Beleidsplan gemeente Barneveld Door: Erwin van der Meij, Dave Duyn en Robin van Leeuwen.

Post on 13-May-2015

216 views 0 download

Transcript of Beleidsplan gemeente Barneveld Door: Erwin van der Meij, Dave Duyn en Robin van Leeuwen.

Combinatiefuncties 2010-2012

Beleidsplan gemeente Barneveld

Door: Erwin van der Meij, Dave Duyn en Robin van Leeuwen

Inhoud presentatie

Methode Gemeente Barneveld / interne

organisatie Strategische analyse / SWOT analyse Verslag vergelijkend onderzoek Conclusies / aanbevelingen Implementatie

Methode

Taskforce combinatiefuncties Desk research

Gemeente Barneveld

9 woongemeenschappen 7 politieke partijen Inwoners: 50.488 31,4 % jongeren tot 20 jaar (15853)

Voorzieningen Onderwijs: Cultuur:

31 BO3 VO2 SO

DansLiteratuurTheater/toneelFilmKunst

Sport: Naschoolse opvang:

Voetbal 8xGymnastiek 5xVolleybal 4xKorfbal 3xBasketbal Tennis Hockey ZwemmenTafeltennis, Jeu de Boules, BiljartBadminton, Bowlen, Kegelen

Peuterspeelzalen 11xKinderdagverblijven 3xBuitenschoolse opvang

Strategische analyse

Sterkten: Zwakten:

•Faciliteiten•BOS impuls•Huidig beleid

•Cijfers BOS impuls

Kansen: Bedreigingen:

•Embedded fitness•Subsidies•Behoefte•Positieve ervaringen andere gemeenten

•Verkeerde invulling CF•Bezuinigingen

Strategische analyse

Sterkten: Zwakten:

•Faciliteiten•BOS impuls•Huidig beleid

•Cijfers BOS impuls

Kansen: Bedreigingen:

•Embedded fitness•Subsidies•Behoefte•Positieve ervaringen andere gemeenten

•Verkeerde invulling CF•Bezuinigingen

Strategische analyse

Sterkten: Zwakten:

•Faciliteiten•BOS impuls•Huidig beleid

•Cijfers BOS impuls

Kansen: Bedreigingen:

•Embedded fitness•Subsidies•Behoefte•Positieve ervaringen andere gemeenten•Bezuinigingen

•Verkeerde invulling CF

Strategische analyse

Sterkten: Zwakten:

•Faciliteiten•BOS impuls•Huidig beleid

•Cijfers BOS impuls

Kansen: Bedreigingen:

•Embedded fitness•Subsidies•Behoefte•Positieve ervaringen andere gemeenten•Bezuinigingen

•Verkeerde invulling CF

Conclusies SWOT analyse

Gebruik maken van ervaring en faciliteiten

Stimuleren van Sport & Bewegen met subsidies

Verbeteren gezondheid

Conclusies - aanbevelingen

Implementatieplan

Conclusies/beleid

Aanpak: Peuterspeelzalen

▪ Doelgroep <4jaar▪ Accommodatie van sportvereniging

PO▪ Doelgroep 4-12 jaar▪ Verzorgen bewegingsonderwijs▪ 8-12 jaar verzorgen clinics

VO▪ Doelgroep 12-18 jaar▪ Structureel naschools beweegaanbod▪ Ondersteunen bewegingsonderwijs

Sportverenigingen▪ Doelgroep 4-18 jaar▪ Versterken sportvereniging

maatschappelijk kader

Conclusies/beleid

Activiteiten: Werven

▪ Combinatiefunctionarissen▪ Betrokken partijen▪ Doelgroep

Organisatie project▪ Gemeente heeft regie▪ Verdeling combinatiefuncties▪ Inrichten werkgeverschap▪ Verantwoordelijk voor financiën▪ communicatie

Conclusies/beleid

Financiering▪ Eerste jaar subsidie 100% jaren

daaropvolgend 40% ▪ Rekening houden met extra kosten

(onderzoek NOCNSF) Verdere uitwerking implementatie

Implementatie

Tijdspad van de implementatie Omschrijving startsituatie, verdeling Positie gemeente Positie combinatiefunctionaris Aanpak Begeleiding en scholing Regels Combinatiefuncties

Werkgeverschap

Werkzaam voor twee sectoren, maar onder contract bij één werkgever

Welke CAO geldt voor de werknemer?

▪ Onderwijs▪ Sport

In dienst van sportbureau, werkzaam bij sportvereniging geldt CAO sport

In dienst van gemeente, werkzaam bij onderwijs geldt COA onderwijs

ImplementatieplanCAO

Werkzaam voor twee sectoren, maar onder contract bij één werkgever

Welke CAO geldt voor de werknemer?

▪ Onderwijs▪ Sport

In dienst van sportbureau, werkzaam bij sportvereniging geldt CAO sport

In dienst van gemeente, werkzaam bij onderwijs geldt COA onderwijs

ImplementatieplanFinanciële onderbouwing

Omschrijving kosten

2010 2011 2012

Inzet 5,4 fte’s 3de kwartaal + 4de kwartaal

€121.500

Inzet 7.4 fte’s €333.000

Inzet 11.2 fte’s €504.000

Overige kosten (scholing, reiskosten, materiaalkosten)

€12.500 €25.000 €25.000

Totaal €134.000 €358.000 €529.000

Omschrijving dekking

2010 (3e + 4e kwartaal) 2011 2012

Rijksbijdrage €121.500 (100%) €133.200 (40%) €201.600

Gemeente bijdrage €0 (0%) €199.800 (60%) €302.400

Sponsoring en overige bijdrage

€12.500 €25.000 €25.000

Totaal €134.000 €358.000 €529.000

ImplementatieplanFinanciële onderbouwing

Overige kosten laag houden door:▪ Inzet vrijwilligers▪ Gebruik maken van bestaande accommodaties▪ Gebruik maken van aanwezig materiaal

Manieren om geldstromen te creëren:▪ Sponsoring door grote bedrijven in gemeente

Barneveld▪ Ouderbijdrage▪ Bijdrage van overige bevolking▪ Overige subsidies

Einde