2e BUDGETWIJZIGING 2019 GEMEENTE - Bredene · Actie: 1G04.02.03: Doortrekking Zeelaan (met respect...
Transcript of 2e BUDGETWIJZIGING 2019 GEMEENTE - Bredene · Actie: 1G04.02.03: Doortrekking Zeelaan (met respect...
Gemeentebestuur Bredene 2e budgetwijziging 2019 Centrumplein 1 versie G.R. 16/12/2019 8450 Bredene NIS‐code 35002
Provincie: WEST‐VLAANDEREN Arrondissement: OOSTENDE Gemeente: BREDENE Postnummer: 8450
Algemeen directeur: Yannick WITTEVRONGEL Financieel directeur: Fabienne DEVRIENDT Zitdagen: iedere werkdag Zitdagen: iedere werkdag Tel.: 059 33 91 91 Tel.: 059 33 91 91
Adjunct‐algemeen directeur: Jan Eerebout Zitdagen : Iedere werkdag Tel.: 059 33 91 91
2e BUDGETWIJZIGING 2019 GEMEENTE
Inhoud
Beleidsnota van de budgetwijziging
Doelstellingennota 6 Doelstellingenbudget (B1) 58 Financiële toestand 60 Lijst met overheidsopdrachten (werken, leveringen, diensten) 61 Lijst met daden van beschikking 62 Lijst met nominatief toegekende subsidies 63 Motivering van de wijzigingen 64
Financiële nota van de budgetwijziging
Wijziging van het exploitatiebudget (BW1) 75Wijziging van investeringsenveloppes (BW2) 76 Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3) 81 Wijziging van het liquiditeitenbudget (BW4) 082
Toelichting bij de budgetwijziging
Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) 084 Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) 086 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) 087 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) 092 Overzicht van de investeringen per investeringsenveloppe 094 Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) 096 Overzicht van de te verstrekken subsidies per beleidsveld 097
Doelstellingennota Doelstellingenbudget (B1) Financiële toestand De lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten De lijst met daden van beschikking De lijst met nominatief toegekende subsidies Motivering van de wijzigingen
BELEIDSNOTA
5
DoelstellingennotaPlanningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-4_2)Periode: 2019Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 33197 Investering: 3788 Financiering: 250
Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)
Centrumplein 1 - 8450 Bredene
Algemeen directeur: Yannick Wittevrongel
Financieel directeur: Fabienne Devriendt
Prioritair Beleid
Beleidsdoelstelling: D.1G.1.: Het gemeentebestuur werkt mee aan de uitbouw van een betaalbaaren kwalitatief woningaanbod in Bredene.
Actieplan: 1G01.01.: Stimuleren van inbreidingsprojecten, met het oog op het creëren van betaalbare enkwalitatieve woningenStimuleren van inbreidingsprojecten, met het oog op het creëren van betaalbare en kwalitatieve woningen
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G01.01.02: Heffen van belasting op leegstand, op onbebouwde grond of op onbewoonbare woningen.
Heffen van belasting op leegstand, op onbebouwde grond of op onbewoonbare woningen, aan de hand van actief bijgehoudeninventarissen op leegstand of niet-bebouwde gronden.
Actie: 1G01.01.03: Aanleg extra parkeerplaatsen ter hoogte van de Turkeyenlaan.
Actie: 1G01.01.04: Aanpassingswerken Noordzeestraat en doortrekking Hasseltstraat (o.a. in het kader vanparkeerproblematiek).Aanpassingswerken Noordzeestraat en doortrekking Hasseltstraat (o.a. in het kader van parkeerproblematiek).
Actieplan: 1G01.02.: De (brand)veiligheid van woningen wordt verhoogd via sensibiliserende acties enconcrete hulpinitiatieven.De (brand)veiligheid van woningen wordt verhoogd via sensibiliserende acties en concrete hulpinitiatieven.
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G01.02.01: Gratis bedeelde rookmelders.
Actie: 1G01.02.02: Vellen van bomen omwille van veiligheidsoverwegingen.
Actieplan: 1G01.03.: Binnen het huisvestigingsbeleid neemt het gemeentebestuur vooral een actieveregisseursrol waar.
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G01.03.01: Binnen het lokaal woonoverleg wordt gewaakt over de afstemming tussen de diverse (sociale)huisvestingsactoren.Binnen het lokaal woonoverleg wordt gewaakt over de afstemming tussen de diverse (sociale) huisvestingsactoren.
Actie: 1G01.03.02: Het woonbureau helpt bezoekers bij uiteenlopende vragen omtrent huisvesting.
Actie: 1G01.03.03: Opzetten communicatiekanalen tussen sociale huisvestingsmaatschappijen en mensen in (kans)armoede.
6
Opzetten communicatiekanalen tussen sociale huisvestingsmaatschappijen en mensen in (kans)armoede. (voor zover nietopgenomen onder andere acties).
Beleidsdoelstelling: D.1G.2.: Het sociaal weefsel wordt versterkt.
Actieplan: 1G02.01: Het gemeentebestuur bouwt zelf een eigen soort buurtwerking uit in gebouwen alshet Gemeenschapscentrum Sas of Creatuur.Het gemeentebestuur bouwt zelf een eigen soort buurtwerking uit in gebouwen als het Gemeenschapscentrum Sas of Creatuur.
Actie: 1G02.01.01: Gemeentelijke buurtwerking (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
Actieplan: 1G02.02.: Het gemeentebestuur ondersteunt het toekomstgericht beheer en demaatschappelijk relevante inzet van het levensbeschouwend erfgoed v.Bredene
Uitgave Ontvangst Saldo
Investeringen 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G02.02.01: Financiële ondersteuning investeringswerken liturgische gebouwen parochie Sint-Rikier.
Actie: 1G02.02.02: Financiële ondersteuning investeringswerken liturgische gebouwen parochie Sint-Jozef Molendorp.
Actie: 1G02.02.03: Financiële ondersteuning investeringswerken liturgische gebouwen parochie Sint-Thérésia van het kind Jezus.
Financiële ondersteuning investeringswerken liturgische gebouwen parochie Sint-Thérésia van het kind Jezus.
Actie: 1G02.02.04: Omgevingswerken Vrijzinnig Centrum De Fakkel.
Actie: 1G02.02.05: Uitbreiding gebouw vrijzinnig centrum De Fakkel (bergingsruimte).
Actieplan: 1G02.03.: Opzetten van wijkinitiatieven.Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 3.000,00 0,00 -3.000,00
Actie: 1G02.03.01: Actie Eindejaarsverlichting (incl. andere kleine uitgaven wijkvergaderingen).
Actie: 1G02.03.02: Wijkbudgetten, concrete wijkinitiatieven en permanente vorming (in het kader van de hervorming wijkradennaar wijkvergaderingen).Wijkbudgetten, concrete wijkinitiatieven en permanente vorming (in het kader van de hervorming wijkraden naarwijkvergaderingen).
Actie: 1G02.03.03: Gemeentelijke eindejaarsversiering.
Actieplan: 1G02.04.: Opzetten van niet-culturele gemeenschapsversterkende initiatieven.Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 1.800,00 0,00 -1.800,00
Actie: 1G02.04.01: Aanleg geboortebos.
Actie: 1G02.04.02: Subsidie aan jeugdhuis Sjarelkot (aandeel gewoon jeugdwerk - 50%)
Sjarelkot wordt financieel (op basis van een nominatieve subsidie) en materieel (gratis kopies, gratis gebruik van (sport)infrastructuur, ter beschikking stellen van materiaal enz.) ondersteund door de gemeente. Daarnaast kunnen de verenigingen teallen tijde beroep doen op de expertise van de diverse gemeentelijke diensten bij vragen of problemen.
De uitgaven voor jeugdhuis Sjarelkot worden vanwege de specifieke ligging en het specifieke publiek van het jeugdhuis 50%
7
toegeschreven aan gewoon jeugdwerk en 50% aan jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren (inovereenstemming met de vroeger ingediende jeugdbeleidsplannen).
Reglement: zie http://www.bredene.be/eloket.asp?Did=9
Actie: 1G02.04.03: Projectsubsidie jongeren - jeugdwerk.
Jaarlijks: 2.500 EUR voor projecten voor en door jongeren door min. 5 jongeren en/of jeugdverenigingen.
Reglement: zie http://www.bredene.be/eloket.asp?Did=9
Actie: 1G02.04.04: Evenement WK voetbal 2014 (o.a.plaatsen van grote schermen).
Actie: 1G02.04.05: Openingsfeesten straten, pleinen,...
Actie: 1G02.04.06: Aanleg kleinschalige netwerkversterkende openbare ruimte (kleine parken, kleine pleinen,...)
Actie: 1G02.04.07: Opbouwwerk integratie nieuwkomers
Beleidsdoelstelling: D.1G.3.: Het gemeentebestuur werkt mee aan de uitbouw van een integraalveiligheidsbeeld.
Actieplan: 1G03.01.: In samenwerking met de Bredense scholen worden gezamenlijke projecten opgezetomtrent drugs- en alcoholpreventie.In samenwerking met de Bredense scholen (en waar nodig andere externe partners) worden gezamelijke projecten opgezetomtrent drugs- en alcoholpreventie.
Actie: 1G03.01.01: Acties drugspreventie jongeren (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
Actieplan: 1G03.02.: Via sensibilisering en concrete acties wordt blijvende aandacht geschonken aan deverkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd.Via sensibilisering en concrete acties wordt blijvende aandacht geschonken aan de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd.
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 24.450,00 0,00 -24.450,00
Actie: 1G03.02.01: Opzetten verkeersveiligheidsprojecten in de Bredense scholen (in samenwerking met de scholen).
Opzetten verkeersveiligheidsprojecten in de Bredense scholen (in samenwerking met de scholen) (o.a. Project K).
Actie: 1G03.02.02: Gedeeltelijke terugbetaling abonnementen openbaar vervoer schoolgaande jongeren.
Actieplan: 1G03.03.: Het gemeentebestuur ondersteunt de uitbouw van Hulpverleningszone I West-Vlaanderen (brandweer).Het gemeentebestuur ondersteunt de uitbouw van Hulpverleningszone I West-Vlaanderen (brandweer).
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G03.03.01: Bijdrage brandweerkosten.
Actie: 1G03.03.02: Kosten opmaak brandpreventieverslagen.
Actieplan: 1G03.04.: Overlast wordt onder meer bestreden via gemeentelijke administratieve sancties.
8
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G03.04.01: Inzetten gemeenschapswacht(en).
Actie: 1G03.04.02: Gemeentelijke administratieve boetes.
Actieplan: 1G03.05.: Via concrete acties wordt gewerkt aan het beperken van specifiekeveiligheidsrisico's.
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 1.250,00 0,00 -1.250,00
Investeringen 0,00 0,00 0,00
Totalen 1.250,00 0,00 -1.250,00
Actie: 1G03.05.01: Graveren van auto's of fietsen (in het kader van criminaliteitspreventie).
Actie: 1G03.05.02: Opstellen en uitvoeren bijzondere nood-en interventieplannen.
* Opstellen bijzondere nood- en interventieplannen (en ter beschikking stellen gemeentelijke expertise hierover aan derden).* Uitgaven die louter kaderen in de uitvoering van algemene en bijzondere nood- en interventieplannen (bv. aankoop materiaal enmaterieel in kader van het veiligheidsbeleid)
Actie: 1G03.05.03: Sensibiliserende campagnes over specifieke veiligheidsrisico's internetgebruik.
Actie: 1G03.05.04: Bestrijden cyberhate op eigen sociale netwerksites.
Actie: 1G03.05.05: Aanleg betonnen oprijplaten aan strandtoegangen (voor redders, hulpdiensten,...)
Actie: 1G03.05.06: Kabel en Leiding informatieportaal (KLIP).
Actieplan: 1G03.06.: Het gemeentebestuur ondersteunt de verdere uitbouw van de lokale politiezoneBredene - De Haan.
Actie: 1G03.06.01: Oprichting bijkomend gebouw lokale politiezone Bredene - De Haan.
Beleidsdoelstelling: D.1G.4.: Er wordt geïnvesteerd in efficiënte en effectieveverkeersafwikkeling.
Actieplan: 1G04.01.: Er wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen in handelskernen en aan openbaregebouwen.
Uitgave Ontvangst Saldo
Investeringen 268.016,92 0,00 -268.016,92
Actie: 1G04.01.01: Aanleggen van extra parkeerruimte te Bredene-Dorp.
Werden grotendeels reeds extra parkeerruimtes gerealiseerd in 2012.
Actie: 1G04.01.02: Uitbreiding parking sportsite Spuikomlaan.
Actie: 1G04.01.03: Verhogen van de kindvriendelijkheid van de parkings.
Voorzien van brede parkeerplaatsen voor ouders die een autostoel voor baby's of peuters uit de auto moeten halen.
Actie: 1G04.01.04: Uitbreiding parking site Centrumplein.
9
Actie: 1G04.01.05: Gefaseerde vervanging parkeerautomaten.
Actie: 1G04.01.06: Herinrichting parking Shopping Duinen en laad- en losstrook Duinenstraat
Actieplan: 1G04.02.: Inhoudelijk afwerken en concreet uitvoeren van het bijgestuurd mobiliteitsplan.Uitgave Ontvangst Saldo
Investeringen 6.000,00 0,00 -6.000,00
Actie: 1G04.02.01: Afwerken inhoudelijke bijsturing mobiliteitsplan.
Actie: 1G04.02.02: Verkeerscirculatieplan Bredene-Sas opmaken en implementeren. (doorstroming en parkeergelegenheid)
Actie: 1G04.02.03: Doortrekking Zeelaan (met respect voor leefbaarheid nieuwe sociale woonzone).
Actie: 1G04.02.04: Aanleg Ebbestraat.
Nieuwe straat die het nog aan te leggen gedeelte van de Zeelaan verbindt met de rotonde in de Duinenstraat ter hoogte vanWackerbout.
Actie: 1G04.02.05: Herinrichting zone ter hoogte van de Blauwe Sluis - Sluizenstraat en uitvoeren rioleringswerken langsheenNoord-Ede.Herinrichting zone ter hoogte van de Blauwe Sluis - Sluizenstraat (waarborgen vlot en veilig doorgaand verkeer richtingSluizenstraat of N9) (en gekoppeld aan rioleringswerken langs Noord-Ede).
Actie: 1G04.02.06: Inrichtings- en verbredingswerken Noord-Edestraat (van Sluizenstraat tot recyclagepark) in functie vanverkeersdoorstroming.Inrichtings- en verbredingswerken Noord-Edestraat (van Sluizenstraat tot containerpark) in functie van verkeersdoorstroming.
Actie: 1G04.02.07: Aanleggen van voorsorteerstroken op de Driftweg.
Aanleggen van voorsorteerstroken op de Driftweg ter hoogte van de kruispunten met de Zeelaan en de Breeweg.
Actieplan: 1G04.03.: Uitbouwen en onderhouden verkeersnetwerk voor zwakke weggebruikers.Uitgave Ontvangst Saldo
Investeringen 300.142,03 0,00 -300.142,03
Actie: 1G04.03.01: Jaarlijks fietspadenprogramma (incl.fietsenstalling).
Actie: 1G04.03.02: Jaarlijkse voetpadenprogramma's.
Actie: 1G04.03.03: Renovatie van trage wegen.
Actie: 1G04.03.04: Infrastructuurwerken Vicognelaan
Actie: 1G04.03.05: Voetpaden Frans Halsplein
Actie: 1G04.03.06: Verbeteren verkeersnetwerk voor zwakke weggebruikers tussen Fritz Vinckelaan en Sluizenstraat
Actieplan: 1G04.04.: Er wordt gestreefd naar de verdere uitbouw van collectief vervoer in Bredene.Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G04.04.01: Eigen busdienst marktbus.
Actie: 1G04.04.02: Overleg met vervoersmaatschappij De Lijn omtrent de betere ontsluiting van Bredene met de bus.
10
Actie: 1G04.04.03: Tussenkomst in kosten openbaar vervoer voor Bredenaars tussen 60 en 65 jaar.
Actie: 1G04.04.04: Schoolvervoer van en naar de buitenschoolse kinderopvang.
Actieplan: 1G04.05.: Permanent zorgen voor een efficiënte verkeersgeleiding (voor zover nietopgenomen in andere actieplannen).Permanent zorgen voor een efficiënte verkeersgeleiding (voor zover niet opgenomen in andere actieplannen).
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G04.05.01: Aankopen en plaatsen van verkeerssignalisatie.
Actie: 1G04.05.02: Schilderen van belijning.
Actie: 1G04.05.03: Hinder door de openbare werken zoveel mogelijk beperken voor handelszaken (uitvoeren Minder Hinder-engagement).Hinder door de openbare werken zoveel mogelijk beperken voor handelszaken (uitvoeren Minder Hinder-engagement).
Beleidsdoelstelling: D.1G.6.: Het gemeentebestuur investeert in aantrekkelijke handelskernen.
Actieplan: 1G06.01.: Verfraaiing, onderhoud en uitbouw van de winkel- en wandelstraten,handelskernen en de toeristische zone.Verfraaiing, onderhoud en uitbouw van de winkel- en wandelstraten, handelskernen en de toeristische zone.
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Investeringen 30.000,00 0,00 -30.000,00
Totalen 30.000,00 0,00 -30.000,00
Actie: 1G06.01.01: Verfraaiingswerken winkelwandelgedeelte van de Duinenstraat.
Actie: 1G06.01.02: Project buurt- en nabijheidsdiensten toerisme.
Actie: 1G06.01.03: Plaatsen van een ondergrondse restafvalcontainer (prioritaire doelgroep tweede verblijvers).
Actie: 1G06.01.04: Infrastructuurwerken "Ambachtelijke Zone" Noord-Ede
Actieplan: 1G06.02.: Ondersteunen van handelskernversterkende acties of actoren.Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 4.500,00 0,00 -4.500,00
Actie: 1G06.02.01: Ondersteunen van economische acties.
Actie: 1G06.02.02: Subsidies aan economische verenigingen.
Actie: 1G06.02.03: Prijzengeld project "Commissie Leegstand" - JCI
Actie: 1G06.02.04: Leegstandsbeleid toeristische zone
Actie: 1G06.02.05: Organisatie netwerkactiviteiten voor ondernemers en zelfstandigen
11
Beleidsdoelstelling: D.1G.7.: De toeristische troeven worden strategisch versterkt enuitgebouwd.
Actieplan: 1G07.01.: Ontwikkelen en implementeren van een marketingsplan voor Bredene en detoeristische troeven van Bredene (o.a. versch. recreatiedomeinen).Ontwikkelen en implementeren van een marketingsplan voor Bredene en de toeristische troeven van Bredene (o.a. versch.recreatiedomeinen).
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 20.000,00 0,00 -20.000,00
Actie: 1G07.01.01: Opstellen en uitvoeren van een marketingplan voor Bredene en de toeristische troeven van Bredene.
Actie: 1G07.01.02: Uitwerken van eigen, afgewerkte arrangementen, die de toeristische mogelijkheden op een klantvriendelijkemanier in de verf zetten.Uitwerken van eigen, afgewerkte arrangementen, die de toeristische mogelijkheden op een klantvriendelijke manier in de verfzetten.
Actie: 1G07.01.03: Participatie in overkoepelende toeristische promotiecampagnes (o.a. via Westtoer).
Actie: 1G07.01.04: Drukwerk Logiegids.
Actie: 1G07.01.05: Gardens of Bredene en bebloemingswedstrijd.
Actie: 1G07.01.06: Opbouw databank met interessante filmlocaties in onze gemeente.
Actie: 1G07.01.07: Aanleg van nieuwe openbare verlichting watertoren.
Actieplan: 1G07.02.: Duurzaam beheren en verder uitbouwen van de diverse toeristischestrandfaciliteiten.
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G07.02.01: Sanitair en drankverkoop t.h.v. strandpost 4, zodat deze zone nuttiger inzetbaar wordt in een ruimerevenementenbeleid. (bv. MEC Staf Versl)Sanitair en drankverkoop t.h.v. strandpost 4, zodat deze zone nuttiger inzetbaar wordt in een ruimer evenementenbeleid. (bv. MECStaf Versl)
Actie: 1G07.02.02: Verhogen vd kwaliteit vd infrastructuur en de uitbating vd strandposten via moderne, rendabele enaangepaste concessievoorschriften.Verhogen vd kwaliteit vd infrastructuur en de uitbating vd strandposten via moderne, rendabele en aangepasteconcessievoorschriften.
Actie: 1G07.02.03: Aanbod strandcabines via concessies aan private personen,(+ uitbreiding v dit aanbod) alsook via concessiesvoor verhuur van strandcabines.Aanbod strandcabines via concessies aan private personen,(+ uitbreiding v dit aanbod) alsook via concessies voor verhuur vanstrandcabines.
Actie: 1G07.02.04: Aanleg van nieuwe douchepalen aan de diverse strandposten.
Actie: 1G07.02.05: Project publieke wifi op het strand
Actieplan: 1G07.03.: Opstellen en uitvoeren van een operationeel actieplan "toeristische zone".Opstellen en uitvoeren van een operationeel actieplan "toeristische zone", die de prioriteiten vastlegt van de openbare werken dienodig zijn om een toekomstgerichte toeristische kern te creëren.
12
Actie: 1G07.03.01: Opstellen operationeel actieplan "toeristische zone".
Opstellen operationeel actieplan "toeristische zone" voor de gefaseerde renovatie en heraanleg van het openbaar domein in hettoeristisch centrum.
Actie: 1G07.03.02: Herinrichting recreatiedomein "Paelsteenveld".
Actie: 1G07.03.03: Diverse herinrichtingswerken Duinenwijk (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
Actie: 1G07.03.04: Diverse herinrichtingswerken wijk Maria-Duyne (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
Actie: 1G07.03.06: Aankoop grond parking Staf Versluys (I, II en III).
Actieplan: 1G07.04.: Realiseren v/e goede ontsluiting vd groene zones en het poldergebied vr fietsers enwandelaars (NB zie afz actieplan vr Grasduinen).Realiseren v/e goede ontsluiting vd groene zones en het poldergebied vr fietsers en wandelaars (NB zie afz actieplan vrGrasduinen).
Actie: 1G07.04.01: Fiets- en wandelpaden groene zones (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
Actieplan: 1G07.05.: Ondersteuning bieden aan of organiseren van toeristische evenementen.Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G07.05.01: Ondersteunen van extern of privaat georganiseerde toeristische evenementen (voor zover niet opgenomenonder andere acties).Ondersteunen van extern of privaat georganiseerde toeristische evenementen (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
Actie: 1G07.05.02: Aanbieden van eigen georganiseerde toeristische evenementen (voor zover niet opgenomen onder andereacties).Aanbieden van eigen georganiseerde toeristische evenementen (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
Actieplan: 1G07.06.: Strategisch verder uitbouwen van recreatiedomein "Grasduinen".Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Investeringen 33.205,50 0,00 -33.205,50
Totalen 33.205,50 0,00 -33.205,50
Actie: 1G07.06.01: Aangaan PPS voor de uitbating van recreatiedomein "Grasduinen".
Actie: 1G07.06.02: Aanleg toegangsweg en parking nr recreatiedomein"Grasduinen" vanuit de Duinenstraat.
Actie: 1G07.06.03: Aanleg van voetpaden en fietspaden vanuit 4 windstreken naar recreatiedomein "Grasduinen".
Actie: 1G07.06.04: Aanleg van infrastructuur en accommodatie in recreatiedomein "Grasduinen" die er de vrijetijdsbelevingversterkt.* Aanleg van infrastuctuur in recreatiedomein "Grasduinen" die uitnodigt om bijvoorbeeld te lopen, te wandelen of te fietsen.* Aanleg van ondersteunende facliteiten zoals bijvoorbeeld publiek sanitair of technische ruimtes voor verenigingen.
Actie: 1G07.06.05: Uitstippelen looppiste in het recreatiedomein "Grasduinen".
Actie: 1G07.06.06: Organiseren van evenementen in recreatiedomein "Grasduinen"
Beleidsdoelstelling: D.1G.8.: Het gemeentebestuur schept de nodige voorwaarden opdatBredenaars laagdrempelig, kwalitatief en langdurig aan sport kunnen (blijven) doen.
13
Actieplan: 1G08.01.: Het gemeentebestuur biedt zelf sportactiviteiten aan, gericht op senioren, waarmogelijk in samenwerking met sportverenigingen.Het gemeentebestuur biedt zelf sportactiviteiten aan, gericht op senioren, waar mogelijk in samenwerking met sportverenigingen.
Actie: 1G08.01.01: Organiseren van laagdrempelige sportinitiatiecursussen voor senioren.
Actieplan: 1G08.02.: Het gemeentebestuur biedt zelf laagdrempelige sportinitiaties of andersgeorganiseerde beweeginitiatieven aan, waar mogelijk met sportveren.Het gemeentebestuur biedt zelf laagdrempelige sportinitiaties of anders georganiseerde beweeginitiatieven aan, waar mogelijk metsportverenigingen.
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 4.550,00 0,00 -4.550,00
Investeringen 23.167,69 3.750,00 -19.417,69
Totalen 27.717,69 3.750,00 -23.967,69
Actie: 1G08.02.01: Organisatie van sportinitiaties (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
Actie: 1G08.02.02: Creëren van volkstuintjes (na onderzoek van meest aangewezen aanpak hiervoor.)
Actie: 1G08.02.03: Sportkampen voor kinderen en jongeren.
Actie: 1G08.02.04: Organisatie van een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod (voor zover nietopgenomen onder andere acties).Organisatie van een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod (voor zover niet opgenomen onder andereacties).
Actie: 1G08.02.06: Organisatie van sportinitiaties - Turnen 50+.
Actie: 1G08.02.07: Organisatie van sportinitiaties - Yoga.
Organisatie van sportinitiaties - Yoga.
Actie: 1G08.02.08: Organisatie van sportinitiaties - Basisconditiesporten.
Organisatie van sportinitiaties - Basisconditie: sporttakken genre BBB, (New) Zumba, Calory Crush, Striding,...
Actie: 1G08.02.09: Organisatie van sportinitiaties - Line Dance.
Organisatie van sportinitiaties - Line Dance.
Actie: 1G08.02.10: Organisatie van sportinitiaties - Tai Chi.
Organisatie van sportinitiaties - Tai Chi (lessen voor zowel beginners als gevorderden).
Actie: 1G08.02.11: Organisatie van sportinitiaties - Start to Bike.
Nieuwe initatie lessenreeks van 10 sessies, waarin gaandeweg wordt opgebouwd naar een fietsafstand van 50 km.
Actie: 1G08.02.12: Organisatie van sportinitiaties - Badminton.
Organisatie van sportinitiaties - Badminton.
Actie: 1G08.02.13: Organisatie van sportinitiaties - Zwemlessen 7-jarigen.
Organisatie van sportinitiaties - Zwemlessen 7-jarigen.
Actie: 1G08.02.14: Organisatie van sportinitiaties - Start to Run.
Organisatie van sportinitiaties - Start to Run.
14
Actie: 1G08.02.15: Scholengordel
De Scholengordel is een gemeentelijk georganiseerde wandel- en fietstocht voor leerlingen van de Bredense basisscholen. Deleerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar werken de Scholengordel te voet af, de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar metde fiets. Op verschillende locaties langs het traject zijn er opdrachten voorzien, zoals doe-proeven, vragenreeksen of gokvragen. Perleerjaar is er één kindje dat zo een prijs in de wacht kan slepen, namelijk een gratis zwemticket voor alle kinderen van de klas.
Actie: 1G08.02.16: Medewerking organisatie Watersport Week-end
Actieplan: 1G08.03.: Oprichten van diverse nieuwe sportinfrastructuur.Uitgave Ontvangst Saldo
Investeringen 116.313,01 0,00 -116.313,01
Actie: 1G08.03.01: Bouw nieuw zwembad met wellness en speelelementen op "Grasduinen" (via PPS).
Actie: 1G08.03.02: Oprichting nieuwe extra sportzaal op het domein van sportcentrum "Ter Polder".
Oprichting nieuwe sportinfrastructuur op het domein van het sportcentrum "Ter Polder".
Actie: 1G08.03.03: Reconversie zwembad naar sporthal.
Actie: 1G08.03.04: Bouw buitenkleedkamers sportcentrum Ter Polder.
Bouw van twee bijkomende kleedkamers met douches en diverse technische ruimten ter hoogte van voetbalterreinen 1 en 2(domein gemeentelijk sportcentrum "Ter Polder").
Actie: 1G08.03.05: Herinrichting kantine gemeentelijk sportcentrum (kantine KSV Bredene).
Actie: 1G08.03.06: Verhogen kwaliteit en toegankelijkheid tennisvelden Vicogne
Actieplan: 1G08.04.: Ondersteunen van (nationale) schoolsportcampagnes.Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G08.04.01: Organisatie van sportactiviteiten in het kader van (nationale) schoolsportcampagnes - Scholenveldloop.
Organisatie van sportactiviteiten in het kader van (nationale) schoolsportcampagnes - Scholenveldloop.
Bijkomende toelichting:Deelname aan de Vlaamse Veldloopweek, in samenwerking met o.a. WVS, Bloso, SVV en de provinciale sportdienst.
Actie: 1G08.07.04: Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - Zomerloop.
Een gemeentelijk georganiseerde loopwedstrijd op de openbare weg.
Actieplan: 1G08.05.: Stimuleren vd kwaliteit en het professionalisme vd jeugdsportbegeleiding.Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G08.05.01: Impulssubsidie aan erkende sportclubs ter verhoging vd kwaliteit vd jeugdsportbegeleiding.
Reglement: zie http://www.bredene.be/docs/eloket/sport/Reglement%20impulssubsidie%20sportverenigingen.pdf
Actieplan: 1G08.06.: De kwalitatieve uitbouw vd sportverenigingen wordt ondersteund.Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 500,00 0,00 -500,00
Investeringen 0,00 0,00 0,00
Totalen 500,00 0,00 -500,00
15
Actie: 1G08.06.01: De sportraad waakt over de integrale uitbouw van het sportieve activiteitenaanbod (samenwerking tussenactoren, afstemming,..)De sportraad waakt over de integrale uitbouw van het sportieve activiteitenaanbod (samenwerking tussen actoren, afstemming,..)
NB: ingeschreven uitgaven zijn voor de organisatie van vergaderingen en representatiekosten.
Actie: 1G08.06.02: Ondersteuning van sporters en sportverenigingen via de jaarlijkse uitreiking van de sportprijzen en desportquiz.Ondersteuning van sporters en sportverenigingen via de jaarlijkse uitreiking van de sportprijzen en de sportquiz.
Actie: 1G08.06.03: Subsidies aan sportverenigingen.
Reglement: zie http://www.bredene.be/docs/eloket/sport/Reglement%20subsidies%20sportverenigingen.pdf
Actie: 1G08.06.04: Aankoop divers sportmateriaal voor gebruik in sportcentrum door sportverenigingen.
Actieplan: 1G08.07.: Organiseren of ondersteunen van competitieve sportactiviteiten.Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 2.500,00 0,00 -2.500,00
Actie: 1G08.07.01: Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - Bredene Handzame Classic.
Inrichten (logistiek, sponsoring,...) startplaats elite wielerwedstrijd "Handzame Classic" via een 5-jarige medewerking en dit insamenwerking met "Krekedalvrienden" Handzame en het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene.
Actie: 1G08.07.03: Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - Jeugd- en kwarttriatlon.
Logistieke en financiële medewerking verlenen aan de organisatie van de jeugd- en kwarttriatlon (een organisatie van sportraadOostende).
Deze wedstrijden staan open voor alle deelnemers, inclusief recreanten (http://www.triatlonbredeneoostende.be).
Actie: 1G08.07.05: Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - Eindejaarsloop.
Een gemeentelijk georganiseerde loopwedstrijd op de openbare weg.
Actie: 1G08.07.06: Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - Zomerloop
Actie: 1G08.07.07: Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - MTB Duo Race en/of MTB Classic.
Logistieke en financiële medewerking verlenen aan de organisatie van de mountainbike wedstrijd "MTB Duo Race" en/of "MTBClassic" (een organisatie van watersportclub Twins Bredene).
Deze wedstrijden staan open voor alle deelnemers, inclusief recreanten (http://www.twinsclub.be/#bike-events)
Actie: 1G08.07.08: Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - wielerwedstrijden (algemeen).
Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - wielerwedstrijden (algemeen):* subsidies organisatie wielerwedstrijden* medewerking losse wielerwedstrijden, andere dan reeds uitdrukkelijk vernoemd
Beleidsdoelstelling: D.1G.9.: De aangeboden gemeentelijke kinderopvang is kwalitatief envoldoet, i.s.m. de andere actoren die actief zijn in Bredene, aan de vraag.
Actieplan: 1G09.01.: Het gemeentebestuur biedt een aan de noden aangepaste buitenschoolsekinderopvang aan.
16
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Investeringen 20.750,00 0,00 -20.750,00
Totalen 20.750,00 0,00 -20.750,00
Actie: 1G09.01.01: Algemene coördinatie en kernwerking (de eigenlijke kinderopvang) van BKO.
Actie: 1G09.01.02: Gespecialiseerde software BKO.
Actie: 1G09.01.03: Diverse aankopen in het kader van een aantrekkelijke en veilige BKO-werking (bv.knutselmater., speelgoed,EHBO, drankjes vr verkoop..)Diverse aankopen in het kader van een aantrekkelijke en veilige BKO-werking (bv.knutselmater., speelgoed, EHBO, drankjes vrverkoop..)
Actie: 1G09.01.04: Daguitstappen kinderen BKO.
Actie: 1G09.01.05: Project middagslapers voor peuters en kleuters.
Actie: 1G09.01.06: Diverse feesten, opendeurdagen, netwerkmomenten, oudercontactdagen,... BKO.
Actie: 1G09.01.07: Diverse herinrichtings- en renovatiewerken BKO (i.k.v. veiligheid, conformiteit en/of uitbreiding van dedienstverlening).Diverse herinrichtings- en renovatiewerken BKO (i.k.v. veiligheid, conformiteit en/of uitbreiding van de dienstverlening).
Actie: 1G09.01.08: Aankoop minibus BKO (ter vervanging van huidige minibus).
Actieplan: 1G09.02.: Het gemeentebestuur biedt een aan de noden aangepaste kinderopvang viaonthaalgezinnen aan.
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G09.02.01: Algemene coördinatie van de gemeentelijke dienst onthaalgezinnen.
Actie: 1G09.02.02: Gespecialiseerde software gemeentelijke dienst onthaalgezinnen (incl. software Lokaal Loket Kinderopvang).
Gespecialiseerde software gemeentelijke dienst onthaalgezinnen (incl. software Lokaal Loket Kinderopvang).
Actie: 1G09.02.03: Onthaalouders aangesloten bij de gemeentelijke dienst onthaalgezinnen.
Actie: 1G09.02.04: Babybabbels - infoavonden kinderopvang jonge ouders.
Actieplan: 1G09.03.: De job van aangesloten onthaalouder wordt aantrekkelijk gemaakt aan de hand vandiverse (financiële) ondersteuning door het gemeentebestuur.De job van aangesloten onthaalouder wordt aantrekkelijk gemaakt aan de hand van diverse (financiële) ondersteuning door hetgemeentebestuur.
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G09.03.01: Verzekeringspremies onthaalgezinnen en sociale bijdragen sociaal statuut onthaalouders.
Actie: 1G09.03.02: Opleidingen onthaalouders.
Actie: 1G09.03.03: Aankopen en uitlenen materiaal speel-o-theek.
Actie: 1G09.03.04: Gemeentelijke locatiepremie onthaalgezinnen.
17
Actie: 1G09.03.05: Starterspremie onthaalgezinnen.
Beleidsdoelstelling: D.1G.11.: Het vrijetijdsbeleid besteedt bijzondere aandacht aan hetwegwerken van drempels ten aanzien van kansengroepen.
Actieplan: 1G11.01.: Blijvende ondersteuning vd diverse jeugdverenigingen, speelpl.werkingen eajeugdnetwerkinit. voor kinderen in maatsch.kwetsbare situaties.Blijvende ondersteuning van de diverse particuliere jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en andere jeugdwerkinitiatieven diekinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties bereiken.
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 4.000,00 0,00 -4.000,00
Actie: 1G11.01.01: Subsidie aan speelpleinwerking Jokkebrok (aandeel bereik maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren-50%).Subsidie aan speelpleinwerking Jokkebrok (aandeel bereik maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren -50%).
Bijkomende toelichting:De aanwezigheid van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren situeert zich vooral in de wijk Sas-Nukker en in minderemate Duinen (zie verantwoordingsnota jeugd 2008). Aangezien de speelpleinwerking zich in deze wijk bevindt, is ook minstens 50%van de gebruikers te beschouwen als maatschappelijk kwetsbaar.
Reglement: zie http://www.bredene.be/eloket.asp?Did=9
Actie: 1G11.01.02: Subsidie aan jeugdhuis Sjarelkot (aandeel bereik maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren -50%).
Subsidie aan jeugdhuis Sjarelkot (aandeel bereik maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren -50%).
Bijkomende toelichting:De aanwezigheid van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren situeert zich vooral in de wijk Sas-Nukker en in minderemate Duinen (zie verantwoordingsnota jeugd 2008). Aangezien het jeugdhuis zich in deze wijk bevindt, is ook minstens 50% van deleden te beschouwen als maatschappelijk kwetsbaar.
Reglement: zie http://www.bredene.be/eloket.asp?Did=9
Actie: 1G11.01.03: Subsidie jongerenwerking Creatuur.
Werkingssubsidie voor participatieve jongerenactiviteiten in en rond Creatuur.
Actieplan: 1G11.02.: Er wordt gewerkt aan de drempelverlaging van gemeentelijke of particulierejeugdwerkinitiatieven.Er wordt gewerkt aan de drempelverlaging van gemeentelijke of particuliere jeugdwerkinitiatieven die kinderen en jongeren inmaatschappelijk kwetsbare situaties bereiken, zodat deze uitgroeien tot vanzelfsprekende ontmoetingsplaatsen.
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Investeringen 32.328,38 0,00 -32.328,38
Totalen 32.328,38 0,00 -32.328,38
Actie: 1G11.02.01: Vakantiewerking jeugd (speelpleintjes- en buurtwerking).
Naast de Pretkamjonet en de reeds bestaande evenementen wordt ook voorzien in kleine, laagdrempelige en overwegend gratisevenementen tijdens vakantieperiodes. Deze sluiten aan op de vragen en de leefwereld van de kinderen en jongeren(kookworkshops, game-namiddagen, longboards maken enz)
Actie: 1G11.02.02: Mobiele speelpleinwerking (op speelpleintjes, in wijken,....) Pretkamjonet.
Mobiele speelpleinwerking op buurtspeelpleintjes, elke woensdag- en vrijdagnamiddag in vakantieperiodes (uitgezonderdKerstvakantie). Kinderen en jongeren 6-16 jaar kunnen komen sporten, spelen, knutselen en plezier maken, in een ongedwongen enrelaxte sfeer.
18
Actie: 1G11.02.03: Herinrichting gebouw oude pastorie - jeugddienst.
Actieplan: 1G11.03.: Binnen het sportbeleid worden zoveel mogelijk drempels weggewerkt voorspecifieke kansengroepen en mensen die in (kans)armoede leven.Binnen het sportbeleid worden zoveel mogelijk drempels weggewerkt voor specifieke kansengroepen en mensen die in (kans)armoede leven.
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G11.03.01: Aanbieden van gratis sportinfrastructuur voor jeugdtrainingen door erkende sportclubs en schoolsport.
Aanbieden van gratis sportinfrastructuur voor jeugdtrainingen door erkende sportclubs en schoolsport.
Actie: 1G11.03.02: Terugbetaling aan kansengroepen (vnl. cliënten OCMW) van inschrijvingsgelden voor gemeentelijkgeorganiseerde sportactiviteiten.Terugbetaling van het inschrijvingsgeld voor gemeentelijk georganiseerde sportactiviteiten aan (voornamelijk) cliënten van hetOCMW, in nauw overleg met het OCMW en Sociaal Huis.
Actie: 1G11.03.03: Terugbetaling aan kansengroepen (vnl. cliënten OCMW) van deelnemingsgelden voor extern georganiseerdesportactiviteiten.Terugbetaling aan kansengroepen (vnl. cliënten OCMW) van deelnemingsgelden (incl. lidgeld, verplichte uitrusting,...) voor niet-gemeentelijk georganiseerde sportactiviteiten of sportaanbod via sportclubs.
Bijkomende toelichting:Terugbetaling van het inschrijvingsgeld voor niet-gemeentelijk georganiseerde sportactiviteiten of sportaanbod via sportclubs aancliënten van het OCMW, in nauw overleg met het OCMW en Sociaal Huis. Deze terugbetaling gebeurt volgens door het OCMWvooraf vastgelegde criteria. en slaat op onder meer lidgeld en voor deelname noodzakelijke benodigdheden en uitrustingen.
Actie: 1G11.03.04: Aankoop van klein sportmateriaal voor kansengroepen.
Aankoop van klein sportmateriaal (balle, petanque, volksspelen, spelen ter verbetering van de motoriek, tafeltennis, darts, biljart,fitness,...) voor: Lokaal Opvanginitiatief (asielzoekers), Serviceflats Bredene (senioren), opvangtehuis De Brugge (daklozen), LesColombiers (mensen met psychische beperkingen), zorghotel residentie Ensor (vnl. revalidatie).
Actie: 1G11.03.05: Gratis zomersport voor jongeren op diverse locaties in Bredene (pleinen, wijksportpleintjes,...).
Uitgebreid sportaanbod voor jongeren tijdens de zomermaanden in samenwerking met jeugddienst en vzw Uit de Marge. Aanbod:bv. free running, initiatie baseball, initiatie basketbal, initiatie kajak, mountainbike, voetbaltornooi, duikinitiatie, initiatieboogschieten, verdedigingsporten,... Doelgroep: primaire contactpersonen jeugdwelzijnswerker: jongeren uit kansarmere buurtenen niet-georganiseerde jongeren.
Actie: 1G11.03.06: Deelname aan Marktsport (BLOSO) te Brugge.
Inleggen van een bus en voorzien van begeleiding van (kansarme) jongeren naar het Bloso-evenement "Marktsport" te Brugge endit in samenwerking met het OCMW, het Sociaal Huis, de jeugddienst en de vzw Uit de Marge. Doelgroep: primairecontactpersonen jeugdwelzijnswerker en cliënten OCMW.
Actie: 1G11.03.07: Sportkamjonet op woensdagnamiddag.
Voorzien van klein sportmateriaal en begeleiding op woensdagnamiddag op diverse buurtpleintjes. Doelgroep: primairecontactpersonen jeugdwelzijnswerker: jongeren uit kansarmere buurten en niet-georganiseerde jongeren.
Actie: 1G11.03.08: Sportinstuif voor kansengroepen.
Sportinstuif voor kansarme jongeren in (en eventueel buiten) het gemeentelijk sportcentrum en dit in samenwerking met hetOCMW, het Sociaal Huis en vzw Uit de Marge.
Actie: 1G11.03.09: Dansinitiatie voor kansengroepen (vnl. kansarme jongeren).
Doelgroep: primaire contactpersonen jeugdwelzijnswerker: jongeren uit kansarmere buurten en niet-georganiseerde jongeren.
Actie: 1G11.03.10: Vorming "Omgaan met moeilijke jongeren" voor jeugdtrainers.
Halfjaarlijkse vormingssessies voor jeugdtrainers.
19
In deze vorming, die wordt verzorgd door vzw Uit de Marge, wordt praktisch advies gegeven aan jeugdtrainers over hoe op eencorrecte en efficiënte manier kan worden omgegaan met moeilijke jongeren. Er wordt hierbij gefocust op probleemgedrag dat kanontstaan als gevolg van maatschappelijk kwetsbare situaties (bv. authoriteitsproblemen, agressie, pestgedrag, middelenmisbruik,...)of als gevolg van medische problemen (bv. adhd, autismestoornissen,...). Bedoeling van de vorming is uiteindelijk om ervoor tezorgen dat jongeren die maatschappelijke moelijkheden ondervinden door thuissituatie of medische beperkingen, maar die toch destap naar een sportclub hebben durven zetten, zo efficiënt mogelijk worden begeleid (terugdringen uitval door conflichtsituaties ofonaangepaste begeleiding).
Actie: 1G11.03.11: Sportinitiaties in het sportcentrum voor kansengroepen (vnl. asielzoekers en daklozen).
Wekelijks sportuur (zaalvoetbal, volleybal, basketbal, badminton, tafeltennis,...) in het gemeentelijk sportcentrum. Doelgroep:daklozen opgevangen in opvangtehuis "De Bruigge" en asielzoekers opgevangen in het Lokaal Opvanginitiatief.
Actieplan: 1G11.04.: Het gemeentebestuur organiseert goedkope of gratis toegankelijkeontspanningsevenementen voor senioren.Het gemeentebestuur organiseert goedkope of gratis toegankelijke ontspanningsevenementen voor senioren.
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G11.04.01: Dagtrips voor senioren.
Actie: 1G11.04.02: Dansnamiddagen voor senioren.
Actie: 1G11.04.03: Seniorenshows.
Actieplan: 1G11.05.: Het cultuurbeleid besteedt bijzondere aandacht aan het bereiken van kansgroepen.Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G11.05.01: Aankoop prijsboeken K.W. Ibis
Het cultuurbeleid besteedt bijzondere aandacht aan het bereiken van kansengroepen. Door lesmateriaal en boeken ter beschikkingte stellen van de leerlingen van K.W. Ibis kunnen de leerlingen gestimuleerd worden om aan cultuur te doen. Zo komen ze incontact met een aanbod dat hen soms moeilijk bereikt. Wanneer de leerlingen aangezet worden tot lezen kan hun algemeneinteresse worden aangewakkerd.
Actie: 1G11.05.02: Kunstwedstrijd voor kinderen "Kunst in school".
Door de organisatie van een kinderkunstwedstrijd komen alle Bredense kinderen in contact met kunst. Met de organisatie van eenvernissage komen alle kunstenaartjes ook in contact met elkaar, en als ze zien hoe een vernissage en een tentoonstelling wordtgeorganiseerd en ontwikkeld kan hen dat stimuleren om zich verder creatief te ontplooien. Door voor heel wat deelnemers leukeprijzen te voorzien voelen de deelnemende kunstenaars ook de appreciatie voor hun werken.
Actie: 1G11.05.03: Jeugd- en schooltheater.
Het is belangrijk dat alle Bredense leerlingen in contact kunnen komen met jeugd- en schooltheater. Daarom organiseert hetgemeentebestuur voor alle klassen een voorstelling die op maat is gemaakt. Bovendien voorziet de gemeente transport tussen detheaterzaal en de scholen, zodat de financiele bijdragen van de scholen tot een minimum kan worden beperkt en ook dit geendrempel mag zijn waardoor de kinderen een voorstelling zouden moeten missen. Er worden steeds kwalitatieve en professionelegezelschappen geprogrammeerd met voorstellingen die aansluiten bij de leefwereld en interesses van de kinderen zelf.
Beleidsdoelstelling: D.1G.12.: Via concrete initiatieven ondersteunt het gemeentebestuur depreventieve en eerstelijnsgezondheidszorg.
Actieplan: 1G12.01.: Organiseren van voorlichtingsacties in het kader van preventieve gezondheidszorg.
20
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G12.01.01: Organiseren van voorlichtingsacties i.h.k.v. preventieve gezondheidszorg (in samenwerking met artsen,apothekers en andere zorgverstrekkers)Periodiek organiseren van voorlichtingsacties i.h.k.v. preventieve gezondheidszorg (in samenwerking met artsen, apothekers enandere zorgverstrekkers).
Actie: 1G12.01.02: Voorlichtings- en beweegactie "Iedereen Fit - 10 ton lichter".
Actieplan: 1G12.02.: De gemeentelijke gebouwen worden uitgerust met automatische externedefribillators (AED-toestellen).De gemeentelijke gebouwen worden uitgerust met automatische externe defribillators (AED-toestellen).
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 2.000,00 0,00 -2.000,00
Actie: 1G12.02.01: Aankoop en onderhoud AED-toestellen voor gemeentelijke gebouwen.
Actieplan: 1G12.03.: Vrijwillige ondersteuning van actoren actief op het vlak van preventieve eneerstelijnsgezondheidszorg.Vrijwillige ondersteuning van actoren actief op het vlak van preventieve en eerstelijnsgezondheidszorg.
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G12.03.01: Subsidie voor Medische Dringende Hulpverlening.
Beleidsdoelstelling: D.1G.13.: Er wordt actief gewerkt aan de maatschappelijke integratie vanspecifieke doelgroepen.
Actieplan: 1G13.01.: Het buurthuis dat moet worden voorzien in de sociale verkaveling Noord-Ede doorde sociale huisvestingsmaatschappijen.Het buurthuis dat moet worden voorzien in de sociale verkaveling Noord-Ede door de sociale huisvestingsmaatschappijen wordt o.a. ingezet als informatiecentrum, waardoor de drempel naar (preventieve )hulpverlening een fors stuk worden verlaagd.
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G13.01.01: Oprichten polyvalent inzetbaar buurthuis in de sociale verkaveling Noord-Ede door de socialehuisvestingsmaatschappijen.Oprichten polyvalent inzetbaar buurthuis in de sociale verkaveling Noord-Ede door de sociale huisvestingsmaatschappijen.
Actieplan: 1G13.02.: Via jeugdopbouwwerk wordt het wederzijds respect tussen verschillendebevolkings- en leeftijdsgroepen verhoogd.Via jeugdopbouwwerk wordt het wederzijds respect tussen verschillende bevolkings- en leeftijdsgroepen verhoogd.
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G13.02.01: Inzet jeugdopbouwwerker (via vzw Uit de Marge).
Doel van de opdracht is de versterking van de algemene maatschappelijke positie en participatie van kinderen en jongeren die zichin maatschappelijk kwetsbare situaties bevinden door vertrouwenrelaties met hen op te bouwen en aansluitend bij hun noden enbehoeften een vrijetijdswerking met hen uit te bouwen. Vanuit de vrije tijd slaat de jeugdopbouwwerker met de jongeren bruggennaar het bestaande mainstream vrijetijdsaanbod en stimuleert en ondersteunt hij de samenwerking tussen de bestaande actoren infunctie van een geïntegreerd beleid ten behoeve van kinderen en jongeren die zich in maatschappelijk kwetsbare situatiesbevinden. Tenslotte zal de jeugdopbouwwerker als vertrouwensfiguur namens de kinderen en jongeren die zich in maatschappelijkkwetsbare situaties bevinden, samen met Uit De Marge, een signaalfunctie opnemen ten aanzien van het beleid en de lokale
21
maatschappelijke instellingen en voorzieningen.
Actieplan: 1G13.03.: Het gemeentebestuur helpt bij de detectie, preventie en remediëring van socialeproblematiek en (verborgen) armoede.In intensieve samenwerking met het OCMW en in overleg met de lokale armoedewerkingen, helpt het gemeentebestuur bij dedetectie, preventie en remediëring van sociale problematiek en (verborgen) armoede.
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 750,00 0,00 -750,00
Actie: 1G13.03.01: In kaart brengen van sociale problematiek en (verborgen) armoede.
Actie: 1G13.03.02: Het gemeentebestuur werkt actief mee aan de oprichting en uitbouw door het OCMW v/e lokaal sociaaloverlegforum.Het gemeentebestuur werkt actief mee aan de oprichting en uitbouw door het OCMW v/e lokaal sociaal overlegforum, dat hetbeleid inzake (kans)armoede in Bredene stroomlijnt (zowel denktank als adviesorgaan).
Actie: 1G13.03.03: Actieve sociale dienstverlening door de gemeentelijke sociale dienst (voor zover niet opgenomen onder andereacties).Actieve sociale dienstverlening door de gemeentelijke sociale dienst (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
Actie: 1G13.03.04: Rechtshulp.
Actie: 1G13.03.05: Coördinatie- en sensibiliserende acties armoedebeleid
Actieplan: 1G13.04.: Aan de hand van een informatie- en cursusaanbod worden belangrijkemaatschappelijke competenties opgebouwd.Aan de hand van een informatie- en cursusaanbod worden belangrijke maatschappelijke competenties opgebouwd.
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 4.400,00 0,00 -4.400,00
Actie: 1G13.04.01: Laagdrempelige cursussen computergebruik en internetgebruik.
Actie: 1G13.04.02: Opzetten educatief project (in samenwerking met de Bred. scholen) dat sensibiliseert tegen allerlei vormen vandiscriminatie en uitsluiting.Opzetten educatief project (in samenwerking met de Bred. scholen) dat sensibiliseert tegen allerlei vormen van discriminatie enuitsluiting.
Actie: 1G13.04.03: Opfrissingscursussen rijvaardigheid voor senioren.
Actie: 1G13.04.04: Korte cursussen gericht op het wegwerken van de digitale kloof en/of het werken met nieuwe media.
Korte cursussen gericht op het wegwerken van de digitale kloof en/of het werken met nieuwe media en dit (1) ter bevordering vande e-inclusie van moeilijk bereikbare doelgroepen, (2) de algemene informatiegeletterdheid en (3) de algemene mediawijsheid.
Bijkomende toelichting:E-inclusie bevorderen bij moeilijk bereikbare doelgroepen, verhogen van informatiegeletterdheid en mediawijsheid is één van debeleidsaccenten bij de Vlaamse beleidsprioriteit voor het lokaal cultuurbeleid sector bibliotheek. Aan de hand van korte cursussenwil de dienst bibliotheek snel en krachtig inspelen op de vraag van inwoners naar verrijking van de competenties op digitaal vlak, ditom alle bevolkingsgroepen de kans te geven om volwaardig te participeren aan de maatschappij. Het voorziene budget dient omde benodigdheden voor de cursussen aan te schaffen.
Om specifieke doelgroepen te bereiken, wordt samengewerkt met centra voor volwassenenonderwijs, basiseducatie, OCMW.
Actie: 1G13.04.05: Theoretische rijlessen.
Actie: 1G13.04.06: Toelage voor kadervorming jeugdwerk.
Jongeren die kadervorming volgen en in Bredene wonen en/of actief zijn in dhet Bredense jeugdwerk, kunnen tot max. 100 EUR
22
terugvorderen.
Reglement: zie http://www.bredene.be/eloket.asp?Did=9
Actie: 1G13.04.07: Voordrachten voor senioren rond diverse maatschappelijke thema's.
Actie: 1G13.04.08: Wegwijs voor Senioren.
Actieplan: 1G13.05.: Vanuit een multidisciplinaire aanpak wordt gewerkt aan de versterking van hetjeugdwelzijn(sbeleid).
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 5.500,00 0,00 -5.500,00
Actie: 1G13.05.01: Oprichten en uitbouwen van een jeugdwelzijnsoverleg.
Actie: 1G13.05.02: In samenwerking met diverse partners wordt gewerkt aan opvoedingsondersteuning ter versterking vankansarme gezinnen.In samenwerking met diverse partners wordt gewerkt aan opvoedingsondersteuning ter versterking van kansarme gezinnen.
Actie: 1G13.05.03: Ondersteuning van het "regionaal partnerschap 2014 - 2018 inzake leerling- en schoolondersteunendeinitiatieven".Ondersteuning van het "regionaal partnerschap 2014 - 2018 inzake leerling- en schoolondersteunende initiatieven".
Actie: 1G13.05.04: Opleiding "Jeugdadviseurs".
Beleidsdoelstelling: D.1G.14.: Personen met een handicap ondervinden steeds minder drempelsom vlot deel te nemen aan het openbaar leven.
Actieplan: 1G14.01.: De fysieke toegankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen en openbare domeinenvoor personen met een handicap wordt vergroot.De fysieke toegankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen en openbare domeinen voor personen met een handicap wordtvergroot.
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 5.500,00 0,00 -5.500,00
Actie: 1G14.01.01: Aankoop strandrolstoelen voor personen met een handicap.
Actieplan: 1G14.02.: Zelf aanbieden van een aangepast aanbod aan sportactiviteiten voor personen meteen handicap.Zelf aanbieden van een aangepast aanbod aan sportactiviteiten voor personen met een handicap.
Actie: 1G14.02.01: Sportactiviteiten voor personen met een handicap (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
Actieplan: 1G14.03.: Aanvullende ondersteunende faciliteiten voor personen met een handicap.Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G14.03.01: Aanbieden en verder uitbouwen van een vakantiepremie voor personen met een handicap en langdurig zieken.
Aanbieden en verder uitbouwen van een vakantiepremie voor personen met een handicap en langdurig zieken.
Actie: 1G14.03.02: Subsidie aan speelpleinwerking ADHD en autisme vzw De Speelschommel.
Speelpleinwerking De Speelschommel wordt financieel (op basis van een nominatieve subsidie) en materieel (ter beschikking
23
stellen van lokaal, gratis kopies, gratis gebruik van (sport)infrastructuur, ter beschikking stellen van materiaal enz.) ondersteunddoor de gemeente. Daarnaast kunnen de verenigingen te allen tijde beroep doen op de expertise van de diverse gemeentelijkediensten bij vragen of problemen.
Reglement: zie http://www.bredene.be/eloket.asp?Did=9
Actieplan: 1G14.04.: Actief arbeidskansen bieden aan personen met een handicap.Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G14.04.01: Project Duinenwacht (gedeeltelijke groenonderhoud).
Actie: 1G14.04.02: Het milieuteam staat open voor tewerkstelling van personen met een handicap.
Beleidsdoelstelling: D.1G.15.: Bredene bereidt zich actief voor op de toekomstige vergrijzing vande bevolking.
Actieplan: 1G15.01.: Door de inzet van gerichte beleidsinstrumenten, kunnen mensen zo lang mogelijk inde eigen thuisomgeving blijven wonen.Door de inzet van gerichte beleidsinstrumenten, kunnen mensen zo lang mogelijk in de eigen thuisomgeving blijven wonen.
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G15.01.01: Taxibons.
Actie: 1G15.01.02: Aankoop en verhuur van personenalarmtoestellen.
Actie: 1G15.01.03: Vrijwilligerswerking Aan(d)tachtig.
Actie: 1G15.01.04: Ondersteuning mantelzorgers (in overleg met andere actoren actief op dit domein).
Actie: 1G15.01.05: Premie Thuiszorgen belonen voor aan huis leveren van goederen en diensten.
Actie: 1G15.01.06: Lidmaatschap Minder Mobielen Centrale.
Beleidsdoelstelling: D.1G.21.: Het openbaar domein wordt goed onderhouden en is functioneel ingebruik.
Actieplan: 1G21.01.: Inhoudelijk afwerken en concreet uitvoeren van het Masterplan Sas.Uitgave Ontvangst Saldo
Investeringen 420.105,15 0,00 -420.105,15
Actie: 1G21.01.01: Inhoudelijk afwerken van opmaak project- en uitvoeringsplannen Masterplan Sas.
Actie: 1G21.01.02: Diverse herinrichtingswerken in het kader van Masterplan Sas (voor zover niet opgenomen onder andereacties).Diverse herinrichtingswerken in het kader van Masterplan Sas (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
Actie: 1G21.01.03: Bestratingswerken en rioleringswerken Nukkerwijkstraat en Europastraat.
24
Actie: 1G21.01.04: Bestratingswerken en rioleringswerken Toekomststraat, Watervliegpleinstraat en Kruisnetstraat.
Actieplan: 1G21.02.: Inhoudelijk afwerken en concreet uitvoeren van het Masterplan Dorp.Uitgave Ontvangst Saldo
Investeringen 50.994,90 0,00 -50.994,90
Actie: 1G21.02.01: Inhoudelijk afwerken van opmaak project- en uitvoeringsplannen Masterplan Dorp.
Actie: 1G21.02.02: Diverse herinrichtingswerken i.h.k.v. Masterplan Dorp (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
Diverse herinrichtingswerken i.h.k.v. Masterplan Dorp (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
Actie: 1G21.02.03: Gedeeltelijke heraanleg Duinenstraat en herinrichting kruispunt Duinenstraat Fritz Vinckelaan.
Bestratingswerken en rioleringswerken Duinenstraat (van Vloedstraat tot Fritz Vinckelaan) en herinrichting kruispunt Duinenstraat -Fritz Vinckelaan.
Actie: 1G21.02.04: Bestratingswerken en rioleringswerken Guido Gezellestraat.
Actieplan: 1G21.03.: Uitvoeren vd noodzakelijke renovaties vh openbaar domein, hetzij boven, hetzijonder de grond.Uitvoeren vd noodzakelijke renovaties vh openbaar domein, hetzij boven, hetzij onder de grond (voor zover de werken geen deeluitmaken van andere actieplannen).
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Investeringen 468.205,39 79.196,00 -389.009,39
Totalen 468.205,39 79.196,00 -389.009,39
Actie: 1G21.03.01: Uitvoeren van kleine werken in opdracht van particulieren (o.a. boordstenen, voetpaden,...)
Actie: 1G21.03.02: Het straatmeubilair wordt onderhouden (ev. vervangen) en aangevuld aan de hand van een duidelijkonderhoudsplan.Het straatmeubilair wordt onderhouden (ev. vervangen) en aangevuld aan de hand van een duidelijk onderhoudsplan.
Actie: 1G21.03.03: Asfalterings- en aanpassingswerken aan diverse wegen (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
Actie: 1G21.03.04: Bestratingswerken en rioleringswerken Derbylaan, Duinhoevelaan, Zeepaadje, Duindoornstraat en Koerslaan.
Bestratingswerken en rioleringswerken Derbylaan, Duinhoevelaan, Zeepaadje, Duindoornstraat en Koerslaan.
Actie: 1G21.03.05: Inventarisatie rioleringsnetwerk en opmaak totaal rioleringsplan.
Actie: 1G21.03.06: Rioleringswerken Rozenlaan ter hoogte van Camping 17 Duinzicht.
Actie: 1G21.03.07: Diverse rioleringswerken en vervangingen van riooldeksels (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
Diverse rioleringswerken en vervangingen van riooldeksels (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
Actie: 1G21.03.08: Infrastructuurwerken omgeving Koerslaan/Ruiterlaan/Derbylaan (Collector).
Actie: 1G21.03.09: Ondergronds brengen elektriciteitsnet Derbylaan.
Actie: 1G21.03.10: Openbare verlichting Vicognelaan.
Actie: 1G21.03.11: Aanbrengen slemlaag Sluizenstraat
25
Actie: 1G21.03.12: Aanbrengen toplaag Buurtspoorwegstraat
Actie: 1G21.03.13: Aanbrengen toplaag Koerslaan
Actie: 1G21.03.14: Aanbrengen toplaag Spuikomlaan
Actie: 1G21.03.15: Rioleringswerken Hasseltstraat
Actie: 1G21.03.16: Aanbrengen toplaag Polderstraat / Keerweg
Actie: 1G21.03.17: Openbare verlichting parking, wegen, wandelpaden, groenzone - WZC Jacky Maes
Actieplan: 1G21.04.: Er wordt verder geïnvesteerd in de aanleg en onderhoud van speelpleinen enskateparken.
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Investeringen 155.000,00 0,00 -155.000,00
Totalen 155.000,00 0,00 -155.000,00
Actie: 1G21.04.01: Waar nodig aanleggen of volledig vernieuwen van speelpleinen en skateparken (investeringen).
Actie: 1G21.04.02: De speelpleinen en skateparken worden onderhouden zodat ze net en veilig zijn (gewoon onderhoud).
Regelmatige controle door technische dienst van toestellen, valdempende ondergrond en omgeving van alle speelpleinen.
Beleidsdoelstelling: D.1G.22.: Bredene voert een duurzaam, integraal en kwalitatiefcultuurbeleid.
Actieplan: 1G22.01.: De culturele verenigingen worden ondersteund in hun werking.Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G22.01.01: Voorzien in stockageruimte voor culturele verenigingen.
Actie: 1G22.01.02: Verenigingenbeurs voor socio-culturele verenigingen.
De verenigingen zijn zeer belangrijk voor de bevolking. Ze zijn het bindmiddel van het sociale weefsel in de gemeente. Omvoldoende zuurstof in de verenigingen te houden zijn nieuwe leden vaak noodzakelijk. Met de driejaarlijkse organsatie van eenverenigingenbeurs krijgen alle Bredense verenigingen de kans om zich voor te stellen aan de bevolking en om informatie teverstrekken aan de geinteresseerden. Het is ook een middel om de verenigingen met elkaar in contact te brengen.
Actie: 1G22.01.03: Subsidies aan socio-culturele verenigingen.
De erkende verenigingen krijgen een subsidie van het gemeentebestuur. Deze wordt bepaald aan de hand van hetsubsidiereglement, waardoor de subsidies die worden toegekend in verhouding zijn met het type en aantal activiteiten. Door deverenigingen te subsidieren kunnen zij zich verder ontwikkelen en desgevallend hun ledenbijdragen lager houden. De subsidiesgeven de verenigingen ademruimte op fiancieel vlak waardoor ze zich ook eventueel kunnen inzetten voor organisaties die zondersubsidies te risicovol of ontbetaalbaar zijn. Op die wijze blijven de verenigingen in de mogelijkheid om een dynamische werking teontwikkelen.
Reglement: zie http://www.bredene.be/eloket.asp?Did=5
Actieplan: 1G22.02.: Het cultuurbeleid wordt op een integrale manier benaderd en uitgewerkt.Het cultuurbeleid wordt op een integrale manier benaderd en uitgewerkt (overkoepelende visie, samenwerking tussen
26
gemeentediensten, samenwerking met externe actoren,...)
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G22.02.01: De cultuurdienst en de cultuurbeleidscoördinator bouwen een integraal cultuurbeleid uit.
Door met een inhoudelijk sterk team te werken kan het aanbod van cultuurdienst op diverse vlakken verder worden ontwikkeld,met aandacht voor alle ebvolkingsgroepen, rekening houdende met hun middelen. Er wordt een gevarieerd aanbod ontwikkeld enuitgewerkt samen met de verenigingen en de andere gemeentelijke diensten en externe actoren. Er is ook overleg met de nabijegemeentes om de verschillende programmas op elkaar af te stemmen.
Actie: 1G22.02.02: De culturele raad waakt over de integrale uitbouw van het cultuurbeleid (samenwerking tussen actoren,afstemming, gezamenlijke promotie...).De culturele raad waakt over de integrale uitbouw van het cultuurbeleid (samenwerking tussen actoren, afstemming, gezamenlijkepromotie...).
Bijkomende toelichting:Algemene werkingskosten (activiteiten) culturele raad.
Actieplan: 1G22.03.: De bestaande culturele infrastructuur wordt optimaal ingezet.
Actie: 1G22.03.01: Beheersovereenkomst gemeentebestuur - Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (AGB).
Actie: 1G22.03.02: Kleine aanpassingswerken culturele infrastructuur (waar nodig) (voor zover niet opgenomen onder andereacties).Kleine aanpassingswerken culturele infrastructuur (waar nodig) (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
Actieplan: 1G22.04.: Aanbieden van culturele activiteiten gericht op gemeenschapsvorming.Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 16.060,00 3.000,00 -13.060,00
Investeringen 0,00 0,00 0,00
Totalen 16.060,00 3.000,00 -13.060,00
Actie: 1G22.04.01: Ondersteunen van particulier georganiseerde wijk- en buurtfeesten.
Buurt- en straatfeesten zijn absolute meerwaarden voor de diverse wijken. Inwoners kunnen zelf instaan voor de organsiatie vandergelijke feesten waardoor de buurtbewoners elkaar op een informele sfeer leren kennen, wat de leefbaarheid in de wijken tengoede komt. Door financiele middelen te voorzien voor de organisatoren worden ze gestimuleerd om organisaties op poten tezetten.
Actie: 1G22.04.02: Bredene Feest.
Actie: 1G22.04.03: Vaderlandse plechtigheden en feesten.
Door het ondersteunen en organiseren van de verschillende vaderlands plechtigheden wordt ingezet op gemeenschapsvorming.Het biedt de kans om stil te staan bij diverse gebeurtenissen uit het verleden waardoor men tot reflectie kan komen. Door hetorganiseren van voor iedereen toegankelijke actvititeiten wordt een belangrijk deel van de bevolking betrokken.
Actie: 1G22.04.04: Ondersteuning paardenzegening.
Actie: 1G22.04.05: Aanvullen en vernieuwen gemeentelijk (uitleenbaar) feestmateriaal.
Actie: 1G22.04.06: Gemeentelijk georganiseerde wijkfeesten.
Actieplan: 1G22.05.: Aanbieden van culturele activiteiten gericht op cultuureducatie.Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G22.05.01: De gemeentelijke kunstacademie "Albert Claeys" biedt permanente cursussen (tekenen, schilderen,..) aan,
27
alsook div.tijdelijke kunstcursussen
De gemeentelijke kunstacademie "Albert Claeys" biedt permanente cursussen (tekenen, schilderen, pottenbakken , boetseren) aan,alsook diverse tijdelijke kunstcursussen.
Bijkomende toelichting:Met de kunstacademie Albert Claeys krijgen kinderen de kans om hun creatieve talenten te ontwikkelen onder leiding van hiervooropgeleide leerkrachten. Zo worden ze begeleid en komen ze in contact met de diverse kunsttakken en technieken. Door deinschrijvingsgelden laag te houden wordt de drempel om in te schrijven ook minder groot. De leerlingen worden ook ingedeeld ingroepen per niveau.
Actie: 1G22.05.02: Toelage aan jeugdmuziekschool Muziekateljee.
Naar analogie met de kunstacademie wordt ook de mogelijkheid geboden aan de kinderen om zich te ontwikkelen op muzikaal vlak.Op een laagdrempelige manier krijgen kinderen de kans om in contact te komen met muziek, en met het zelf spelen van muziek.Door middel van een toelage aan Muziekateljee krijgt de vereniging de kans om zich dynamisch te ontwikkelen.
Reglement: zie http://www.bredene.be/eloket.asp?Did=5
Actie: 1G22.05.03: Open Monumentendag.
Actieplan: 1G22.06.: Aanbieden v/e breed scala aan cult. activiteiten (andere dan activiteiten gericht opgemeenschapsvorming of cultuureducatie).Aanbieden v/e breed scala aan cult. activiteiten (andere dan activiteiten gericht op gemeenschapsvorming of cultuureducatie).
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G22.06.01: Kunsttentoonstellingen.
Dit betreft de kosten die gepaard gaan met het opzetten van een tentoonstelling. Het organiseren van kwalitatievetentoonstellingen behoort tot de basiswerking van de cultuurdienst.
Actie: 1G22.06.02: Muzikale Ontmoetingen culturele raad.
Binnen de culturele raad bestaat een werkgroep muzikale ontmoeting. Deze heeft als doel om een laagdrempelige actviteit teorganiseren waar de Bredense muzikanten als rode draad kunnen bestempeld worden. Er wordt gepoogd om jaarlijks rond eenbepaald thema te werken, en om de diverse groepen in contact te brengen met elkaar om zo een boeiend muzikaal programmasamen te stellen. Door het karakter ervan draagt deze actviteit ook mee tot de gemeenschapsvorming binnen de gemeente.
Actie: 1G22.06.03: Diverse projecten ondersteuning jonge kunstenaars (bv. kunstwedstrijd Arnoevoo).
Actie: 1G22.06.04: Verkoop cultuurkaart.
Actie: 1G22.06.05: Diverse evenementen, tentoonstellingen en voorstellingen in het kader van herdenking 100 jaar WereldoorlogI.Diverse evenementen, tentoonstellingen en voorstellingen in het kader van herdenking 100 jaar Wereldoorlog I.
Actieplan: 1G22.07.: Er wordt gestreefd naar het aanbieden van kwalitatieve kunst in het straatbeeld.Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G22.07.01: Aankopen en plaatsen van kwalitatieve kunstwerken in het straatbeeld (bij bijzondere opportuniteit).
Actie: 1G22.07.02: Deelname triënnale hedendaagse kunst Beaufort (onder voorbehoud van organisatie bijkomende edities).
Door deel te nemen aan het project Beaufort, georganiseerd door de provincie West Vlaanderen, krijgt de gemeente de kans om inte stappen in een internationaal kunstproject met zeer veel uitstraling. Bredene wordt meegenomen in een bijzonder utivoerigcommunicatieplan waardoor de gemeente ook als cultureel hoogstaande gemeente kan worden beschouwd. Draagt bij tot hetaanbod van kwalitatieve kunst in het straatbeeld en de ontwikkeling als dynamische gemeente met kleur.
28
Beleidsdoelstelling: D.1G.23.: Het jeugdwerk wordt actief ondersteund.
Actieplan: 1G23.01.: Blijvende ondersteuning van de diverse particuliere jeugdverenigingen,speelpleinwerkingen en andere jeugdwerkinitiatieven.Blijvende ondersteuning van de diverse particuliere jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en andere jeugdwerkinitiatieven.
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G23.01.01: Voorzien in stockageruimte voor jeugdverenigingen.
Huur van een stockageplaats waar ook de jeugdverenigingen hun materiaal op een (brand)veilige manier kunnen stockeren.
Actie: 1G23.01.02: Financiële ondersteuning aanpassingswerken lokalen jeugdverenigingen (toelage infrastructuur jeugdwerk,aanpassing brandveiligheid,..).Financiële ondersteuning aanpassingswerken lokalen jeugdverenigingen (toelage infrastructuur jeugdwerk, aanpassingbrandveiligheid,..).
Bijkomende toelichting:Het gemeentebestuur ondersteunt de verenigingen financieel maar ook materieel op vlak van expertise: regelmatige controlelokalen door preventieadviseur op vraag van verenigingen, vorming op maat, …
Reglement: zie http://www.bredene.be/eloket.asp?Did=9
Actie: 1G23.01.03: Subsidies aan jeugdverenigingen (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
De jeugdverenigingen wordt financieel (op basis van een subsidie met puntensysteem + kampsubsidie + subsidie voorkampvervoer) en materieel (gratis kopies, gratis gebruik van (sport)infrastructuur, ter beschikking stellen van materiaal enz.)ondersteund door de gemeente. Daarnaast kunnen de verenigingen te allen tijde beroep doen op de expertise van de diversegemeentelijke diensten bij vragen of problemen.
Reglement: zie http://www.bredene.be/eloket.asp?Did=9
Actie: 1G23.01.04: Subsidie aan speelpleinwerking Jokkebrok (aandeel gewoon jeugdwerk - 50%).
Een werkingstoelage voor speelpleinwerking Jokkebrok vzw wordt jaarlijks nominatief in het budget ingeschreven.
Reglement: zie http://www.bredene.be/eloket.asp?Did=9
Actie: 1G23.01.05: Directe ondersteuning van jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en andere jeugdwerkinitiatieven (bv.vergoeding voor inrichten cursus, ..).Directe ondersteuning van jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en andere jeugdwerkinitiatieven (bv. vergoeding voor inrichtencursus, ..).
Bijkomende toelichting:Jaarlijks wordt in het budget een bedrag voorzien voor toelage van individuele kadervorming. De jeugddienst biedt daarnaastvoldoende informatie en waar nodig vorming aan de jeugdraad en de jeugdverenigingen over specifieke onderwerpen metbetrekking tot subsidiëring.
Actieplan: 1G23.02.: Er wordt gewerkt aan toegankelijke gem. en particuliere jeugdwerkinitiatieven,zodat jongeren van heel Bredene er zich steeds welkom voelen.Er wordt gewerkt aan toegankelijke gem. en particuliere jeugdwerkinitiatieven, zodat jongeren van heel Bredene er zich steedswelkom voelen.
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 2.000,00 0,00 -2.000,00
Actie: 1G23.02.01: Kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar worden bij het beleid betrokken via alternatieve inspraakformules.
Project “Jong Geweld in het gemeentehuis” vervangt de vroegere kindergemeenteraad en geeft kinderen de mogelijkheid omconcrete voorstellen te doen naar het bestuur toe. Na een haalbaarheidstoets worden een aantal voorstellen ook daadwerkelijk inde praktijk omgezet door het gemeentebestuur.
29
Actie: 1G23.02.02: Jongvolwassenen worden bij het beleid betrokken via alternatieve inspraakformules.
Er wordt gedacht aan een aantal specifieke projecten: klasreünies, inspraak bevorderen op specifieke evenementen waar veeljongeren komen (Sound of Summer, Latent Talent, fuiven, …)
Actieplan: 1G23.03.: Het gemeentebestuur heeft een eigen jeugdwerkaanbod.Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G23.03.01: Jeugdwerk evenementen (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
Foute Fuif Junior Editie, Paasevenement, Buitenspeeldag, Bredene Kids, Summer Splash, Halloween, Sinterklaasfeest, IndoorSpeeldorp, …
Beleidsdoelstelling: D.1G.24.: Het vrijetijdsbeleid is er onder meer op gericht om de aandachtvoor jeugdcultuur te verhogen.
Actieplan: 1G24.01.: Het jeugdcultuuraanbod is gericht op muziekbeleving, aangevuld met een specifiekaanbod gericht op subculturen.Het jeugdcultuuraanbod is gericht op muziekbeleving, aangevuld met een specifiek aanbod gericht op subculturen.
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 2.000,00 0,00 -2.000,00
Actie: 1G24.01.01: Latent Talent.
Jaarlijks project waarbij aan lokale muziekgroepen een podiumkans wordt gegeven. Naast de mogelijkheid om zich aan een ruimerpubliek voor te stellen, maken zijn ook nog kans op het winnen van studiotijd om een demo op te nemen.
Actie: 1G24.01.02: Jongerenactiviteiten die uitgesproken aansluiten op jeugdcultuur.
Diverse activiteiten m.b.t. de verschillende aspecten van jongerencultuur worden georganiseerd, o.m. game-namiddagen,wokshops longboard maken, graffitiprojecten, …
Actie: 1G24.01.03: Jongerenfestival
Jaarlijks evenement voor jongeren aan het einde van de examenperiode. Naast een fuif/optredens ook workshops e.d. dieaansluiten op de leefwereld van de jongeren (skaten, graffiti, …) en sensibiliseringsacties in het kader van de Kusttoer (i.s.m.Provincie en JAC)
Actie: 1G24.01.04: Evenementensubsidie jeugd.
Erkende jeugdverenigingen kunnen jaarlijks 500 EUR subsidie aanvragen voor de organisatie van een fuif of evenement voor eenruim publiek.
Reglement: zie http://www.bredene.be/eloket.asp?Did=9
Beleidsdoelstelling: D.1G.25.: Bibliotheek "De Leestuin" wordt verder uitgebouwd als eenlaagdrempelige en moderne bibliotheek.
Actieplan: 1G25.01.: De inrichting van de bibliotheek is aangenaam en nodigt uit tot herhaalbezoeken.Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G25.01.01: Kleine benodigdheden en meubilair inrichting bibliotheek (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
Kleine benodigdheden en meubilair inrichting bibliotheek (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
30
Bijkomende toelichting:Budget voor het verfraaien van het gebouw en haar inrichting: aankoop klein meubilair, bewegwijzeringspanelen, verf… om hetgeheel fris en aangenaam te houden.
Actieplan: 1G25.02.: De bibliotheekcollectie is grotendeels gericht op ontspanning (specialisatie van decollectie).
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G25.02.01: Aanvullen collectie boeken (andere dan voor speciale doelgroepen).
Met het voorziene budget kan de dienst de collectie evenwichtig uitbouwen en actueel houden, om zo blijvend aan de wensen vanhet klantenbestand te voldoen. Het budget van de voorbije jaren werd opgesplitst in een budget gericht op ontspanning, één voorbijzondere doelgroepen, leesbevordering, netwerkversterking en een informatieaanbod. Het budget voor heraankopen werdverdeeld over de verschillende budgetten voor de uitbouw van de collectie.
Deze actie omvat onder meer de collectie informatieve werken. Het budget hiervoor zal worden aangewend voor het actualiserenen evenwichtig uitbouwen van het onafhankelijk, pluriform informatieaanbod ter ondersteuning van een vraaggerichtedienstverlening.
Actie: 1G25.02.02: Abonnementen tijdschriften bibliotheek "De Leestuin".
Met het voorziene budget kan de dienst de collectie evenwichtig uitbouwen en actueel houden, om zo blijvend aan de wensen vanhet klantenbestand te voldoen.
Actie: 1G25.02.03: Aanvullen collectie AVM (films en muziek).
Met het voorziene budget kan de dienst de collectie evenwichtig uitbouwen en actueel houden, om zo blijvend aan de wensen vanhet klantenbestand te voldoen. Het budget voor heraankopen werd verdeeld over de verschillende budgetten voor de uitbouw vande collectie.
Actie: 1G25.02.04: Bibliotheekcollectie games en nieuwe media.
Met dit budget kan de dienst een collectie games opstarten en evenwichtig uitbouwen. De installatie van enkele game-consoles inde bib tijdens de zomermaanden, bleek jongeren aan te trekken en met elkaar in contact te brengen. Om die doelgroep verder aante trekken en ook de kansengroepen de kans te geven om met dit medium in aanraking te komen, stelt de dienst voor een collectieop te starten.
Actieplan: 1G25.03.: De bibliotheek kent weinig drempels en bereikt een breed publiek in deverschillende fasen van het leven.De bibliotheek kent weinig drempels en bereikt een breed publiek in de verschillende fasen van het leven.
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 3.500,00 0,00 -3.500,00
Actie: 1G25.03.01: Inzetten van specifieke (interbestuurlijke) dienstverlening en software (o.a. interbestuurlijk project"Bibliotheekportalen").Inzetten van specifieke (interbestuurlijke) dienstverlening en software (o.a. interbestuurlijk project "Bibliotheekportalen",provinciaal bibliotheeksysteem, zelfuitleenbalie,...).
Bijkomende toelichting:Deze actie omvat onder meer de participatie aan het provinciaal bibliotheeksysteem (PBS) en het Interbestuurlijk project"Bibliotheekportalen". Het doel is om een verrijkte, tlaagdrempelige dienstverlening te kunnen aanbieden, die gedeeltelijk ook vanthuis uit kan worden benut. NB: Deze actie verloopt in de praktijk grotendeels via een interbestuurlijk project (en dit via provincieWest-Vlaanderen).
Deelname aan het project Bibliotheekportalen is één van de beleidsaccenten bij de Vlaamse beleidsprioriteit voor het lokaalcultuurbeleid sectorbibliotheek. Het resultaat is een verrijkte catalogus geënt op zoeken.bibliotheek.be.
Actie: 1G25.03.02: Leesbevorderende activiteiten.
De bibliotheek zal de komende jaren inzetten op drie soorten activiteiten:- leebevorderende activiteiten
31
- netwerkversterkende activiteiten- promotie-activiteiten
Het doel is om hiermee in globaliteit een breed publiek in de verschillende fasen van het leven te bereiken, met bijzondereaandacht voor moeilijk bereikbare doelgroepen en personen met beperkte mobiliteit. Het budget dat gekoppeld is aan eenbepaalde categorie van activiteiten dient voor o.a. sprekers, lezingen en de uitbouw van de bijhorende speciale collecties.
De leesbevorderende activiteiten zijn concreet eerder gericht op kinderen en omvatten activiteiten zoals de Voorleesweek,Boekbaby’s of de Kinder- en Jeugdjury.
Actie: 1G25.03.03: Bibliotheekcollectie digitale content (o.a. e-boeken)
E-inclusie bevorderen bij moeilijk bereikbare doelgroepen, verhogen van informatiegeletterdheid en mediawijsheid is één van debeleidsaccenten bij de Vlaamse beleidsprioriteit voor het lokaal cultuurbeleid sectorbibliotheek. Het aanbieden van digitale content(E-boeken bv.) is één van de middelen daartoe.
Actieplan: 1G25.04.: Netwerkversterking bibliotheek "De Leestuin".Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G25.04.01: Aanbieden van stageplaatsen in bibliotheek "De Leestuin".
Actie: 1G25.04.02: Netwerkversterkende of gemeenschapsvormende activiteiten in bibliotheek "De Leestuin".
De bibliotheek zal de komende jaren inzetten op drie soorten activiteiten:- leebevorderende activiteiten- netwerkversterkende activiteiten- promotie-activiteiten
Het doel is om hiermee in globaliteit een breed publiek in de verschillende fasen van het leven te bereiken, met bijzondereaandacht voor moeilijk bereikbare doelgroepen en personen met beperkte mobiliteit. Het budget dat gekoppeld is aan eenbepaalde categorie van activiteiten dient voor o.a. sprekers, lezingen en de uitbouw van de bijhorende speciale collecties.
De netwerkversterkende activiteiten zijn concreet gericht op zowel volwassenen als kinderen en omvatten activiteiten zoals deBibliotheekweek, klasrondleidingen of de Jeugdboekenweek. Hun doel is in de eerste plaats om de banden tussen de (potentiële)klanten en de bibliotheek warm te houden en om idealiter samenwerkingen aan te gaan met externe organisaties (bv. scholen,verenigingen,...).
Actieplan: 1G25.05.: Bezoekers van de bibliotheek worden op een vraaggerichte manier geholpen doorhet bibliotheekpersoneel.Bezoekers van de bibliotheek worden op een vraaggerichte manier geholpen door het bibliotheekpersoneel.
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G25.05.01: Gratis internet in de bibliotheek.
Actie: 1G25.05.02: Abonnement digitale databanken (uitbreiding webcatalogus bibliotheek).
De inhoud van de digitale databanken is raadpleegbaar op de internetpc’s in de bibliotheek en verrijkt de inhoud van de webcatalogus. De informatie is steeds zo actueel mogelijk (krantenarchief, auteursinfo, boekeninfo…).
Actie: 1G25.05.03: Personeel bibliotheek "De Leestuin".De bibliotheek sluit vanaf 2014 volwaardig aan op het Delphi-netwerk, een netwerk van bibliotheken dat vraaggerichte
dienstverlening als norm hanteert. In de periode 2012-2013 werd hiervoor reeds een voortraject afgewerkt. In de praktijk zullen het
de personeelsleden van de bibliotheek zijn die via vorming, gebruik van werkinstrumenten of attitude de vraaggerichte werking
hard moeten maken.
Actie: 1G25.05.04: Digitaal infoscherm bibliotheek "De Leestuin".
Aankopen en plaatsen van een digitaal informatiesysteem voor de leeszaal van bibliotheek "De Leestuin", waarmee snel en efficiënt
32
aankondigingen kunnen worden gedaan aan de bibliotheekbezoekers.
Actie: 1G25.05.05: Bibliotheekcollectie informatieve boeken.
Actie: 1G25.05.06: Herinrichting balie bibliotheek "De Leestuin".
Actieplan: 1G25.06.: Binnen de collectievorming wordt ook aandacht besteed aan specifieke en moeilijkbereikbare doelgroepen.Binnen de collectievorming wordt ook aandacht besteed aan specifieke en moeilijk bereikbare doelgroepen.
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G25.06.01: Aanvullen collectie boeken voor bijzondere doelgroepen (bv. grootletter, eenvoudige taal, anderstalig,luisterboeken, ...).Aanvullen collectie boeken voor bijzondere doelgroepen (bv. grootletter, eenvoudige taal, anderstalig, luisterboeken, ...).
Bijkomende toelichting:Actualiseren en evenwichtig uitbouwen van de collectie boeken voor moeilijk bereikbare doelgroepen (bv. anderstalig) en personenmet fysieke en/ of mentale beperkingen (bv. grootletter, eenvoudige taal, luisterboeken,...)
Actieplan: 1G25.07.: Bibliotheek "De Leestuin" wordt actief gepromoot door de organisatie vanlaagdrempelige literaire of culturele evenementen.Bibliotheek "De Leestuin" wordt actief gepromoot door de organisatie van laagdrempelige literaire of culturele evenementen.
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G25.07.01: Promotie-activiteiten bibliotheek (lezingen, tentoonstellingen, diverse, ....).
De bibliotheek zal de komende jaren inzetten op drie soorten activiteiten:- leebevorderende activiteiten- netwerkversterkende activiteiten- promotie-activiteiten
Het doel is om hiermee in globaliteit een breed publiek in de verschillende fasen van het leven te bereiken, met bijzondereaandacht voor moeilijk bereikbare doelgroepen en personen met beperkte mobiliteit. Het budget dat gekoppeld is aan eenbepaalde categorie van activiteiten dient voor o.a. sprekers, lezingen en de uitbouw van de bijhorende speciale collecties.
De promotie-activiteiten zijn concreet gericht op zowel kinderen als volwassenen en omvatten activiteiten zoals lezingen,workshops, tentoonstellingen, de verwendag,... Hun doel is in de eerste plaats om de bibliotheek in de kijker te zetten (en nietzozeer de collectie). In 2014 wordt bovendien extra aandacht besteed aan 15 jaar bibliotheek "De Leestuin".
Beleidsdoelstelling: D.1G.31.: Een evenwichtig ruimtegebruik moet de basisvoorwaardenscheppen voor de verdere duurzame ontwikkeling van Bredene.
Actieplan: 1G31.01.: Opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen.Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Investeringen 65.102,06 0,00 -65.102,06
Totalen 65.102,06 0,00 -65.102,06
Actie: 1G31.01.01: Publicaties RUP of BPA.
Actie: 1G31.01.02: Algemene werking gecoro.
33
Actie: 1G31.01.03: Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Groenendijk.
Actie: 1G31.01.04: Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Zeelaan.
Actie: 1G31.01.05: Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Agrarisch gebied.
Actie: 1G31.01.06: Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Kop van 't Sas.
Actie: 1G31.01.07: Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Ambachtelijke Zone 2 (herziening BPA ambachtelijke zone)
Actieplan: 1G31.02.: Kwalitatieve en leefbare invulling geven aan het ruimtegebruik in Bredene (voorzover niet opgenomen onder andere actieplannen).Kwalitatieve en leefbare invulling geven aan het ruimtegebruik in Bredene (voor zover niet opgenomen onder andereactieplannen).
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G31.02.01: Inwinnen stedenbouwkundige adviezen.
Actie: 1G31.02.02: Aankoop vakliteratuur ruimtelijke ordening.
Beleidsdoelstelling: D.1G.32.: Bredenaars worden meer ecologisch bewust gemaakt.
Actieplan: 1G32.01.: Huiseigenaars en huurders worden via sensibiliserende acties en concretehulpinitiatieven aangezet tot rationeel energiegebruik.Huiseigenaars en huurders worden via sensibiliserende acties en concrete hulpinitiatieven aangezet tot rationeel energiegebruik.
Actie: 1G32.01.01: Gratis bedeelde spaarlampen.
Actie: 1G32.01.02: Gratis bedeelde spaardouchekoppen.
Actieplan: 1G32.02.: Bredenaars worden via sensibiliserende acties aangezet om op een bewuste enduurzame manier om te gaan met de eigen woning of tuin.Bredenaars worden via sensibiliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manier om te gaan met de eigen woningof tuin.
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 4.000,00 0,00 -4.000,00
Actie: 1G32.02.01: Aanleg van beplanting die een goede biotoop vormt voor lokale insecten als vlinders of bijen in hetgemeentelijk recyclagepark.Aanleg van beplanting die een goede biotoop vormt voor lokale insecten als vlinders of bijen in het gemeentelijk containerpark.
Actie: 1G32.02.02: Subsidie voor installatie van hemelwaterput, infiltratiebed of hemelwaterton.
Actie: 1G32.02.03: Subsidie voor instandhouding of aanleg kleine landschapselementen.
Actie: 1G32.02.04: Subsidie voor instandhouding zwaluwnesten.
Actie: 1G32.02.05: Subsidie voor ecologische onkruidbestrijding.
34
Actieplan: 1G32.03.: Bredenaars worden via sensibliserende acties aangezet om op een bewuste enduurzame manier om te gaan met het leefmilieu.Bredenaars worden via sensibliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manier om te gaan met het leefmilieu.
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G32.03.01: Opzetten van sensibiliserende acties omtrent de duurzame organisatie van evenementen
Actie: 1G32.03.02: Aankopen, gebruiken en uitlenen van herbruikbare kleine feestbenodigdheden.
Actie: 1G32.03.03: Milieuteam.
Actie: 1G32.03.04: Organisatie diverse sensibiliseringsacties milieu. (bv. Dag van het Park, Dag van de Natuur, actiemilieuvriendelijk winkelen,...)Organisatie diverse sensibiliseringsacties milieu. (bv. Dag van het Park, Dag van de Natuur, actie milieuvriendelijk winkelen,...) (voorzover niet opgenomen onder andere acties).
Actie: 1G32.03.05: Subsidie beheersovereenkomst VLM en landbouwers (knotten wilgen, aanplanting inheemse soorten, ..).
Actieplan: 1G32.04.: In samenwerking met onder meer de Bredense scholen worden educatieveprojecten opgezet omtrent duurzaamheid.In samenwerking met onder meer de Bredense scholen worden educatieve projecten opgezet omtrent duurzaamheid.
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 2.000,00 0,00 -2.000,00
Actie: 1G32.04.01: Er worden educatieve panelen geplaatst langs leerpaden in bv. parken of op het strand.
Er worden educatieve panelen geplaatst langs leerpaden in bv. parken of op het strand, waardoor (jonge) Bredenaars destreekeigen fauna en flora beter leren kennen.
Actie: 1G32.04.02: Gidsenwerking in het kader van de Week van de Zee.
Actie: 1G32.04.03: Participatie in Natuur- en Milieueducatie Middenkust.
Actie: 1G32.04.04: Milieuzorg op School (MOS).
Actie: 1G32.04.05: Project "Natuur op de speelplaats".
Actieplan: 1G32.05.: Het gemeentebestuur waakt over het correct gebruik van het (gescheiden)rioleringsstelsel.
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Investeringen 0,00 0,00 0,00
Totalen 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G32.05.01: Uitvoeren van werken ten behoeve van de aansluiting van rioleringen (voor particulieren).
Actie: 1G32.05.02: Opmaak afkoppelingsplan campings en begeleiding aansluiting op gescheiden rioleringsnet (Rioact / Aquafin).
Opmaak afkoppelingsplan campings en begeleiding aansluiting op gescheiden rioleringsnet (Rioact / Aquafin).
Actie: 1G32.05.03: Uitvoeringsprojecten gekoppeld aan het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) (voor zover niet opgenomenonder andere acties).Uitvoeringsprojecten gekoppeld aan het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
35
Actie: 1G32.05.04: Aankoop IBA's (Individuele Behandeling van Afvalwater (uitvoeringsproject gebiedsdekkend uitvoeringsplan).
Aankoop IBA's (Individuele Behandeling van Afvalwater (uitvoeringsproject gebiedsdekkend uitvoeringsplan).
Actie: 1G32.05.05: Afkoppelen riolering strandposten 2 en 6 en aanleg drukrioleringsleidingen (RioAct).
Actieplan: 1G32.06.: Milieuhinder wordt actief bestreden via sensibilisering en waar nodig repressiefmet een GAS-boete.
Actie: 1G32.06.01: Gemelde milieuklachten worden stelselmatig opgevolgd via het Vlaamse milieuklachten registratie- enopvolgingsysteem MKROS.Gemelde milieuklachten worden stelselmatig opgevolgd via het Vlaamse milieuklachten registratie- en opvolgingsysteem MKROS.
Actieplan: 1G32.07.: Inspelen op bijzondere opportuniteiten die leiden tot bijkomende faciliteiten voorelektrische voertuigen in Bredene.Inspelen op bijzondere opportuniteiten die leiden tot bijkomende faciliteiten voor elektrische voertuigen in Bredene.
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G32.07.01: Aanbieden gemeentelijk verkooppunt voor laadkaarten voor elektrische fietsen.
Actie: 1G32.07.02: Deelname aan EVA-project ter promotie van elektrische voertuigen.
Beleidsdoelstelling: D.1G.33.: Het gemeentebestuur neemt onder meer dankzij een beleid internemilieuzorg een voorbeeldfunctie op inzake duurzame ontwikkeling.
Actieplan: 1G33.01.: Het gemeentebestuur werkt actief aan het verkleinen van de eigen ecologischevoetafdruk.
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 6.820,00 0,00 -6.820,00
Investeringen 0,00 0,00 0,00
Totalen 6.820,00 0,00 -6.820,00
Actie: 1G33.01.01: Inhoudelijk uitwerken beleidsplan interne milieuzorg.
Actie: 1G33.01.02: Opzetten van korte leveringsketens, door Bredense bedrijven te sensibiliseren over en te betrekken bij (dewetg. op de) overheidsopdrachten.Opzetten van korte leveringsketens, door Bredense bedrijven te sensibiliseren over en te betrekken bij (de wetg. op de)overheidsopdrachten.
Actie: 1G33.01.03: Het gemeentebestuur blijft via jaarlijkse investeringen verder werk maken van rationeel energieverbruik(REG).Het gemeentebestuur blijft via jaarlijkse investeringen verder werk maken van rationeel energieverbruik (REG) in gemeentelijkegebouwen of op openbaar domein (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
Actie: 1G33.01.04: Er wordt rekening gehouden met de hele levenscycluskost bij het voeren van overheidsopdrachten.
Actie: 1G33.01.05: Bestekken voor openbare aanbestedingen eisen consequent milieuverantwoord productgebruik.
Actie: 1G33.01.06: (Her)inrichting van openbare ruimte en/of beplanting in functie van de efficiënte niet-chemische bestrijdingvan kruidgroei.(Her)inrichting van openbare ruimte en/of beplanting in functie van de efficiënte niet-chemische bestrijding van kruidgroei (voorzover niet opgenomen onder andere acties).
Actie: 1G33.01.07: Plaatsen van een boorput (voor aanwending in situ van hemelwater) ter hoogte van de sportterreinen van het
36
sportcentrum Ter Polder.
Plaatsen van een boorput (voor aanwending in situ van hemelwater) ter hoogte van de sportterreinen van het sportcentrum TerPolder.
Actie: 1G33.01.08: Installeren van zonnepanelen op openbare gebouwen.
Actieplan: 1G33.02.: Er worden hernieuwbare energiebronnen geïntroduceerd in de dagelijkse werkingvan het gemeentebestuur.Er worden hernieuwbare energiebronnen geïntroduceerd in de dagelijkse werking van het gemeentebestuur.
Actie: 1G33.02.01: Werkmiddelen aangedreven door hernieuwbare energie (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
Beleidsdoelstelling: D.1G.34.: De hoeveelheid afval wordt teruggedrongen door afvalpreventie ennuttig hergebruik van materialen.
Actieplan: 1G34.01.: Het containerpark wordt omgebouwd tot recyclagepark.Het containerpark wordt omgebouwd tot recyclagepark, met een doorgedreven, correcte en door het gemeentebestuur bewaaktesortering door de bezoekers.
Uitgave Ontvangst Saldo
Investeringen 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G34.01.01: Herinrichting v/h recyclagepark moet ervoor zorgen dat we op een vlotte en correcte manier tegemoetkomena/d nieuwe bepalingen in VlaremaHerinrichting v/h containerpark moet ervoor zorgen dat we op een vlotte en correcte manier tegemoetkomen a/d nieuwebepalingen in Vlarema
Actie: 1G34.01.02: Aankopen en plaatsen van nieuwe bewegwijzering in het recyclagepark (aansluitend op een herinrichting vanhet park).Aankopen en plaatsen van nieuwe bewegwijzering in het containerpark (aansluitend op een herinrichting van het park).
Actie: 1G34.01.03: Diverse kleine herinrichtingen recyclagepark (bv. belijning, brandhaspels,...) (voor zover niet opgenomenonder andere acties).Diverse kleine herinrichtingen containerpark (bv. belijning, brandhaspels,...) (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
Actie: 1G34.01.04: Aankoop camera voor camerabewaking gemeentelijk recyclagepark.
Actie: 1G34.01.05: Diverse vervangingen en/of uitbreidingen van de containers op het gemeentelijk recyclagepark (slijtage,uitbreiding dienstverlening,...).Diverse vervangingen en/of uitbreidingen van de containers op het gemeentelijk containerpark (slijtage, uitbreidingdienstverlening,...).
Actieplan: 1G34.02.: Bredenaars kunnen terecht in het recyclagepark om er te leren composteren.Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G34.02.01: Permanent demonstratieveld composteren in het recyclagepark.
Actie: 1G34.02.02: Aanbieden van cursussen composteren.
Actie: 1G34.02.03: Compostvaten (aankoop en doorverkoop of schenkingen).
Beleidsdoelstelling: D.1G.35.: Het gemeentebestuur besteedt aandacht aan de bescherming en deaanleg van de natuurlijke biotopen in de gemeente.
37
Actieplan: 1G35.01.: Erosiebestrijding op het strand en in de duinen.Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G35.01.01: Plaatsen van zandvangers op het strand.
Actie: 1G35.01.02: Zandaanvoer voor herstelling en nivellering strand.
Actieplan: 1G35.02.: Aanleg van een Parkbos langs de Spuikom, met zowel ecologische als recreatievewaarde.
Actie: 1G35.02.01: Grondverwerving voor de aanleg van het Parkbos.
Actieplan: 1G35.03.: Onderhoud en bescherming van niet-bevaarbare waterwegen.Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G35.03.01: Reit-, maai- en ruimingswerken grachten (Nieuwe Polder).
Actie: 1G35.03.02: Reiten en ruimen van grachten (voor zover niet opgenomen in andere acties).
Actieplan: 1G35.04.: Onder controle houden van schadelijke en exotische dierenpopulaties.Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G35.04.01: Project zwerfkatten (sterillisatie).
Actie: 1G35.04.02: Verdelging ratten (excl. personeelskosten).
Actie: 1G35.04.03: Bestrijding ongedierte.
Actie: 1G35.04.04: Bijdrage Blauw Kruis (in het kader van wettelijke dierenasielopdrachten).
Beleidsdoelstelling: D.1G.36.: De communicatiekanalen van het gemeentebestuur worden verderuitgebouwd en geoptimaliseerd.
Actieplan: 1G36.01.: Ontwikkelen en aanbieden van nieuwe internetdiensten en -producten.Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 9.000,00 0,00 -9.000,00
Actie: 1G36.01.01: Verspreiden van eigen (live) filmpjes over Bredene via internet.
Actie: 1G36.01.02: Digitaal loket gemeentelijke website.
Actie: 1G36.01.03: Invoeren webshop gemeentelijke producten en diensten (e-commerce).
Actie: 1G36.01.04: Er wordt ingestapt in het provinciaal project lokale economische kaart (interactieve website met allebedrijven van Bredene).Er wordt ingestapt in het provinciaal project lokale economische kaart (interactieve website met alle bedrijven van Bredene).
38
Actieplan: 1G36.02.: Ontwikkelen en aanbieden van nieuwe digitale mobiele diensten en -producten.Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G36.02.01: Invoeren van mogelijkheid tot betalen parkeerticket via sms.
Actieplan: 1G36.03.: Ontwikkelen en aanbieden van (nieuwe) huisstijltoepassingen.Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Investeringen 0,00 0,00 0,00
Totalen 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G36.03.01: De gemeentelijke gebouwen stralen zichtbaar de gemeentelijke huisstijl uit.
Actie: 1G36.03.02: Huisstijl en P.R. (voor klassieke en digitale media).
Beleidsdoelstelling: D.1G.37.: De participatiekanalen worden gemoderniseerd en zorgen vooreen kwalitatieve meerwaarde in het besluitvormingsproces.
Actieplan: 1G37.01.: Uitbouwen van bijkomende communicatiekanalen tussen gemeentebestuur enlokale ondernemers.
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G37.01.01: Via de raad voor lokale economie de communicatie tussen gemeentebestuur en de Bredense ondernemingenverder uitbouwen.Via de raad voor lokale economie de communicatie tussen gemeentebestuur en de Bredense ondernemingen verder uitbouwen.
Actie: 1G37.01.02: Ondernemers worden stelselmatig betrokken bij het mobiliteitsbeleid.
Actieplan: 1G37.02.: De klassieke wijkraden worden hervormd ten voordele van een meer doelgerichteparticipatie.
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G37.02.01: De wijkraden worden omgevormd tot wijkvergaderingen.
Actie: 1G37.02.02: Voorafgaand aan elk groot project wordt op maat een aangepast participatietraject opgezet.
Actie: 1G37.02.03: Opzetten van participatietrajecten in het kader van de Masterplannen Sas en Dorp en de verbreding enverdieping van het mobiliteitsplan.Opzetten van participatietrajecten in het kader van de Masterplannen Sas en Dorp en hde verbreding en verdieping van hetmobiliteitsplan.
Actieplan: 1G37.03.: De verschillende inspraakorganen worden actiever begeleid en structureelversterkt.
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 1.500,00 0,00 -1.500,00
Actie: 1G37.03.01: Er wordt een opleidingsprogramma uitgewerkt dat is gericht op de inspraakorganen.
Actie: 1G37.03.02: Intervisie verantwoordelijken gemeentelijke adviesorganen.
39
Actie: 1G37.03.03: Overkoepelende huisstijl participatieorganen.
Actie: 1G37.03.04: Bewaken en waar mogelijk verhogen van de deskundigheid van de verkeerscommissie.
Beleidsdoelstelling: D.1G.41.: De efficiëntie en de effectiviteit van het gemeentebestuur zijnsteeds zo groot mogelijk.
Actieplan: 1G41.01.: De gemeentelijke infrastructuur en het materieel moeten mee evolueren met detechnologische ontwikkelingen.De gemeentelijke infrastructuur en het materieel moeten mee evolueren met de technologische ontwikkelingen en de groei van dedienstverlening
Uitgave Ontvangst Saldo
Investeringen 37.700,00 0,00 -37.700,00
Actie: 1G41.01.01: Aankopen van elektrische bakfietsen.
Actie: 1G41.01.02: Uitbreiding of vervanging ICT-infrastructuur (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
Actie: 1G41.01.03: Aankoop vaatwasmachine bibliotheek "De Leestuin".
Actie: 1G41.01.04: Aankoop rilmachine (plooimachine uitnodigingen)
Actie: 1G41.01.05: Aankoop geluidsinstallatie raadszaal (uitvoering DLB)
Actieplan: 1G41.02.: Welzijn en veiligheid op het werk worden structureel bewaakt en vergroot.Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Investeringen 0,00 0,00 0,00
Totalen 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G41.02.01: De cohesie tussen de gemeentelijke diensten wordt versterkt door een jaarlijks teambuildingsmoment ofbedrijfsfeest.De cohesie tussen de gemeentelijke diensten wordt versterkt door een jaarlijks teambuildingsmoment of bedrijfsfeest.
Actie: 1G41.02.02: Vergaderingen rond pesten op het werk (met begeleiding door EDPB).
Actie: 1G41.02.03: Technische uitrusting in het kader van intern preventiebeleid aanvullen of vernieuwen.
* Technische uitrusting en noodkoffers veiligheidscel aanvullen of vernieuwen.* Algemene risicoanalyses* Algemene aankopen intern welzijns- en preventiebeleid
Actie: 1G41.02.04: Aankopen van persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidskledij.
Actie: 1G41.02.05: Huldigingsfeesten en pensioneringsfeesten personeel.
Actie: 1G41.02.06: Aanpassingswerken in gebouwen i.h.k.v. de veiligheid of de ergonomie (voor zover niet opgenomen onderandere acties).Aanpassingswerken in gebouwen i.h.k.v. de veiligheid of de ergonomie (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
Actieplan: 1G41.03.: Een modern personeelsmanagement moeten zorgen voor een slank- maarslagkrachtig personeelsbestand.
40
Een modern personeelsmanagement moet zorgen voor een slank- maar slagkrachtig personeelsbestand, dat is gebouwd rond decompetenties waar we nood aan hebben.
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 5.000,00 0,00 -5.000,00
Actie: 1G41.03.01: Examencommissies voor aanwervingen moeten een open aanwervingsbeleid garanderen.
Examencommissies voor aanwervingen moeten een open aanwervingsbeleid garanderen, zodat we steeds de kandidaten met debest geschikte persoonlijke vaardigheden kunnen aanwerven.
Actie: 1G41.03.02: Opleidingen voor personeelsleden.
Actie: 1G41.03.03: Uitvoeren van HRM-audits & begeleidingstrajecten.
Actieplan: 1G41.04.: Een intern management dat goed is uitgebouwd en oog heeft voor maatschappelijkeontwikkelingen.Een intern management dat goed is uitgebouwd en oog heeft voor maatschappelijke ontwikkelingen, legt de basis voor deefficiënte en effectieve afhandeling van de gemeentelijke opdrachten.
Actie: 1G41.04.01: Het managementteam maakt regelmatig gerichte strategische oefeningen.
bv. in het kader van zelfevaluatie, intern controlesysteem, integrale kwaliteitszorg,...
Actie: 1G41.04.02: Het managementteam bewaakt mee de eenheid van werking van het gemeentebestuur.
Actie: 1G41.04.03: Het wekelijkse diensthoofdenoverleg wordt functioneler en meer thematisch ingezet als denktank.
Actie: 1G41.04.04: Grote projecten worden stelselmatig getrokken door een projectverantwoordelijke.
Actie: 1G41.04.05: Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een overkoepelend kwaliteitsniveau dat dient te wordennagestreefd door alle gemeentediensten.Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een overkoepelend kwaliteitsniveau dat dient te worden nagestreefd door allegemeentediensten.
Actie: 1G41.04.06: Charter voor klantvriendelijkheid.
Actieplan: 1G41.05.: Bijzondere financiële verrichtingen.
Actie: 1G41.05.01: Deelnemingen Imewo E-aandelen (participatieverhoging).
Beleidsdoelstelling: D.1G.46.: Het gemeentebestuur investeert in beleidsinstrumenten die deaangeboden dienstverlening uitbreiden of kwalitatiever maken.
Actieplan: 1G46.01.: Nieuwe inwoners worden op een efficiënte en aangename manier wegwijs gemaaktin de gemeente.
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G46.01.01: Commercieel stratenplan (tweejaarlijkse nieuwe editie).
Actieplan: 1G46.02.: Uitvoeren van digitaliseringsprojecten (andere dan deze die gericht zijn op deuitbouw van communicatiekanalen).Uitvoeren van digitaliseringsprojecten (andere dan deze die gericht zijn op de uitbouw van communicatiekanalen).
41
Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 50.807,00 4.500,00 -46.307,00
Actie: 1G46.02.01: Opmaak en uitvoering (voor zover niet opgenomen onder andere acties) van een digitaliseringsplan.
Actie: 1G46.02.02: Digitale bouwvergunningen.
Actie: 1G46.02.03: Digitalisering oude notulen.
Actie: 1G46.02.04: Digitalisering en restauratie oude bevolkingsregisters en akten van de burgerlijke stand.
Actie: 1G46.02.05: Verifieer (digitale ondertekening)
Actie: 1G46.02.06: Digitale notulering.
Actie: 1G46.02.07: CRM Midoffice bestuur.
Actie: 1G46.02.08: Digitale rapportering loonfiches
Actieplan: 1G46.03.: Uitbreiden en reorganiseren van de funeraire mogelijkheden.Uitgave Ontvangst Saldo
Exploitatie 15.000,00 0,00 -15.000,00
Investeringen 19.425,87 0,00 -19.425,87
Totalen 34.425,87 0,00 -34.425,87
Actie: 1G46.03.01: Uitbreiden van de begraafplaats Priorij (zoals reeds voorafgaand gepland).
Actie: 1G46.03.02: Saneren van de gesloten begraafplaatsen.
Actie: 1G46.03.03: Bijdrage werkingskosten intergemeentelijke crematorium.
Actieplan: 1G46.04.: De gemeentelijke infrastructuur moet mee evolueren met de maatschappelijkeontwikkelingen.
Uitgave Ontvangst Saldo
Investeringen 312.500,00 0,00 -312.500,00
Actie: 1G46.04.01: In alle voor het publiek toegankelijke gemeentelijke gebouwen moeten baby- en kindvriendelijke sanitairefaciliteiten worden voorzien.In alle voor het publiek toegankelijke gemeentelijke gebouwen moeten baby- en kindvriendelijke sanitaire faciliteiten wordenvoorzien.
Actie: 1G46.04.02: Er wordt een snelloket ingevoerd in het gemeentehuis, waar burgers diverse documenten vlot kunnen afhalen.
Er wordt een snelloket ingevoerd in het gemeentehuis, waar burgers diverse documenten vlot kunnen afhalen.
Actie: 1G46.04.03: Er wordt een verkoopsloket voor alle gemeentelijke producten ingevoerd aan het onthaal van hetgemeentehuis.Er wordt een verkoopsloket voor alle gemeentelijke producten ingevoerd aan het onthaal van het gemeentehuis.
Actie: 1G46.04.04: Aankoop grond paardeweide thv bibliotheek (ikv toekomstige oprichting nieuw administratief gebouw)
Actie: 1G46.04.05: Uitbreiden gemeentehuis
Actie: 1G46.04.06: Vernieuwen dak dienstencentrum Sas
42
Actieplan: 1G46.05.: Het wagenpark van de gemeentelijke diensten is aangepast aan de noden.voor zover de investeringen in het wagenpark geen deel uitmaken van andere actieplannen
Uitgave Ontvangst Saldo
Investeringen 0,00 0,00 0,00
Actie: 1G46.05.01: Aankoop dienstwagens (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
Actie: 1G46.05.02: Aankoop van voertuigen met een specifieke functie (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
Beleidsdoelstelling: D.1G.99.: Het beleidsprogramma 2013-2019 wordt uitgevoerd zoalsvooropgesteld. (ICS-> wordt niet in BBC opgenomen).
43
InhoudstafelPrioritair Beleid
D.1G.1.: Het gemeentebestuur werkt mee aan de uitbouw van een betaalbaar en kwalitatief woningaanbod in Bredene.
1G01.01.: Stimuleren van inbreidingsprojecten, met het oog op het creëren van betaalbare en kwalitatieve woningen
1G01.01.02: Heffen van belasting op leegstand, op onbebouwde grond of op onbewoonbare woningen.
1G01.01.03: Aanleg extra parkeerplaatsen ter hoogte van de Turkeyenlaan.
1G01.01.04: Aanpassingswerken Noordzeestraat en doortrekking Hasseltstraat (o.a. in het kader van parkeerproblematiek).
1G01.02.: De (brand)veiligheid van woningen wordt verhoogd via sensibiliserende acties en concrete hulpinitiatieven.
1G01.02.01: Gratis bedeelde rookmelders.
1G01.02.02: Vellen van bomen omwille van veiligheidsoverwegingen.
1G01.03.: Binnen het huisvestigingsbeleid neemt het gemeentebestuur vooral een actieve regisseursrol waar.
1G01.03.01: Binnen het lokaal woonoverleg wordt gewaakt over de afstemming tussen de diverse (sociale) huisvestingsactoren.
1G01.03.02: Het woonbureau helpt bezoekers bij uiteenlopende vragen omtrent huisvesting.
1G01.03.03: Opzetten communicatiekanalen tussen sociale huisvestingsmaatschappijen en mensen in (kans)armoede.
D.1G.2.: Het sociaal weefsel wordt versterkt.
1G02.01: Het gemeentebestuur bouwt zelf een eigen soort buurtwerking uit in gebouwen als het Gemeenschapscentrum Sas of Creatuur.
1G02.01.01: Gemeentelijke buurtwerking (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
1G02.02.: Het gemeentebestuur ondersteunt het toekomstgericht beheer en de maatschappelijk relevante inzet van hetlevensbeschouwend erfgoed v.Bredene
1G02.02.01: Financiële ondersteuning investeringswerken liturgische gebouwen parochie Sint-Rikier.
1G02.02.02: Financiële ondersteuning investeringswerken liturgische gebouwen parochie Sint-Jozef Molendorp.
1G02.02.03: Financiële ondersteuning investeringswerken liturgische gebouwen parochie Sint-Thérésia van het kind Jezus.
1G02.02.04: Omgevingswerken Vrijzinnig Centrum De Fakkel.
1G02.02.05: Uitbreiding gebouw vrijzinnig centrum De Fakkel (bergingsruimte).
1G02.03.: Opzetten van wijkinitiatieven.
1G02.03.01: Actie Eindejaarsverlichting (incl. andere kleine uitgaven wijkvergaderingen).
1G02.03.02: Wijkbudgetten, concrete wijkinitiatieven en permanente vorming (in het kader van de hervorming wijkraden naarwijkvergaderingen).
1G02.03.03: Gemeentelijke eindejaarsversiering.
1G02.04.: Opzetten van niet-culturele gemeenschapsversterkende initiatieven.
1G02.04.01: Aanleg geboortebos.
1G02.04.02: Subsidie aan jeugdhuis Sjarelkot (aandeel gewoon jeugdwerk - 50%)
1G02.04.03: Projectsubsidie jongeren - jeugdwerk.
1G02.04.04: Evenement WK voetbal 2014 (o.a.plaatsen van grote schermen).
1G02.04.05: Openingsfeesten straten, pleinen,...
1G02.04.06: Aanleg kleinschalige netwerkversterkende openbare ruimte (kleine parken, kleine pleinen,...)
1G02.04.07: Opbouwwerk integratie nieuwkomers
D.1G.3.: Het gemeentebestuur werkt mee aan de uitbouw van een integraal veiligheidsbeeld.
1G03.01.: In samenwerking met de Bredense scholen worden gezamenlijke projecten opgezet omtrent drugs- en alcoholpreventie.
1G03.01.01: Acties drugspreventie jongeren (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
1G03.02.: Via sensibilisering en concrete acties wordt blijvende aandacht geschonken aan de verkeersveiligheid van de schoolgaandejeugd.
1G03.02.01: Opzetten verkeersveiligheidsprojecten in de Bredense scholen (in samenwerking met de scholen).
1G03.02.02: Gedeeltelijke terugbetaling abonnementen openbaar vervoer schoolgaande jongeren.
1G03.03.: Het gemeentebestuur ondersteunt de uitbouw van Hulpverleningszone I West-Vlaanderen (brandweer).
44
Inhoudstafel1G03.03.01: Bijdrage brandweerkosten.
1G03.03.02: Kosten opmaak brandpreventieverslagen.
1G03.04.: Overlast wordt onder meer bestreden via gemeentelijke administratieve sancties.
1G03.04.01: Inzetten gemeenschapswacht(en).
1G03.04.02: Gemeentelijke administratieve boetes.
1G03.05.: Via concrete acties wordt gewerkt aan het beperken van specifieke veiligheidsrisico's.
1G03.05.01: Graveren van auto's of fietsen (in het kader van criminaliteitspreventie).
1G03.05.02: Opstellen en uitvoeren bijzondere nood-en interventieplannen.
1G03.05.03: Sensibiliserende campagnes over specifieke veiligheidsrisico's internetgebruik.
1G03.05.04: Bestrijden cyberhate op eigen sociale netwerksites.
1G03.05.05: Aanleg betonnen oprijplaten aan strandtoegangen (voor redders, hulpdiensten,...)
1G03.05.06: Kabel en Leiding informatieportaal (KLIP).
1G03.06.: Het gemeentebestuur ondersteunt de verdere uitbouw van de lokale politiezone Bredene - De Haan.
1G03.06.01: Oprichting bijkomend gebouw lokale politiezone Bredene - De Haan.
D.1G.4.: Er wordt geïnvesteerd in efficiënte en effectieve verkeersafwikkeling.
1G04.01.: Er wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen in handelskernen en aan openbare gebouwen.
1G04.01.01: Aanleggen van extra parkeerruimte te Bredene-Dorp.
1G04.01.02: Uitbreiding parking sportsite Spuikomlaan.
1G04.01.03: Verhogen van de kindvriendelijkheid van de parkings.
1G04.01.04: Uitbreiding parking site Centrumplein.
1G04.01.05: Gefaseerde vervanging parkeerautomaten.
1G04.01.06: Herinrichting parking Shopping Duinen en laad- en losstrook Duinenstraat
1G04.02.: Inhoudelijk afwerken en concreet uitvoeren van het bijgestuurd mobiliteitsplan.
1G04.02.01: Afwerken inhoudelijke bijsturing mobiliteitsplan.
1G04.02.02: Verkeerscirculatieplan Bredene-Sas opmaken en implementeren. (doorstroming en parkeergelegenheid)
1G04.02.03: Doortrekking Zeelaan (met respect voor leefbaarheid nieuwe sociale woonzone).
1G04.02.04: Aanleg Ebbestraat.
1G04.02.05: Herinrichting zone ter hoogte van de Blauwe Sluis - Sluizenstraat en uitvoeren rioleringswerken langsheen Noord-Ede.
1G04.02.06: Inrichtings- en verbredingswerken Noord-Edestraat (van Sluizenstraat tot recyclagepark) in functie vanverkeersdoorstroming.
1G04.02.07: Aanleggen van voorsorteerstroken op de Driftweg.
1G04.03.: Uitbouwen en onderhouden verkeersnetwerk voor zwakke weggebruikers.
1G04.03.01: Jaarlijks fietspadenprogramma (incl.fietsenstalling).
1G04.03.02: Jaarlijkse voetpadenprogramma's.
1G04.03.03: Renovatie van trage wegen.
1G04.03.04: Infrastructuurwerken Vicognelaan
1G04.03.05: Voetpaden Frans Halsplein
1G04.03.06: Verbeteren verkeersnetwerk voor zwakke weggebruikers tussen Fritz Vinckelaan en Sluizenstraat
1G04.04.: Er wordt gestreefd naar de verdere uitbouw van collectief vervoer in Bredene.
1G04.04.01: Eigen busdienst marktbus.
1G04.04.02: Overleg met vervoersmaatschappij De Lijn omtrent de betere ontsluiting van Bredene met de bus.
1G04.04.03: Tussenkomst in kosten openbaar vervoer voor Bredenaars tussen 60 en 65 jaar.
1G04.04.04: Schoolvervoer van en naar de buitenschoolse kinderopvang.
45
Inhoudstafel1G04.05.: Permanent zorgen voor een efficiënte verkeersgeleiding (voor zover niet opgenomen in andere actieplannen).
1G04.05.01: Aankopen en plaatsen van verkeerssignalisatie.
1G04.05.02: Schilderen van belijning.
1G04.05.03: Hinder door de openbare werken zoveel mogelijk beperken voor handelszaken (uitvoeren Minder Hinder-engagement).
D.1G.6.: Het gemeentebestuur investeert in aantrekkelijke handelskernen.
1G06.01.: Verfraaiing, onderhoud en uitbouw van de winkel- en wandelstraten, handelskernen en de toeristische zone.
1G06.01.01: Verfraaiingswerken winkelwandelgedeelte van de Duinenstraat.
1G06.01.02: Project buurt- en nabijheidsdiensten toerisme.
1G06.01.03: Plaatsen van een ondergrondse restafvalcontainer (prioritaire doelgroep tweede verblijvers).
1G06.01.04: Infrastructuurwerken "Ambachtelijke Zone" Noord-Ede
1G06.02.: Ondersteunen van handelskernversterkende acties of actoren.
1G06.02.01: Ondersteunen van economische acties.
1G06.02.02: Subsidies aan economische verenigingen.
1G06.02.03: Prijzengeld project "Commissie Leegstand" - JCI
1G06.02.04: Leegstandsbeleid toeristische zone
1G06.02.05: Organisatie netwerkactiviteiten voor ondernemers en zelfstandigen
D.1G.7.: De toeristische troeven worden strategisch versterkt en uitgebouwd.
1G07.01.: Ontwikkelen en implementeren van een marketingsplan voor Bredene en de toeristische troeven van Bredene (o.a. versch.recreatiedomeinen).
1G07.01.01: Opstellen en uitvoeren van een marketingplan voor Bredene en de toeristische troeven van Bredene.
1G07.01.02: Uitwerken van eigen, afgewerkte arrangementen, die de toeristische mogelijkheden op een klantvriendelijke manier in deverf zetten.
1G07.01.03: Participatie in overkoepelende toeristische promotiecampagnes (o.a. via Westtoer).
1G07.01.04: Drukwerk Logiegids.
1G07.01.05: Gardens of Bredene en bebloemingswedstrijd.
1G07.01.06: Opbouw databank met interessante filmlocaties in onze gemeente.
1G07.01.07: Aanleg van nieuwe openbare verlichting watertoren.
1G07.02.: Duurzaam beheren en verder uitbouwen van de diverse toeristische strandfaciliteiten.
1G07.02.01: Sanitair en drankverkoop t.h.v. strandpost 4, zodat deze zone nuttiger inzetbaar wordt in een ruimer evenementenbeleid.(bv. MEC Staf Versl)
1G07.02.02: Verhogen vd kwaliteit vd infrastructuur en de uitbating vd strandposten via moderne, rendabele en aangepasteconcessievoorschriften.
1G07.02.03: Aanbod strandcabines via concessies aan private personen,(+ uitbreiding v dit aanbod) alsook via concessies voor verhuurvan strandcabines.
1G07.02.04: Aanleg van nieuwe douchepalen aan de diverse strandposten.
1G07.02.05: Project publieke wifi op het strand
1G07.03.: Opstellen en uitvoeren van een operationeel actieplan "toeristische zone".
1G07.03.01: Opstellen operationeel actieplan "toeristische zone".
1G07.03.02: Herinrichting recreatiedomein "Paelsteenveld".
1G07.03.03: Diverse herinrichtingswerken Duinenwijk (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
1G07.03.04: Diverse herinrichtingswerken wijk Maria-Duyne (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
1G07.03.06: Aankoop grond parking Staf Versluys (I, II en III).
1G07.04.: Realiseren v/e goede ontsluiting vd groene zones en het poldergebied vr fietsers en wandelaars (NB zie afz actieplan vrGrasduinen).
1G07.04.01: Fiets- en wandelpaden groene zones (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
1G07.05.: Ondersteuning bieden aan of organiseren van toeristische evenementen.
46
Inhoudstafel1G07.05.01: Ondersteunen van extern of privaat georganiseerde toeristische evenementen (voor zover niet opgenomen onder andereacties).
1G07.05.02: Aanbieden van eigen georganiseerde toeristische evenementen (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
1G07.06.: Strategisch verder uitbouwen van recreatiedomein "Grasduinen".
1G07.06.01: Aangaan PPS voor de uitbating van recreatiedomein "Grasduinen".
1G07.06.02: Aanleg toegangsweg en parking nr recreatiedomein"Grasduinen" vanuit de Duinenstraat.
1G07.06.03: Aanleg van voetpaden en fietspaden vanuit 4 windstreken naar recreatiedomein "Grasduinen".
1G07.06.04: Aanleg van infrastructuur en accommodatie in recreatiedomein "Grasduinen" die er de vrijetijdsbeleving versterkt.
1G07.06.05: Uitstippelen looppiste in het recreatiedomein "Grasduinen".
1G07.06.06: Organiseren van evenementen in recreatiedomein "Grasduinen"
D.1G.8.: Het gemeentebestuur schept de nodige voorwaarden opdat Bredenaars laagdrempelig, kwalitatief en langdurig aan sport kunnen(blijven) doen.
1G08.01.: Het gemeentebestuur biedt zelf sportactiviteiten aan, gericht op senioren, waar mogelijk in samenwerking metsportverenigingen.
1G08.01.01: Organiseren van laagdrempelige sportinitiatiecursussen voor senioren.
1G08.02.: Het gemeentebestuur biedt zelf laagdrempelige sportinitiaties of anders georganiseerde beweeginitiatieven aan, waar mogelijkmet sportveren.
1G08.02.01: Organisatie van sportinitiaties (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
1G08.02.02: Creëren van volkstuintjes (na onderzoek van meest aangewezen aanpak hiervoor.)
1G08.02.03: Sportkampen voor kinderen en jongeren.
1G08.02.04: Organisatie van een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod (voor zover niet opgenomen onderandere acties).
1G08.02.06: Organisatie van sportinitiaties - Turnen 50+.
1G08.02.07: Organisatie van sportinitiaties - Yoga.
1G08.02.08: Organisatie van sportinitiaties - Basisconditiesporten.
1G08.02.09: Organisatie van sportinitiaties - Line Dance.
1G08.02.10: Organisatie van sportinitiaties - Tai Chi.
1G08.02.11: Organisatie van sportinitiaties - Start to Bike.
1G08.02.12: Organisatie van sportinitiaties - Badminton.
1G08.02.13: Organisatie van sportinitiaties - Zwemlessen 7-jarigen.
1G08.02.14: Organisatie van sportinitiaties - Start to Run.
1G08.02.15: Scholengordel
1G08.02.16: Medewerking organisatie Watersport Week-end
1G08.03.: Oprichten van diverse nieuwe sportinfrastructuur.
1G08.03.01: Bouw nieuw zwembad met wellness en speelelementen op "Grasduinen" (via PPS).
1G08.03.02: Oprichting nieuwe extra sportzaal op het domein van sportcentrum "Ter Polder".
1G08.03.03: Reconversie zwembad naar sporthal.
1G08.03.04: Bouw buitenkleedkamers sportcentrum Ter Polder.
1G08.03.05: Herinrichting kantine gemeentelijk sportcentrum (kantine KSV Bredene).
1G08.03.06: Verhogen kwaliteit en toegankelijkheid tennisvelden Vicogne
1G08.04.: Ondersteunen van (nationale) schoolsportcampagnes.
1G08.04.01: Organisatie van sportactiviteiten in het kader van (nationale) schoolsportcampagnes - Scholenveldloop.
1G08.07.04: Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - Zomerloop.
1G08.05.: Stimuleren vd kwaliteit en het professionalisme vd jeugdsportbegeleiding.
1G08.05.01: Impulssubsidie aan erkende sportclubs ter verhoging vd kwaliteit vd jeugdsportbegeleiding.
47
Inhoudstafel1G08.06.: De kwalitatieve uitbouw vd sportverenigingen wordt ondersteund.
1G08.06.01: De sportraad waakt over de integrale uitbouw van het sportieve activiteitenaanbod (samenwerking tussen actoren,afstemming,..)
1G08.06.02: Ondersteuning van sporters en sportverenigingen via de jaarlijkse uitreiking van de sportprijzen en de sportquiz.
1G08.06.03: Subsidies aan sportverenigingen.
1G08.06.04: Aankoop divers sportmateriaal voor gebruik in sportcentrum door sportverenigingen.
1G08.07.: Organiseren of ondersteunen van competitieve sportactiviteiten.
1G08.07.01: Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - Bredene Handzame Classic.
1G08.07.03: Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - Jeugd- en kwarttriatlon.
1G08.07.05: Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - Eindejaarsloop.
1G08.07.06: Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - Zomerloop
1G08.07.07: Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - MTB Duo Race en/of MTB Classic.
1G08.07.08: Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - wielerwedstrijden (algemeen).
D.1G.9.: De aangeboden gemeentelijke kinderopvang is kwalitatief en voldoet, i.s.m. de andere actoren die actief zijn in Bredene, aan devraag.
1G09.01.: Het gemeentebestuur biedt een aan de noden aangepaste buitenschoolse kinderopvang aan.
1G09.01.01: Algemene coördinatie en kernwerking (de eigenlijke kinderopvang) van BKO.
1G09.01.02: Gespecialiseerde software BKO.
1G09.01.03: Diverse aankopen in het kader van een aantrekkelijke en veilige BKO-werking (bv.knutselmater., speelgoed, EHBO,drankjes vr verkoop..)
1G09.01.04: Daguitstappen kinderen BKO.
1G09.01.05: Project middagslapers voor peuters en kleuters.
1G09.01.06: Diverse feesten, opendeurdagen, netwerkmomenten, oudercontactdagen,... BKO.
1G09.01.07: Diverse herinrichtings- en renovatiewerken BKO (i.k.v. veiligheid, conformiteit en/of uitbreiding van de dienstverlening).
1G09.01.08: Aankoop minibus BKO (ter vervanging van huidige minibus).
1G09.02.: Het gemeentebestuur biedt een aan de noden aangepaste kinderopvang via onthaalgezinnen aan.
1G09.02.01: Algemene coördinatie van de gemeentelijke dienst onthaalgezinnen.
1G09.02.02: Gespecialiseerde software gemeentelijke dienst onthaalgezinnen (incl. software Lokaal Loket Kinderopvang).
1G09.02.03: Onthaalouders aangesloten bij de gemeentelijke dienst onthaalgezinnen.
1G09.02.04: Babybabbels - infoavonden kinderopvang jonge ouders.
1G09.03.: De job van aangesloten onthaalouder wordt aantrekkelijk gemaakt aan de hand van diverse (financiële) ondersteuning door hetgemeentebestuur.
1G09.03.01: Verzekeringspremies onthaalgezinnen en sociale bijdragen sociaal statuut onthaalouders.
1G09.03.02: Opleidingen onthaalouders.
1G09.03.03: Aankopen en uitlenen materiaal speel-o-theek.
1G09.03.04: Gemeentelijke locatiepremie onthaalgezinnen.
1G09.03.05: Starterspremie onthaalgezinnen.
D.1G.11.: Het vrijetijdsbeleid besteedt bijzondere aandacht aan het wegwerken van drempels ten aanzien van kansengroepen.
1G11.01.: Blijvende ondersteuning vd diverse jeugdverenigingen, speelpl.werkingen ea jeugdnetwerkinit. voor kinderen in maatsch.kwetsbare situaties.
1G11.01.01: Subsidie aan speelpleinwerking Jokkebrok (aandeel bereik maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren -50%).
1G11.01.02: Subsidie aan jeugdhuis Sjarelkot (aandeel bereik maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren -50%).
1G11.01.03: Subsidie jongerenwerking Creatuur.
1G11.02.: Er wordt gewerkt aan de drempelverlaging van gemeentelijke of particuliere jeugdwerkinitiatieven.
1G11.02.01: Vakantiewerking jeugd (speelpleintjes- en buurtwerking).
48
Inhoudstafel1G11.02.02: Mobiele speelpleinwerking (op speelpleintjes, in wijken,....) Pretkamjonet.
1G11.02.03: Herinrichting gebouw oude pastorie - jeugddienst.
1G11.03.: Binnen het sportbeleid worden zoveel mogelijk drempels weggewerkt voor specifieke kansengroepen en mensen die in (kans)armoede leven.
1G11.03.01: Aanbieden van gratis sportinfrastructuur voor jeugdtrainingen door erkende sportclubs en schoolsport.
1G11.03.02: Terugbetaling aan kansengroepen (vnl. cliënten OCMW) van inschrijvingsgelden voor gemeentelijk georganiseerdesportactiviteiten.
1G11.03.03: Terugbetaling aan kansengroepen (vnl. cliënten OCMW) van deelnemingsgelden voor extern georganiseerdesportactiviteiten.
1G11.03.04: Aankoop van klein sportmateriaal voor kansengroepen.
1G11.03.05: Gratis zomersport voor jongeren op diverse locaties in Bredene (pleinen, wijksportpleintjes,...).
1G11.03.06: Deelname aan Marktsport (BLOSO) te Brugge.
1G11.03.07: Sportkamjonet op woensdagnamiddag.
1G11.03.08: Sportinstuif voor kansengroepen.
1G11.03.09: Dansinitiatie voor kansengroepen (vnl. kansarme jongeren).
1G11.03.10: Vorming "Omgaan met moeilijke jongeren" voor jeugdtrainers.
1G11.03.11: Sportinitiaties in het sportcentrum voor kansengroepen (vnl. asielzoekers en daklozen).
1G11.04.: Het gemeentebestuur organiseert goedkope of gratis toegankelijke ontspanningsevenementen voor senioren.
1G11.04.01: Dagtrips voor senioren.
1G11.04.02: Dansnamiddagen voor senioren.
1G11.04.03: Seniorenshows.
1G11.05.: Het cultuurbeleid besteedt bijzondere aandacht aan het bereiken van kansgroepen.
1G11.05.01: Aankoop prijsboeken K.W. Ibis
1G11.05.02: Kunstwedstrijd voor kinderen "Kunst in school".
1G11.05.03: Jeugd- en schooltheater.
D.1G.12.: Via concrete initiatieven ondersteunt het gemeentebestuur de preventieve en eerstelijnsgezondheidszorg.
1G12.01.: Organiseren van voorlichtingsacties in het kader van preventieve gezondheidszorg.
1G12.01.01: Organiseren van voorlichtingsacties i.h.k.v. preventieve gezondheidszorg (in samenwerking met artsen, apothekers enandere zorgverstrekkers)
1G12.01.02: Voorlichtings- en beweegactie "Iedereen Fit - 10 ton lichter".
1G12.02.: De gemeentelijke gebouwen worden uitgerust met automatische externe defribillators (AED-toestellen).
1G12.02.01: Aankoop en onderhoud AED-toestellen voor gemeentelijke gebouwen.
1G12.03.: Vrijwillige ondersteuning van actoren actief op het vlak van preventieve en eerstelijnsgezondheidszorg.
1G12.03.01: Subsidie voor Medische Dringende Hulpverlening.
D.1G.13.: Er wordt actief gewerkt aan de maatschappelijke integratie van specifieke doelgroepen.
1G13.01.: Het buurthuis dat moet worden voorzien in de sociale verkaveling Noord-Ede door de sociale huisvestingsmaatschappijen.
1G13.01.01: Oprichten polyvalent inzetbaar buurthuis in de sociale verkaveling Noord-Ede door de sociale huisvestingsmaatschappijen.
1G13.02.: Via jeugdopbouwwerk wordt het wederzijds respect tussen verschillende bevolkings- en leeftijdsgroepen verhoogd.
1G13.02.01: Inzet jeugdopbouwwerker (via vzw Uit de Marge).
1G13.03.: Het gemeentebestuur helpt bij de detectie, preventie en remediëring van sociale problematiek en (verborgen) armoede.
1G13.03.01: In kaart brengen van sociale problematiek en (verborgen) armoede.
1G13.03.02: Het gemeentebestuur werkt actief mee aan de oprichting en uitbouw door het OCMW v/e lokaal sociaal overlegforum.
1G13.03.03: Actieve sociale dienstverlening door de gemeentelijke sociale dienst (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
1G13.03.04: Rechtshulp.
1G13.03.05: Coördinatie- en sensibiliserende acties armoedebeleid
49
Inhoudstafel1G13.04.: Aan de hand van een informatie- en cursusaanbod worden belangrijke maatschappelijke competenties opgebouwd.
1G13.04.01: Laagdrempelige cursussen computergebruik en internetgebruik.
1G13.04.02: Opzetten educatief project (in samenwerking met de Bred. scholen) dat sensibiliseert tegen allerlei vormen vandiscriminatie en uitsluiting.
1G13.04.03: Opfrissingscursussen rijvaardigheid voor senioren.
1G13.04.04: Korte cursussen gericht op het wegwerken van de digitale kloof en/of het werken met nieuwe media.
1G13.04.05: Theoretische rijlessen.
1G13.04.06: Toelage voor kadervorming jeugdwerk.
1G13.04.07: Voordrachten voor senioren rond diverse maatschappelijke thema's.
1G13.04.08: Wegwijs voor Senioren.
1G13.05.: Vanuit een multidisciplinaire aanpak wordt gewerkt aan de versterking van het jeugdwelzijn(sbeleid).
1G13.05.01: Oprichten en uitbouwen van een jeugdwelzijnsoverleg.
1G13.05.02: In samenwerking met diverse partners wordt gewerkt aan opvoedingsondersteuning ter versterking van kansarmegezinnen.
1G13.05.03: Ondersteuning van het "regionaal partnerschap 2014 - 2018 inzake leerling- en schoolondersteunende initiatieven".
1G13.05.04: Opleiding "Jeugdadviseurs".
D.1G.14.: Personen met een handicap ondervinden steeds minder drempels om vlot deel te nemen aan het openbaar leven.
1G14.01.: De fysieke toegankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen en openbare domeinen voor personen met een handicap wordtvergroot.
1G14.01.01: Aankoop strandrolstoelen voor personen met een handicap.
1G14.02.: Zelf aanbieden van een aangepast aanbod aan sportactiviteiten voor personen met een handicap.
1G14.02.01: Sportactiviteiten voor personen met een handicap (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
1G14.03.: Aanvullende ondersteunende faciliteiten voor personen met een handicap.
1G14.03.01: Aanbieden en verder uitbouwen van een vakantiepremie voor personen met een handicap en langdurig zieken.
1G14.03.02: Subsidie aan speelpleinwerking ADHD en autisme vzw De Speelschommel.
1G14.04.: Actief arbeidskansen bieden aan personen met een handicap.
1G14.04.01: Project Duinenwacht (gedeeltelijke groenonderhoud).
1G14.04.02: Het milieuteam staat open voor tewerkstelling van personen met een handicap.
D.1G.15.: Bredene bereidt zich actief voor op de toekomstige vergrijzing van de bevolking.
1G15.01.: Door de inzet van gerichte beleidsinstrumenten, kunnen mensen zo lang mogelijk in de eigen thuisomgeving blijven wonen.
1G15.01.01: Taxibons.
1G15.01.02: Aankoop en verhuur van personenalarmtoestellen.
1G15.01.03: Vrijwilligerswerking Aan(d)tachtig.
1G15.01.04: Ondersteuning mantelzorgers (in overleg met andere actoren actief op dit domein).
1G15.01.05: Premie Thuiszorgen belonen voor aan huis leveren van goederen en diensten.
1G15.01.06: Lidmaatschap Minder Mobielen Centrale.
D.1G.21.: Het openbaar domein wordt goed onderhouden en is functioneel in gebruik.
1G21.01.: Inhoudelijk afwerken en concreet uitvoeren van het Masterplan Sas.
1G21.01.01: Inhoudelijk afwerken van opmaak project- en uitvoeringsplannen Masterplan Sas.
1G21.01.02: Diverse herinrichtingswerken in het kader van Masterplan Sas (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
1G21.01.03: Bestratingswerken en rioleringswerken Nukkerwijkstraat en Europastraat.
1G21.01.04: Bestratingswerken en rioleringswerken Toekomststraat, Watervliegpleinstraat en Kruisnetstraat.
1G21.02.: Inhoudelijk afwerken en concreet uitvoeren van het Masterplan Dorp.
1G21.02.01: Inhoudelijk afwerken van opmaak project- en uitvoeringsplannen Masterplan Dorp.
50
Inhoudstafel1G21.02.02: Diverse herinrichtingswerken i.h.k.v. Masterplan Dorp (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
1G21.02.03: Gedeeltelijke heraanleg Duinenstraat en herinrichting kruispunt Duinenstraat Fritz Vinckelaan.
1G21.02.04: Bestratingswerken en rioleringswerken Guido Gezellestraat.
1G21.03.: Uitvoeren vd noodzakelijke renovaties vh openbaar domein, hetzij boven, hetzij onder de grond.
1G21.03.01: Uitvoeren van kleine werken in opdracht van particulieren (o.a. boordstenen, voetpaden,...)
1G21.03.02: Het straatmeubilair wordt onderhouden (ev. vervangen) en aangevuld aan de hand van een duidelijk onderhoudsplan.
1G21.03.03: Asfalterings- en aanpassingswerken aan diverse wegen (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
1G21.03.04: Bestratingswerken en rioleringswerken Derbylaan, Duinhoevelaan, Zeepaadje, Duindoornstraat en Koerslaan.
1G21.03.05: Inventarisatie rioleringsnetwerk en opmaak totaal rioleringsplan.
1G21.03.06: Rioleringswerken Rozenlaan ter hoogte van Camping 17 Duinzicht.
1G21.03.07: Diverse rioleringswerken en vervangingen van riooldeksels (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
1G21.03.08: Infrastructuurwerken omgeving Koerslaan/Ruiterlaan/Derbylaan (Collector).
1G21.03.09: Ondergronds brengen elektriciteitsnet Derbylaan.
1G21.03.10: Openbare verlichting Vicognelaan.
1G21.03.11: Aanbrengen slemlaag Sluizenstraat
1G21.03.12: Aanbrengen toplaag Buurtspoorwegstraat
1G21.03.13: Aanbrengen toplaag Koerslaan
1G21.03.14: Aanbrengen toplaag Spuikomlaan
1G21.03.15: Rioleringswerken Hasseltstraat
1G21.03.16: Aanbrengen toplaag Polderstraat / Keerweg
1G21.03.17: Openbare verlichting parking, wegen, wandelpaden, groenzone - WZC Jacky Maes
1G21.04.: Er wordt verder geïnvesteerd in de aanleg en onderhoud van speelpleinen en skateparken.
1G21.04.01: Waar nodig aanleggen of volledig vernieuwen van speelpleinen en skateparken (investeringen).
1G21.04.02: De speelpleinen en skateparken worden onderhouden zodat ze net en veilig zijn (gewoon onderhoud).
D.1G.22.: Bredene voert een duurzaam, integraal en kwalitatief cultuurbeleid.
1G22.01.: De culturele verenigingen worden ondersteund in hun werking.
1G22.01.01: Voorzien in stockageruimte voor culturele verenigingen.
1G22.01.02: Verenigingenbeurs voor socio-culturele verenigingen.
1G22.01.03: Subsidies aan socio-culturele verenigingen.
1G22.02.: Het cultuurbeleid wordt op een integrale manier benaderd en uitgewerkt.
1G22.02.01: De cultuurdienst en de cultuurbeleidscoördinator bouwen een integraal cultuurbeleid uit.
1G22.02.02: De culturele raad waakt over de integrale uitbouw van het cultuurbeleid (samenwerking tussen actoren, afstemming,gezamenlijke promotie...).
1G22.03.: De bestaande culturele infrastructuur wordt optimaal ingezet.
1G22.03.01: Beheersovereenkomst gemeentebestuur - Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (AGB).
1G22.03.02: Kleine aanpassingswerken culturele infrastructuur (waar nodig) (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
1G22.04.: Aanbieden van culturele activiteiten gericht op gemeenschapsvorming.
1G22.04.01: Ondersteunen van particulier georganiseerde wijk- en buurtfeesten.
1G22.04.02: Bredene Feest.
1G22.04.03: Vaderlandse plechtigheden en feesten.
1G22.04.04: Ondersteuning paardenzegening.
1G22.04.05: Aanvullen en vernieuwen gemeentelijk (uitleenbaar) feestmateriaal.
1G22.04.06: Gemeentelijk georganiseerde wijkfeesten.
51
Inhoudstafel1G22.05.: Aanbieden van culturele activiteiten gericht op cultuureducatie.
1G22.05.01: De gemeentelijke kunstacademie "Albert Claeys" biedt permanente cursussen (tekenen, schilderen,..) aan, alsook div.tijdelijke kunstcursussen
1G22.05.02: Toelage aan jeugdmuziekschool Muziekateljee.
1G22.05.03: Open Monumentendag.
1G22.06.: Aanbieden v/e breed scala aan cult. activiteiten (andere dan activiteiten gericht op gemeenschapsvorming of cultuureducatie).
1G22.06.01: Kunsttentoonstellingen.
1G22.06.02: Muzikale Ontmoetingen culturele raad.
1G22.06.03: Diverse projecten ondersteuning jonge kunstenaars (bv. kunstwedstrijd Arnoevoo).
1G22.06.04: Verkoop cultuurkaart.
1G22.06.05: Diverse evenementen, tentoonstellingen en voorstellingen in het kader van herdenking 100 jaar Wereldoorlog I.
1G22.07.: Er wordt gestreefd naar het aanbieden van kwalitatieve kunst in het straatbeeld.
1G22.07.01: Aankopen en plaatsen van kwalitatieve kunstwerken in het straatbeeld (bij bijzondere opportuniteit).
1G22.07.02: Deelname triënnale hedendaagse kunst Beaufort (onder voorbehoud van organisatie bijkomende edities).
D.1G.23.: Het jeugdwerk wordt actief ondersteund.
1G23.01.: Blijvende ondersteuning van de diverse particuliere jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en andere jeugdwerkinitiatieven.
1G23.01.01: Voorzien in stockageruimte voor jeugdverenigingen.
1G23.01.02: Financiële ondersteuning aanpassingswerken lokalen jeugdverenigingen (toelage infrastructuur jeugdwerk, aanpassingbrandveiligheid,..).
1G23.01.03: Subsidies aan jeugdverenigingen (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
1G23.01.04: Subsidie aan speelpleinwerking Jokkebrok (aandeel gewoon jeugdwerk - 50%).
1G23.01.05: Directe ondersteuning van jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en andere jeugdwerkinitiatieven (bv. vergoeding voorinrichten cursus, ..).
1G23.02.: Er wordt gewerkt aan toegankelijke gem. en particuliere jeugdwerkinitiatieven, zodat jongeren van heel Bredene er zich steedswelkom voelen.
1G23.02.01: Kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar worden bij het beleid betrokken via alternatieve inspraakformules.
1G23.02.02: Jongvolwassenen worden bij het beleid betrokken via alternatieve inspraakformules.
1G23.03.: Het gemeentebestuur heeft een eigen jeugdwerkaanbod.
1G23.03.01: Jeugdwerk evenementen (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
D.1G.24.: Het vrijetijdsbeleid is er onder meer op gericht om de aandacht voor jeugdcultuur te verhogen.
1G24.01.: Het jeugdcultuuraanbod is gericht op muziekbeleving, aangevuld met een specifiek aanbod gericht op subculturen.
1G24.01.01: Latent Talent.
1G24.01.02: Jongerenactiviteiten die uitgesproken aansluiten op jeugdcultuur.
1G24.01.03: Jongerenfestival
1G24.01.04: Evenementensubsidie jeugd.
D.1G.25.: Bibliotheek "De Leestuin" wordt verder uitgebouwd als een laagdrempelige en moderne bibliotheek.
1G25.01.: De inrichting van de bibliotheek is aangenaam en nodigt uit tot herhaalbezoeken.
1G25.01.01: Kleine benodigdheden en meubilair inrichting bibliotheek (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
1G25.02.: De bibliotheekcollectie is grotendeels gericht op ontspanning (specialisatie van de collectie).
1G25.02.01: Aanvullen collectie boeken (andere dan voor speciale doelgroepen).
1G25.02.02: Abonnementen tijdschriften bibliotheek "De Leestuin".
1G25.02.03: Aanvullen collectie AVM (films en muziek).
1G25.02.04: Bibliotheekcollectie games en nieuwe media.
1G25.03.: De bibliotheek kent weinig drempels en bereikt een breed publiek in de verschillende fasen van het leven.
1G25.03.01: Inzetten van specifieke (interbestuurlijke) dienstverlening en software (o.a. interbestuurlijk project "Bibliotheekportalen").
52
Inhoudstafel1G25.03.02: Leesbevorderende activiteiten.
1G25.03.03: Bibliotheekcollectie digitale content (o.a. e-boeken)
1G25.04.: Netwerkversterking bibliotheek "De Leestuin".
1G25.04.01: Aanbieden van stageplaatsen in bibliotheek "De Leestuin".
1G25.04.02: Netwerkversterkende of gemeenschapsvormende activiteiten in bibliotheek "De Leestuin".
1G25.05.: Bezoekers van de bibliotheek worden op een vraaggerichte manier geholpen door het bibliotheekpersoneel.
1G25.05.01: Gratis internet in de bibliotheek.
1G25.05.02: Abonnement digitale databanken (uitbreiding webcatalogus bibliotheek).
1G25.05.03: Personeel bibliotheek "De Leestuin".
1G25.05.04: Digitaal infoscherm bibliotheek "De Leestuin".
1G25.05.05: Bibliotheekcollectie informatieve boeken.
1G25.05.06: Herinrichting balie bibliotheek "De Leestuin".
1G25.06.: Binnen de collectievorming wordt ook aandacht besteed aan specifieke en moeilijk bereikbare doelgroepen.
1G25.06.01: Aanvullen collectie boeken voor bijzondere doelgroepen (bv. grootletter, eenvoudige taal, anderstalig, luisterboeken, ...).
1G25.07.: Bibliotheek "De Leestuin" wordt actief gepromoot door de organisatie van laagdrempelige literaire of culturele evenementen.
1G25.07.01: Promotie-activiteiten bibliotheek (lezingen, tentoonstellingen, diverse, ....).
D.1G.31.: Een evenwichtig ruimtegebruik moet de basisvoorwaarden scheppen voor de verdere duurzame ontwikkeling van Bredene.
1G31.01.: Opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen.
1G31.01.01: Publicaties RUP of BPA.
1G31.01.02: Algemene werking gecoro.
1G31.01.03: Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Groenendijk.
1G31.01.04: Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Zeelaan.
1G31.01.05: Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Agrarisch gebied.
1G31.01.06: Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Kop van 't Sas.
1G31.01.07: Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Ambachtelijke Zone 2 (herziening BPA ambachtelijke zone)
1G31.02.: Kwalitatieve en leefbare invulling geven aan het ruimtegebruik in Bredene (voor zover niet opgenomen onder andereactieplannen).
1G31.02.01: Inwinnen stedenbouwkundige adviezen.
1G31.02.02: Aankoop vakliteratuur ruimtelijke ordening.
D.1G.32.: Bredenaars worden meer ecologisch bewust gemaakt.
1G32.01.: Huiseigenaars en huurders worden via sensibiliserende acties en concrete hulpinitiatieven aangezet tot rationeelenergiegebruik.
1G32.01.01: Gratis bedeelde spaarlampen.
1G32.01.02: Gratis bedeelde spaardouchekoppen.
1G32.02.: Bredenaars worden via sensibiliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manier om te gaan met de eigenwoning of tuin.
1G32.02.01: Aanleg van beplanting die een goede biotoop vormt voor lokale insecten als vlinders of bijen in het gemeentelijkrecyclagepark.
1G32.02.02: Subsidie voor installatie van hemelwaterput, infiltratiebed of hemelwaterton.
1G32.02.03: Subsidie voor instandhouding of aanleg kleine landschapselementen.
1G32.02.04: Subsidie voor instandhouding zwaluwnesten.
1G32.02.05: Subsidie voor ecologische onkruidbestrijding.
1G32.03.: Bredenaars worden via sensibliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manier om te gaan met het leefmilieu.
1G32.03.01: Opzetten van sensibiliserende acties omtrent de duurzame organisatie van evenementen
1G32.03.02: Aankopen, gebruiken en uitlenen van herbruikbare kleine feestbenodigdheden.
53
Inhoudstafel1G32.03.03: Milieuteam.
1G32.03.04: Organisatie diverse sensibiliseringsacties milieu. (bv. Dag van het Park, Dag van de Natuur, actie milieuvriendelijkwinkelen,...)
1G32.03.05: Subsidie beheersovereenkomst VLM en landbouwers (knotten wilgen, aanplanting inheemse soorten, ..).
1G32.04.: In samenwerking met onder meer de Bredense scholen worden educatieve projecten opgezet omtrent duurzaamheid.
1G32.04.01: Er worden educatieve panelen geplaatst langs leerpaden in bv. parken of op het strand.
1G32.04.02: Gidsenwerking in het kader van de Week van de Zee.
1G32.04.03: Participatie in Natuur- en Milieueducatie Middenkust.
1G32.04.04: Milieuzorg op School (MOS).
1G32.04.05: Project "Natuur op de speelplaats".
1G32.05.: Het gemeentebestuur waakt over het correct gebruik van het (gescheiden) rioleringsstelsel.
1G32.05.01: Uitvoeren van werken ten behoeve van de aansluiting van rioleringen (voor particulieren).
1G32.05.02: Opmaak afkoppelingsplan campings en begeleiding aansluiting op gescheiden rioleringsnet (Rioact / Aquafin).
1G32.05.03: Uitvoeringsprojecten gekoppeld aan het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) (voor zover niet opgenomen onder andereacties).
1G32.05.04: Aankoop IBA's (Individuele Behandeling van Afvalwater (uitvoeringsproject gebiedsdekkend uitvoeringsplan).
1G32.05.05: Afkoppelen riolering strandposten 2 en 6 en aanleg drukrioleringsleidingen (RioAct).
1G32.06.: Milieuhinder wordt actief bestreden via sensibilisering en waar nodig repressief met een GAS-boete.
1G32.06.01: Gemelde milieuklachten worden stelselmatig opgevolgd via het Vlaamse milieuklachten registratie- en opvolgingsysteemMKROS.
1G32.07.: Inspelen op bijzondere opportuniteiten die leiden tot bijkomende faciliteiten voor elektrische voertuigen in Bredene.
1G32.07.01: Aanbieden gemeentelijk verkooppunt voor laadkaarten voor elektrische fietsen.
1G32.07.02: Deelname aan EVA-project ter promotie van elektrische voertuigen.
D.1G.33.: Het gemeentebestuur neemt onder meer dankzij een beleid interne milieuzorg een voorbeeldfunctie op inzake duurzameontwikkeling.
1G33.01.: Het gemeentebestuur werkt actief aan het verkleinen van de eigen ecologische voetafdruk.
1G33.01.01: Inhoudelijk uitwerken beleidsplan interne milieuzorg.
1G33.01.02: Opzetten van korte leveringsketens, door Bredense bedrijven te sensibiliseren over en te betrekken bij (de wetg. op de)overheidsopdrachten.
1G33.01.03: Het gemeentebestuur blijft via jaarlijkse investeringen verder werk maken van rationeel energieverbruik (REG).
1G33.01.04: Er wordt rekening gehouden met de hele levenscycluskost bij het voeren van overheidsopdrachten.
1G33.01.05: Bestekken voor openbare aanbestedingen eisen consequent milieuverantwoord productgebruik.
1G33.01.06: (Her)inrichting van openbare ruimte en/of beplanting in functie van de efficiënte niet-chemische bestrijding vankruidgroei.
1G33.01.07: Plaatsen van een boorput (voor aanwending in situ van hemelwater) ter hoogte van de sportterreinen van hetsportcentrum Ter Polder.
1G33.01.08: Installeren van zonnepanelen op openbare gebouwen.
1G33.02.: Er worden hernieuwbare energiebronnen geïntroduceerd in de dagelijkse werking van het gemeentebestuur.
1G33.02.01: Werkmiddelen aangedreven door hernieuwbare energie (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
D.1G.34.: De hoeveelheid afval wordt teruggedrongen door afvalpreventie en nuttig hergebruik van materialen.
1G34.01.: Het containerpark wordt omgebouwd tot recyclagepark.
1G34.01.01: Herinrichting v/h recyclagepark moet ervoor zorgen dat we op een vlotte en correcte manier tegemoetkomen a/d nieuwebepalingen in Vlarema
1G34.01.02: Aankopen en plaatsen van nieuwe bewegwijzering in het recyclagepark (aansluitend op een herinrichting van het park).
1G34.01.03: Diverse kleine herinrichtingen recyclagepark (bv. belijning, brandhaspels,...) (voor zover niet opgenomen onder andereacties).
1G34.01.04: Aankoop camera voor camerabewaking gemeentelijk recyclagepark.
1G34.01.05: Diverse vervangingen en/of uitbreidingen van de containers op het gemeentelijk recyclagepark (slijtage, uitbreiding
54
Inhoudstafeldienstverlening,...).
1G34.02.: Bredenaars kunnen terecht in het recyclagepark om er te leren composteren.
1G34.02.01: Permanent demonstratieveld composteren in het recyclagepark.
1G34.02.02: Aanbieden van cursussen composteren.
1G34.02.03: Compostvaten (aankoop en doorverkoop of schenkingen).
D.1G.35.: Het gemeentebestuur besteedt aandacht aan de bescherming en de aanleg van de natuurlijke biotopen in de gemeente.
1G35.01.: Erosiebestrijding op het strand en in de duinen.
1G35.01.01: Plaatsen van zandvangers op het strand.
1G35.01.02: Zandaanvoer voor herstelling en nivellering strand.
1G35.02.: Aanleg van een Parkbos langs de Spuikom, met zowel ecologische als recreatieve waarde.
1G35.02.01: Grondverwerving voor de aanleg van het Parkbos.
1G35.03.: Onderhoud en bescherming van niet-bevaarbare waterwegen.
1G35.03.01: Reit-, maai- en ruimingswerken grachten (Nieuwe Polder).
1G35.03.02: Reiten en ruimen van grachten (voor zover niet opgenomen in andere acties).
1G35.04.: Onder controle houden van schadelijke en exotische dierenpopulaties.
1G35.04.01: Project zwerfkatten (sterillisatie).
1G35.04.02: Verdelging ratten (excl. personeelskosten).
1G35.04.03: Bestrijding ongedierte.
1G35.04.04: Bijdrage Blauw Kruis (in het kader van wettelijke dierenasielopdrachten).
D.1G.36.: De communicatiekanalen van het gemeentebestuur worden verder uitgebouwd en geoptimaliseerd.
1G36.01.: Ontwikkelen en aanbieden van nieuwe internetdiensten en -producten.
1G36.01.01: Verspreiden van eigen (live) filmpjes over Bredene via internet.
1G36.01.02: Digitaal loket gemeentelijke website.
1G36.01.03: Invoeren webshop gemeentelijke producten en diensten (e-commerce).
1G36.01.04: Er wordt ingestapt in het provinciaal project lokale economische kaart (interactieve website met alle bedrijven vanBredene).
1G36.02.: Ontwikkelen en aanbieden van nieuwe digitale mobiele diensten en -producten.
1G36.02.01: Invoeren van mogelijkheid tot betalen parkeerticket via sms.
1G36.03.: Ontwikkelen en aanbieden van (nieuwe) huisstijltoepassingen.
1G36.03.01: De gemeentelijke gebouwen stralen zichtbaar de gemeentelijke huisstijl uit.
1G36.03.02: Huisstijl en P.R. (voor klassieke en digitale media).
D.1G.37.: De participatiekanalen worden gemoderniseerd en zorgen voor een kwalitatieve meerwaarde in het besluitvormingsproces.
1G37.01.: Uitbouwen van bijkomende communicatiekanalen tussen gemeentebestuur en lokale ondernemers.
1G37.01.01: Via de raad voor lokale economie de communicatie tussen gemeentebestuur en de Bredense ondernemingen verderuitbouwen.
1G37.01.02: Ondernemers worden stelselmatig betrokken bij het mobiliteitsbeleid.
1G37.02.: De klassieke wijkraden worden hervormd ten voordele van een meer doelgerichte participatie.
1G37.02.01: De wijkraden worden omgevormd tot wijkvergaderingen.
1G37.02.02: Voorafgaand aan elk groot project wordt op maat een aangepast participatietraject opgezet.
1G37.02.03: Opzetten van participatietrajecten in het kader van de Masterplannen Sas en Dorp en de verbreding en verdieping van hetmobiliteitsplan.
1G37.03.: De verschillende inspraakorganen worden actiever begeleid en structureel versterkt.
1G37.03.01: Er wordt een opleidingsprogramma uitgewerkt dat is gericht op de inspraakorganen.
1G37.03.02: Intervisie verantwoordelijken gemeentelijke adviesorganen.
55
Inhoudstafel1G37.03.03: Overkoepelende huisstijl participatieorganen.
1G37.03.04: Bewaken en waar mogelijk verhogen van de deskundigheid van de verkeerscommissie.
D.1G.41.: De efficiëntie en de effectiviteit van het gemeentebestuur zijn steeds zo groot mogelijk.
1G41.01.: De gemeentelijke infrastructuur en het materieel moeten mee evolueren met de technologische ontwikkelingen.
1G41.01.01: Aankopen van elektrische bakfietsen.
1G41.01.02: Uitbreiding of vervanging ICT-infrastructuur (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
1G41.01.03: Aankoop vaatwasmachine bibliotheek "De Leestuin".
1G41.01.04: Aankoop rilmachine (plooimachine uitnodigingen)
1G41.01.05: Aankoop geluidsinstallatie raadszaal (uitvoering DLB)
1G41.02.: Welzijn en veiligheid op het werk worden structureel bewaakt en vergroot.
1G41.02.01: De cohesie tussen de gemeentelijke diensten wordt versterkt door een jaarlijks teambuildingsmoment of bedrijfsfeest.
1G41.02.02: Vergaderingen rond pesten op het werk (met begeleiding door EDPB).
1G41.02.03: Technische uitrusting in het kader van intern preventiebeleid aanvullen of vernieuwen.
1G41.02.04: Aankopen van persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidskledij.
1G41.02.05: Huldigingsfeesten en pensioneringsfeesten personeel.
1G41.02.06: Aanpassingswerken in gebouwen i.h.k.v. de veiligheid of de ergonomie (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
1G41.03.: Een modern personeelsmanagement moeten zorgen voor een slank- maar slagkrachtig personeelsbestand.
1G41.03.01: Examencommissies voor aanwervingen moeten een open aanwervingsbeleid garanderen.
1G41.03.02: Opleidingen voor personeelsleden.
1G41.03.03: Uitvoeren van HRM-audits & begeleidingstrajecten.
1G41.04.: Een intern management dat goed is uitgebouwd en oog heeft voor maatschappelijke ontwikkelingen.
1G41.04.01: Het managementteam maakt regelmatig gerichte strategische oefeningen.
1G41.04.02: Het managementteam bewaakt mee de eenheid van werking van het gemeentebestuur.
1G41.04.03: Het wekelijkse diensthoofdenoverleg wordt functioneler en meer thematisch ingezet als denktank.
1G41.04.04: Grote projecten worden stelselmatig getrokken door een projectverantwoordelijke.
1G41.04.05: Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een overkoepelend kwaliteitsniveau dat dient te worden nagestreefd door allegemeentediensten.
1G41.04.06: Charter voor klantvriendelijkheid.
1G41.05.: Bijzondere financiële verrichtingen.
1G41.05.01: Deelnemingen Imewo E-aandelen (participatieverhoging).
D.1G.46.: Het gemeentebestuur investeert in beleidsinstrumenten die de aangeboden dienstverlening uitbreiden of kwalitatiever maken.
1G46.01.: Nieuwe inwoners worden op een efficiënte en aangename manier wegwijs gemaakt in de gemeente.
1G46.01.01: Commercieel stratenplan (tweejaarlijkse nieuwe editie).
1G46.02.: Uitvoeren van digitaliseringsprojecten (andere dan deze die gericht zijn op de uitbouw van communicatiekanalen).
1G46.02.01: Opmaak en uitvoering (voor zover niet opgenomen onder andere acties) van een digitaliseringsplan.
1G46.02.02: Digitale bouwvergunningen.
1G46.02.03: Digitalisering oude notulen.
1G46.02.04: Digitalisering en restauratie oude bevolkingsregisters en akten van de burgerlijke stand.
1G46.02.05: Verifieer (digitale ondertekening)
1G46.02.06: Digitale notulering.
1G46.02.07: CRM Midoffice bestuur.
1G46.02.08: Digitale rapportering loonfiches
1G46.03.: Uitbreiden en reorganiseren van de funeraire mogelijkheden.
56
Inhoudstafel1G46.03.01: Uitbreiden van de begraafplaats Priorij (zoals reeds voorafgaand gepland).
1G46.03.02: Saneren van de gesloten begraafplaatsen.
1G46.03.03: Bijdrage werkingskosten intergemeentelijke crematorium.
1G46.04.: De gemeentelijke infrastructuur moet mee evolueren met de maatschappelijke ontwikkelingen.
1G46.04.01: In alle voor het publiek toegankelijke gemeentelijke gebouwen moeten baby- en kindvriendelijke sanitaire faciliteitenworden voorzien.
1G46.04.02: Er wordt een snelloket ingevoerd in het gemeentehuis, waar burgers diverse documenten vlot kunnen afhalen.
1G46.04.03: Er wordt een verkoopsloket voor alle gemeentelijke producten ingevoerd aan het onthaal van het gemeentehuis.
1G46.04.04: Aankoop grond paardeweide thv bibliotheek (ikv toekomstige oprichting nieuw administratief gebouw)
1G46.04.05: Uitbreiden gemeentehuis
1G46.04.06: Vernieuwen dak dienstencentrum Sas
1G46.05.: Het wagenpark van de gemeentelijke diensten is aangepast aan de noden.
1G46.05.01: Aankoop dienstwagens (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
1G46.05.02: Aankoop van voertuigen met een specifieke functie (voor zover niet opgenomen onder andere acties).
D.1G.99.: Het beleidsprogramma 2013-2019 wordt uitgevoerd zoals vooropgesteld. (ICS-> wordt niet in BBC opgenomen).
57
Doelstellingenbudget (B1)Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-4_2)Periode: 2019Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 33197 Investering: 3788 Financiering: 250
Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)
Centrumplein 1 - 8450 Bredene
Algemeen directeur: Yannick Wittevrongel
Financieel directeur: Fabienne Devriendt
Uitgaven Ontvangsten Saldo00: Algemene financiering 2.675.574,00 24.773.453,00 22.097.879,00
Overig beleid 2.675.574,00 24.773.453,00 22.097.879,00Exploitatie 540.300,00 22.748.453,00 22.208.153,00Investeringen 0,00 25.000,00 25.000,00Financiering 2.135.274,00 2.000.000,00 -135.274,00
01: Algemeen bestuur, organisatie en participatie 9.609.719,94 658.310,00 -8.951.409,94Prioritaire beleidsdoelstellingen 437.767,00 7.500,00 -430.267,00
Exploitatie 87.567,00 7.500,00 -80.067,00Investeringen 350.200,00 0,00 -350.200,00
Overig beleid 9.171.952,94 650.810,00 -8.521.142,94Exploitatie 8.165.226,00 626.061,00 -7.539.165,00Investeringen 1.006.726,94 1.000,00 -1.005.726,94Financiering 0,00 23.749,00 23.749,00
02: Openbare infrastructuur en mobiliteit 3.130.922,48 660.250,00 -2.470.672,48Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.356.770,74 79.196,00 -1.277.574,74
Exploitatie 24.450,00 0,00 -24.450,00Investeringen 1.332.320,74 79.196,00 -1.253.124,74
Overig beleid 1.774.151,74 581.054,00 -1.193.097,74Exploitatie 1.181.070,00 581.054,00 -600.016,00Investeringen 593.081,74 0,00 -593.081,74
03: Parken en begraafplaatsen 1.013.204,50 74.055,00 -939.149,50Prioritaire beleidsdoelstellingen 67.631,37 0,00 -67.631,37
Exploitatie 15.000,00 0,00 -15.000,00Investeringen 52.631,37 0,00 -52.631,37
Overig beleid 945.573,13 74.055,00 -871.518,13Exploitatie 876.737,00 74.055,00 -802.682,00Investeringen 68.836,13 0,00 -68.836,13
04: Natuur en milieubeheer 1.952.406,83 1.855.242,00 -97.164,83Prioritaire beleidsdoelstellingen 245.371,34 3.750,00 -241.621,34
Exploitatie 11.060,00 0,00 -11.060,00Investeringen 234.311,34 3.750,00 -230.561,34
Overig beleid 1.707.035,49 1.851.492,00 144.456,51Exploitatie 1.527.089,00 1.848.992,00 321.903,00Investeringen 179.946,49 2.500,00 -177.446,49
05: Veiligheid en preventie 3.716.429,00 5.000,00 -3.711.429,00Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.250,00 0,00 -1.250,00
Exploitatie 1.250,00 0,00 -1.250,00Overig beleid 3.715.179,00 5.000,00 -3.710.179,00
Exploitatie 3.715.179,00 5.000,00 -3.710.179,0006: Economie en toerisme 741.595,00 26.126,00 -715.469,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen 26.600,00 0,00 -26.600,00Exploitatie 26.600,00 0,00 -26.600,00
Overig beleid 714.995,00 26.126,00 -688.869,00Exploitatie 714.995,00 26.126,00 -688.869,00
07: Ruimtelijke ordening 344.884,06 51.368,00 -293.516,06Prioritaire beleidsdoelstellingen 65.102,06 0,00 -65.102,06
Investeringen 65.102,06 0,00 -65.102,06Overig beleid 279.782,00 51.368,00 -228.414,00
Exploitatie 279.782,00 51.368,00 -228.414,0008: Cultuur en bibliotheek 1.610.763,62 274.293,00 -1.336.470,62
Prioritaire beleidsdoelstellingen 3.952,00 0,00 -3.952,00
58
Uitgaven Ontvangsten SaldoExploitatie 3.952,00 0,00 -3.952,00
Overig beleid 1.606.811,62 274.293,00 -1.332.518,62Exploitatie 1.517.813,00 63.193,00 -1.454.620,00Investeringen 88.998,62 0,00 -88.998,62Financiering 0,00 211.100,00 211.100,00
09: Jeugd 566.436,38 18.099,00 -548.337,38Prioritaire beleidsdoelstellingen 201.878,38 0,00 -201.878,38
Exploitatie 14.550,00 0,00 -14.550,00Investeringen 187.328,38 0,00 -187.328,38
Overig beleid 364.558,00 18.099,00 -346.459,00Exploitatie 360.558,00 18.099,00 -342.459,00Investeringen 4.000,00 0,00 -4.000,00
10: Sport 1.764.692,91 236.654,00 -1.528.038,91Prioritaire beleidsdoelstellingen 119.515,01 0,00 -119.515,01
Exploitatie 3.202,00 0,00 -3.202,00Investeringen 116.313,01 0,00 -116.313,01
Overig beleid 1.645.177,90 236.654,00 -1.408.523,90Exploitatie 1.506.832,00 236.654,00 -1.270.178,00Investeringen 138.345,90 0,00 -138.345,90
11: Sociale dienstverlening 3.249.702,00 19.084,00 -3.230.618,00Prioritaire beleidsdoelstellingen 8.650,00 0,00 -8.650,00
Exploitatie 8.650,00 0,00 -8.650,00Overig beleid 3.241.052,00 19.084,00 -3.221.968,00
Exploitatie 3.130.266,00 19.084,00 -3.111.182,00Investeringen 110.786,00 0,00 -110.786,00
12: Kinderopvang 1.503.190,00 962.120,00 -541.070,00Prioritaire beleidsdoelstellingen 26.856,00 0,00 -26.856,00
Exploitatie 6.106,00 0,00 -6.106,00Investeringen 20.750,00 0,00 -20.750,00
Overig beleid 1.476.334,00 962.120,00 -514.214,00Exploitatie 1.476.334,00 962.120,00 -514.214,00
Totalen 31.879.520,72 29.614.054,00 -2.265.466,72Exploitatie 25.194.568,00 27.267.759,00 2.073.191,00Investeringen 4.549.678,72 111.446,00 -4.438.232,72Financiering 2.135.274,00 2.234.849,00 99.575,00
59
Financiële ToestandPlanningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-4_2)Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-4_1)Periode: 2019Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 33197 Investering: 3788 Financiering: 250
Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)
Centrumplein 1 - 8450 Bredene
Algemeen directeur: Yannick Wittevrongel
Financieel directeur: Fabienne Devriendt
Resultaat op kasbasis Budgetwijziging1 2019
Budgetwijziging2 2019
Verschil
I. Exploitatiebudget (B-A) 2.222.091,00 2.073.191,00 148.900,00A. Uitgaven 24.984.290,00 25.194.568,00 -210.278,00B. Ontvangsten 27.206.381,00 27.267.759,00 -61.378,00
1a. Belastingen en boetes 16.687.056,00 16.718.556,00 -31.500,001b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0,00 0,001c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00
2. Overige 10.519.325,00 10.549.203,00 -29.878,00II. Investeringsbudget (B-A) -7.927.879,01 -4.438.232,72 -3.489.646,29
A. Uitgaven 8.039.325,01 4.549.678,72 3.489.646,29B. Ontvangsten 111.446,00 111.446,00 0,00
III. Andere (B-A) 99.575,00 99.575,00 0,00A. Uitgaven 2.135.274,00 2.135.274,00 0,00
1. Aflossing financiële schulden 2.135.274,00 2.135.274,00 0,00a. Periodieke aflossingen 2.135.274,00 2.135.274,00 0,00b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00
2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,003. Overige transacties 0,00 0,00 0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00
B. Ontvangsten 2.234.849,00 2.234.849,00 0,001. Op te nemen leningen en leasings 2.000.000,00 2.000.000,00 0,002. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 234.849,00 234.849,00 0,00
a. Periodieke terugvorderingen 234.849,00 234.849,00 0,00b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00
3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00a. Borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 0,00 0,00 0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -5.606.213,01 -2.265.466,72 -3.340.746,29V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 23.045.520,08 23.045.520,08 0,00VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 17.439.307,07 20.780.053,36 -3.340.746,29VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 8.646.268,00 8.646.268,00 0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie 646.268,00 646.268,00 0,00B. Bestemde gelden voor investeringen 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 8.793.039,07 12.133.785,36 -3.340.746,29
Autofinancieringsmarge Budgetwijziging1 2019
Budgetwijziging2 2019
Verschil
I. Financieel draagvlak (A-B) 2.683.004,00 2.534.104,00 148.900,00A. Exploitatieontvangsten 27.206.381,00 27.267.759,00 -61.378,00B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 24.523.377,00 24.733.655,00 -210.278,00
1. Exploitatie-uitgaven 24.984.290,00 25.194.568,00 -210.278,002. Nettokosten van schulden 460.913,00 460.913,00 0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 2.361.338,00 2.361.338,00 0,00A. Netto-aflossingen van schulden 1.900.425,00 1.900.425,00 0,00B. Nettokosten van schulden 460.913,00 460.913,00 0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II) 321.666,00 172.766,00 148.900,00
60
BELEIDSNOTA LIJST MET OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN Hieraan wijzigt niets in vergelijking met het initiële budget. Wij verwijzen hiervoor dus naar het oorspronkelijke document.
61
BELEIDSNOTA LIJST MET DADEN VAN BESCHIKKING Daden van beschikking m.b.t. onroerende goederen kunnen worden toegewezen aan het college mits nominatieve opname in de beleidsnota van het budget.
62
BELEIDSNOTA LIJST MET NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES Bevat o.a. de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW, de politiezone en het AGB. De lijst bevat alle toegekende subsidies die niet worden toegekend op basis van een subsidiereglement.
NOMINATIEVE TOELAGEN Code 1e BW 2019 2e BW 19
0119 Subsidie Vives t.b.v. Techniekclub 649 750 750
0160 Subsidie 11.11.11‐actie 649 5.250 5.250
0200 Subsidie VZW Verkeersveilig West‐Vlaanderen 649 150 150
0200 Subsidie VZW Ouders van verongelukte kinderen 649 250 250
0329 Subsidie Propere strandlopers 649 1.250 1.250
0349 Subsidie i.h.k.v. aanvullende beheersvergoeding VLM 649 600 600
0400 Bijdrage werkingskosten Politie 649 3.112.806 3.112.806
0410 Bijdrage in de werkingskosten Brandweer 649 592.063 592.063
0420 Subsidie Medische Dringende hulpverlening 649 9.050 9.050
0440 Subsidie Rode Kruis 649 150 150
0470 Subsidie Blauwe Kruis 649 5.700 5.700
0500 Subsidie economische vereniging: Verenigd Bredene 649 300 300
0500 Subsidie economische vereniging: Unizo 649 300 300
0500 Subsidie economische verenigingen 649 0 0
0500 Subsidie streekplatform arrondissement Oostende 649 0 0
0520 Subsidie Beaufort 649 0 0
0709 Subsidie Gemeentelijke Harmonie 649 5.000 5.000
0709 Subsidie Kunstatelier Bredene 649 250 250
0709 Subsidie Bredense Keramiek Academie 649 250 250
0709 Toegestane investeringssubsidies AGB 664 60.000 60.000
0719 Subsidie NSB Bredene (Fakkel van de zee) 649 350 350
0740 Subsidie Handzame Classic 649 20.000 20.000
0740 Subsidie organisatie wielerwedstrijden 649 2.700 2.700
0740 Subsidie Twins (redder) 649 2.750 2.750
0740 Subsidie IKWV – intercommunale kustreddingsdienst 649 10.400 10.400
0740 Subsidie ZLM‐Tour 649 15.000 15.000
0750 Subsidie Sjarelkot 649 0 0
0750 Subsidie Jokkebrok 649 21.000 21.000
0750 Subsidie Jokkebrok (armoedebeleid) 649 1.000 1.000
0750 Subsidie Creatuur 649 4.000 4.000
0750 Subsidie Coderdojo 649 1.500 1.500
0750 Subsidie Caproen 649 9.800 9.800
0790 Bijdrage werkingskosten Kerkfabriek St‐Rikier 649 47.578 47.578
0790 Bijdrage werkingskosten Kerkfabriek St‐Jozef Molendorp 649 34.732 34.732
0790 Bijdrage werkingskosten Kerkfabriek St‐Theresia 649 94.175 94.175
0791 Subsidie Vrijzinnig centrum 649 12.500 12.500
0900 Bijdrage werkingskosten OCMW 649 2.819.881 2.819.881
0900 Toelage investeringssubsidies OCMW 664 107.286 107.286
0945 Subsidie VVSG‐DVO 649 0 0
0945 Subsidie starterspremie onthaalouders 649 1.800 1.800
0949 Subsidie Gezinsbond 649 150 150
0949 Subsidie Kind en Preventie 649 250 250
0991 Subsidie crematorium 649 0 0
63
BELEIDSNOTA MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN ‐ EXPLOITATIE Het merendeel van de wijzigingen aan het budget 2019 werd reeds uitgevoerd in de eerste budgetwijziging 2019 in september laatstleden. Deze budgetwijziging optimaliseert het budget 2019 verder waar nodig. I Uitgaven Bezoldigingen
o Diverse bezoldigingen werden naar beneden bijgesteld cfr. reële kosten naar
aanleiding van verschillende loopbaanonderbrekingen o Personeelsvoorzieningen drank en toebehoren verlaagd o Verlenging waarnemingstoelage hogere functie dienst toerisme via
kredietverschuiving opgevangen vanuit bezoldiging cultuurbeleidscoördinator n.a.v. afwezigheid
o Voorzien in budget voor aankoop drinkwatersysteem dienst Toerisme o Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen t.b.v. onthaalouders verlaagd
n.a.v. overraming krediet (minder onthaalouders dan voorheen) o Kredietverschuiving van bezoldigingen dienst Ruimtelijke ordening naar
externe ondersteuning ruimtelijk planner naar aanleiding van afwezigheid deskundige dienst
Goederen en diensten
o Extra krediet ten behoeve van storting extra verzekeringspremie pensioenfonds mandatarissen
o Kredietverschuiving naar ‘Dranken recepties, maaltijden en representatie’ vanuit kredieten ‘Feestelijkheden’ en ‘Leegstandsbeleid toeristische zone’
o Kredietverhoging wegens afrekening waterverbruik standpijpen 2017‐2019 o Inschrijven nieuw krediet ‘Consultancy Recycling network’ o Meerkrediet voorzien op posten ‘Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid’
en ‘Onderhoud poorten en automatische deuren’ o Extra krediet organisatie cyclocross (via gemeente i.p.v. AGB) o Bibliotheek – aankoop meubilair via investeringsbudget; exploitatiekrediet
wordt naar beneden bijgesteld o Nieuw krediet lidmaatschap Blue Flag via kredietverschuiving diverse
kredieten milieu o Extra krediet voor aanpassing/vernieuwing gasdetectiecentrales o Activiteiten vrijwilligers: kredietverschuiving vanuit vrijwilligers toerisme +
inschrijven extra krediet daguitstap Pairi Daiza o Krediet ‘feest 30 jaar DVO’ via verschuiving vanuit ‘werkingskosten DVO’ o Voorzien extra budget ‘Ophaling afvalcontainers 2e verblijven’ wegens
onvoldoende krediet
64
o Diverse kredietverlagingen cfr. reële uitgaven 2019: ‐ Elektriciteit – OV + dienstengebouw ‐ Gas – wijkpaviljoen Sas, oude pastorie en sportcomplex ‐ Onderhoud OV ‐ Huur kopiemachines diverse diensten ‐ Terbeschikkingstelling lokalen SVC ‐ Onderhoud beplantingen en onkruidbestrijding ‐ Groenonderhoud geboortebos + klein materiaal ‐ Saneren en inrichten begraafplaatsen ‐ Aankoop rest‐ en bedrijfsafvalzakken en PMD‐zakken ‐ Ontwikkeling gemeentelijke website ‐ Examencommissies voor aanwervingen ‐ Procedurekosten in fiscale zaken ‐ Vergoedingen DVO ‐ Diverse aankopen BKO
Subsidies en andere operationele uitgaven
o Nieuw krediet subsidie Operatie Proper o Diverse kredieten werden naar beneden bijgesteld naar verwachting van de
werkelijke uitgaven 2019: ‐ Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen (onwaarden) ‐ Milieubelasting ‐ Subsidie openbaar vervoer schoolgaande kinderen (tot 18 jaar) ‐ Concessievergoeding parkings SVC ‐ Mantelzorgpremies ‐ Locatiepremies onthaalouders
Financiële uitgaven
o Inschrijven bijkrediet verwerkingskosten IVOO wegens hogere werkingsbijdrage
o Bijdrage exploitatieverlies AGB werd verhoogd door afrekening BTW‐controles
65
II Ontvangsten
Ontvangsten uit werking
o Inschrijven opbrengsten drank huwelijkeno Geen doorfacturatie ICT‐personeel tussen gemeente – OCMW (cfr. BBC 2020)o Nieuw krediet terugvordering herbruikbare bekers
Fiscale ontvangsten
o Kredietverhoging leegstaande en ongeschikte woningen cfr. reëleontvangsten
Subsidies en andere operationele ontvangsten
o Meer ontvangsten vergoedingen verzekeringsmaatschappijen dan initieelgeraamd
o Inschrijven vergoeding Aquafin voor afstand gedeelte erfpachtrechtrecreatiedomein Grasduinen
o Nieuw krediet subsidie Mooimakers (cfr. uitgaven)o Schrappen krediet subsidie ‘Het internet, uw zaak’ – gaat niet door in 2019
Financiële ontvangsten
o Kredietverhoging dividenden Publi‐T – aanpassing aan opgave Imewo
66
BELEIDSNOTA MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN ‐ INVESTERINGEN
Bij de 2de budgetwijziging wordt er voornamelijk geëvalueerd welke werken er nog dit jaar kunnen starten en welke niet. Rekening houdend met de resterende tijd en haalbaarheid van de werken en diensten worden de kredieten waar nodig volledig of gedeeltelijk doorgeschoven naar een volgend dienstjaar. Dit om de kredieten zo goed mogelijk te bewaken.
I Uitgaven Over te dragen kredieten van langlopende projecten (2019 → 2020 e.v.)
o Uitbreiden gemeentehuis + omvormen GH naar administratief centrum – gestart met studie → aanvang der werken gepland in 2020
o Heftruck – planning aankoop 2020 o Koers‐,Ruiter‐ en Derbylaan (collector) – werken gestart in 2019, startkrediet
minder dan verwacht → gedeeltelijk krediet overgedragen naar 2020 o Fiets‐ & voetgangersontsluiting gemeenschapszone 'Grasduinen' ‐ noord‐
ontsluiting (thv K.Astridlaan) → aanleg gepland in 2020 o Vernieuwen dak Ter Cuere – planning 2020 o Evenementenkast Duinenplein (stroomkast) – plaatsing na voltooiing
infrastructuurwerken Kapelstraat & parking Duinen o Parking August Plovieplein n.a.v. nieuw gebouw onderwijsinstelling – aanvang
der werken gepland in 2020 o Toekomst‐/Watervliegplein‐/Kruisnet‐/Visser‐/Verenigingstraat/Spuikomlaan
MP Sas – gestart met studie → aanvang werken gepland 2021 Verlaagde kredieten 2019
o Uitbreiding kiosk – reinigingsdienst → uitgevoerd in 2019 – saldo aangepast o Toplaag Buurtspoorwegstraat → saldo afgesloten 2e BW 2019 o Toplaag Spuikomlaan → saldo afgesloten 2e BW 2019 o OV Frans Halsplein en omgeving sociale wijk → saldo afgesloten 2e BW 2019 o Begraafplaats priorij ‐ uitbreiding columbarium ‐ 3 jrl. programma → saldo
afgesloten 2e BW 2019 o Heraanleg begraafplaats Priorij ‐ 3e fase (incl. gebouw, columbarium,
afscheidsruimte, urnebakken) → defini ef opgeleverd o Investeringstoelage AGB ‐ teruggave subsidies 2017 en 2018
II Ontvangsten
Nieuwe of gewijzigde kredieten
o NIHIL
67
INVESTERINGSUITGAVEN
MJP
B‐D
O
M
I.E. Actie BV AR Omschrijving
V‐krediet
2e BW
2019 (incl.
TA‐2020
4eAMJP)
TA‐krediet
2019
2e BW 2019
01 ALGEMEEN BESTUUR, ORGANISATIE EN PARTICIPATIE14/20 01 I.E. OVER 1G.GBB 0115‐00 2310000 preventie 'algemeen' ‐ vernieuwen EHBO koffers ‐ wagens TD en reinigingsdienst 4.000,00 4.000,00
14/20 01 I.E. OVER 1G.GBB 0115‐00 2300000 diverse investeringen preventie alle gebouwen ‐ jrl. programma 90.764,74 79.676,95
14/20 01 I.E. OVER 1G.GBB 0115‐00 2300000 diverse investeringen R.E.G. alle gebouwen (o.a. ketels, lampen, …) ‐ jrl. programma 50.860,27 25.860,27
14/20 01 I.E. 1G46 1G46.04.05 0119‐00 2210107 uitbreiden gemeentehuis + omvormen GH naar administratief centrum (incl. meubilair) 312.500,00 312.500,00
14/20 01 I.E. OVER 1G.GBB 0119‐01 2210107 uitbreiding kiosk ‐ reinigingsdienst 5.000,00 4.487,95
14/20 01 I.E. OVER 1G.GBB 0119‐01 2310000 materiaal gemeentelijke werkhuizen ‐ jrl. programma 208.788,78 40.000,00
14/20 01 I.E. OVER 1G.GBB 0119‐01 2310000 noodplanning e.a. 50.724,60 25.000,00
14/20 01 I.E. OVER 1G.GBB 0119‐01 2430200 aankoop nieuwe (bestel)wagens technische dienst uitvoering ‐ jrl. programma 112.491,26 77.491,26
14/20 01 I.E. OVER 1G.GBB 0119‐01 2430400 aanhangwagen 25.600,00 25.600,00
14/20 01 I.E. OVER 1G.GBB 0119‐01 2430400 straatveegmachine ‐ 7 jrl. programma 206.000,00 206.000,00
14/20 01 I.E. OVER 1G.GBB 0119‐99 2210007 aanpassingswerken gebouwen 'algemeen' ‐ jrl. programma 192.525,46 50.120,88
14/20 01 I.E. 1G.G 1G.GBB 0119‐99 2210100 verhogen thermisch comfort GH 20.000,00 20.000,00
14/20 01 I.E. OVER 1G.GBB 0119‐99 2300000 herstellen/vernieuwen van omheiningen, ballenvangers, windschermen, … ‐ jrl. programma 82.532,83 44.290,16
14/20 01 I.E. OVER 1G.GBB 0119‐99 2310000 materiaal tbv poetsploeg ‐ jrl. programma 65.511,25 16.200,00
14/20 01 I.E. 1G41 1G41.01.05 0119‐99 2310000 geluidsinstallatie raadszaal (uitvoering DLB) 37.700,00 37.700,00
14/20 01 I.E. OVER 1G.GBB 0119‐99 2400100 bureaumeubilair gemeentegebouwen 'algemeen' ‐ jrl. programma 108.328,16 50.836,64
14/20 01 I.E. OVER 1G.GBB 0119‐99 2410000 informatica ‐ vernieuwing servers ism OCMW ‐ 7 jrl. programma 150.000,00 150.000,00
14/20 01 I.E. OVER 1G.GBB 0119‐99 2410000 informatica 'algemeen' ‐ jrl. programma 200.000,00 141.162,83
14/20 01 I.E. OVER 1G.GBB 0190‐00 2310000 feestmateriaal ‐ (bikenadars/tafels/stoelen/partytent/frigo's/bbq enz.) ‐ jrl. programma 38.071,45 11.850,00
14/20 01 I.E. OVER 1G.GBB 0190‐00 2310000 feestmateriaal ‐ mobiel podium 33.150,00 18.150,00
14/20 01 I.E. OVER 1G.GBB 0190‐00 2310000 PR‐materiaal ‐ (vlaggemasten, infozuilen, ophangset, banieren enz.) ‐ jrl. programma 42.982,74 10.000,00
14/20 01 I.E. OVER 1G.GBB 0791‐00 2250100 VC ‐ De Fakkel aanpassingswerken gebouwen 6.000,00 6.000,00
02 OPENBARE INFRASTRUCTUUR EN MOBILITEIT14/VD 02 I.E. VORI 1G.GBB 0200‐00 2240007 bestrating/riolering wijk 'N.‐Ede fase 1 C' (i.s.m. VMSW ‐ gem.aand.) ‐ afrekening 6.250,00 3.154,75
14/VD 02 I.E. VORI 1G.GBB 0200‐00 2240007 omgevingswerken sociale verkaveling Noord‐Ede (fases 1B & 1C & '1D') ‐ afrekening 40.000,00 12.472,90
14/20 02 I.E. 1G04 1G04.02.05 0200‐00 2240007 riol.werken Noord‐Ede+aanp.werken verkeerssituatie Bl.Sluis + Sluizenstraat 19.999,85 6.000,00
14/20 02 I.E. 1G21 1G21.01.02 0200‐00 2240007 bestrating/riolering Spaarzaamh./ged.H.Zwanepoel/Nieuw/Steenoven/Coupurestr.(Deel I) MP Sas 3.120.000,00 373.200,07
14/20 02 I.E. 1G21 1G21.01.03 0200‐00 2240007 bestrating/riolering Nukkerwijkstraat + Europastraat MP Sas 630.000,00 32.675,08
14/20 02 I.E. 1G21 1G21.02.03 0200‐00 2240007 bestrating/riolering Duinenstr.Vloedstr.tot Fr.Vinckeln + kruispunt MP Dorp 979.000,00 50.994,9068
INVESTERINGSUITGAVEN
MJP
B‐D
O
M
I.E. Actie BV AR Omschrijving
V‐krediet
2e BW
2019 (incl.
TA‐2020
4eAMJP)
TA‐krediet
2019
2e BW 2019
14/20 02 I.E. 1G21 1G21.03.08 0200‐00 2240007Afkoppelen collectorennetwerk Bredene/De Haan ‐ infrastructuurwerk. Koers‐, Ruiter‐ & Derbyln, incl. zijwegen Ruiter‐ en Koersln + bufferbekken (gemeentelijk aandeel) en Dorpstr tss Landweg en Zandstr ism Aquafin en studieburJonckheere
695.000,00 157.061,74
14/20 02 I.E. OVER 1G.GBB 0200‐00 2240107 asfalteringswerken en aanpassingswerken ‐ diverse wegen ‐ jrl. programma 219.686,76 71.000,00
14/20 02 I.E. OVER 1G.GBB 0200‐00 2240107 voegvullingen ‐ diverse wegen ‐ jrl. programma 41.267,17 15.000,00
14/20 02 I.E. 1G21 1G21.03.13 0200‐00 2240107 toplaag Koerslaan tussen Ruiterlaan en Batterijstraat 50.000,00 50.000,00
14/20 02 I.E. 1G21 1G21.03.16 0200‐00 2240107 toplaag Polderstraat / Keerweg 50.000,00 50.000,00
14/20 02 I.E. OVER 1G.GBB 0200‐00 2240207 aanleggen en vernieuwen voetpaden ‐ jrl. programma 463.235,10 258.680,73
14/20 02 I.E. OVER 1G.GBB 0200‐00 2240207 Infrastructuurwerken Europastraat (fiets‐ en wandelpad) tussen Unesco‐ en Polderstraat 20.000,00 20.000,00
14/20 02 I.E. OVER 1G.GBB 0200‐00 2240207 parking August Plovieplein n.a.v. nieuw gebouw onderwijsinstelling 20.000,00 20.000,00
14/20 02 I.E. 1G04 1G04.01.06 0200‐00 2240207 Infrastructuurwerken parking shopping Duinen + aanpassen laad‐ en loszone Kapelstraat ‐ faseren 795.000,00 267.344,18
14/20 02 I.E. 1G04 1G04.03.04 0200‐00 2240207 Infrastructuurwerken Vicognelaan 383.250,00 12.516,33
14/20 02 I.E. 1G04 1G04.03.05 0200‐00 2240207 voetpaden Frans Halsplein en omgeving sociale woonwijk ‐ samenwerking VMSW 182.000,00 182.000,00
14/20 02 I.E. 1G04 1G04.03.06 0200‐00 2240207 Infrastructuurwerken Fritz Vinckelaan ts rotonde thv Lijsterstraat en Duinenstraat+rotonde ‐ (MP Dorp) 100.000,00 55.000,00
14/20 02 I.E. 1G06 1G06.01.04 0200‐00 2240207 Infrastructuurwerken "Ambachtelijke Zone" Noord‐Ede ‐ WVI 30.000,00 30.000,00
14/20 02 I.E. 1G21 1G21.01.04 0200‐00 2240007 bestrating/riolering Toekomst‐/Watervliegplein‐ /Kruisnet‐/Vissers‐ &Verenigingstraat/Spuikomlaan (Deel II) M 159.230,00 14.230,00
14/20 02 I.E. OVER 1G.GBB 0200‐00 2250100 straatmeubilair (banken/afvalbakken/hondenpoepbuizen/stoepborden/fietsbeugels&‐kluizen/picknicktafels )‐ jrl. prog 89.990,72 40.000,00
14/20 02 I.E. OVER 1G.GBB 0200‐03 2250100 straatbelijning ‐ jrl. programma 27.669,96 10.000,00
14/20 02 I.E. OVER 1G.GBB 0200‐03 2250100 verkeerssignalisatie (telescopische palen, verkeesborden) ‐ jrl. programma 59.442,94 25.583,49
14/20 02 I.E. 1G04 1G04.03.01 0200‐03 2250107 fietsstallingen 82.747,31 17.000,00
14/20 02 I.E. 1G04 1G04.01.02 0220‐00 2221007 uitbreiding parking + omgevingswerken sportsite 179.258,24 672,74
14/20 02 I.E. OVER 1G.GBB 0220‐00 2300000 containerunit markt (incl. WC‐unit) 9.125,00 9.125,00
14/20 02 I.E. OVER 1G.GBB 0210‐00 2841000 volstorting deelneming 'De Lijn' ‐ jaarlijkse annuïteit ‐ jrl. bedrag 219,10 50,00
14/20 02 I.E. OVER 1G.GBB 0670‐00 2289300 OV ‐ vervangen lichtmasten nav betonrot ‐ jrl. programma 190.711,70 62.800,00
14/20 02 I.E. OVER 1G.GBB 0670‐00 2289300 OV 'algemeen' ‐ jrl. programma niet gedekt dr Fluvius tunnels, grondsports, MDK, AWV (agentschap wegen&ve 194.634,98 38.214,87
14/20 02 I.E. OVER 1G.GBB 0670‐00 2289300 OV Dorpstr. tss Landweg en Zandstr (addendum collector) gem.participatie ism Aquafin 7.000,00 7.000,00
14/20 02 I.E. 1G04 1G04.03.05 0670‐00 2289300 OV Frans Halsplein en omgeving sociale woonwijk 33.625,70 33.625,70
03 PARKEN EN BEGRAAFPLAATSEN14/20 03 I.E. OVER 1G.GBB 0680‐00 2220107 postzegelpark ‐ 2 jrl. programma 136,13 136,13
14/20 03 I.E. OVER 1G.GBB 0680‐00 2310000 materiaal gemeentelijke werkhuizen ‐ groendienst ‐ jrl. programma 99.381,31 31.700,0069
INVESTERINGSUITGAVEN
MJP
B‐D
O
M
I.E. Actie BV AR Omschrijving
V‐krediet
2e BW
2019 (incl.
TA‐2020
4eAMJP)
TA‐krediet
2019
2e BW 2019
14/20 03 I.E. OVER 1G.GBB 0680‐00 2430300 bestelwagen met vaste laadbak ‐ groendienst 68.924,71 37.000,00
14/20 03 I.E. 1G07 1G07.06.02 0680‐01 2140007 studie toegangswegen gemeenschapszone 'Grasduinen' 10.000,00 10.000,00
14/20 03 I.E. 1G07 1G07.06.03 0680‐01 2200900 grond toegangswegen gemeenschapszone 'Grasduinen' ‐ noord‐ontsluiting ‐ Park Costa 175.000,00 23.205,50
14/20 03 I.E. 1G46 1G46.03.01 0990‐00 2220307 heraanleg begraafplaats Priorij ‐ 3e fase (incl. gebouw, columbarium, afscheidsruimte, urnebakken) 545.000,00 14.020,87
14/20 03 I.E. 1G46 1G46.03.03 0991‐00 2811000 aankoop aandelen ‐ herschikking maatschappelijk kapitaal ‐ oprichting vereniging voor crematoriumbeheer 5.405,00 5.405,00
04 NATUUR EN MILIEUBEHEER14/20 04 I.E. OVER 1G.GBB 0309‐00 2220400 carport t.b.v. wiellader RCP 6.700,00 6.700,00
14/20 04 I.E. OVER 1G.GBB 0309‐00 2300000 hakselaar RCP 70.100,00 70.100,00
14/20 04 I.E. OVER 1G.GBB 0309‐00 2430400 mini‐wiellader RCP 29.932,00 2.000,00
14/20 04 I.E. OVER 1G.GBB 0309‐00 2430400 heftruck RCP 24.200,00 24.200,00
14/20 04 I.E. 1G21 1G21.03.05 0310‐00 2140007 studie en opmaak totaal rioleringsplan ‐ hydronautstudie Dorp (RIOPACT) 65.000,00 32.854,78
14/20 04 I.E. OVER 1G.GBB 0310‐00 2289100 aanpassingswerken riolering (incl. vervanging riooldeksels) ‐ jrl. programma 101.063,24 76.946,49
14/20 04 I.E. 1G21 1G21.03.06 0310‐00 2289100 rioleringswerken Rozenlaan t.h.v. camping Duinzicht '17' 810.000,00 178.288,87
14/20 04 I.E. 1G08 1G08.02.02 0329‐00 2220107 creeëren volkstuintjes 67.000,00 23.167,69
05 VEILIGHEID EN PREVENTIE07 RUIMTELIJKE ORDENING
14/20 07 I.E. 1G31 1G31.01.05 0610‐00 2140007 R.U.P. Agrarisch Gebied 22.500,00 15.102,06
14/20 07 I.E. 1G31 1G31.01.06 0610‐00 2140007 R.U.P. Kop van 't Sas 15.000,00 15.000,00
14/20 07 I.E. 1G31 1G31.01.07 0610‐00 2140007 R.U.P. Ambachtelijke Zone 35.000,00 35.000,00
08 CULTUUR EN BIBLIOTHEEK14/20 08 I.E. 1G.G 1G.GBB 0703‐00 2210500 verhogen thermisch comfort BIB 6.000,00 6.000,00
14/20 08 I.E. OVER 1G.GBB 0703‐00 2400000 meubilair BIB 94.814,98 34.895,35
14/20 08 I.E. OVER 1G.GBB 0703‐00 2410000 inzetten van specifieke dienstverlening en software oa. interbestuurlijk project en portalen BIB 30.000,00 30.000,00
14/20 08 I.E. OVER 1G.GBB 0709‐99 6640000 investeringstoelage AGB ‐ jrl. programma 403.424,81 60.000,00
14/20 08 I.E. OVER 1G.GBB 0709‐99 6640000 investeringstoelageAGB ‐ teruggave V.D. ‐41.896,73 ‐41.896,73
09 JEUGD14/20 09 I.E. 1G11 1G11.02.03 0750‐00 2210800 herinrichting pastorie 'jeugddienst' 64.000,00 32.328,38
14/20 09 I.E. 1G21 1G21.04.01 0750‐00 2220200 speel‐ en recreatiepleinen / skatetoestellen ‐ jrl. programma 316.003,18 155.000,00
14/20 09 I.E. OVER 1G.GBB 0750‐00 2400000 zetels, opklapbare tafels en stoelen 'jeugddienst' 6.000,00 4.000,00
10 SPORT14/20 10 I.E. OVER 1G.GBB 0740‐00 2310000 sportmateriaal ‐ jrl. programma 42.932,55 13.000,00
14/20 10 I.E. OVER 1G.GBB 0740‐02 2300000 oprijplaten strandtoegangen tbv toegankelijkheid ‐ jrl. programma 28.909,09 18.909,0970
INVESTERINGSUITGAVEN
MJP
B‐D
O
M
I.E. Actie BV AR Omschrijving
V‐krediet
2e BW
2019 (incl.
TA‐2020
4eAMJP)
TA‐krediet
2019
2e BW 2019
14/20 10 I.E. OVER 1G.GBB 0740‐03 2210407 aanpassingswerken gemeentelijk zwembad ihkv verlenging milieuvergunning (zw vergunning 23/04/'23) 30.000,00 30.000,00
14/20 10 I.E. OVER 1G.GBB 0740‐04 2210407 aanpassingswerken gebouwen 'sportcentrum (SC) Ter Polder' ‐ jrl. programma 55.988,13 17.500,00
14/20 10 I.E. 1G08 1G08.03.02 0740‐04 2210407 oprichting bijkomende sportaccommodatie 2.524.000,00 95.302,49
14/20 10 I.E. OVER 1G.GBB 0740‐04 2310000 scheidingswand sporthal 45.000,00 45.000,00
14/20 10 I.E. 1G08 1G08.03.06 0740‐05 2220200 veldverlichting tennisterreinen Vicogne gefaseerd 2018 veld 2&3 2019 veld 1&4 44.300,00 21.010,52
14/20 10 I.E. OVER 1G.GBB 0740‐05 2300000 vervanging sportveld naar kunstgrasveld ‐ bestaand sportveld wordt omgevormd (ST2) 410.000,00 13.936,81
11 SOCIALE DIENSTVERLENING14/20 11 I.E. OVER 1G.GBB 0900‐00 6640000 investeringstoelage OCMW ‐ jrl. programma 592.930,00 107.286,00
14/20 11 I.E. OVER 1G.GBB 0959‐00 2310000 personenalarmtoestellen ‐ jrl. programma 10.200,00 3.500,00
12 KINDEROPVANG EN GEZINSONDERSTEUNING14/20 12 I.E. 1G09 1G09.01.07 0945‐05 2210107 herinrichtingswerken BKO ‐ plaatsen antisliptegel ihkv veiligheid (binnen) 53.179,68 20.750,00
TOTAAL INVESTERINGSBUDGET MJP 2014 ‐ 2020 26.018.176,01 4.549.678,72
71
INVESTERINGSONTVANGSTENMJP B‐
DO
M
I.E. Actie BV AR omschrijving V‐krediet
2e BW 2019
(incl. TA‐
2020
4eAMJP)
TA‐krediet
2019
2e BW 2019
1. Verkoop patrimonium14/20 00 I.E. ALGF 1G.GBB 0050‐00 2200200 verkoop grond 's‐Heer Woutermanslaan 18.000,00 18.000,00
14/20 00 I.E. ALGF 1G.GBB 0050‐00 2200200 verkoop restgrond 7.000,00 7.000,00
14/20 01 I.E. OVER 1G.GBB 0119‐01 2430200 verkoop pick‐up Renault master ‐ JMS177 1.000,00 1.000,0014/20 04 I.E. OVER 1G.GBB 0309‐00 2430400 verkoop vorkheftruck RCP 2013 2.500,00 2.500,00
TOTAAL ONTVANGSTEN UIT VERKOOP PATRIMONIUM 1.424.280,00 28.500,00
2. Investeringssubsidies14/20 02 I.E. 1G21 1G21.03.08 0200‐00 1500000 subsidie VMM ‐ Derbyln/Duinhoeveln/Zeepaadje/Duindoornstr./Koerslaan 79.196,00 79.196,00
14/20 04 I.E. 1G08 1G08.02.02 0329‐00 1500000 projectsubsidie Vlaamse Landmaatschappij ‐ volkstuinpark 15.000,00 3.750,00
TOTAAL ONTVANGSTEN UIT VERKOOP PATRIMONIUM 349.585,11 82.946,00
TOTAAL 'EIGEN MIDDELEN/SUBSIDIES' INV.PROGRAMMA 2014‐2020 1.773.865,11 111.446,00
72
BELEIDSNOTA MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN ‐ BESTEMDE GELDEN I Bestemde gelden voor de investeringen
Hieraan werden geen wijzigingen aangebracht.
73
Wijziging van het exploitatiebudget (BW1) Wijziging van investeringsenveloppes (BW2) Wijziging van transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3) Wijziging van het liquiditeitenbudget (BW4)
FINANCIËLE NOTA
74
Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-4_2) Periode: 2019Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-4_1)Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 33197 Investering: 3788 Financiering: 250
Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)
Centrumplein 1 - 8450 Bredene
Algemeen directeur: Yannick Wittevrongel
Financieel directeur: Fabienne Devriendt
Uitgaven Ontvangsten Nieuw saldo
BP2019-4_1 Wijziging BP2019-4_2 BP2019-4_1 Wijziging BP2019-4_2
00: Algemene financiering 651.560,00 -111.260,00 540.300,00 22.716.953,00 31.500,00 22.748.453,00 22.208.153,00
01: Algemeen bestuur, organisatie en participatie 7.932.737,00 320.056,00 8.252.793,00 636.723,00 -3.162,00 633.561,00 -7.619.232,00
02: Openbare infrastructuur en mobiliteit 1.284.306,00 -78.786,00 1.205.520,00 549.257,00 31.797,00 581.054,00 -624.466,00
03: Parken en begraafplaatsen 946.737,00 -55.000,00 891.737,00 74.055,00 0,00 74.055,00 -817.682,00
04: Natuur en milieubeheer 1.455.615,00 82.534,00 1.538.149,00 1.846.592,00 2.400,00 1.848.992,00 310.843,00
05: Veiligheid en preventie 3.716.429,00 0,00 3.716.429,00 5.000,00 0,00 5.000,00 -3.711.429,00
06: Economie en toerisme 778.403,00 -36.808,00 741.595,00 27.283,00 -1.157,00 26.126,00 -715.469,00
07: Ruimtelijke ordening 280.480,00 -698,00 279.782,00 51.368,00 0,00 51.368,00 -228.414,00
08: Cultuur en bibliotheek 1.413.873,00 107.892,00 1.521.765,00 63.193,00 0,00 63.193,00 -1.458.572,00
09: Jeugd 378.108,00 -3.000,00 375.108,00 18.099,00 0,00 18.099,00 -357.009,00
10: Sport 1.445.886,00 64.148,00 1.510.034,00 236.654,00 0,00 236.654,00 -1.273.380,00
11: Sociale dienstverlening 3.145.916,00 -7.000,00 3.138.916,00 19.084,00 0,00 19.084,00 -3.119.832,00
12: Kinderopvang 1.554.240,00 -71.800,00 1.482.440,00 962.120,00 0,00 962.120,00 -520.320,00
Totalen 24.984.290,00 210.278,00 25.194.568,00 27.206.381,00 61.378,00 27.267.759,00 2.073.191,00
75
Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-4_2) Periode: Vanaf 2019Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-4_1)Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 33197 Investering: 3788 Financiering: 250
Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)
Centrumplein 1 - 8450 Bredene
Algemeen directeur: Yannick Wittevrongel
Financieel directeur: Fabienne Devriendt
I.E.1G04 Er wordt geïnvesteerd in efficiënte en effectieve verkeersafwikkeling.Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016II. Investeringen in materiële vaste activa 2.299.442,21 -2.574,30 2.296.867,91 48.485,67 176.833,84 308.631,87
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.299.442,21 -2.574,30 2.296.867,91 48.485,67 176.833,84 308.631,871. Terreinen en gebouwen 179.258,24 0,00 179.258,24 0,00 0,00 174.632,522. Wegen en overige infrastructuur 2.120.183,97 -2.574,30 2.117.609,67 48.485,67 176.833,84 133.999,35
III. Investeringen in immateriële vaste activa 31.009,28 0,00 31.009,28 18.715,68 12.293,60 0,00V. TOTAAL UITGAVEN 2.330.451,49 -2.574,30 2.327.877,19 67.201,35 189.127,44 308.631,87
Deel 1: UITGAVEN Transactiekredieten
2017 2018 2019 2020II. Investeringen in materiële vaste activa 183.020,02 403.237,56 574.158,95 602.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 183.020,02 403.237,56 574.158,95 602.500,001. Terreinen en gebouwen 3.952,98 0,00 672,74 0,002. Wegen en overige infrastructuur 179.067,04 403.237,56 573.486,21 602.500,00
III. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00V. TOTAAL UITGAVEN 183.020,02 403.237,56 574.158,95 602.500,00
Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 22.850,85 0,00 22.850,85 0,00 0,00 22.850,85V. TOTAAL ONTVANGSTEN 22.850,85 0,00 22.850,85 0,00 0,00 22.850,85
Deel 2: ONTVANGSTEN Transactiekredieten
2017 2018 2019 2020IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00 0,00 0,00V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00
76
I.E.1G07 De toeristische troeven worden strategisch versterkt en uitgebouwd.Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016II. Investeringen in materiële vaste activa 1.972.440,12 -95.000,00 1.877.440,12 0,00 246.653,67 0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.972.440,12 -95.000,00 1.877.440,12 0,00 246.653,67 0,001. Terreinen en gebouwen 1.834.491,42 -95.000,00 1.739.491,42 0,00 108.704,97 0,002. Wegen en overige infrastructuur 137.948,70 0,00 137.948,70 0,00 137.948,70 0,00
III. Investeringen in immateriële vaste activa 80.000,00 -70.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00IV. Toegestane investeringssubsidies 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00V. TOTAAL UITGAVEN 2.102.440,12 -165.000,00 1.937.440,12 0,00 271.653,67 25.000,00
Deel 1: UITGAVEN Transactiekredieten
2017 2018 2019 2020II. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 392.580,95 23.205,50 1.215.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 392.580,95 23.205,50 1.215.000,001. Terreinen en gebouwen 0,00 392.580,95 23.205,50 1.215.000,002. Wegen en overige infrastructuur 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 10.000,00 0,00IV. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 0,00 0,00V. TOTAAL UITGAVEN 0,00 392.580,95 33.205,50 1.215.000,00
Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00V. TOTAAL ONTVANGSTEN 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
Deel 2: ONTVANGSTEN Transactiekredieten
2017 2018 2019 2020IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00 0,00 150.000,00V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 150.000,00I.E.1G21 Het openbaar domein wordt goed onderhouden en is functioneel in gebruik.
Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016II. Investeringen in materiële vaste activa 8.909.764,61 -1.263.822,21 7.645.942,40 109.772,14 1.661.591,20 1.826.846,72
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 8.909.764,61 -1.263.822,21 7.645.942,40 109.772,14 1.661.591,20 1.826.846,721. Terreinen en gebouwen 316.003,18 0,00 316.003,18 27.892,80 35.945,11 36.905,992. Wegen en overige infrastructuur 8.589.938,43 -1.263.822,21 7.326.116,22 81.879,34 1.625.646,09 1.789.940,73
77
Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 20163. Roerende goederen 3.823,00 0,00 3.823,00 0,00 0,00 0,00
III. Investeringen in immateriële vaste activa 130.370,90 -25.000,00 105.370,90 32.227,40 8.143,50 0,00V. TOTAAL UITGAVEN 9.040.135,51 -1.288.822,21 7.751.313,30 141.999,54 1.669.734,70 1.826.846,72
Deel 1: UITGAVEN Transactiekredieten
2017 2018 2019 2020II. Investeringen in materiële vaste activa 1.309.636,91 975.644,77 1.061.450,66 701.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.309.636,91 975.644,77 1.061.450,66 701.000,001. Terreinen en gebouwen 35.259,28 0,00 155.000,00 25.000,002. Wegen en overige infrastructuur 1.270.554,63 975.644,77 906.450,66 676.000,003. Roerende goederen 3.823,00 0,00 0,00 0,00
III. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 2.145,22 32.854,78 30.000,00V. TOTAAL UITGAVEN 1.309.636,91 977.789,99 1.094.305,44 731.000,00
Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 79.196,00 0,00 79.196,00 0,00 0,00 0,00V. TOTAAL ONTVANGSTEN 79.196,00 0,00 79.196,00 0,00 0,00 0,00
Deel 2: ONTVANGSTEN Transactiekredieten
2017 2018 2019 2020IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00 79.196,00 0,00V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00 0,00 79.196,00 0,00I.E.1G46 Investeren in beleidsinstrumenten die de aangeboden dienstverlening uitbreiden.
Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016I. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 5.405,00 5.405,00 0,00 0,00 0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 5.405,00 5.405,00 0,00 0,00 0,00II. Investeringen in materiële vaste activa 3.527.243,33 -1.832.537,50 1.694.705,83 612.191,82 119.284,38 182.053,28
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3.527.243,33 -1.832.537,50 1.694.705,83 612.191,82 119.284,38 182.053,281. Terreinen en gebouwen 3.234.275,96 -1.832.537,50 1.401.738,46 547.718,85 43.417,38 88.917,783. Roerende goederen 292.967,37 0,00 292.967,37 64.472,97 75.867,00 93.135,50
V. TOTAAL UITGAVEN 3.527.243,33 -1.827.132,50 1.700.110,83 612.191,82 119.284,38 182.053,28
78
Deel 1: UITGAVEN Transactiekredieten
2017 2018 2019 2020I. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 5.405,00 0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 5.405,00 0,00II. Investeringen in materiële vaste activa 379.655,48 0,00 326.520,87 75.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 379.655,48 0,00 326.520,87 75.000,001. Terreinen en gebouwen 320.163,58 0,00 326.520,87 75.000,003. Roerende goederen 59.491,90 0,00 0,00 0,00
V. TOTAAL UITGAVEN 379.655,48 0,00 331.925,87 75.000,00
Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016II. Verkoop van materiële vaste activa 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,003. Roerende goederen 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00
Deel 2: ONTVANGSTEN Transactiekredieten
2017 2018 2019 2020II. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,003. Roerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00I.E.OVER Overig beleid.
Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016I. Investeringen in financiële vaste activa 127.731,30 0,00 127.731,30 25,88 125.573,75 28,90
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 127.486,32 0,00 127.486,32 0,00 125.546,40 0,00E. Andere financiële vaste activa 244,98 0,00 244,98 25,88 27,35 28,90
II. Investeringen in materiële vaste activa 5.139.595,13 -164.220,55 4.975.374,58 125.361,52 149.515,49 251.593,53A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 5.139.595,13 -164.220,55 4.975.374,58 125.361,52 149.515,49 251.593,53
1. Terreinen en gebouwen 603.273,04 -60.863,87 542.409,17 17.235,24 42.192,56 160.625,342. Wegen en overige infrastructuur 1.717.059,25 -276.356,68 1.440.702,57 64.671,05 47.515,21 27.642,543. Roerende goederen 2.819.262,84 173.000,00 2.992.262,84 43.455,23 59.807,72 63.325,65
IV. Toegestane investeringssubsidies 1.058.146,22 -41.896,73 1.016.249,49 73.500,00 104.739,88 202.786,00V. TOTAAL UITGAVEN 6.325.472,65 -206.117,28 6.119.355,37 198.887,40 379.829,12 454.408,43
79
Deel 1: UITGAVEN Transactiekredieten
2017 2018 2019 2020I. Investeringen in financiële vaste activa 30,56 1.972,21 50,00 50,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 1.939,92 0,00 0,00E. Andere financiële vaste activa 30,56 32,29 50,00 50,00
II. Investeringen in materiële vaste activa 330.400,97 1.143.348,17 2.049.654,90 925.500,00A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 330.400,97 1.143.348,17 2.049.654,90 925.500,00
1. Terreinen en gebouwen 30.806,42 69.104,65 134.944,96 87.500,002. Wegen en overige infrastructuur 70.758,83 258.889,36 651.225,58 320.000,003. Roerende goederen 228.835,72 815.354,16 1.263.484,36 518.000,00
IV. Toegestane investeringssubsidies 145.262,34 182.286,00 125.389,27 182.286,00V. TOTAAL UITGAVEN 475.693,87 1.327.606,38 2.175.094,17 1.107.836,00
Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016I. Verkoop van financiële vaste activa 1.993.905,56 0,00 1.993.905,56 0,00 1.993.905,56 0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 1.993.905,56 0,00 1.993.905,56 0,00 1.993.905,56 0,00II. Verkoop van materiële vaste activa 5.920,00 0,00 5.920,00 0,00 0,00 0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 5.920,00 0,00 5.920,00 0,00 0,00 0,003. Roerende goederen 5.920,00 0,00 5.920,00 0,00 0,00 0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN 1.999.825,56 0,00 1.999.825,56 0,00 1.993.905,56 0,00
Deel 2: ONTVANGSTEN Transactiekredieten
2017 2018 2019 2020I. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 0,00 0,00II. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 2.420,00 3.500,00 0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 2.420,00 3.500,00 0,003. Roerende goederen 0,00 2.420,00 3.500,00 0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00 2.420,00 3.500,00 0,00
80
Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-4_2) Periode: 2019Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-4_1)Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 33197 Investering: 3788 Financiering: 250
Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)
Centrumplein 1 - 8450 Bredene
Algemeen directeur: Yannick Wittevrongel
Financieel directeur: Fabienne Devriendt
Uitgave Ontvangst Nieuw saldo
Vorig krediet Overdrachtvan vorigboekjaar
Budget-wijziging
Nieuw krediet Vorig krediet Overdrachtvan vorigboekjaar
Budget-wijziging
Nieuw krediet
00 Algemene financiering 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
01 Algemeen bestuur, organisatie enparticipatie
2.888.322,29 0,00 -1.531.395,35 1.356.926,94 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 -1.355.926,94
02 Openbare infrastructuur en mobiliteit 3.438.155,67 0,00 -1.512.753,19 1.925.402,48 79.196,00 0,00 0,00 79.196,00 -1.846.206,48
03 Parken en begraafplaatsen 440.963,87 0,00 -319.496,37 121.467,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -121.467,50
04 Natuur en milieubeheer 444.257,83 0,00 -30.000,00 414.257,83 6.250,00 0,00 0,00 6.250,00 -408.007,83
05 Veiligheid en preventie 15.000,00 0,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Ruimtelijke ordening 65.102,06 0,00 0,00 65.102,06 0,00 0,00 0,00 0,00 -65.102,06
08 Cultuur en bibliotheek 140.000,00 0,00 -51.001,38 88.998,62 0,00 0,00 0,00 0,00 -88.998,62
09 Jeugd 221.328,38 0,00 -30.000,00 191.328,38 0,00 0,00 0,00 0,00 -191.328,38
10 Sport 254.658,91 0,00 0,00 254.658,91 0,00 0,00 0,00 0,00 -254.658,91
11 Sociale dienstverlening 110.786,00 0,00 0,00 110.786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -110.786,00
12 Kinderopvang 20.750,00 0,00 0,00 20.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.750,00
Totalen 8.039.325,01 0,00 -3.489.646,29 4.549.678,72 111.446,00 0,00 0,00 111.446,00 -4.438.232,72
81
Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-4_2)Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-4_1)Periode: 2019Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 33197 Investering: 3788 Financiering: 250
Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)
Centrumplein 1 - 8450 Bredene
Algemeen directeur: Yannick Wittevrongel
Financieel directeur: Fabienne Devriendt
Resultaat op kasbasis Vorigbedrag/krediet
Wijziging Nieuwbedrag/krediet
I. Exploitatiebudget (B-A) 2.222.091,00 -148.900,00 2.073.191,00A. Uitgaven 24.984.290,00 210.278,00 25.194.568,00B. Ontvangsten 27.206.381,00 61.378,00 27.267.759,00
1a. Belastingen en boetes 16.687.056,00 31.500,00 16.718.556,001b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0,00 0,001c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00
2. Overige 10.519.325,00 29.878,00 10.549.203,00II. Investeringsbudget (B-A) -7.927.879,01 3.489.646,29 -4.438.232,72
A. Uitgaven 8.039.325,01 -3.489.646,29 4.549.678,72B. Ontvangsten 111.446,00 0,00 111.446,00
III. Andere (B-A) 99.575,00 0,00 99.575,00A. Uitgaven 2.135.274,00 0,00 2.135.274,00
1. Aflossing financiële schulden 2.135.274,00 0,00 2.135.274,00a. Periodieke aflossingen 2.135.274,00 0,00 2.135.274,00b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00
2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,003. Overige transacties 0,00 0,00 0,00
B. Ontvangsten 2.234.849,00 0,00 2.234.849,001. Op te nemen leningen en leasings 2.000.000,00 0,00 2.000.000,002. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 234.849,00 0,00 234.849,00
a. Periodieke terugvorderingen 234.849,00 0,00 234.849,00b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00
3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -5.606.213,01 3.340.746,29 -2.265.466,72V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 23.045.520,08 0,00 23.045.520,08VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 17.439.307,07 3.340.746,29 20.780.053,36VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 8.646.268,00 0,00 8.646.268,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie 646.268,00 0,00 646.268,00B. Bestemde gelden voor investeringen 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 8.793.039,07 3.340.746,29 12.133.785,36
Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutaties Bedrag op31/12
Vorig bedrag Wijziging Nieuw bedragI. Exploitatie 646.268,00 0,00 0,00 0,00 646.268,00
BST1-2PP: 2de pensioenpijlercontractuelen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BST4-WZCJM: Woonzorgcentrum JackyMaes
646.268,00 0,00 0,00 0,00 646.268,00
II. Investering 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00BST2-ZWEMB: Zwembad 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00
III. Financiering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00BST3-PFM: pensioenfonds mandatarissen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totalen 8.646.268,00 0,00 0,00 0,00 8.646.268,00
82
Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Overzicht van de investeringen per investeringsenveloppe Overzicht van het liquiditeitenbudget (TB5) Overzicht van de te verstrekken subsidie per beleidsveld
TOELICHTING
83
Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-4_2) Periode: 2019Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 33197 Investering: 3788 Financiering: 250
Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)
Centrumplein 1 - 8450 Bredene
Algemeen directeur: Yannick Wittevrongel
Financieel directeur: Fabienne Devriendt
Code Totaal 00: Algemenefinanciering
01: Algemeenbestuur,
organisatie enparticipatie
02: Openbareinfrastructuur
en mobiliteit
03: Parken enbegraafplaatsen
04: Natuur enmilieubeheer
05: Veiligheid enpreventie
I. Uitgaven 25.194.568,00 540.300,00 8.252.793,00 1.205.520,00 891.737,00 1.538.149,00 3.716.429,00A. Operationele uitgaven 23.549.130,00 73.878,00 8.251.793,00 1.205.517,00 891.737,00 1.188.149,00 3.716.429,00
1. Goederen en diensten 60/1 6.086.431,00 48.274,00 2.274.963,00 668.386,00 320.223,00 741.607,00 2.360,002. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 10.274.710,00 0,00 5.758.271,00 443.056,00 536.235,00 427.707,00 0,003. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Toegestane werkingssubsidies 649 7.030.611,00 500,00 206.753,00 65.608,00 0,00 15.300,00 3.714.069,005. Andere operationele uitgaven 640/7 157.378,00 25.104,00 11.806,00 28.467,00 35.279,00 3.535,00 0,00
B. Financiële uitgaven 65 1.645.438,00 466.422,00 1.000,00 3,00 0,00 350.000,00 0,00C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Ontvangsten 27.267.759,00 22.748.453,00 633.561,00 581.054,00 74.055,00 1.848.992,00 5.000,00A. Operationele ontvangsten 26.787.888,00 22.736.638,00 628.699,00 117.985,00 74.055,00 1.848.992,00 5.000,00
1. Ontvangsten uit de werking 70 3.181.753,00 11.250,00 326.261,00 69.875,00 67.825,00 1.845.004,00 0,002. Fiscale ontvangsten en boetes 16.718.556,00 16.704.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,003. Werkingssubsidies 6.756.571,00 6.020.832,00 199.012,00 39.474,00 3.395,00 2.000,00 0,004. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Andere operationele ontvangsten 742/7 131.008,00 0,00 103.426,00 8.636,00 2.835,00 1.988,00 0,00
B. Financiële ontvangsten 75 479.871,00 11.815,00 4.862,00 463.069,00 0,00 0,00 0,00C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Saldo 2.073.191,00 22.208.153,00 -7.619.232,00 -624.466,00 -817.682,00 310.843,00 -3.711.429,00
Code 06: Economie entoerisme
07: Ruimtelijkeordening
08: Cultuur enbibliotheek
09: Jeugd 10: Sport 11: Socialedienstverlening
12:Kinderopvang
I. Uitgaven 741.595,00 279.782,00 1.521.765,00 375.108,00 1.510.034,00 3.138.916,00 1.482.440,00A. Operationele uitgaven 741.595,00 279.782,00 693.752,00 375.108,00 1.510.034,00 3.138.916,00 1.482.440,00
1. Goederen en diensten 60/1 322.851,00 44.290,00 256.905,00 185.323,00 548.625,00 68.979,00 603.645,002. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 417.794,00 235.492,00 379.415,00 126.435,00 853.112,00 228.056,00 869.137,003. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Toegestane werkingssubsidies 649 950,00 0,00 28.850,00 63.350,00 84.150,00 2.841.881,00 9.200,005. Andere operationele uitgaven 640/7 0,00 0,00 28.582,00 0,00 24.147,00 0,00 458,00
84
Code 06: Economie entoerisme
07: Ruimtelijkeordening
08: Cultuur enbibliotheek
09: Jeugd 10: Sport 11: Socialedienstverlening
12:Kinderopvang
B. Financiële uitgaven 65 0,00 0,00 828.013,00 0,00 0,00 0,00 0,00C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Ontvangsten 26.126,00 51.368,00 63.193,00 18.099,00 236.654,00 19.084,00 962.120,00A. Operationele ontvangsten 26.126,00 51.243,00 63.193,00 18.099,00 236.654,00 19.084,00 962.120,00
1. Ontvangsten uit de werking 70 23.250,00 50.000,00 47.601,00 17.478,00 233.871,00 18.039,00 471.299,002. Fiscale ontvangsten en boetes 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Werkingssubsidies 600,00 0,00 4.467,00 0,00 0,00 0,00 486.791,004. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Andere operationele ontvangsten 742/7 2.276,00 1.243,00 2.125,00 621,00 2.783,00 1.045,00 4.030,00
B. Financiële ontvangsten 75 0,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Saldo -715.469,00 -228.414,00 -1.458.572,00 -357.009,00 -1.273.380,00 -3.119.832,00 -520.320,00
85
Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-4_2)Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-4_1)Periode: 2019Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 33197 Investering: 3788 Financiering: 250
Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)
Centrumplein 1 - 8450 Bredene
Algemeen directeur: Yannick Wittevrongel
Financieel directeur: Fabienne Devriendt
Code Jaarrek. 2019 Budget 2019 Budget 2019I. Uitgaven 20.290.098,29 24.984.290,00 25.194.568,00
A. Operationele uitgaven 18.914.839,37 23.523.789,00 23.549.130,001. Goederen en diensten 60/1 4.005.501,71 5.753.535,00 6.086.431,002. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 7.993.477,37 10.405.719,00 10.274.710,003. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0,00 0,00 0,004. Toegestane werkingssubsidies 649 6.797.391,15 7.072.897,00 7.030.611,005. Andere operationele uitgaven 640/7 118.469,14 291.638,00 157.378,00
B. Financiële uitgaven 65 1.375.258,92 1.460.501,00 1.645.438,00C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00
II. Ontvangsten 22.352.240,87 27.206.381,00 27.267.759,00A. Operationele ontvangsten 22.338.662,64 26.747.307,00 26.787.888,00
1. Ontvangsten uit de werking 70 2.149.075,44 3.199.515,00 3.181.753,002. Fiscale ontvangsten en boetes 14.086.258,00 16.687.056,00 16.718.556,00
a. Aanvullende belastingen 9.657.361,45 11.785.306,00 11.785.306,001. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 6.142.084,77 6.714.111,00 6.714.111,002. Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 3.310.789,10 4.827.383,00 4.827.383,003. Andere aanvullende belastingen 7302/9 204.487,58 243.812,00 243.812,00
b. Andere belastingen 731/9 4.428.896,55 4.901.750,00 4.933.250,003. Werkingssubsidies 6.005.374,73 6.755.728,00 6.756.571,00
a. Algemene werkingssubsidies 5.467.085,44 5.936.582,00 5.936.582,001. Gemeente- of provinciefonds 7400 4.809.073,00 4.925.661,00 4.925.661,002. Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 0,00 0,00 0,003. Overige algemene werkingssubsidies 7402/4 658.012,44 1.010.921,00 1.010.921,00
b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 538.289,29 819.146,00 819.989,004. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0,00 0,00 0,005. Andere operationele ontvangsten 742/7 97.954,47 105.008,00 131.008,00
B. Financiële ontvangsten 75 13.578,23 459.074,00 479.871,00C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00
III. Saldo 2.062.142,58 2.222.091,00 2.073.191,00
86
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-4_2) Periode: 2019Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 33197 Investering: 3788 Financiering: 250
Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)
Centrumplein 1 - 8450 Bredene
Algemeen directeur: Yannick Wittevrongel
Financieel directeur: Fabienne Devriendt
Deel 1: UITGAVEN Code Totaal 00: Algemenefinanciering
01: Algemeenbestuur,
organisatie enparticipatie
02: Openbareinfrastructuur en
mobiliteit
03: Parken enbegraafplaatsen
04: Natuur enmilieubeheer
I. Investeringen in financiële vaste activa 5.455,00 0,00 0,00 50,00 5.405,00 0,00A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijkeentiteiten
281 5.405,00 0,00 0,00 0,00 5.405,00 0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E. Andere financiële vaste activa 284/8 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00
II. Investeringen in materiële vaste activa 4.310.877,61 0,00 1.356.926,94 1.925.352,48 106.062,50 381.403,05A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 4.310.877,61 0,00 1.356.926,94 1.925.352,48 106.062,50 381.403,05
1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 832.903,15 0,00 387.108,83 672,74 37.362,50 29.867,692. Wegen en overige infrastructuur 224/8 2.176.790,10 0,00 6.000,00 1.915.554,74 0,00 255.235,363. Roerende goederen 23/4 1.301.184,36 0,00 963.818,11 9.125,00 68.700,00 96.300,004. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 2906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 107.956,84 0,00 0,00 0,00 10.000,00 32.854,78IV. Toegestane investeringssubsidies 664 125.389,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00V. TOTAAL UITGAVEN 4.549.678,72 0,00 1.356.926,94 1.925.402,48 121.467,50 414.257,83
Deel 1: UITGAVEN Code 05: Veiligheid enpreventie
07: Ruimtelijkeordening
08: Cultuur enbibliotheek
09: Jeugd 10: Sport 11: Socialedienstverlening
I. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijkeentiteiten
281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87
Deel 1: UITGAVEN Code 05: Veiligheid enpreventie
07: Ruimtelijkeordening
08: Cultuur enbibliotheek
09: Jeugd 10: Sport 11: Socialedienstverlening
D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 70.895,35 191.328,38 254.658,91 3.500,00A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 70.895,35 191.328,38 254.658,91 3.500,00
1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 0,00 0,00 6.000,00 187.328,38 163.813,01 0,002. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Roerende goederen 23/4 0,00 0,00 64.895,35 4.000,00 90.845,90 3.500,004. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 2906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0,00 65.102,06 0,00 0,00 0,00 0,00IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0,00 0,00 18.103,27 0,00 0,00 107.286,00V. TOTAAL UITGAVEN 0,00 65.102,06 88.998,62 191.328,38 254.658,91 110.786,00
Deel 1: UITGAVEN Code 12:Kinderopvang
I. Investeringen in financiële vaste activa 0,00A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijkeentiteiten
281 0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00D. OCMW-verenigingen 283 0,00E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00
II. Investeringen in materiële vaste activa 20.750,00A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 20.750,00
1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 20.750,002. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,003. Roerende goederen 23/4 0,004. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,005. Erfgoed 27 0,00
B. Overige materiële vaste activa 0,001. Onroerende goederen 260/4 0,002. Roerende goederen 265/9 0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 2906 0,00III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0,00IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0,00
88
Deel 1: UITGAVEN Code 12:Kinderopvang
V. TOTAAL UITGAVEN 20.750,00
Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 00: Algemenefinanciering
01: Algemeenbestuur,
organisatie enparticipatie
02: Openbareinfrastructuur en
mobiliteit
03: Parken enbegraafplaatsen
04: Natuur enmilieubeheer
I. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijkeentiteiten
281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa 28.500,00 25.000,00 1.000,00 0,00 0,00 2.500,00A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 28.500,00 25.000,00 1.000,00 0,00 0,00 2.500,00
1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,002. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Roerende goederen 23/4 3.500,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 2.500,004. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vasteactiva
176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-
4951/282.946,00 0,00 0,00 79.196,00 0,00 3.750,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN 111.446,00 25.000,00 1.000,00 79.196,00 0,00 6.250,00
Deel 2: ONTVANGSTEN Code 05: Veiligheid enpreventie
07: Ruimtelijkeordening
08: Cultuur enbibliotheek
09: Jeugd 10: Sport 11: Socialedienstverlening
I. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijkeentiteiten
281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89
Deel 2: ONTVANGSTEN Code 05: Veiligheid enpreventie
07: Ruimtelijkeordening
08: Cultuur enbibliotheek
09: Jeugd 10: Sport 11: Socialedienstverlening
E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00II. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001. Terreinen en gebouwen 220/3-229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Roerende goederen 23/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vasteactiva
176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-
4951/20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deel 2: ONTVANGSTEN Code 12:Kinderopvang
I. Verkoop van financiële vaste activa 0,00A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijkeentiteiten
281 0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00D. OCMW-verenigingen 283 0,00E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa 0,00A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00
1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 0,002. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,003. Roerende goederen 23/4 0,004. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,005. Erfgoed 27 0,00
B. Overige materiële vaste activa 0,001. Onroerende goederen 260/4 0,002. Roerende goederen 265/9 0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vasteactiva
176 0,00
90
Deel 2: ONTVANGSTEN Code 12:Kinderopvang
III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-
4951/20,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00
91
Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen(TB4)Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-4_2)Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-4_1)Periode: 2019Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 33197 Investering: 3788 Financiering: 250
Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)
Centrumplein 1 - 8450 Bredene
Algemeen directeur: Yannick Wittevrongel
Financieel directeur: Fabienne Devriendt
Deel 1: UITGAVEN Code Jaarrek. 2018 Budget 2019 Budget 2019I. Investeringen in financiële vaste activa 1.972,21 50,00 5.455,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijkeentiteiten
281 1.939,92 0,00 5.405,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00E. Andere financiële vaste activa 284/8 32,29 50,00 50,00
II. Investeringen in materiële vaste activa 3.624.469,23 7.669.032,17 4.310.877,61A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vasteactiva
3.624.469,23 7.669.032,17 4.310.877,61
1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 1.147.956,62 2.821.304,52 832.903,152. Wegen en overige infrastructuur 224/8 1.637.771,69 3.719.543,29 2.176.790,103. Roerende goederen 23/4 838.740,92 1.128.184,36 1.301.184,364. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,005. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00
B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,001. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,002. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 2906 0,00 0,00 0,00III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 2.145,22 202.956,84 107.956,84IV. Toegestane investeringssubsidies 664 182.286,00 167.286,00 125.389,27V. TOTAAL UITGAVEN 3.810.872,66 8.039.325,01 4.549.678,72
92
Deel 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrek. 2018 Budget 2019 Budget 2019I. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijkeentiteiten
281 0,00 0,00 0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa 935.295,00 28.500,00 28.500,00A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vasteactiva
935.295,00 28.500,00 28.500,00
1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 932.875,00 25.000,00 25.000,002. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,003. Roerende goederen 23/4 2.420,00 3.500,00 3.500,004. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,005. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00
B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,001. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,002. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiëlevaste activa
176 0,00 0,00 0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-
4951/230.000,00 82.946,00 82.946,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN 965.295,00 111.446,00 111.446,00
93
Overzicht investeringsenveloppesGemeentebestuur Bredene (NIS 35002)Centrumplein 1 - 8450 Bredene
Algemeen directeur: Yannick Wittevrongel
Financieel directeur: Fabienne Devriendt
Code Omschrijving
I.E.1G01 Uitbouw van een betaalbaar en kwalitatiefwoningaanbod in Bredene
I.E.1G02 Het sociaal weefsel wordt versterkt.I.E.1G03 Uitbouw van een integraal veiligheidsbeleid.I.E.1G04 Er wordt geïnvesteerd in efficiënte en effectieve
verkeersafwikkeling.I.E.1G06 Het gemeentebestuur investeert in aantrekkelijke
handelskernen.I.E.1G07 De toeristische troeven worden strategisch versterkt
en uitgebouwd.I.E.1G08 Laagdrempelig, kwalitatief en langdurig aanbod voor
Bredenaars om te sporten.I.E.1G09 Kwalitatieve gemeentelijke kinderopvang.I.E.1G11 Aandacht aan het wegwerken van drempels ten
aanzien van kansengroepen.I.E.1G12 Preventieve en eerstelijnsgezondheidszorg via concrete
initiatieven.I.E.1G13 Maatschappelijke integratie van specifieke
doelgroepen.I.E.1G14 Minder drempels voor personen met een handicap in
het openbaar leven.I.E.1G15 Bredene bereidt zich actief voor op de toekomstige
vergrijzing van de bevolking.I.E.1G21 Het openbaar domein wordt goed onderhouden en is
functioneel in gebruik.I.E.1G22 Bredene voert een duurzaam, integraal en kwalitatief
cultuurbeleid.I.E.1G23 Het jeugdwerk wordt actief ondersteund.I.E.1G24 Verhoging van aandacht voor jeugdcultuur te
verhogen.I.E.1G25 Bib wordt verder uitgebouwd als een laagdrempelige
en moderne bibliotheek.I.E.1G31 Een evenwichtig ruimtegebruik voor de verdere
duurzame ontwikkeling van Bredene.
94
I.E.1G32 Bredenaars worden meer ecologisch bewust gemaakt.I.E.1G33 Dankzij een beleid interne milieuzorg is er een
duurzame ontwikkeling.I.E.1G34 Afvalreductie door preventie en nuttig hergebruik van
materialen.I.E.1G35 Bescherming en aanleg van de natuurlijke biotopen in
de gemeente.I.E.1G36 Optimalisatie van de communicatiekanalen van het
gemeentebestuur.I.E.1G37 Modernisatie van de particpatiekanalen.I.E.1G41 Optimalisatie van efficiëntie en effectiviteit van het
gemeentebestuur.I.E.1G46 Investeren in beleidsinstrumenten die de aangeboden
dienstverlening uitbreiden.I.E.ALGF Algemene financiering.I.E.KPTL Kapitaal fluctuatieI.E.OVER Overig beleid.I.E.VORI Overig beleid-overgenomen vorige dienstjaren.IE-GEEN Geen investeringsenveloppe
95
Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-4_2)Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-4_1)Periode: 2019Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 33197 Investering: 3788 Financiering: 250
Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)
Centrumplein 1 - 8450 Bredene
Algemeen directeur: Yannick Wittevrongel
Financieel directeur: Fabienne Devriendt
Resultaat op kasbasis Code Jaarrek. 2018 Budget 2019 Budget 2019I. Exploitatiebudget (B-A) 4.332.784,39 2.222.091,00 2.073.191,00
A. Uitgaven 60/5-694 22.255.055,04 24.984.290,00 25.194.568,00B. Ontvangsten 70/794 26.587.839,43 27.206.381,00 27.267.759,00
1a. Belastingen en boetes 73 16.247.010,68 16.687.056,00 16.718.556,001b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 0,00 0,00 0,001c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00
2. Overige 70-7400-7402/9-742/8-75 10.340.828,75 10.519.325,00 10.549.203,00II. Investeringsbudget (B-A) -2.845.577,66 -7.927.879,01 -4.438.232,72
A. Uitgaven 21/28-2906-664 3.810.872,66 8.039.325,01 4.549.678,72B. Ontvangsten 150-176-180-21/28-4951/2 965.295,00 111.446,00 111.446,00
III. Andere (B-A) 203.491,42 99.575,00 99.575,00A. Uitgaven 2.031.699,89 2.135.274,00 2.135.274,00
1. Aflossing financiële schulden 2.031.699,89 2.135.274,00 2.135.274,00a. Periodieke aflossingen 421/4 2.031.699,89 2.135.274,00 2.135.274,00b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0,00 0,00 0,00
2. Toegestane leningen 2903/4 0,00 0,00 0,003. Overige transacties 0,00 0,00 0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 0,00 0,00b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 0,00 0,00 0,00
B. Ontvangsten 2.235.191,31 2.234.849,00 2.234.849,001. Op te nemen leningen en leasings 171/4 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,002. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 235.191,31 234.849,00 234.849,00
a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 235.191,31 234.849,00 234.849,00b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0,00 0,00 0,00
3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 0,00 0,00b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959 0,00 0,00 0,00c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 101-102 0,00 0,00 0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 1.690.698,15 -5.606.213,01 -2.265.466,72V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 21.354.821,93 23.045.520,08 23.045.520,08VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 23.045.520,08 17.439.307,07 20.780.053,36VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 8.646.268,00 8.646.268,00 8.646.268,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 646.268,00 646.268,00 646.268,00B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 0,00 0,00 0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 14.399.252,08 8.793.039,07 12.133.785,36
Bestemde gelden Jaarrek. 2018 Budget 2019 Budget 2019I. Exploitatie 646.268,00 646.268,00 646.268,00
BST1-2PP: 2de pensioenpijler contractuelen 0,00 0,00 0,00BST4-WZCJM: Woonzorgcentrum Jacky Maes 646.268,00 646.268,00 646.268,00
II. Investering 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00BST2-ZWEMB: Zwembad 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
III. Financiering 0,00 0,00 0,00BST3-PFM: pensioenfonds mandatarissen 0,00 0,00 0,00
Totalen 8.646.268,00 8.646.268,00 8.646.268,00
96
TOELICHTING OVERZICHT VAN DE TE VERSTREKKEN SUBSIDIES PER BELEIDSVELD
Code 1e BW 2019 2e BW 19
0090 Subsidie familieleden van overleden oud‐strijders 649 500 500
0112 Tussenkomst in de vakbondspremies 649 11.018 11.018
0115 Tussenkomst in de vakbondspremies 649 0 0
0119 Tussenkomst in de vakbondspremies 649 0 0
0119 Tussenkomst in de vakbondspremies 649 0 0
0119 Subsidie Vives tbv Techniekclub 649 750 750
0160 Subsidie 11.11.11‐actie 649 5.250 5.250
0160 Subsidie projectmatig werk ontwikkelingssamenwerking 649 1.500 1.500
0171 Subsidie straat‐ en buurtfeesten 649 6.000 6.000
0200 Tussenkomst in de vakbondspremies 649 208 208
0200 Subsidie VZW Ouders van verongelukte kinderen (Save Charter) 649 250 250
0200 Subsdie VZW Verkeersveilig West‐Vlaanderen 649 150 150
0210 Subsidie openbaar vervoer van schoolgaande jongeren tot 18 jaar 649 77.286 65.000
0300 Subsidie mulchmaaier 649 1.750 1.750
0319 Subsidie installatie van een hemelwaterput en/of infiltratiebed 649 1.250 1.250
0329 Subsidie Propere Strandlopers 649 1.250 1.250
0329 Subsidie Operatie Proper 649 0 2.000
0349 Subsidie kleine landschapselementen (KLE) 649 1.000 1.000
0349 Subsidie beschermen van zwaluwnesten 649 750 750
0349 Subsidie ecologische onkruidbestrijding 649 1.000 1.000
0349 Subsidie ihkv aanvullende beheersvergoeding VLM 649 600 600
0400 Bijdrage werkingskosten Politie 649 3.112.806 3.112.806
0410 Bijdragen in de werkingskosten Brandweer 649 592.063 592.063
0420 Subsidie Medische Dringende hulpverlening 649 9.050 9.050
0440 Subsidie Rode Kruis 649 150 150
0470 Subsidie Blauwe Kruis 649 5.700 5.700
0480 Tussenkomst in de vakbondspremies 649 0 0
0500 Subsidie aan huis leverende handelaars 649 0 0
0500 Subsidie economische vereniging: Verenigd Bredene 649 300 300
0500 Subsidie economische vereniging: Unizo 649 300 300
0500 Subsidie economische verenigingen 649 0 0
0500 Subsidie streekplatform arrondissement Oostende 649 0 0
0520 Subsidie Beaufort 649 0 0
0520 Tussenkomst in de vakbondspremies 649 0 0
0629 Tussenkomst in de vakbondspremies 649 0 0
0703 Tussenkomst in de vakbondspremies 649 0 0
0709 Projectsubsidie socio‐culturele verenigingen 649 13.600 13.600
0709 Bijkomende projectsubsidiëring verenigingen 649 2.000 2.000
0709 Subsidie Bredense Keramiek Academie 649 250 250
0709 Subsidie Gemeentelijke Harmonie 649 5.000 5.000
0709 Subsidie Kunstatelier Bredene 649 250 250
0709 Subsidie voor jubilerende verenigingen 649 1.000 1.000
0709 Tussenkomst in de vakbondspremies 649 0 0
0709 Investeringssubsidie AGB 664 60.000 18.103,27
0719 Subsidie NSB Bredene 649 350 350
0740 Subsidie gebruik sportinfrastructuur door erkende sport‐ en jeugdverenigingen
649 3.000 3.000
0740 Subsidie Handzame‐Classic 649 20.000 20.000
0740 Subsidie organisatie wielerwedstrijden 649 2.700 2.700
0740 Subsidie sportverenigingen 649 29.800 29.800
0740 Subsidie IKWV – intercommunale kustreddingsdienst 649 10.400 10.400
0740 Subsidie Twins (redder) 649 2.750 2.750
97
0740 Subsidie ZLM‐Tour 649 15.000 15.000
0740 Subsidie jubilerende verenigingen 649 500 500
0740 Tussenkomst in de vakbondspremies 649 0 0
0750 Subsidie jeugdverenigingen en jongerenwerking – projecten 649 1.800 1.800
0750 Subsidie jeugdverenigingen en jongerenwerking 649 10.000 10.000
0750 Subsidie jeugdverenigingen en jongerenwerking – evenementensubsidie
649 3.000 3.000
0750 Subsidie individuele kadervorming 649 2.000 2.000
0750 Subsidie infrastructuur jeugdwerk 649 3.750 3.750
0750 Subsidie jeugdvakanties (kamptoelagen) 649 2.500 2.500
0750 Subsidie jeugdvakanties (kampvervoer) 649 3.000 3.000
0750 Subsidie Caproen 649 9.800 9.800
0750 Subsidie Coderdojo 649 1.500 1.500
0750 Subsidie Creatuur 649 4.000 4.000
0750 Subsidie Jokkebrok 649 21.000 21.000
0750 Subsidie Jokkebrok ‐ armoedebeleid 649 1.000 1.000
0750 Subsidie Sjarelkot 649 0 0
0750 Tussenkomst in de vakbondspremies 649 0 0
0790 Bijdrage werkingskosten Kerkfabriek – St.‐Rikier 649 47.578 47.578
0790 Bijdrage werkingskosten Kerkfabriek – St. Jozef Molendorp 649 34.732 34.732
0790 Bijdrage werkingskosten Kerkfabriek – St. Thérèsia 649 94.175 94.175
0791 Subsidie Vrijzinnig Centrum 649 12.500 12.500
0900 Bijdrage werkingskosten OCMW 649 2.819.881 2.819.881
0900 Investeringssubsidie OCMW 664 107.286 107.286
0900 Tussenkomst in de vakbondspremies 649 0 0
0911 Subsidie vakantietoelagen aan personen m/e handicap en langdurig zieken
649 2.000 2.000
0911 Subsidie mantelzorg 649 24.000 20.000
0945 Subsidie locatiepremie onthaalouders 649 10.000 7.000
0945 Subsidie VVSG‐DVO 649 0 0
0945 Subsidie starterspremie DVO 649 1.800 1.800
0945 Tussenkomst in de vakbondspremies 649 0 0
0945 Tussenkomst in de vakbondspremies 649 0 0
0949 Subsidie Gezinsbond 649 150 150
0949 Subsidie Kind en Preventie VZW 649 250 250
0991 Subsidie crematorium 649 0 0
98