag akkoord is;

Controleer of het bijbehorende budget akkoord is;

Indien dit het geval is, kan de factuur worden goedgekeurd;

De boeking wordt direct gemaakt en komt direct ten laste van het budget;

Activiteit: het fiatteren van de facturen in Synergy Wie (deel)budgethouders

Page 11: Quick reference digitaal beheer facturen en budgetten · 2013-06-19 · binnen Brandweer Brabant Noord. Er zijn 3 redenen om over te stappen naar een digitale factuurafhandeling:

Naslag digitale factuurafhandeling en budgetbeheer 10

Voor het fiatteren indien de budgethouder geen toegang heeft:

De administratie op het district of op centraal koppelt de factuur;

De factuur wordt gemaild naar de budgethouder, dit kan vanuit Synergy;

Na het geven van akkoord, wordt de factuur vanuit de mail gekoppeld in Synergy (deze geldt als

bewijs voor akkoord). Dit kan eventueel ook op papier, in dat geval moet de districtsadministratie

deze bijhouden.

Bijzondere situatie 1 – de besteller keurt de koppeling af

De factuur komt niet overeen met de afspraken. De besteller keurt de factuur af en neemt contact op met

de leverancier. De factuur kan eventueel uit de routing worden genomen;

Bijzondere situatie 2 – de budgethouder is niet akkoord met het budget

De budgethouder verandert het budget en geeft aan op welk (eigen) budget de boeking gemaakt dient te

worden.

Voor het fiatteren van facturen door de budgethouder zonder toegang tot Synergy, doet deze het

volgende:

De administratie mailt de factuur (inclusief bestelling etc.) naar de budgethouder met verzoek om

akkoord;

De budgethouder antwoord per mail voor akkoord of niet akkoord;

(NB: Deze budgethouders hebben wel toegang tot de rapportages ‘Besteedbare ruimte’ en ‘Geboekte

uitgaven’ via een link)

Activiteit: het fiatteren van de facturen via de (districts)administratie Wie (deel)budgethouders activiteitenbudgetten (postcommandanten)

Page 12: Quick reference digitaal beheer facturen en budgetten · 2013-06-19 · binnen Brandweer Brabant Noord. Er zijn 3 redenen om over te stappen naar een digitale factuurafhandeling:

Naslag digitale factuurafhandeling en budgetbeheer 11

4. Budgetten – beheer en inzicht Het systeem ondersteunt de budgethouder op 2 manieren anders dan voorheen. Ten eerste kunnen alle

deelbudgethouders onmiddellijk zien wat de besteedbare ruimte is op basis van de geregistreerde

bestellingen en facturen. Ten tweede kan de budgethouder, als hij daarvan gebruik wil maken, delen van

het budget reserveren. Zodoende kan een uitgave die later in het jaar voorzien wordt al van het budget

afgetrokken worden.

4.1 Budgetinfo inzien (grootboekniveau)

Synergy bevat 2 rapporten o.b.v. actuele gegevens die op elk moment geraadpleegd kunnen worden:

Overzicht Besteedbare Ruimte Budgetten: dit geeft de besteedbare ruimte weer o.b.v. het budget (beheersbegroting) minus de bestellingen/verplichtingen (openstaand) minus geboekte uitgaven minus de reserveringen door de budgethouder (zie verderop).

Overzicht Grootboekmutaties: dit geeft weer hoeveel van het budget effectief al is geboekt als betaald (in feite de realisatie zoals we die gewend zijn te rapporteren bij gebrek aan het voorgaande overzicht).

Besteedbare Ruimte Budgetten

De budgetinfo die wordt getoond in het overzicht Besteedbare ruimte, is zo accuraat als budgethouders

dit bij houden. Over het algemeen geldt: hoe meer informatie een budgethouder registreert, hoe

duidelijker het budget wordt weergegeven. Je kunt de Besteedbare Ruimte op de volgende manier

bekijken:

Ga naar de startpagina;

Klik op de knop Besteedbare ruimte budgetten;

Selecteer een jaar en een budget;

Klik op View report;

Je krijgt nu een overzicht te zien van:

De kosten uit het Grootboek. Dit zijn de facturen die zijn geboekt en worden betaald;

Daaronder zie je de openstaande verplichtingen. Dit zijn de verplichtingen die zijn aangemaakt

door het aanmaken van een bestelling;

Daaronder zie je de reserveringen. Dit zijn de bedragen die je zelf voor bepaalde onderwerpen

hebt gereserveerd.

Activiteit: informatie over het budget opvragen

Wie: - financieel administratief centraal (beheer)

- budgethouders (inclusief postcommandanten)

Page 13: Quick reference digitaal beheer facturen en budgetten · 2013-06-19 · binnen Brandweer Brabant Noord. Er zijn 3 redenen om over te stappen naar een digitale factuurafhandeling:

Naslag digitale factuurafhandeling en budgetbeheer 12

Grootboekmutaties

De budgetinfo die wordt getoond in het overzicht Besteedbare ruimte, is zo accuraat als budgethouders

dit bij houden. Over het algemeen geldt: hoe meer informatie een budgethouder registreert, hoe

duidelijker het budget wordt weergegeven. Je kunt de Besteedbare Ruimte op de volgende manier

bekijken:

Ga naar de startpagina;

Klik op de knop Grootboekmutaties;

Selecteer een jaar en een budget;

Klik op View report;

Je krijgt nu een overzicht te zien van:

De kosten uit het Grootboek. Dit zijn de facturen die zijn geboekt en worden betaald, naast

kosten geboekt door financiën (zoals correcties);

4.2 Het reserveren van (delen van het) budget

Deze reservering is geen financiële boeking, maar een hulpmiddel voor de budgethouder. Deze blijft dan

ook verantwoordelijk voor het bijhouden van reserveringen (na het realiseren van uitgaven moet de

corresponderende reservering verwijderd worden. Ook als de reservering niet meer van toepassing is (de

uitgave zal niet dit jaar gedaan worden), dient deze door de budgethouder verwijderd te worden. Dit is

van belang omdat anders de besteedbare ruimte uiteraard niet juist wordt weergegeven.

Een budgethouder kan op de volgende manier een deel van het budget reserveren. Dit is nadrukkelijk geen boeking, maar meer een inzicht in kosten die nog gaan komen!

Ga naar Aanmaken > Verzoek;

Typ in het zoekscherm in ‘Reservering’;

Selecteer het bijbehorende budget;

Geef een omschrijving van de reservering. De reservering kan weer verwijderd worden door deze aan te klikken op het betreffende bedrag.

Activiteit: het aanmaken van een reservering voor een budget

Wie: (deel)budgethouders

Page 14: Quick reference digitaal beheer facturen en budgetten · 2013-06-19 · binnen Brandweer Brabant Noord. Er zijn 3 redenen om over te stappen naar een digitale factuurafhandeling:

Naslag digitale factuurafhandeling en budgetbeheer 13

Bijlage 1 – Bestelling aanmaken

Dit scherm bereik je door naar:

Aanmaken > verzoek > nieuwe bestelling te gaan;

Het aanmaken van een bestelling vereist het invullen van de verplichte velden:

Budget;

Omschrijving

Leverancier/crediteur;

Datum;

Prijs inclusief BTW;

Afleveradres;

Opdrachtgever intern (met naam en e-mail).

De velden opmerking/verzoek kun je gebruiken om de bestelling verder toe te lichten. Het PDF

bestelformulier bevat een formulier dat de administratie na een scan kan uploaden .

Page 15: Quick reference digitaal beheer facturen en budgetten · 2013-06-19 · binnen Brandweer Brabant Noord. Er zijn 3 redenen om over te stappen naar een digitale factuurafhandeling:

Naslag digitale factuurafhandeling en budgetbeheer 14

Bijlage 2 - Prestatie verklaren

Dit scherm bereik je door Mijn werk > Mijn werkstroom te selecteren. Daarna kun je dit scherm

gebruiken om de prestatie akkoord te verklaren. Het scherm bevat de volgende velden:

- Verplichting/bestelling: de bestelling die is geregistreerd, inclusief omschrijving;

- Datum: de datum van registratie;

- Het bestelnummer: indien bekend staat hier het bestelnummer;

- Prestatie akkoord: hier kun je ‘ja’ selecteren’

- PDF bestelformulier: hier kan het ingescande bestelforumlier worden gekoppeld;

- Opmerkingen/verzoek: in dit veld is ruimte om een tijdstempel te plaatsen en eventueel een

opmerking.

Page 16: Quick reference digitaal beheer facturen en budgetten · 2013-06-19 · binnen Brandweer Brabant Noord. Er zijn 3 redenen om over te stappen naar een digitale factuurafhandeling:

Naslag digitale factuurafhandeling en budgetbeheer 15

Bijlage 3 – facturen goedkeuren

Dit scherm bereik je door op de startpagina je werkstroom te selecteren en vervolgens een

inkoopfactuur in de lijst te openen. Je krijgt dan onderstaand scherm te zien.

Bovenkant factuurscherm

Page 17: Quick reference digitaal beheer facturen en budgetten · 2013-06-19 · binnen Brandweer Brabant Noord. Er zijn 3 redenen om over te stappen naar een digitale factuurafhandeling:

Naslag digitale factuurafhandeling en budgetbeheer 16

Onderkant factuurscherm

Voor het goedkeuren van een factuur, worden de volgende stappen gevolgd:

- De centrale administratie wijst de factuur toe aan een administratie, prestatieverklaarder en

budgethouder;

- De administratie van een district controleert de toegewezen prestatieverklaarder en

budgethouder en koppelt eventueel de bijbehorende bestelling;

- De besteller geeft akkoord op de prestatie. Hierna verschijnt de factuur in de werkstroom van de

budgethouder;

- Selecteer het verzoek om de factuur te fiatteren in je werkstroom;

- Bekijk de omschrijving van de factuur en controleer de volgende velden:

- Bestelling die bij factuur hoort;

- Budget (grootboek) dat bij de factuur hoort;

- Of de prestatie op de juiste manier akkoord is verklaard en de factuur overeenkomt;

- Of het factuurbedrag klopt;

- Is dit allemaal in orde? Dan selecteer je de optie ‘ goedkeuren’. De factuur wordt dan direct

geboekt in Exact.

- Je kunt de factuur ook afkeuren. Keur je de factuur af? Geef dan altijd een omschrijving van de

reden waarom je hem afkeurt.

Is de factuur op het verkeerde budget geschreven? Dan moet je deze afkeuren met een omschrijving van

het juiste grootboeknummer. Dit kun je aangeven in het veld met opmerkingen.

Page 18: Quick reference digitaal beheer facturen en budgetten · 2013-06-19 · binnen Brandweer Brabant Noord. Er zijn 3 redenen om over te stappen naar een digitale factuurafhandeling:

Naslag digitale factuurafhandeling en budgetbeheer 17

Bijlage 4 – rapportage over budgetten

Dit scherm bereik je door op de startpagina het scherm Besteedbare ruimte budgetten te selecteren. Je

krijgt dan onderstaand scherm te zien.

Selecteer hier het jaar en het budget.

Je hebt dan een overzicht van de beschikbare ruimte in de budgetten. Het deel met reserveringen is het

deel dat je zelf hebt aangemaakt.

Page 19: Quick reference digitaal beheer facturen en budgetten · 2013-06-19 · binnen Brandweer Brabant Noord. Er zijn 3 redenen om over te stappen naar een digitale factuurafhandeling:

Naslag digitale factuurafhandeling en budgetbeheer 18

Bijlage 5 – prestatie verklaren via de mail

Het zal regelmatig gebeuren dat iemand zonder toegang tot Synergy toch een bestelling plaatst.

Daarvoor kan het papieren bestelformulier gebruikt. Dan is de kans groot dat deze ook akkoord dient te

geven op de prestatie. Dat kan door gebruik te maken van een papieren of digitale prestatie akkoord mail.

Ook hiervoor is het bestelformulier geschikt.

Digitale prestatie akkoord – vul het formulier in

Page 20: Quick reference digitaal beheer facturen en budgetten · 2013-06-19 · binnen Brandweer Brabant Noord. Er zijn 3 redenen om over te stappen naar een digitale factuurafhandeling:

Naslag digitale factuurafhandeling en budgetbeheer 19

Na het invullen van het formulier stuur je deze naar de administratie van jouw district. De administratie

kan deze mail dan opslaan en koppelen aan de bestelling en de bijbehorende factuur. Op die manier heb

je aangegeven dat je akkoord bent met de prestatie (het geldt als hetzelfde bewijs als een handtekening

die normaal gesproken op de factuur werd geplaatst).

Het papieren traject

Het is mogelijk om de verklaring op de prestatie of de bestelling via de papieren route te laten lopen.

Hiervoor print je het bestelformulier of het formulier voor de prestatieverklaring uit en vul je deze in. Nadat

deze is ingevuld, kun je het formulier aan je administratie geven. Deze zal hem dan inscannen en

aanmaken als bestelling of prestatieverklaring.