Post on 19-Dec-2020
RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA (( RREENNJJAA )) DDIINNAASS PPEERRIINNDDUUSSTTRRIIAANN DDAANN PPEERRDDAAGGAANNGGAANN PPRROOVVIINNSSII BBAANNTTEENN TTAAHHUUNN 22001199
PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPRROOVVIINNSSII BBAANNTTEENN DDIINNAASS PPEERRIINNDDUUSSTTRRIIAANN DDAANN PPEERRDDAAGGAAGGAANNGGAANN
TTAAHHUUNN 22001188
i
KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas karunia serta ridlho-Nya,bahwasanya telah tersusun dokumen perencanaan tahunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2019 adalah suatu dokumen yang akan menjadi acuan bagi pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten yang memuat evaluasi Pelaksanaan Renja tahun Lalu, capaian Renstra dan Kinerja Pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, usulan program dan kegiatan masyarakat serta program dan kegiatan yang direncanakan. Rencana Program dan kegiatan pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2019 yang tertuang dalam Rencana Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya serta mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2019. Selanjutnya kami mengharapkan bahwa Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2019 ini akan dapat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan daerah di provinsi Banten dalam rangka meningkatkan aktivitas industri dan perdagangan. Selanjutnya kami mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam tahapan dan proses pada penyusunan Rencana Program dan kegiatan pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2019 ini. Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh
Serang, November 2018
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten
H. Babar Suharso, ST. M.Si NIP. 19680803 199603 1 004
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................ i
DAFTAR ISI .......................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN .....................................................................................
1.1 Latar Belakang ...........................................................................................
1.2 Landasan Hukum ........................................................................................
1.3 Maksud dan tujuan ....................................................................................
1.4 Sistimatika penyusunan ..............................................................................
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPERINDAG
PROVINSI BANTEN TAHUN LALU ..........................................................
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Disperindag Provinsi Banten Tahun 2017-
2022...........................................................
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Disperindag Provinsi Banten
Tahun Lalu ……………………………………......................
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Disperindag Provinsi Banten ……………………………………
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi
Banten Tahun 2019 …………………………………………………
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ……..
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .......................................................
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Disperindag Provinsi Banten .................................
3.3 Program dan Kegiatan ...............................................................................
BAB VI Penutup ................................................................................................
Pendahuluan I - 1
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2019
pada prinsipnya merupakan pelaksanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten yang telah ditetapkan, dan dalam
UU No. 25 Tahun 2004 diamanatkan bahwa rencana pembangunan tahunan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah sebagai dokumen
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun.
Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 diamanatkan
bahwa SKPD menyusun Renja SKPD, Rancangan Renja SKPD disusun mengacu
rancangan awal RKPD dan Renstra SKPD, berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaan program dan periode sebelumya dan berdasarkan masalah yang
dihadapi serta memperhatikan usulan program/kegiatan yang berasal dari
masyarakat.
Pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
mengamanatkan bahwa SKPD menyusun Renja SKPD.
Renja SKPD sebagaimana dimaksud disusun dengan tahapan persiapan
penyusunan Renja SKPD, penyusunan rancangan Renja SKPD, pelaksanaan
forum SKPD dan penetapan Renja SKPD.
Rancangan Renja SKPD disusun mengacu pada rancangan awal RKPD, mengacu
pada Renstra SKPD, mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan periode sebelumnya, untuk memecahkan masalah yang dihadapi, dan
berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud akan menjadi acuan perumusan
program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD, sesuai
dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.
Renstra SKPD sebagaimana dimaksud akan menjadi acuan penyusunan tujuan,
sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju
berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam
Pendahuluan I - 2
rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD.
Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya
sebagaimana dimaksud menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau
baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja
SKPD tahun-tahun sebelumnya.
Masalah yang dihadapi sebagaimana dimaksud menjadi acuan perumusan
tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan
maju dalam rancangan Renja SKPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting
terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam akan menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan
Renja SKPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program
prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten sebagai salah satu Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam hal ini berkewajiban untuk menyiapkan
Rencana Kerja sebagai acuan dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu tahunan
sebagai aplikasi dari pelaksanaan pembangunan lima tahunan (Rencana
Strategis).
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, tantangan pembangunan dibidang
industri dan perdagangan sebagai bahan perumusan perencanaan kebijakan
pengembangan perekonomian daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan
daerah yang diemban oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi Banten
pada prinsipnya bertujuan untuk memantapkan dan meningkatkan kualitas
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Banten yang
meliputi urusan perindustrian dan perdagangan dalam rangka meningkatkan
ekonomi daerah.
Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2019
setelah ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Banten selanjutnya setelah proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah akan ditindak lanjuti secara operasional dengan RKA /DPA
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten tahun 2019
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Banten tahun 2019 selanjutnya akan merupakan bahan, pedoman dan acuan
Pendahuluan I - 3
dalam pelaksanaan pembangunan daerah tahun anggaran 2019 yang
dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi Banten.
1.2. LANDASAN HUKUM
Rencana Kerja Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun
2019 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan
sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi
Banten;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara
penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan
Tatacara Penyusunan Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 03/M-DAG/Per/I/2010 Tentang
Renstra Kementrian Perdagangan Tahun 2010-2019.
8. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 151/M-IND/Per/12/2010
Tentang Perubahan Renstra Kementrian Perindustrian Tahun 2010-2014.
9. Kepmen Perindag No. 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata
Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar
Industri;
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Dan
Perdagangan Provinsi Banten;
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Banten 2012 – 2019;
12. Keputusan Gubernur Nomor Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2019.
Pendahuluan I - 4
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN .
Dokumen Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi Banten
Tahun 2019 dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan
urusan Perindustrian dan Perdagangan untuk periode 1 (satu) tahun bagi Dinas
Perindustrian dan Perdagangan provinsi Banten Tahun 2019 yang ditujukan :
1. Sebagai acuan bagi Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Banten dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan sesuai
dengan ketentuan.
2. Sebagai acuan bagi Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Banten dalam pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi Kerja Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten melalui program dan
kegiatan tahun 2019.
3. Sebagai acuan bagi Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Banten dalam melakukan pengendalian dan evaluasi program dan
kegiatan pembangunan urusan pembangunan industri dan perdagangan
tahun 2019.
1.4. SISTIMATIKA PENULISAN
BAB. I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Menjelaskan Pengertian ringkas tentang Renja Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Banten, Proses penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Banten, Keterkaitan antara Renja Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Banten dengan dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun
2019, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, dengan
Renja K/L .tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rencana Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah.
1.2. Landasan Hukum
Memuat Penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan
daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK,
Kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, serta
Pendahuluan I - 5
pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten .
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten .
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Banten serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPERINDAG PROVINSI
BANTEN TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Disperindag Provinsi Banten Tahun 2017-2022
Bab ini memuat Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten tahun lalu, Perkiraan capaian
tahun berjalan.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Disperindag Provinsi Banten
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Banten berdasarkan indikator kinerja yang sudah
ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK, sesuai tugas pokok dan fungsi,
serta norma dan standar pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Banten.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disperindag
Provinsi Banten
Berisikan uraian mengenai:
a. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Banten dan hal kritis yang terkait dengan
pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten,
menguraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten provinsi dengan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten kabupaten/kota serta
Pendahuluan I - 6
dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka
pencapaian kinerja pembangunan;
b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten;
c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap
capaian Program /nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs
(Millenium Developmnet Goals);
d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten dan Formulasi isu-isu
Penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk
ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun
yang direncanakan.
2.4. Isu isu Penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.
Pada bagian ini berisisikan uraian mengenai :
1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait
dengan pelayanan SKPD
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas
dan fungsi SKPD
3. Dampak terhadap pencapaian visi misi kepala daerah, terghadapcapaian
program nasional
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD
5. Catatan tindak lanjut dalam perumusan program dan jegiatan prioritas tahun
yang direncanakan
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang
diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait
langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi
maupun dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten
kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Banten maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten dari penelitian lapangan
dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah
dilakukan).
Pendahuluan I - 7
Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:
1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan
pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting
penyelenggaraan.
BAB. III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.
Bagian ini menjelaskan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana
dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Disperindag Provinsi Banten.
Menjelaskan Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Banten yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Banten yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Banten.
3.3. Program dan Kegiatan.
Bagian ini menentukan program dan kegiatan yang rencana akan dilaksanakan
pada tahun 2019 yang berisikan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, lokasi, target
capaian kinerja, kebutuhan dana/ pagu indikatif dan sumber dana, serta target
capaian kinerja, kebutuhan dana /pagu indikatif untuk rencana tahun 2019.
BAB IV. PENUTUP.
Berisikan uraian penutup mengenai program dan kegiatan tahun 2019, catatan
penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya
maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,
Kaidah-kaidah pelaksanaan serta Rencana tindak lanjut.
Evaluasi Kinerja II - 1
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BANTEN TAHUN LALU
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DISPERINDAG PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022.
Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2019
tidak terlepas dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2017-2022 dan hasil
evaluasi Program kegaiatan tahun 2019 yang secara operasional tertuang dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten dengan program dan
kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 7 program dan 33 kegiatan yang secara
keseluruhan adalah sebagai berikut :
1. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
a. Peningkatan Peran Pelaku Usaha Dalam Kerjasama Perdagangan dan
Pengembangan Perdagangan Berjangka
b. Peningkatan Akses Distribusi Perdagangan
c. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
d. Pengendalian Inflasi Daerah
2. Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri
a. Peningkatan Peran Dunia Usaha Bagi Pengembangan Ekspor Daerah
b. Pengembangan dan Pengendalian Impor daerah
c. Peningkatan Promosi Perdagangan Luar Negeri
3. Program Perlindungan dan Pengawasan Industri
a. Peningkatan Perlindungan Konsumen
b. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga
4. Program Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
a. Peningkatan Pelayanan Mutu Barang
b. Peningkatan Pelayanan Kalibrasi dan sertifikasi
Evaluasi Kinerja II - 2
5. Program Tata Kelola Pemerintah
a. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
b. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
c. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
e. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
f. Peningkatan Kapasitas Aparatur
g. Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
h. Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Balai Pengembangan Teknologi
dan Standarisasi Industri
i. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengembangan
Teknologi dan Standarisasi Industri
j. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengembangan
Teknologi dan Standarisasi Industri
k. Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Balai Pengujian dan Sertifikasi
Mutu Barang
l. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengujian dan
Sertifikasi Mutu Barang
m. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengujian dan
Sertifikasi Mutu Barang
n. Penyediaan Data Pembangunan Sektoral
o. Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengembangan
Teknologi dan Standarisasi Industri
p. Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengujian dan
Sertifikasi Mutu Barang
6. Program Peningkatan Daya Saing Industri
a. Pengawasan dan Pembinaan Standarisasi Mutu Produk Industri
b. Perencanaan dan Pengembangan Perwilayahan Industri serta
Rekomendasi Teknis Perijinan
c. Peningkatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah
d. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Industri
7. Program Pelayanan Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri
a. Pengembangan dan Peningkatan Produk industri
b. Standarisasi dan sertifikasi Industri
Realisasi capaian Kinerja Program (out comes) dan Kegiatan (out put) Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2017 secara keseluruhan
adalah 100%, dan secara terperinci Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan
Renja dan Pencapaian Renstra Disperindag Provinsi Banten s/d Tahun 2016
dapat terlihat pada tabel berikut ini.
Evaluasi Kinerja II - 3
Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Disperindag Provinsi Banten s/d Tahun 2017
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD) Tahun 2017
Realisasi target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan sampai
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
program dan
kegiatan Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2017
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 Urusan wajib
1 20
Program Peningkatan Kualitas Tata kelola Pemerintah Daerah
1 20 1
Rasio Ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan
100%
100%
100% 100%
Rasio ketersediaan dokumen penatausaha an, pengendalian dan evaluasi laporan keuangan
100%
100%
100% 100%
Evaluasi Kinerja II - 4
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD)
Tahun 2017
Realisasi target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan sampai
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
program dan
kegiatan Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2017
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Disperindag Provinsi Banten
Dokumen Renstra PERINDAG Provinsi Banten Tahun 2019-2022
-
Dokumen Renja PERINDAG Provinsi BantenTahun
1 Dok.
1 Dok. 1 Dok. 100% 1 Dok. 1 Dok. 100%
Dokumen RKA/DPA PERINDAG Provinsi Banten
4 Dok
4 Dok 4 Dok 100% 4 Dok 4 Dok 100%
Dokumen 4 Dok. 4 Dok. 4 Dok. 100% 4 Dok. 4 Dok. 100%
Evaluasi Kinerja II - 5
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD)
Tahun 2017
Realisasi target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan sampai
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
program dan
kegiatan Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2017
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Laporan Triwulanan Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan PERINDAG Provinsi BantenTahun
Dokumen Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan PERINDAG Provinsi BantenTahun
2 Dok
2 Dok 2 Dok 100% 2 Dok 2 Dok 100%
Dokumen LKPJ dan LAKIP PERINDAG Provinsi Banten
2 Dok
2 Dok 2 Dok 100% 2 Dok 2 Dok 100%
Dokumen LPPD
PERINDAG 1 Keg
1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100%
Evaluasi Kinerja II - 6
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD)
Tahun 2017
Realisasi target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan sampai
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
program dan
kegiatan Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2017
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Provinsi Banten
Kegiatan Rakor Sinkronisasi dan Harmonisasi Program Industri dan Perdagangan
2 Keg.
2 Keg. 2 Keg. 100% 2 Keg. 2 Keg. 100%
Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi urusan perindustrian dan perdagangan Provisi Banten
2 Dok
2 Dok 2 Dok 100% 2 Dok 2 Dok 100%
Penyusunan Laporan Keuangan Disperindag Provinsi Banten
Dokumen Laporan Keuangan DISPERINDAG Provinsi Banten tahun 2013 -2017
19 Dok
19 Dok 19 Dok 100% 19 Dok 19 Dok 100%
Evaluasi Kinerja II - 7
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD)
Tahun 2017
Realisasi target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan sampai
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
program dan
kegiatan Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2017
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Dokumen hasil verifikasi internal pengelolaan dokumen keuangan DISPERINDAG Provinsi Banten tahun 2013-2017
1 dok
1 dok 1 dok 100% 1 dok 1 dok 100%
Dokumen laporan rekapitulasi SPJ keuangan DISPERINDAG Provinsi Banten tahun 2013-2017
12 dok
12 dok 12 dok 100% 12 dok 12 dok 100%
Kegiatan Sosialisasi dan sinkronisasi sistim pelaporan keuangan DISPERINDAG Provinsi Banten
1 kali
1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 100%
Evaluasi Kinerja II - 8
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD)
Tahun 2017
Realisasi target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan sampai
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
program dan
kegiatan Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2017
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Kegiatan Koordinasi dan konsultasi aset DISPERINDAG Provinsi Banten
1 kali
1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 100%
Dokumen LPKD DISPERINDAG Provinsi Banten
1 dok
1 dok 1 dok 100% 1 dok 1 dok 100%
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran dan kapasitas Aparatur
Rasio penyediaan barang dan jasa Administrasi perkantoran serta pelayanan tatausaha kerumahtanggaan
100%
100% 100% 100% 100%
Rasio 100% 100% 100% 100% 100%
Evaluasi Kinerja II - 9
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD)
Tahun 2017
Realisasi target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan sampai
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
program dan
kegiatan Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2017
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
penyelenggara an rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah
Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur
100%
100% 100% 100% 100%
Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian
100%
100% 100% 100% 100%
Penyediaan Barang dan
Evaluasi Kinerja II - 10
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD)
Tahun 2017
Realisasi target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan sampai
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
program dan
kegiatan Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2017
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Jasa Kantor Disperindag Provinsi Banten
Jumlah Jasa komunikasi, air, listrik, internet, telepon kantor yang tersedia
5 paket/12 bln
5 paket/12 bln 5 paket/12 bln 100% 5 paket/12 bln
5 paket/12 bln 100%
Jumlah sarana dan prasrana perkantoran yang tersedia
1paket/12 bln
1paket/12 bln 1paket/12 bln 100% 1paket/12 bln 1paket/12 bln 100%
Kegiatan perjalanan dinas keluar dan dalam daerah
1paket/12 bln
1paket/12 bln 1paket/12 bln 100% 1paket/12 bln 1paket/12 bln 100%
Jumlah Makanan /minuman yang tersedia
1paket/12 bln
1paket/12 bln 1paket/12 bln 100% 1paket/12 bln 1paket/12 bln 100%
Jumlah pengamanan kantor dan prakmubakti yang bertugas
46 orang
46 orang 46 orang 100% 46 orang 46 orang 100%
Evaluasi Kinerja II - 11
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD)
Tahun 2017
Realisasi target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan sampai
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
program dan
kegiatan Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2017
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Jumlah informasi
publikasi 1paket/12 bln
1paket/12 bln 1paket/12 bln 100% 1paket/12 bln 1paket/12 bln 100%
Jumlah pakaian seragam yang tersedia
3 paket/12bln
3 paket/12bln 3 paket/12bln 100% 3 paket/12bln 3 paket/12bln 100%
Aparatur PERINDAG Prov. Banten yang mengikuti Dikkat dan Bintek peningkatan kinerja
10 orang
10 orang 10 orang 100% 10 orang 10 orang 100%
Penyediaan Barang dan Jasa pada UPTD BPTSI Disperindag Provinsi Banten
Jumlah Jasa komunikasi, air, listrik, internet, telepon kantor yang tersedia
5 paket/ 12 bln
5 paket/ 12 bln
5 paket/ 12 bln
100% 5 paket/ 12 bln
5 paket/ 12 bln 100%
Evaluasi Kinerja II - 12
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD)
Tahun 2017
Realisasi target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan sampai
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
program dan
kegiatan Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2017
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia
1paket/12 bln
1paket/12 bln 1paket/12 bln 100% 1paket/12 bln 1paket/12 bln 100%
Jumlah pengamanan kantor dan prakmubakti yang bertugas
10 orang
10 orang 10 orang 100% 10 orang 10 orang 100%
Jumah aparatur UPTD BPTSI yang terpasilitasi Kegiatan Peningkatan SDMnya
2 orang
2 orang 2 orang 100% 2 orang 2 orang 100%
Penyediaan Barang dan Jasa pada UPTD BPLM Disperindag Provinsi Banten
Jumlah sarana 1paket/12 bln 1paket/12 bln 1paket/12 bln 100% 1paket/12 bln 1paket/12 bln 100%
Evaluasi Kinerja II - 13
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD)
Tahun 2017
Realisasi target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan sampai
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
program dan
kegiatan Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2017
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
dan prasarana kantor yang tersedia
Jumlah Bahan penunjang pelayanan kemetrologian yang tersedia
1unit /12 bln
1unit /12 bln 1unit /12 bln 100% 1unit /12 bln 1unit /12 bln 100%
Kegiatan Rakor Teknis Kemetrologian tingkat Nasional
1 kali
1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 100%
Jumlah pengamanan kantor dan prakmubakti yang bertugas
20 orang
20 orang 20 orang 100% 20 orang 20 orang 100%
Jumlah Aparatur UPTD BPLM yang ditingkatkan SDMnya
2 orang
2 orang 2 orang 100% 2 orang 2 orang 100%
Jumlah Jasa
komunikasi, air, 5 paket/12 bln
5 paket/12 bln 5 paket/12 bln 100% 5 paket/12
bln 5 paket/12 bln 100%
Evaluasi Kinerja II - 14
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD)
Tahun 2017
Realisasi target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan sampai
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
program dan
kegiatan Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2017
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
listrik, internet, telepon kantor yang tersedia
Kegiatan Penilaian jabatan fungsional pada UPTD BPLM
2 kali
2 kali 2 kali 100% 2 kali 2 kali 100%
Pengadaan sarana dan prasarana kantor Disperindag Provinsi Banten
Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia pada Kantor Disperindag Provinsi Banten
1 Paket
1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 100%
Peralatan elektornik Kantor yang telah dibeli
1 Paket
1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 100%
Evaluasi Kinerja II - 15
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD)
Tahun 2017
Realisasi target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan sampai
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
program dan
kegiatan Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2017
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Pengadaan sarana dan prasarana pada UPTD BPTSI Disperindag Provinsi Banten
Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia
1 paket
1 paket 1 paket 100% 1 Paket 1 Paket 100%
Pengadaan sarana dan prasarana pada UPTD BPLM Disperindag Provinsi Banten
Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia
1 paket
1 paket 1 paket 100% 1 Paket 1 Paket 100%
Pemeliharaan prasarana
Evaluasi Kinerja II - 16
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD)
Tahun 2017
Realisasi target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan sampai
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
program dan
kegiatan Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2017
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
dan sarana Kantor Disperindag Provinsi Banten
Gedung kantor
yang terpelihara 1 paket
1 paket 1 paket 100% 1 Paket 1 Paket 100%
Jumlah kendaraan dinas Roda 4 yang terpelihara
1 paket
1 paket 1 paket 100% 1 Paket 1 Paket 100%
Jumlah kendaraan dinas Roda 2 yang terpelihara
1 paket
1 paket 1 paket 100% 1 Paket 1 Paket 100%
Pemeliharaan Barang da Jasa prasarana pada UPTD BPTSI Disperindag Provinsi Banten
Gedung UPTD BPTSI yang terpelihara
1 paket
1 paket 1 paket 100% 1 Paket 1 Paket 100%
Evaluasi Kinerja II - 17
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD)
Tahun 2017
Realisasi target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan sampai
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
program dan
kegiatan Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2017
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Kendaraan Dinas
yang terpelihara 1 paket
1 paket 1 paket 100% 1 Paket 1 Paket 100%
Alat BPTSI yang
terpelihara 1 paket
1 paket 1 paket 100% 1 Paket 1 Paket 100%
Pemeliharaan Barang da Jasa prasarana pada pada UPTD BPLM Disperindag Provinsi Banten
Gedung UPTD BPLM yang terpelihara
1 paket
1 paket 1 paket 100% 1 Paket 1 Paket 100%
Kendaraan Dinas
yang terpelihara 1 paket
1 paket 1 paket 100% 1 Paket 1 Paket 100%
Alat Laboratorium
yang terpelihara 1 paket
1 paket 1 paket 100% 1 Paket 1 Paket 100%
Program Penyediaan Data pembangunan daerah
Evaluasi Kinerja II - 18
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD)
Tahun 2017
Realisasi target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan sampai
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
program dan
kegiatan Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2017
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Rasio ketersediaan data dan informasi pembangunan perindustrian dan perdagangan
1 Paket
1 Paket 1 Paket
Penyusunan Profil, Data base dan Operasionaliasasi PPID Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten
Dokumen Profil Perindustrian dan perdagangan Provisi Banten
1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100%
Data Base Perindustrian dan perdagangan Provisi Banten
1unit
1unit 1unit 100% 1unit 1unit 100%
Evaluasi Kinerja II - 19
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD)
Tahun 2017
Realisasi target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan sampai
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
program dan
kegiatan Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2017
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
PPID Industri dan perdagangan Provisi Banten. Yang beroperasi
1unit
1unit 1unit 100% 1unit 1unit 100%
Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan
Cakupan peningkatan prasarana dan sarana kelancaran distribusi perdagangan/pasar tradisional
20%
20% 20% 20% 100%
Cakupan pemberdaya an, perlindung an konsumen dan pengawas an Barang beredar & jasa
20%
20% 20% 20% 100%
Evaluasi Kinerja II - 20
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD)
Tahun 2017
Realisasi target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan sampai
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
program dan
kegiatan Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2017
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Pengawasan Barang jasa Beredar dan Kebutuhan Pokok
Kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa secara berkala
2 Keg.
2 Keg. 2 Keg. 20% 2 Keg. 2 Keg. 100%
Kegiatan Pengawasan Khusus terhadap Peredaran perdagangan
3 Keg.
3 Keg. 3 Keg. 20% 3 Keg. 3 Keg. 100%
Aparatur yang terbimbing Teknis Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
30 Aparat
30 Aparat 30 Aparat 20% 30 Aparat 30 Aparat 100%
Kegiatan Rakor Pengawasan Barang Beredar
3 Keg.
3 Keg. 3 Keg. 20% 3 Keg. 3 Keg. 100%
Evaluasi Kinerja II - 21
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD)
Tahun 2017
Realisasi target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan sampai
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
program dan
kegiatan Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2017
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
dan Jasa
Dokumen hasil Pemantauan Kebutuhan Pokok Masyarakat Menjelang Idul fitri, Natal dan Tahun Baru
1 Dok.
1 Dok. 1 Dok. 20% 1 Dok. 1 Dok. 100%
Peningkatan Peran Pelaku Usaha dan Kerjasama Perdagangan
Kegiatan Kerjasama Perdagangan
2 Keg
2 Keg 2 Keg 20% 2 Keg 2 Keg 100%
Kegiatan Temu Usaha Antar Pelaku Usaha
2 Keg
2 Keg 2 Keg 20% 2 Keg 2 Keg 100%
Kegiatan Partisipasi Forum Kerja Daerah
2 Keg
2 Keg 2 Keg 20% 2 Keg 2 Keg 100%
Evaluasi Kinerja II - 22
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD)
Tahun 2017
Realisasi target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan sampai
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
program dan
kegiatan Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2017
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Mitra Praja Utama (MPU)
Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri
1 Keg
1 Keg 1 Keg 20% 1 Keg 1 Keg 100%
Penyelenggaraan
Banten Expo 1 Kali
1 Kali 1 Kali 20% 1 Kali 1 Kali 100%
Akses Distribusi dan Bina Sarana Pasar bagi komoditas andalan Daerah
Dokumen hasil Monitoring Harga dan Ketersediaan Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat
1 Dok.
1 Dok. 1 Dok. 20% 1 Dok. 1 Dok. 100%
Kegiatan
Pengamanan 2 Keg
2 Keg 2 Keg 20% 2 Keg 2 Keg 100%
Evaluasi Kinerja II - 23
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD)
Tahun 2017
Realisasi target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan sampai
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
program dan
kegiatan Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2017
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Distribusi Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Barang Strategis Lainnya
Kegiatan Bazar / Gelar Pasar Murah
8 Keg.
8 Keg. 8 Keg. 20% 8 Keg. 8 Keg. 100%
Kegiatan Partisipasi Pameran Produk Dalam Negeri
4 Keg.
4 Keg. 4 Keg. 20% 4 Keg. 4 Keg. 100%
Kegiatan Pembinaan Peningkatan dan pengembangan pasar Tradisional di Provinsi Banten
1 Keg
1 Keg 1 Keg 20% 1 Keg. 1 Keg. 100%
Peningkatan Promosi dan Pemanfaatan Kerjasama
Evaluasi Kinerja II - 24
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD)
Tahun 2017
Realisasi target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan sampai
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
program dan
kegiatan Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2017
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Perdagangan Luar Negeri
Kegiatan Promosi Pada Pameran Internasional di Luar Negeri
2 keg
2 keg 2 keg 20% 2 keg 2 keg 100%
Kegiatan Promosi Produk Unggulan DaerahPotensi Ekspor di Dalam Negeri
2 keg
2 keg 2 keg 20% 2 keg 2 keg 100%
Kegiatan Temu usaha dengan Lembaga Pelaku Ekspor
5 kali
5 kali 5 kali 20% 5 kali 5 kali 100%
Kegiatan Promosi
Luar Daerah 1 negara
1 negara 1 negara 20% 1 negara 1 negara 100%
Kegiatan Kontak Bisnis Eksportir IKM potensi ekspor dengan buyers
1 keg
1 keg 1 keg 20% 1 keg 1 keg 100%
Evaluasi Kinerja II - 25
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD)
Tahun 2017
Realisasi target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan sampai
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
program dan
kegiatan Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2017
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Pameran di PRJ 1 kali 1 kali 1 kali 20% 1 kali 1 kali 100%
Peningkatan Peran dan Fasilitasi Dunia Usaha Bagi Pengembangan Ekspor Daerah
Buku Panduan
Ekspor 1 Buku
1 Buku 1 Buku 20% 1 Buku 1 Buku 100%
IKM potensi ekspor yang ter BimTek Peningkatan dan Pengembangan Produk Ekspor
20 IKM
20 IKM 20 IKM 20% 20 IKM 20 IKM 100%
Pelaku usaha yang ter Bim Tek Prosedure Ekspor
30 pelaku usaha
30 pelaku usaha
30 pelaku usaha
20% 30 pelaku usaha
30 pelaku usaha 100%
Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Ekspor dan impor
2 Keg
2 Keg 2 Keg 20% 2 Keg 2 Keg 100%
Evaluasi Kinerja II - 26
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD)
Tahun 2017
Realisasi target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan sampai
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
program dan
kegiatan Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2017
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Database Eksportir dan Importir
1 Dok
1 Dok 1 Dok 20% 1 Dok 1 Dok 100%
Pengembangan Sentra Pemasaran dan Lelang Produk Andalan Daerah
Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Teknis Peraturan Perdagang Berjangka di 8 Kab/Kota
1 Kali
1 Kali 1 Kali 20% 1 Kali 1 Kali 100%
Publikasi dan Informasi di Bidang Perdagang Berjangka Komoditi(PBK), Sistim Resi Gudang(SRG), dan Pasar Lelang
2 Dok
2 Dok 2 Dok 20% 2 Dok 2 Dok 100%
Evaluasi Kinerja II - 27
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD)
Tahun 2017
Realisasi target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan sampai
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
program dan
kegiatan Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2017
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
(PL)
Dokumen data hasil pendataan Monitoring pelaksanaan di Bidang Perdagang Berjangka Komoditi(PBK), Sistim Resi Gudang(SRG), dan Pasar Lelang (PL)
1 Dok
1 Dok 1 Dok 20% 1 Dok 1 Dok 100%
Pelaksanaan
Pasar Lelang 2 Kali
2 Kali 2 Kali 20% 2 Kali 2 Kali 100%
20%
Pelayanan Tera dan Tera Ulang
Kegiatan Pelayanan Tera dan Tera Ulang
1 Keg
1 Keg 1 Keg 20% 1 Keg 1 Keg 100%
Data Potensi Tera 1 Dok 1 Dok 1 Dok 20% 1 Dok 1 Dok 100%
Evaluasi Kinerja II - 28
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD)
Tahun 2017
Realisasi target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan sampai
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
program dan
kegiatan Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2017
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
dan Tera Ulang
Penerapan Teknologi Aplikasi dan Kalibrasi Alat Ukur
Aplikasi Kalibrasi dan Pengujian Alat Ukur
1paket 1paket 1paket 20% 1paket 1paket 100%
Data Potensi
Kalibrasi /BDKT 1 Dok
1 Dok 1 Dok 20% 1 Dok 1 Dok 100%
Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Industri
%
Cakupan Penataan Kawasan dan Penguatan Struktur industri
20%
20% 20% 20% 100%
Cakupan
Penumbuhan 20%
20% 20% 20% 100%
Evaluasi Kinerja II - 29
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD)
Tahun 2017
Realisasi target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan sampai
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
program dan
kegiatan Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2017
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Industri
Cakupan Peningkatan Mutu/Daya Saing, Stadarisasi dan Sertifikasi Produk
20%
20% 20% 20% 100%
Pengembangan Industri Transportasi Dan Telematika
IKM yang mengikuti Magang Industri Telematika
15 IKM
15 IKM 15 IKM 20% 15 IKM 15 IKM 100%
\
IKM yang mengikuti Magang Industri
15 IKM
15 IKM 15 IKM 20% 15 IKM 15 IKM 100%
Evaluasi Kinerja II - 30
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD)
Tahun 2017
Realisasi target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan sampai
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
program dan
kegiatan Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2017
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
otomotif
Pelaku usaha yang terbina peningkatan program animasi industri kreatif
20 pengusaha
20 pengusaha 20 pengusaha 20% 20 pengusaha 20 pengusaha 100%
IKM Telematika yang terbina dan terawasi
15 IKM
15 IKM 15 IKM 20% 15 IKM 15 IKM 100%
Pengembangan Dan Peningkatan Mutu dan Kualitas Aneka Produk IKM
IKM Yang terfasilitasi Desain Merek dan Kemasan
20 IKM
20 IKM 20 IKM 20% 20 IKM 20 IKM 100%
IKM yang terbina Teknis Pengembangan Teknologi
20 IKM
20 IKM 20 IKM 20% 20 IKM 20 IKM 100%
Evaluasi Kinerja II - 31
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD)
Tahun 2017
Realisasi target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan sampai
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
program dan
kegiatan Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2017
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Produksi pangan
Kegiatan Workshop pengenalan IT
1 keg
1 keg 1 keg 20% 1 keg 1 keg 100%
Kegiatan Workshop peningkatan ketrampilan menjahit
1 keg
1 keg 1 keg 20% 1 keg 1 keg 100%
Kegiatan Workshop pengembangan industri logam, genteng dan bata
1 keg
1 keg 1 keg 20% 1 keg 1 keg 100%
Standarisasi Dan Sertifikasi Industri
Kegiatan Sosialiasasi dan Fasilitasi Sertifikasi Halal
1 Keg
1 Keg 1 Keg 20% 1 keg 1 keg 100%
IKM yang terlatih 40 IKM 40 IKM 40 IKM 20% 40 IKM 40 IKM 100%
Evaluasi Kinerja II - 32
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD)
Tahun 2017
Realisasi target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan sampai
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
program dan
kegiatan Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2017
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Penerapan GMP
IKM yang terbina dan teruji Mutu Produk
30 IKM
30 IKM 30 IKM 20% 30 IKM 30 IKM 100%
Kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Pendaftaran HKI
1 kali
1 kali 1 kali 20% 1 kali 1 kali 100%
IKM yang Terbina
Penerapan SNI 30 IKM
30 IKM 30 IKM 20% 30 IKM 30 IKM 100%
Kegiatan sosialisasi Sistem Mutu bagi IKM pangan
1 Keg
1 Keg 1 Keg 20% 1 keg 1 keg 100%
Pengembangan Sektor IKM Kimia di Provinsi Banten
Pabrik Biodesel yang beroperasi di Provinsi Banten
1 unit
1 unit 1 unit 20% 1 keg 1 keg 100%
Evaluasi Kinerja II - 33
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD)
Tahun 2017
Realisasi target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan sampai
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
program dan
kegiatan Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2017
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
IKM Kimia yang terbina dan terawasi
10 IKM
10 IKM 10 IKM 20% 10 IKM 10 IKM 100%
Kegiatan Forum Networking Klaster Petrokimia dan CoE
1 keg
1 keg 1 keg 20% 1 keg 1 keg 100%
Kelompok Kerja Petrokimia dan CoE yang terpasilitasi
4 Pokja
4 Pokja 4 Pokja 20% 4 Pokja 4 Pokja 100%
Peningkatan Dukungan Bagi Pembentukan dan Pengembangan Klaster Industri Mesin
Pelaku Industri Mesin Press yang terlatih teknik Press
10 Pelaku Industri
10 Pelaku Industri
10 Pelaku Industri
20% 10 Pelaku Industri
10 Pelaku Industri
100%
Industri Logam 10 Indusri 10 Indusri 10 Indusri 20% 10 Indusri 10 Indusri 100%
Evaluasi Kinerja II - 34
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD)
Tahun 2017
Realisasi target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan sampai
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
program dan
kegiatan Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2017
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
dan Mesin yang terbina dan terawasi
Dukungan Pengembangan Bagi Industrin TPT dan Aneka
IKM TPT dan Aneka yang terbina dan terawasi
20 IKM
20 IKM 20 IKM 20% 20 IKM 20 IKM 100%
Kegiatan pameran kulit dan alas kaki
1 keg
1 keg 1 keg 20% 1 keg 1 keg 100%
IKM yang mengikuti Gelar produk TPT dan alas kaki
15 IKM
15 IKM 15 IKM 20% 15 IKM 15 IKM 100%
Pameran Kain
Nusantara 1 kali
1 kali 1 kali 20% 1 kali 1 kali 100%
Evaluasi Kinerja II - 35
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD)
Tahun 2017
Realisasi target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan sampai
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
program dan
kegiatan Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2017
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Pengembangan Desain Dan Diversifikasi Komoditi Kerajinan Berbasis Budaya Daerah
Industri Kerajinan Unggulan Daerah kerang-kerangan yang dikembangkan
15 Industri kerajinan
15 Industri kerajinan
15 Industri kerajinan
20% 15 Industri kerajinan
15 Industri kerajinan
100%
Kegiatan Gelar Produk IKM Unggulan Daerah
5 Keg
5 Keg 5 Keg 20% 5 Keg 5 Keg 100%
IKM yang mengikuti Magang Peningkatan mutu dan kualitas produk pengrajin batik
15 IKM
15 IKM 15 IKM 20% 15 IKM 15 IKM 100%
Kegiatan
Pameran Inacraft 1 Keg
1 Keg 1 Keg 20% 1 Keg 1 Keg 100%
Evaluasi Kinerja II - 36
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD)
Tahun 2017
Realisasi target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan sampai
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
program dan
kegiatan Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2017
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Pengembangan Diversifikasi Produk dan Keamanan Pangan Spesifik Daerah
Dokumen hasil monitoring dan evaluasi industri pangan di Provinsi Banten
1 dok
1 dok 1 dok 20% 1 dok 1 dok 100%
Kegiatan Gelar produk IKM pangan
1 Keg
1 Keg 1 Keg 20% 1 Keg 1 Keg 100%
Evaluasi Kinerja II - 37
2.2. ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DISPERINDAG PROVINSI BANTEN. Sampai dengan tahun anggaran 2019 masih dirasakan kurangnya dukungan
sumberdaya aparatur yang optimal dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan, sehingga program dan
kegiatan yang sifatnya iplementatif dalam hal ini benar-benar perlu dukungan
tingkat kemampuan aparatur yang memadai dalam rangka melaksanakan urusan
industri dan perdagangan. Sehingga pelaksanaan program dan kegiatan akan
jelas dan terukur indikator keberhasilanya dalam rangka percepatan ekonomi
masyarakat di provinsi Banten, terutama untuk menanggulangi kemiskinan
dengan melalui penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja.
Permasalahan yang masih dirasakan sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yang
diupayakan akan dan /atau harus dapat di tanggulangi pada tahun 2019
diantaranya sebagai berikut :
1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masih perlu
dukungan secara kuantitas dan kualitas aparatur serta sarana prasarana
kerja aparatur yang cukup memadai;
2. Data dan informasi industri dan perdagangan masih belum memberikan
kontribusi terhadap kelengkapan informasi dan penyusunan perencanaan
pembangunan daerah;
3. Teknologi, akses informasi, pembiayaan, sarana dan prasarana pelaku
IKM masih terbatas, serta belum optimalnya kemitraan usaha dengan
pengusaha besar dan pelaku usaha lainnya;
4. Sarana dan Prasarana perdagangan masih belum merata di wilayah
Provinsi Banten serta kurang tersedianya lokasi penampungan pedagang
kreatif lapangan yang strategis dan representatif;
5. Tingkat kesadaran sumberdaya IKM di bidang tertib hukum dan tertib
niaga masih perlu pembinaan secara tepat dan berkelanjutan, serta masih
kurang tegasnya penerapan Peraturan Daerah dalam penertiban
Pedagang Kreatif Lapangan (PKL);
6. Masih belum meratanya kesadaran para pengusaha untuk dapat
memberikan informasi, data dan laporan kepada pihak pemerintah c/q
dinas PERINDAG;
Evaluasi Kinerja II - 38
7. Usaha industri dan perdagangan masih kurang dukungan penyediaan
sarana dan prasarana yang cukup memadai;
8. Produktivitas industri terutama industri kecil dan menengah masih belum
sepenuhnya berdasarkan pada industri yang berbasis penguasaan
teknologi dan pasar yang didukung dengan sumber daya manusia yang
produktif.
Namun dengan adanya permasalahan tersebut masih terdapat peluang untuk
berupaya dalam pengembangan pembangunan urusan industry dan perdagangan
diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Kerangka Regulasi yang berkaitan dengan urusan perdagangan dan
urusan industri sebagai landasan hukum dalam melaksanakan tugas dan
fungsi dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah;
2. Letak Provinsi Banten menempati posisi geostrategis dalam perdagangan
dan perindustrian nasional sehingga memberikan peluang untuk
meningkatkan akses pasar dalam negeri dan ekspor;
3. Tingkat ketersediaan prasana dan sarana ekonomi yang cukup memadai,
antara lain infrastruktur jalan, terminal, angkutan umum darat (kereta api
dan mobil), pelabuhan laut dan bandara udara;
4. Tingkat ketersediaan potensi sumberdaya alam sebagai bahan baku
dalam melakukan poduktivitas industri dan perdagangan;
5. Rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bojonegara dan Zona
Perdagangan Bebas (FTZ) serta Jembatan Selat Sunda (JSS) akan
merupakan peluang dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi
dari sektor industri dan perdagangan;
Berdasarkan dari permasalahan dan peluang yang masih harus mendapatkan
perhatian, terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam rangka
pencapaian tujuan pembangunan, dan isu strategis tersebut diantaranya adalah :
1. Pemantapan sumber daya, manajemen dan kinerja Dinas Perindustrian Dan
Perdagangan Provinsi Banten yang terarah serta berkualitas dalam
mendukung pembangunan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
Evaluasi Kinerja II - 39
2. Peningkatan dan pengembangan data dan informasi yang akan mampu
memberikan kelengkapan informasi dan kontribusi terhadap penyusunan
perencanaan pembangunan bidang perindustrian dan perdagangan;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat para pelaku industri kecil dan
menengah, usaha mikro, kecil dan menengah secara kemitraan;
4. Pengembangan akses usaha perdagangan terhadap sumber daya produktif
sehingga bidang perdagangan akan mampu meningkatkan usahanya secara
produktif;
5. Peningkatan pembinaan pengawasan secara tepat, terarah serta
berkelanjutan dalam rangka penerapan peraturan daerah yang berkaitan
dengan aktivitas industri dan perdagangan;
6. Peningkatan koordinasi pelaporan dengan para pengusaha dalam rangka
mendapatkan data dan informasi yang tepat dan akurat;
7. Pengembangan industri yang berkelanjutan dengan didasarkan pada industri
berbasis sumberdaya alam lokal dan penguasaan teknologi dengan didukung
oleh sumber daya manusia yang kompeten
Selanjutnya dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah
dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah
Provinsi Banten, maka indikator yang harus dicapai dalam jangka menengah
tersebut sesuai dengan sasaran misi yang telah ditetapkan adalah
1. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat 3.1
2. Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten B
3. LPE 6
4. Daya beli / Inflasi 3.7
5. TPT 8.45
6. LPE Sektor Perindustrian 3.7
7. Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan Bahan Penting 4
8. LPE Sektor Perdagangan 4.9
III - 1
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. TELAAHAN PELAYANAN .
3.1.1 Sekretaris.
1. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal.
2. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi
keuangan yang bersertifikat.
3. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil
pelaksanaan program dan kegiatan Bidang dan UPT Dinas
Perindustrian dan Perdagangan belum optimal.
4. Belum optimalnya data dan informasi Dinas Perindustrian dan
Perdagangan yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.
5. Peran aktif Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum optimal
sebagai perpanjangan tangan gubernur selaku wakil pemerintah
pusat di daerah masih perlu ditingkatkan
3.1.2 Kepala Bidang Perindustrian
1. Terbatasnya kemampuan inovasi dan diversifikasi produk,
pengetahuan tentang manajemen usaha, pemasaran dan modal
kerja, pada industri kecil dan indusri kreatif
2. Terbatasnya penguasaan teknologi, serta penanganan dan
pengetahuan bahan baku/bahan penolong.
3. Kurangnya pemahaman manfaat dari legalitas, standardisasi dan
sertifikasi produk.
4. Terbatasnya pengembangan desain, penguasaan teknologi dan
pemahaman green industry, kemasan, serta penanganan dan
pengetahuan bahan baku/bahan penolong pada industri kreatif.
5. Pendataan nilai ekonomi dan perkembangan industri kreatif di
kabupaten/kota belum tersedia, sehingga belum terdapat kebijakan
yang mendukung iklim usaha pertumbuhan industri kreatif.
III - 2
6. Belum optimalnya terlaksananya penetapan kawasan industri kecil
menengah dan industri kreatif berbasis kerajinan, fasion, kuliner ,
teknologi.
3.1.3 Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri
1. Akses pasar dan jaringan pemasaran yang masih perlu ditingkatkan
2. Infrastruktur perdagangan masih sangat perlu dukungan dari
pemerintah
3. Kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan
perlindungan konsumen masih kurang;
4. Terbatasnya pelaku usaha UMKM yang berorientasi ekspor;
5. Terbatasnya informasi pasar ekspor dan pengetahuan tentang teknis
ekspor.
6. Perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan
produk dalam negeri;
7. Belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar domestik
3.1.4 Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri
1. Kepercayaan terhadap perdagangan luar negeri masih
membutuhkan peningkatan
2. Pemasaran perdagangan luar negeri membutuhkan akses yang
perlu ditingkatkan
3. Kemampuan pemahaman transaksi yang masih perlu di latih
4. Persiapan teknis kemapuan dasar perdangan luar negeri masih perlu
ditingkatkan
5. Kualitas dan mutu barang yang belum standar international
6. Pembiayaan terhadap barang orientasi ekspor cukup besar
3.1.5 Kepala Bidang Pengawasan
1. Sumber daya aparatur pengawas masih sangat terbatas
2. Banyaknya produk yang perlu diawasi yang belum berstrandar
nasional indonesia (SNI)
3. Penetapan prosedur pengawasan untuk berbagai jenis produk masih
perlu di sempurnakan
4. Masih perlu ditingkatkan kepada pelaku industri, perdagangan untuk
mencantumkan label informasi kualitas produknya
III - 3
5. Pada produk tertentu yang membutuhkan akses laboratorium masih
sangat terbatas
6. Masih terbatasnya kerjasama pengawasan antar instansi dan
lembaga perlindungan konsumen.
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI BANTEN.
Tujuan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten adalah untuk
meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah bidang/urusan industri dan
perdagangan secara tepat dan terarah pada tahun 2018, dengan sasaran adalah:
1. Teridentifiksinya Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun Lalu dan capaian
Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.
2. Teridentifiksinya Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Banten.
3. Teridentifiksinya Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.
4. Teridentifikasinya Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
5. Teridentifikasinya program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Banten yang direncanakan tahun 2019 yang berisikan Urusan/ Bidang
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan indikator kinerja program
dan kegiatan, lokasi, target capaian kinerja, kebutuhan dana /pagu indikatif
dan sumberdana, serta target capaian kinerja , kebutuhan dana / pagu
indikatif untuk rencana tahun 2018.
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN.
Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan
akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah
sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam
rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi atau Satuan Kerja
Perangkat daerah.
Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang
bertolok ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun anggaran.
III - 4
Rencana program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Banten Tahun 2018 yang berdasarkan Renstra Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2012-2107, hasil evalusi tahun 2019 dan
merupakan pula usulan dari pemangku kepentingan yang bersifat bottom up
planning.
Rencana program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Banten Tahun 2018 yang tertuang dalam Rancangan Renja SKPD dibahas dalam
Forum SKPD dan Bappeda mengkoordinasikan pembahasan rancangan Renja
RKPD dalam forum SKPD mencakup :
a. Penyelarasan program/kegiatan sesuai tupoksi dan usulan hasil
Kabupaten/Kota.
b. Penajaman indikator dan target kinerja Program/kegiatan sesuai
Tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.
c. Penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi
pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan
tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten..
d. Peserta forum adalah SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota, serta
pihak yang langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari
program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.
e. Penyelenggaran Forum SKPD dengan hasil Forum SKPD akan
menjadi bahan penyempurnaan rancangan Renja Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Banten. .
Selanjutnya program dan kegiatan yang merupakan instrument dari kebijakan
dan harus di laksanakan secara operasional tahun 2019 diantaranya adalah :
1. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
a. Peningkatan Peran Pelaku Usaha Dalam Kerjasama Perdagangan dan
Pengembangan Perdagangan Berjangka
b. Peningkatan Akses Distribusi Perdagangan
c. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
d. Pengendalian Inflasi Daerah
2. Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri
a. Peningkatan Peran Dunia Usaha Bagi Pengembangan Ekspor Daerah
b. Pengembangan dan Pengendalian Impor daerah
c. Peningkatan Promosi Perdagangan Luar Negeri
III - 5
3. Program Perlindungan dan Pengawasan Industri
a. Peningkatan Perlindungan Konsumen
b. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga
4. Program Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
a. Peningkatan Pelayanan Mutu Barang
b. Peningkatan Pelayanan Kalibrasi dan sertifikasi
5. Program Tata Kelola Pemerintah
a. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
b. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
c. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
e. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
f. Peningkatan Kapasitas Aparatur
g. Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
h. Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Balai Pengembangan Teknologi
dan Standarisasi Industri
i. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengembangan
Teknologi dan Standarisasi Industri
j. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengembangan
Teknologi dan Standarisasi Industri
k. Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Balai Pengujian dan Sertifikasi
Mutu Barang
l. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengujian dan
Sertifikasi Mutu Barang
m. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengujian dan
Sertifikasi Mutu Barang
n. Penyediaan Data Pembangunan Sektoral
o. Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengembangan
Teknologi dan Standarisasi Industri
p. Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengujian dan
Sertifikasi Mutu Barang
6. Program Peningkatan Daya Saing Industri
a. Pengawasan dan Pembinaan Standarisasi Mutu Produk Industri
b. Perencanaan dan Pengembangan Perwilayahan Industri serta
Rekomendasi Teknis Perijinan
c. Peningkatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah
d. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Industri
III - 6
7. Program Pelayanan Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri
a. Pengembangan dan Peningkatan Produk industri
b. Standarisasi dan sertifikasi Industri
Secara rinci rumusan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2019 adalah sebagaimana tertuang dalam
tabel berikut ini.
III - 7
Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Banten
Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2018
TERLAMPIR
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Per
Program
Pagu Indikatif Per
Kegiatan
Pagu Indikatif Per
Tolak Ukur Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Per
Program
Pagu Indikatif Per
Kegiatan
Pagu Indikatif Per
Tolak Ukur
20 06 Perdagangan
20 06 15 Program Pengembangan Perdagangan
Dalam Negeri
3.917.439.800 4.113.311.790
20 06 15 1 Peningkatan Peran Pelaku Usaha
Dalam Kerjasama Perdagangan dan
Pengembangan Perdagangan
Berjangka
900.000.000 945.000.000
1 Pembinaan Aparatur dan Pelaku Usaha Perdagangan
Berjangka
Provinsi Banten 2 Kegiatan 65.498.000 APBD 2 Kegiatan 68.772.900
2 Peningkatan Pengelolaan Sistem Resi Gudang dan
Pembinaan
Provinsi Banten 1 Kegiatan 34.780.000 APBD 1 Kegiatan 36.519.000
3 Kerjasama UKM dan Pengusaha Ritel Provinsi Banten 1 Dokumen 41.490.000 APBD 1 Dokumen 43.564.500
4 Misi Dagang Lokal Provinsi Banten 5 Pelaku
Usaha
57.500.000 APBD 5 Pelaku Usaha 60.375.000
5 Partisipasi Fasilitasi Pameran Nasional Luar Daerah
Provinsi Banten
10 Pelaku
Usaha
412.490.000 APBD 10 Pelaku Usaha 433.114.500
6 Penyelenggaraan dan Partisipasi Pasar Lelang Provinsi Banten 10 Pelaku
Usaha
33.282.000 APBD 10 Pelaku Usaha 34.946.100
7 Peningkatan Promosi Produk IKM menunjang Destinasi
Wisata
Banten lama dan
Tanjung Lesung
40 IKM 254.960.000 APBD Mendukung
Tematik Pariwisata
40 IKM 267.708.000
2 Peningkatan Akses Distribusi
Perdagangan
1.211.000.000 1.271.550.000 -
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendirian Pusat
Distribusi Provinsi
Provinsi Banten 2 Dokumen 582.251.000 APBD 2 Dokumen 611.363.550
2 Rapat Koordinasi Peningkatan Sarana Perdagangan Provinsi Banten 2 Dokumen 293.105.000 APBD 2 Dokumen 307.760.250
3 Rapat Koordinasi Distribusi Bahan Kebutuhan Pokok Dan
Barang Penting
Provinsi Banten 1 Dokumen 40.350.000 APBD 1 Dokumen 42.367.500
4 Bimtek Pedagang Pasar Di Provinsi Banten Provinsi Banten 2 Kegiatan 77.650.000 APBD 2 Kegiatan 81.532.500
5 Bimtek Pengelola Pasar Bagi Pengelola Pasar Provinsi Banten 1 Kegiatan 139.488.000 APBD 1 Kegiatan 146.462.400
6 Pembinaan Pedagang di Banten Lama Banten Lama 2 Kegiatan 78.156.000 APBD Menundukung
Tematik Pariwisata
2 Kegiatan 82.063.800
3 Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting
1.056.271.000 1.109.084.550 -
1 Bazzar /Gelar pasar murah di Provinsi Banten Provinsi Banten 29 kegiatan 302.061.000 APBD 29 kegiatan 317.164.050
2 Pemantauan harga dan persediaan bahan kebutuhan
pokok masyarakat dan barang penting di provinsi banten
dalam rangka hari besar keagamaan dan tahun baru
Provinsi Banten 12 Bulan 162.240.000 APBD 12 Bulan 170.352.000
3 Sistem informasi Harga bahan kebutuhan pokok strategis
di Provinsi Banten
Provinsi Banten 12 Bulan 348.200.000 APBD 12 Bulan 365.610.000
4 Rapat Pendataan stok indikatif Kebutuhan Pokok
Masyarakat
Provinsi Banten 4 Kegiatan 142.588.000 APBD 4 Kegiatan 149.717.400
5 Forum komunikasi perpupukan di provinsi Banten (data
dan informasi pupuk bersubsidi)
Provinsi Banten 2 kegiatan 101.182.000 APBD 2 kegiatan 106.241.100
4 Pengendalian Inflasi Daerah 750.168.800 787.677.240 -
1 Rapat koordinasi triwulan I-IV TPID antar kab/kota di
provinsi Banten dan penyusunan bahan pengendalian
inflasi daerah
Provinsi Banten 4 kegiatan 143.400.000 APBD 4 kegiatan 150.570.000
2 Capacity building TPID Provinsi Banten Provinsi Banten 1 kegiatan 39.350.000 APBD 1 kegiatan 41.317.500
3 Rapat singkronisasi Program dan kegiatan TPID Provinsi Banten 2 kegiatan 124.830.000 APBD 2 kegiatan 131.071.500
4 Evaluasi pengendalian inflasi daerah Provinsi Banten 12 Bulan 355.168.800 APBD 12 Bulan 372.927.240
5 Pemantauan harga bahan pokok Ramadhan dan Lebaran Provinsi Banten 4 kegiatan 54.680.000 APBD 4 kegiatan 57.414.000
6 Tim analis kegiatan pengendalian inflasi Provinsi Banten
dan pendampingan rakor RPID wilayah/regional/nasional
Provinsi Banten 1 kegiatan 32.740.000 APBD 1 kegiatan 34.377.000
20 06 16 Program Pengembangan Perdagangan
Luar Negeri
1.586.966.000 1.666.314.300
1 Peningkatan Peran Dunia Usaha Bagi
Pengembangan Ekspor Daerah
463.666.000 486.849.300 -
1 Identifikasi Produk Ekspor Provinsi Banten 1 Dokumen 65.080.000 APBD 1 Dokumen 68.334.000
2 Pengembangan Produk Ekspor Provinsi Banten 5 Produk 236.564.000 APBD 5 Produk 248.392.200
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Indikator Kinerja
Kegiatan (Tolak Ukur)
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2020
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Per
Program
Pagu Indikatif Per
Kegiatan
Pagu Indikatif Per
Tolak Ukur Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Per
Program
Pagu Indikatif Per
Kegiatan
Pagu Indikatif Per
Tolak Ukur
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Indikator Kinerja
Kegiatan (Tolak Ukur)
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2020
3 Analisa Produk Ekspor Provinsi Banten di Negara Pesaing Provinsi Banten 1 Dokumen 60.136.000 APBD 1 Dokumen 63.142.800
4 Bimbingan Teknis dalam rangka Peningkatan Ekspor
Produk Hasil IKM
Provinsi Banten 5 Produk 67.886.000 APBD 5 Produk 71.280.300
5 Penyediaan dan penyebarluasan informasi produk
potensial daerah dan informasi pasar luar negeri
Provinsi Banten 1 Paket 34.000.000 APBD 1 Paket 35.700.000
2 Pengembangan dan Pengendalian
Impor daerah
387.300.000 406.665.000 -
1 Terlaksananya Pengendalian Impor Daerah Provinsi Banten 8 Kegiatan 326.560.000 APBD 8 Kegiatan 342.888.000
2 Terlaksananya Monitoring dan Pelaporan Importir di
Provinsi Banten
Provinsi Banten 12 Bulan 60.740.000 APBD 12 Bulan 63.777.000
3 Peningkatan Promosi Perdagangan
Luar Negeri
736.000.000 772.800.000 -
1 Peningkatan Promosi Dagang Produk Pada Pameran
Dagang Internasional
Luar Negeri 6 IKM 290.455.000 APBD 6 IKM 304.977.750
2 Peningkatan Promosi Dagang Produk Pada Pemeran
Dagang Nasional
Luar Daerah
Provinsi Banten
30 IKM 334.312.000 APBD 30 IKM 351.027.600
3 Misi Dagang Produk Ekspor Provinsi Banten 9 IKM 111.233.000 APBD 9 IKM 116.794.650
20 06 17 Program Perlindungan dan
Pengawasan Industri
3.324.509.000 3.490.734.450
1 Pengawasan dan Pembinaan
Standarisasi Mutu Produk Industri
608.880.000 639.324.000 -
1 Pengawasan Produk SNI Wajib Provinsi Banten 50 Produk 378.677.000 APBD 50 Produk 397.610.850
2 Pengawasan SNI Wajib terhadap Industri di Provinsi
Banten
Provinsi Banten 56 Industri 230.203.000 APBD 56 Industri 241.713.150
2 Peningkatan Perlindungan
Konsumen
2.180.779.000 2.289.817.950 -
1 Edukasi Perlindungan Konsumen Provinsi Banten 1 Paket 991.360.000 APBD 1 Paket 1.040.928.000
2 Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK)
Provinsi Banten 12 Bulan 1.189.419.000 APBD 12 Bulan 1.248.889.950
3 Peningkatan Pengawasan Barang
Beredar/Jasa dan Tertib Niaga
534.850.000 561592500 -
1 Peningkatan pengawasan barang beredar/Jasa dan Tertib
Niaga
Provinsi Banten 12 Bulan 416.940.000 APBD 12 Bulan 437.787.000
2 Pengawasan Tim Terpadu Penanggulangan dan
Pengendalian Bahan Berbahaya (B2)
Provinsi Banten 12 Bulan 117.910.000 APBD 12 Bulan 123.805.500
20 06 18 Program Pelayanan Pengujian dan
Sertifikasi Mutu Barang
1.171.421.000 1.229.992.050
1 Peningkatan Pelayanan Mutu Barang 661.289.000 694.353.450 -
1 Pelayanaan Pengujian Mutu Barang Provinsi Banten 12 Bulan 661.289.000 APBD 12 Bulan 694.353.450
2 Peningkatan Pelayanan Kalibrasi dan
sertifikasi
510.132.000 535.638.600 -
1 Pelayanaan Kalibrasi dan sertifikasi Provinsi Banten 12 Bulan 510.132.000 APBD 12 Bulan 535.638.600
20 07 Perindustrian -
20 07 01 Program Tata Kelola Pemerintah 40.551.830.200 18.464.944.050 -
20 07 01 1 Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
92.986.000 97.635.300 -
1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Provinsi Banten 17 Dokumen 73.848.000 APBD 17 Dokumen 77.540.400
2 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak Provinsi Banten 3 Dokumen 12.360.000 APBD 3 Dokumen 12.978.000
3 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP)
Provinsi Banten 2 Dokumen 6.778.000 APBD 2 Dokumen 7.116.900
2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 778.568.000 817.496.400 -
1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan Provinsi Banten 3 Dokumen 35.622.000 APBD 3 Dokumen 37.403.100
2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan Provinsi Banten 10 Dokumen 318.620.000 APBD 10 Dokumen 334.551.000
3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian Provinsi Banten 5 Dokumen 96.138.000 APBD 5 Dokumen 100.944.900
4 Monitoring dan Evaluasi Provinsi Banten 4 Dokumen 328.188.000 APBD 4 Dokumen 344.597.400
3 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 25.460.994.200 2.619.566.250 -
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
Provinsi Banten 1 Paket 2.220.500.000 APBD 1 Paket 2.331.525.000
2 Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor Provinsi Banten 1 Paket 274.325.000 APBD 1 Paket 288.041.250
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Per
Program
Pagu Indikatif Per
Kegiatan
Pagu Indikatif Per
Tolak Ukur Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Per
Program
Pagu Indikatif Per
Kegiatan
Pagu Indikatif Per
Tolak Ukur
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Indikator Kinerja
Kegiatan (Tolak Ukur)
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2020
3 Pengadaan Konstruksi Pembangunan Pusat Distribusi
Provinsi
Provinsi Banten 1 Paket 22.966.169.200 APBD 1 Paket
4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor
2.400.280.000 2.520.294.000 -
1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Provinsi Banten 12 Bulan 400.030.000 APBD 12 Bulan 420.031.500
2 Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK Provinsi Banten 12 Bulan 172.550.000 APBD 12 Bulan 181.177.500
3 Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung / Kantor Provinsi Banten 12 Bulan 1.827.700.000 APBD 12 Bulan 1.919.085.000
5 Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
4.812.331.000 5.052.947.550 -
1 Operasional Tidak Tetap Provinsi Banten 12 Bulan 1.727.618.000 APBD 12 Bulan 1.813.998.900
2 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman
(outsurcing)
Provinsi Banten 12 Bulan 300.000.000 APBD 12 Bulan 315.000.000
3 Penyediaan Barang Pakai Habis Provinsi Banten 12 Bulan 530.948.000 APBD 12 Bulan 557.495.400
4 Penyediaan Bahan Cetak Provinsi Banten 12 Bulan 220.975.000 APBD 12 Bulan 232.023.750
5 Penyediaan Makan dan Minum Kantor Provinsi Banten 12 Bulan 456.300.000 APBD 12 Bulan 479.115.000
6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor Provinsi Banten 12 Bulan 478.380.000 APBD 12 Bulan 502.299.000
7 Pelaksanaan HUT Banten dan Banten EXPO Provinsi Banten 1 Kegiatan 845.510.000 APBD 1 Kegiatan 887.785.500
8 Penyediaan BBM Provinsi Banten 12 Bulan 252.600.000 APBD 12 Bulan 265.230.000
6 Peningkatan Kapasitas Aparatur 292.950.000 307.597.500 -
1 Peningkatan Kopetensi Aparatur Provinsi Banten 25 Orang 292.950.000 APBD 25 Orang 307.597.500
7 Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
943.280.000 990.444.000 -
1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Luar Daerah
Provinsi Banten
12 Bulan 789.330.000 APBD 12 Bulan 828.796.500
2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah Provinsi Banten 12 Bulan 153.950.000 APBD 12 Bulan 161.647.500
8 Pengadaan Sarana dan Prasarana
pada UPTD Pengembangan Teknologi
dan Standarisasi Industri
540.000.000 567.000.000 -
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
Provinsi Banten 1 Paket 540.000.000 APBD 1 Paket 567.000.000
9 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPTD Pengembangan
Teknologi dan Standarisasi Industri
196.400.000 206.220.000 -
1 Pemeliharaan Gedung Kantor Provinsi Banten 12 Bulan 40.000.000 APBD 12 Bulan 42.000.000
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Provinsi Banten 12 Bulan 80.605.000 APBD 12 Bulan 84.635.250
3 Pemeliharaan Inventaris Kantor Provinsi Banten 12 Bulan 75.795.000 APBD 12 Bulan 79.584.750
10 Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Pengembangan Teknologi dan
Standarisasi Industri
969.994.000 1.018.493.700 -
1 Operasional Perkantoran Provinsi Banten 12 Bulan 356.642.000 APBD 12 Bulan 374.474.100
2 Penyediaan Barang Habis Pakai Provinsi Banten 12 Bulan 65.222.000 APBD 12 Bulan 68.483.100
3 Penyediaan Bahan Cetak Provinsi Banten 12 Bulan 39.274.000 APBD 12 Bulan 41.237.700
4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor BPTSI Provinsi Banten 12 Bulan 56.600.000 APBD 12 Bulan 59.430.000
5 Penyediaan Jasa Telepon LIstrik Listrik Internet dan
PBHI/PHBN
Provinsi Banten 12 Bulan 406.320.000 APBD 12 Bulan 426.636.000
6 Penyediaan BBM Provinsi Banten 12 Bulan 45.936.000 APBD 12 Bulan 48.232.800
11 Pengadaan Sarana dan Prasarana
pada UPTD Pengujian dan Sertifikasi
Mutu Barang
1.170.980.000 1.229.529.000 -
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
Provinsi Banten 1 Paket 270.980.000 APBD 1 Paket 284.529.000
2 Pengadaan Peralatan Laboratorium Provinsi Banten 1 Paket 900.000.000 APBD 1 Paket 945.000.000
12 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPTD Pengujian dan
Sertifikasi Mutu Barang
232.750.000 244.387.500 -
1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Provinsi Banten 12 Bulan 78.100.000 APBD 12 Bulan 82.005.000
2 Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK Provinsi Banten 12 Bulan 59.650.000 APBD 12 Bulan 62.632.500
3 Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung / Kantor Provinsi Banten 12 Bulan 95.000.000 APBD 12 Bulan 99.750.000
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Per
Program
Pagu Indikatif Per
Kegiatan
Pagu Indikatif Per
Tolak Ukur Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Per
Program
Pagu Indikatif Per
Kegiatan
Pagu Indikatif Per
Tolak Ukur
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Indikator Kinerja
Kegiatan (Tolak Ukur)
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2020
13 Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD Pengujian
dan Sertifikasi Mutu Barang
1.081.809.000 1.135.899.450 -
1 Operasional Tidak Tetap Provinsi Banten 12 Bulan 604.400.000 APBD 12 Bulan 634.620.000
2 Penyediaan Barang Pakai Habis Provinsi Banten 12 Bulan 106.734.500 APBD 12 Bulan 112.071.225
3 Penyediaan Makan dan Minum Kantor Provinsi Banten 12 Bulan 60.200.000 APBD 12 Bulan 63.210.000
4 Penyediaan Operasional Jasa Kantor Provinsi Banten 12 Bulan 150.000.000 APBD 12 Bulan 157.500.000
5 Penyediaan BBM Provinsi Banten 12 Bulan 99.216.000 APBD 12 Bulan 104.176.800
6 Penyediaan Bahan Cetak Provinsi Banten 12 Bulan 61.258.500 APBD 12 Bulan 64.321.425
14 Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
930.588.000 977.117.400 -
1 Penyusunan Profil Kinerja Program Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Banten
Provinsi Banten 1 Dokumen 60.204.000 APBD 1 Dokumen 63.214.200
2 Pembuatan Visuallisasi Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Banten
Provinsi Banten 1 Dokumen 40.136.000 APBD 1 Dokumen 42.142.800
3 Pengelolaan Website Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Banten
Provinsi Banten 12 Bulan 36.536.000 APBD 12 Bulan 38.362.800
4 Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial
tematik
Provinsi Banten 2 Dokumen 789.044.000 APBD 2 Dokumen 828.496.200
5 Pengelolaan PPID Provinsi Banten 12 Bulan 4.668.000 APBD 12 Bulan 4.901.400
15 Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah pada UPTD
Pengembangan Teknologi dan
Standarisasi Industri
290.000.000 304.500.000 -
1 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah Provinsi Banten 12 Bulan 86.790.000 APBD 12 Bulan 91.129.500
2 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Luar Daerah
Provinsi Banten
12 Bulan 203.210.000 APBD 12 Bulan 213.370.500
16 Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah pada UPTD Pengujian
dan Sertifikasi Mutu Barang
357.920.000 375.816.000 -
1 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah Provinsi Banten 12 Bulan 206.920.000 APBD 12 Bulan 217.266.000
2 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Luar Daerah
Provinsi Banten
12 Bulan 151.000.000 APBD 12 Bulan 158.550.000
20 07 15 Program Peningkatan Daya Saing
Industri
4.548.563.000 4.775.991.150 -
1 Perencanaan dan Pengembangan
Perwilayahan Industri serta
Rekomendasi Teknis Perijinan
910.000.000 955.500.000 -
1 Harmonisasi Peraturan Daerah RPID Provinsi Banten Provinsi Banten 2 Dokumen 139.610.000 APBD 2 Dokumen 146.590.500
2 Kajian Pengembangan Kawasan/Sentra Industri Provinsi Banten 6 Dokumen 214.600.000 APBD 6 Dokumen 225.330.000
3 Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Industri Provinsi Banten 1 Dokumen 94.440.000 APBD 1 Dokumen 99.162.000
4 Peningkatan Kerjasama Penelitian IPTEK Industri Provinsi Banten 2 Dokumen 87.825.000 APBD 2 Dokumen 92.216.250
5 Fasilitasi Perizinan dan Regulasi Industri Provinsi Banten 50
Perusahaan
227.295.000 APBD 50 Perusahaan 238.659.750
6 Kajian Pemanfaatan Lahan Industri Provinsi Banten 3 Dokumen 146.230.000 APBD 3 Dokumen 153.541.500
2Peningkatan dan Pengembangan
Industri Kecil Menengah
2.538.563.000 2.665.491.150 -
1 Terlaksananya Pengembangan Mutu Produk dan SDM IKM Provinsi Banten 300 Orang 961.008.000 APBD 300 Orang 1.009.058.400
2 Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Sentra IKM Provinsi Banten 50 IKM 160.700.000 APBD 50 IKM 168.735.000
3 Terlaksananya Seleksi Produk Unggulan OVOP Banten di 8
Kab/Kota
Provinsi Banten 2 Kegiatan 92.340.000 APBD 2 Kegiatan 96.957.000
4 Terlaksananya Gelar Produk Unggulan Daerah Provinsi
Banten
Provinsi Banten 120 IKM 511.445.000 APBD 120 IKM 537.017.250
5 Pengembangan Industri Kreatif Provinsi Banten 50 Orang 211.720.000 APBD 50 Orang 222.306.000
6 Pengembangan Produk IKM menunjang Destinasi Wisata Banten lama dan
Tanjung Lesung
50 Orang 259.000.000 APBD Menunjang
Tematik Pariwisata
50 Orang 271.950.000
7 Peningkatan Industri Kreatif penguatan Kelembagaan
Dekranasda Provinsi Banten
Provinsi Banten 8 IKM 342.350.000 APBD Menunjang
Tematik
Pengangguran dan
Kemiskinan
8 IKM 359.467.500
3Peningkatan dan Pengembangan
Sumber Daya Industri
- 1.100.000.000 1.155.000.000 -
1 Peningkatan Nilai Tambah Produk Provinsi Banten 20 Produk 200.195.000 APBD 20 Produk 210.204.750
2 Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Industri Provinsi Banten 50 Orang 240.280.000 APBD 50 Orang 252.294.000
3 Pengembangan Pemasaran dan Kemitraan Untuk Sumber
Daya Lokal
2 Kegiatan 391.880.000 APBD 2 Kegiatan 411.474.000
4 Pengembangan Hilirisasi IKM Terhadap Industri Besar Provinsi Banten 1 Kegiatan 137.315.000 APBD 1 Kegiatan 144.180.750
5 Kerjasama Link And Match Industri dan SMK Provinsi Banten 18 Industri 130.330.000 APBD 18 Industri 136.846.500
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Per
Program
Pagu Indikatif Per
Kegiatan
Pagu Indikatif Per
Tolak Ukur Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Per
Program
Pagu Indikatif Per
Kegiatan
Pagu Indikatif Per
Tolak Ukur
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Indikator Kinerja
Kegiatan (Tolak Ukur)
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2020
20 07 16Program Pelayanan Pengembangan
Teknologi dan Standarisasi Industri
950.271.000 997.784.550
1 Pengembangan dan Peningkatan
Produk industri
400.271.000 420.284.550 -
1 Pelayanan Rumah Kemasan Provinsi Banten 60 Produk 260.129.000 APBD 60 Produk 273.135.450
2 Pengadaan Peralatan dan Mobile Kemasan Provinsi Banten 1 Paket 140.142.000 APBD 1 Paket 147.149.100
2Standarisasi dan sertifikasi Industri
550.000.000 577.500.000 -
1 Pelayanan Pengujian Bahan Bangunan dan Kontruksi Provinsi Banten 40 Produk 199.080.000 APBD 40 Produk 209.034.000
2 Pelayanan Standar Produk dan Sertifikasi Pangan Provinsi Banten 25 Produk 96.610.000 APBD 25 Produk 101.440.500
3 Fasilitasi PIRT, Standar, Hki, Uji Umur Simpan dan halal Provinsi Banten 25 Produk 254.310.000 APBD 25 Produk 267.025.500
56.051.000.000 56.051.000.000 56.051.000.000 34.739.072.340 34.739.072.340 34.739.072.340
Serang, November 2018
Kepala
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Banten
\
H. Babar Suharso, ST. M.Si
NIP. 19680803 199603 1 004
JUMLAH
Penutup V - 1
BAB IV. PENUTUP
Program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten
sebagai operasional tahunan darain Renstra Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang rencana akan dilaksanakan
pada tahun 2019 terdiri dari 7 (Tujuh) Program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan
dengan rencana anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp
56.051.000.000,- yaitu :
1. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
a. Peningkatan Peran Pelaku Usaha Dalam Kerjasama Perdagangan dan
Pengembangan Perdagangan Berjangka
b. Peningkatan Akses Distribusi Perdagangan
c. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
d. Pengendalian Inflasi Daerah
2. Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri
a. Peningkatan Peran Dunia Usaha Bagi Pengembangan Ekspor Daerah
b. Pengembangan dan Pengendalian Impor daerah
c. Peningkatan Promosi Perdagangan Luar Negeri
3. Program Perlindungan dan Pengawasan Industri
a. Peningkatan Perlindungan Konsumen
b. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga
4. Program Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
a. Peningkatan Pelayanan Mutu Barang
b. Peningkatan Pelayanan Kalibrasi dan sertifikasi
5. Program Tata Kelola Pemerintah
a. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
b. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
c. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
e. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
f. Peningkatan Kapasitas Aparatur
g. Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
h. Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Balai Pengembangan Teknologi
dan Standarisasi Industri
i. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengembangan
Teknologi dan Standarisasi Industri
Penutup V - 2
j. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengembangan
Teknologi dan Standarisasi Industri
k. Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Balai Pengujian dan Sertifikasi
Mutu Barang
l. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengujian dan
Sertifikasi Mutu Barang
m. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengujian dan
Sertifikasi Mutu Barang
n. Penyediaan Data Pembangunan Sektoral
o. Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengembangan
Teknologi dan Standarisasi Industri
p. Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengujian dan
Sertifikasi Mutu Barang
6. Program Peningkatan Daya Saing Industri
a. Pengawasan dan Pembinaan Standarisasi Mutu Produk Industri
b. Perencanaan dan Pengembangan Perwilayahan Industri serta
Rekomendasi Teknis Perijinan
c. Peningkatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah
d. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Industri
7. Program Pelayanan Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri
a. Pengembangan dan Peningkatan Produk industri
b. Standarisasi dan sertifikasi Industri
Rencana Program dan kegiatan merupakan rencana program dan kegiatan hasil
rumusan sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2017-2022, yang pada saat perumusanya
telah melibatkan Kabupaten /Kota dan stakeholders melalui kegiatan koordinasi
penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten
Tahun 2017-2022 dan koordinasi penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 dalam forum SKPD.
Pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah diarahkan/ditentukan pada
dasarnya membutuhkan anggaran yang sesuai dengan kualitas dan kuantitas
program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut.
Selanjutnya apabila recana program dan kegiatan yang berkinerja tersebut
kurang mendapatkan dukungan dari anggaran yang akan dialokasikan, maka
dalam hal ini tidak akan mengurangi kuantitas program dan kegiatan, namun
akan mengurangi tolok ukur kegiatan dari kegiatan yang telah di rencanakan.
Penutup V - 3
Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2019
yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2017-2022, pada pelaksanaanya
selanjutnya akan memperhatikan kaidah pelaksanaanya sebagai berikut:
a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Pada
implementasinya berkewajiban untuk berusaha pencapaian visi, misi,
tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah
tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan dan
telah diselaraskan dengan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan
Perdagangan tahun 2017-2022.
b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten akan benar-
benar menggunakan dan /atau memperhatikan Rencana Kerja
tahun 2019 yang telah ditetapkan sebagai dokumen pedoman
pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan tahun 2019 terutama dalam pencapaian kinerja
kegiatan.
c. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten
Tahun 2019 akan menjadi /merupakan acuan dan pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) /Daftar Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2019.
d. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten
dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan akan benar-
benar memperhatikan proses pelaksanaanya (berbasis pada proses),
sehingga target dari indikator kinerja akan dapat tercapai sesuai
dengan yang diharapkan.
e. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2019,
selanjutnya akan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten
Tahun 2019 setelah diselaraskan dengan Daftar Pelaksanaan
Anggaran ( DPA ).
f. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten
selanjutnya akan dilakukan evaluasi pada akhir pelaksanaan program
dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Povinsi Banten.
Penutup V - 4
g. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Banten akan menjadi acuan dalam rangka penyusunan evaluasi
kinerja pelaksanaan rencana pembagunan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Banten tahun 2019.